Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Көксу ауданы мәслихатының "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде № 220349 болып жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 964 693 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 474 876 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 489 817 мың теңге;
2) шығындар 975 227 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 10 534 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 10 534 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 10 534 мың теңге.";
"2. 2026-2028 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 107 290 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 34 421 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 869 мың теңге;
2) шығындар 108 009 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 719 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 719 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 719 мың теңге.";
"3. 2026-2028 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 381 668 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 58 870 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 322 798 мың теңге;
2) шығындар 382 167 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 499 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 499 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 499 мың теңге.";
"4. 2026-2028 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 75 616 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 33 660 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 41 956 мың теңге;
2) шығындар 76 103 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 487 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 487 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 487 мың теңге.";
"5. 2026-2028 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 182 131 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 48 814 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 133 317 мың теңге;
2) шығындар 185 764 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 633 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 633 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 633 мың теңге.";
"6. 2026-2028 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 142 072 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 15 244 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 126 828 мың теңге;
2) шығындар 142 178 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 106 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 106 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 106 мың теңге.";
"7. 2026-2028 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 119 329 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 48 498 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 70 831 мың теңге;
2) шығындар 121 086 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 757 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 757 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 757 мың теңге.";
"8. 2026-2028 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 63 733 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 472 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 49 261 мың теңге;
2) шығындар 65 928 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 195 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 195 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 195 мың теңге.";
"9. 2026-2028 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 64800 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 323 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 477 мың теңге;
2) шығындар 64 802 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 мың теңге.";
"10. 2026-2028 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 58 665 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 24 116 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 549 мың теңге;
2) шығындар 59 955 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 290 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 290 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 290 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Көксу ауданы мәслихатының төрағасы | Ж.Бейсенбай |
| Көксу ауданы мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 1-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Кірістер | 964 693 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 474 876 | ||
01 | Табыс салығы | 348 048 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 348 048 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 125 107 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 093 | ||
3 | Жер салығы | 1 438 | ||
4 | Көлік құралы салығы | 112 658 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 918 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 721 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 319 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 402 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 489 817 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 489 817 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 489 817 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 975 227 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 99 415 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 99 350 | |||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 350 | |
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 98 750 | |
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 435 806 | |||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 435 806 | ||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 438 806 | |
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 62 820 |
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 000 |
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 359 986 |
12 | Көлік және коммуникация | 167 938 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 167 938 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167 938 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 167 938 | |||
15 | Трансферттер | 272 068 | |||
15 | 1 | Трансферттер | 272 068 | ||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 272 068 | |
043 | Бюджеттік алып коюлар | 251 967 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 101 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 20000 | |||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -10 534 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 10 534 | ||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 10 534 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10 534 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 534 | |||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 2-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 4-қосымша |
2026 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
І. Кірістер | 107 290 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 34 421 | |||
01 | Табыс салығы | 12 819 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 12 819 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 488 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 367 | |||
3 | Жер салығы | 48 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 717 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 10 356 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 114 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 114 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 869 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 869 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 72 869 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 108 009 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 55 770 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 55 705 | |||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 705 | |
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 810 | |
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 895 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 44 736 | |||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 44 736 | ||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 736 | |
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 26 488 |
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 |
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 248 |
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||
15 | Трансферттер | 5 003 | |||
15 | 1 | Трансферттер | 5 003 | ||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 003 | |
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | |||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -719 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 719 | |||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 719 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 719 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 719 | ||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 3-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 7-қосымша |
2026 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
І. Кірістер | 381 668 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 58 870 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 27 288 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 27 288 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 26 642 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 605 | ||||||||
3 | Жер салығы | 80 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 20 079 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 878 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 940 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 4 940 | ||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 322 798 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 322 798 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 322 798 | ||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ІІ. Шығындар | 382 167 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 145 110 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 145 045 | ||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 145 045 | ||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 445 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 95 600 | ||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 216 052 | ||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 216 052 | |||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 216 052 | ||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 610 | |||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 500 | |||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 198 942 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 11 000 | ||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 11 000 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 000 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 11 000 | ||||||||
15 | Трансферттер | 10 005 | ||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 10 005 | |||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 005 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | ||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 000 | ||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -499 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 499 | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 499 | ||||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 499 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 499 | ||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222шешіміне 4-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 10-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 75 616 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 33 660 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 12 214 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 214 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 577 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 373 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 131 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 123 | ||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 950 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 869 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 869 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 956 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 956 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41 956 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 76 103 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 52 966 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 901 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 901 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 301 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 634 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 15 634 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 634 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 684 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 950 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 5 003 | ||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 003 | |||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 003 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -487 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 487 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 487 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 487 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 487 | ||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 5-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 13-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 182 131 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 48 814 | |||||
