Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 12-тармағымен.
Қазақстан Республикасының 2025 жылдың 15 наурыздағы Бюджет кодексінің 89 бабына, 91-бабының 3-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 964 693 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 474 876 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 489 817 мың теңге;
2) шығындар 975 227 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 10 534 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 10 534 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 10 534 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2026-2028 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 107 290 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 34 421 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 869 мың теңге;
2) шығындар 108 009 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 719 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 719 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 719 мың теңге.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.3. 2026-2028 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 381 668 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 58 870 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 322 798 мың теңге;
2) шығындар 382 167 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 499 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 499 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 499 мың теңге.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.4. 2026-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 75 616 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 33 660 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 41 956 мың теңге;
2) шығындар 76 103 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 487 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 487 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 487 мың теңге.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.5. 2026-2028 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 182 131 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 48 814 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 133 317 мың теңге;
2) шығындар 185 764 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 633 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 633 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 633 мың теңге.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.6. 2026-2028 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 142 072 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 15 244 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 126 828 мың теңге;
2) шығындар 142 178 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 106 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 106 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 106 мың теңге.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.7. 2026-2028 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 119 329 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 48 498 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 70 831 мың теңге;
2) шығындар 121 086 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 757 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 757 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 757 мың теңге.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.8. 2026-2028 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 63 733 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 472 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 49 261 мың теңге;
2) шығындар 65 928 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 195 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 195 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 195 мың теңге.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.9. 2026-2028 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 64800 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 323 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 477 мың теңге;
2) шығындар 64 802 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 мың теңге.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.10. 2026-2028 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 58 665 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 24 116 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 549 мың теңге;
2) шығындар 59 955 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 290 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 290 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 290 мың теңге.
Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.11. Осы шешімнің орындалуын бақылау Көксу ауданы мәслихатының "Ауданның экономикалық дамуы, жергілікті бюджет, табиғатты қорғау және ауыл шаруашылығы мәселелері жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.
12. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Көксу ауданы мәслихатының төрағасы | Ж. Бейсенбай |
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Кірістер | 964 693 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 474 876 | ||
01 | Табыс салығы | 348 048 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 348 048 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 125 107 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 093 | ||
3 | Жер салығы | 1 438 | ||
4 | Көлік құралы салығы | 112 658 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 918 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 721 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 319 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 402 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 489 817 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 489 817 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 489 817 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 975 227 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 99 415 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 99 350 | |||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 350 | |
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 98 750 | |
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 435 806 | |||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 435 806 | ||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 438 806 | |
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 62 820 |
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 000 |
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 359 986 |
12 | Көлік және коммуникация | 167 938 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 167 938 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167 938 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 167 938 | |||
15 | Трансферттер | 272 068 | |||
15 | 1 | Трансферттер | 272 068 | ||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 272 068 | |
043 | Бюджеттік алып коюлар | 251 967 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 101 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 20000 | |||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -10 534 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 10 534 | ||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 10 534 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10 534 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 534 | |||
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 2-қосымша |
2027 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
І. Кірістер | 797 578 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 498 617 | ||||
01 | Табыс салығы | 374 814 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 374 814 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 121 997 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 197 | ||||
3 | Жер салығы | 1 510 | ||||
4 | Көлік құралы салығы | 118 290 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 806 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 384 | ||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 422 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 298 961 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 298 961 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 298 961 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ІІ. Шығындар | 797 578 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 81 533 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 81 465 | ||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 465 | ||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 80 765 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 415 046 | ||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 415 046 | |||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 415 046 | ||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 51 856 | |
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 450 | |
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 353 740 | |
12 | Көлік және коммуникация | 13 000 | ||||
1 | Автомобиль көлігі | 13 000 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 000 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 13 000 | ||||
15 | Трансферттер | 287 999 | ||||
15 | 1 | Трансферттер | 287 999 | |||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 287 999 | ||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 266 999 | ||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 21 000 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 3-қосымша |
2028 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
І. Кірістер | 887 373 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 523 548 | ||||
01 | Табыс салығы | 393 555 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 393 555 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 128 096 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 307 | ||||
3 | Жер салығы | 1 585 | ||||
4 | Көлік құралы салығы | 124 204 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 897 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 454 | ||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 443 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 363 825 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 363 825 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 363 825 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ІІ. Шығындар | 887 373 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 82 349 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 277 | ||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 277 | ||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81 577 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 485 721 | ||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 485 721 | |||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 485 721 | ||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 54 449 | |
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 923 | |
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 421 349 | |
12 | Көлік және коммуникация | 13 000 | ||||
1 | Автомобиль көлігі | 13 000 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 000 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 13 000 | ||||
15 | Трансферттер | 306 303 | ||||
15 | 1 | Трансферттер | 306 303 | |||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 306 303 | ||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 284 253 | ||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 22 050 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 4-қосымша |
2026 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
І. Кірістер | 107 290 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 34 421 | |||
01 | Табыс салығы | 12 819 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 12 819 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 488 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 367 | |||
3 | Жер салығы | 48 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 717 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 10 356 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 114 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 114 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 869 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 869 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 72 869 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 108 009 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 55 770 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 55 705 | |||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 705 | |
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 810 | |
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 895 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 44 736 | |||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 44 736 | ||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 736 | |
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 26 488 |
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 |
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 248 |
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||
15 | Трансферттер | 5 003 | |||
15 | 1 | Трансферттер | 5 003 | ||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 003 | |
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | |||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -719 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 719 | |||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 719 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 719 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 719 | ||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 5-қосымша |
2027 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
І. Кірістер | 81 605 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 36 141 | ||||||
01 | Табыс салығы | 24 382 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 24 382 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 688 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 385 | ||||||
3 | Жер салығы | 50 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 253 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 71 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 71 | ||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 464 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 464 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 464 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. Шығындар | 81 605 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 56 582 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 514 | ||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 514 | ||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 814 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 273 | ||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 17 273 | |||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 273 | ||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 450 | |||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 723 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | ||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | |||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | ||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 6-қосымша |
2028 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
І. Кірістер | 83 325 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 37 950 | ||||||
01 | Табыс салығы | 25 601 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 25 601 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 274 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 405 | ||||||
3 | Жер салығы | 53 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 816 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 75 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 75 | ||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 375 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 375 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 375 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. Шығындар | 83 325 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 57 175 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 103 | ||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 103 | ||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 403 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 137 | ||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 137 | |||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 137 | ||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 923 | |||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 009 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | ||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | |||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | ||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 7-қосымша |
2026 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
І. Кірістер | 381 668 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 58 870 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 27 288 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 27 288 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 26 642 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 605 | ||||||||