01 | Табыс салығы | 21 272 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 21 272 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 25 103 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 283 | |||||
3 | Жер салығы | 198 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 211 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 411 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 439 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 439 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 133 317 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 133 317 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 133 317 | |||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 185 764 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 56 044 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 55 974 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 974 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 874 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 100 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 70 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 70 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 122 216 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 122 216 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 122 216 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 117 766 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||||
15 | Трансферттер | 5 004 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 004 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 004 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | |||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 633 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 633 | ||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 633 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 633 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 633 | |||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 6-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 142 072 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 244 | |||||
01 | Табыс салығы | 6 044 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 044 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 682 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 165 | |||||
3 | Жер салығы | 18 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 547 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 952 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 518 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 518 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 126 828 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 126 828 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 126 828 | |||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 142 178 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 818 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 753 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 753 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 153 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 95 355 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 95 355 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 355 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 84 405 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 950 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | |||||
15 | Трансферттер | 3 005 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 005 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 005 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | |||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -106 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 106 | ||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 106 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 106 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 106 | |||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 7-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
І. Кірістер | 119 329 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 48 498 | ||||||
01 | Табыс салығы | 29 745 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 29 745 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 622 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 387 | ||||||
3 | Жер салығы | 119 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 610 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 506 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 131 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 131 | ||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 70 831 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 70 831 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 70 831 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. Шығындар | 121 086 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 46 992 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 912 | ||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 912 | ||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 312 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 80 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 80 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 64 569 | ||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 64 569 | |||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 569 | ||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 43 402 | |||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 15 000 | ||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 167 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4 500 | ||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 500 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 500 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 500 | ||||||
15 | Трансферттер | 5 025 | ||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 025 | |||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 025 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 25 | ||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 757 | |||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 757 | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 757 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 757 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 757 | ||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 8-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 22-қосымша |
2026 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
І. Кірістер | 63 733 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 472 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 9 925 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 925 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 015 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 39 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 8 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 296 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 672 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 532 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 532 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 49 261 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 261 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 261 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ІІ. Шығындар | 65 928 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 283 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 218 | |||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 218 | |||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 618 | |||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 950 | |||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 950 | ||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 950 | |||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 500 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 692 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 692 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 692 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 692 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 3 003 | |||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 003 | ||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 003 | |||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 195 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 195 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 195 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 195 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 195 | |||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 9-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 25-қосымша |
2026 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
І. Кірістер | 64 800 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 323 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 700 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 700 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 905 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 140 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 93 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 893 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 779 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 718 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 718 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 51 477 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 477 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 51 477 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ІІ. Шығындар | 64 802 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 36 361 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 296 | |||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 296 | |||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 696 | |||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 939 | |||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 939 | ||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 939 | |||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 500 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 989 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 450 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 3 002 | |||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 002 | ||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 002 | |||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 | |||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2026 жылғы 24 сәуірдегі № 55-222 шешіміне 10-қосымша |
|
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 28-қосымша |
12026 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
І. Кірістер | 58 665 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 116 | ||||||
01 | Табыс салығы | 6 970 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 970 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 694 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 187 | ||||||
3 | Жер салығы | 51 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 775 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 10 681 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 452 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 452 | ||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 34 549 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 549 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34 549 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. Шығындар | 59 955 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 499 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 434 | ||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 434 | ||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 799 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 635 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 450 | ||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 450 | |||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 450 | ||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 000 | |||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 450 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||
15 | Трансферттер | 3 006 | ||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 006 | |||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 006 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | ||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 290 | |||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 290 | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 290 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 290 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 290 | ||||||