3 | Жер салығы | 80 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 20 079 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 878 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 940 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 4 940 | ||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 322 798 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 322 798 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 322 798 | ||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ІІ. Шығындар | 382 167 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 145 110 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 145 045 | ||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 145 045 | ||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 445 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 95 600 | ||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 216 052 | ||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 216 052 | |||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 216 052 | ||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 610 | |||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 500 | |||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 198 942 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 11 000 | ||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 11 000 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 000 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 11 000 | ||||||||
15 | Трансферттер | 10 005 | ||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 10 005 | |||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 005 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | ||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 000 | ||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -499 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 499 | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 499 | ||||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 499 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 499 | ||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 8-қосымша |
2027 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
І. Кірістер | 81 944 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 61 813 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 34 824 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 824 | |||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 802 | |||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 635 | |||||||||
3 | Жер салығы | 84 | |||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21 083 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 187 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 187 | |||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 20 131 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20 131 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20 131 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ІІ. Шығындар | 81 944 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 51 055 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 50 987 | |||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 987 | |||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 287 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | |||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 389 | |||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 17 389 | ||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 389 | |||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 191 | ||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 625 | ||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 000 | |||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 000 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000 | |||||||||
15 | Трансферттер | 10 500 | |||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 10 500 | ||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 500 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 500 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 9-қосымша |
2028 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
І. Кірістер | 83 874 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 64 903 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 36 565 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 36 565 | |||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 22 892 | |||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 667 | |||||||||
3 | Жер салығы | 88 | |||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 22 137 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 446 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 446 | |||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 18 971 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 971 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18 971 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ІІ. Шығындар | 83 874 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 51 590 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 518 | |||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 518 | |||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 818 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | |||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 259 | |||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 259 | ||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 259 | |||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 801 | ||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 756 | ||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 000 | |||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 000 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000 | |||||||||
15 | Трансферттер | 11 025 | |||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 11 025 | ||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 025 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 025 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 10-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 75 616 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 33 660 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 12 214 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 214 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 577 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 373 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 131 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 123 | ||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 950 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 869 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 869 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 956 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 956 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41 956 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 76 103 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 52 966 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 901 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 901 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 301 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 634 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 15 634 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 634 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 684 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 950 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 5 003 | ||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 003 | |||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 003 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -487 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 487 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 487 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 487 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 487 | ||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 11-қосымша |
2027 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 75 468 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 35 636 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 21 172 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 21 172 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 552 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 392 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 431 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 729 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 912 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 912 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 832 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 832 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 832 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 75 468 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 54 435 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 367 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 367 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 667 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 283 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 283 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 283 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 460 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 723 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 12-қосымша |
2028 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 76 968 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 37 418 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 230 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22 230 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 230 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 411 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 453 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 366 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 958 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 958 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 550 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 550 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 550 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 76 968 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 55 011 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 939 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 939 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 239 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 944 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 944 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 944 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 733 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 202 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 009 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 13-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 182 131 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 48 814 | |||||
01 | Табыс салығы | 21 272 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 21 272 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 25 103 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 283 | |||||
3 | Жер салығы | 198 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 211 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 411 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 439 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 439 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 133 317 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 133 317 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 133 317 | |||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 185 764 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 56 044 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 55 974 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 974 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 874 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 100 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 70 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 70 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 122 216 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 122 216 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 122 216 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 117 766 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||||
15 | Трансферттер | 5 004 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 004 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 004 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | |||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 633 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 633 | ||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 633 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 633 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 633 | |||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 14-қосымша |
2027 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 70 910 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 51 254 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 32 082 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 32 082 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 476 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 297 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 208 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 971 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 696 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 696 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 19 656 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 656 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19 656 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 70 910 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 53 867 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 53 799 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 799 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 099 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 293 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 293 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 293 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 620 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 15-қосымша |
2028 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 72 211 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 53 816 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 33 685 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 33 685 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 300 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 312 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 218 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 770 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 831 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 831 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 18 395 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 395 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18 395 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 72 211 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 54 443 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 371 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 371 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 671 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 755 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 755 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 755 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 851 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 202 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 142 072 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 244 | |||||
01 | Табыс салығы | 6 044 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 044 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 682 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 165 | |||||
3 | Жер салығы | 18 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 547 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 952 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 518 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 518 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 126 828 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 126 828 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 126 828 | |||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 142 178 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 818 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 753 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 753 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 153 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 95 355 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 95 355 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 355 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 84 405 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 950 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | |||||
15 | Трансферттер | 3 005 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 005 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 005 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | |||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -106 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 106 | ||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 106 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 106 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 106 | |||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 17-қосымша |
2027 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 60 401 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 005 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 300 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 300 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 112 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 173 | |||||
3 | Жер салығы | 19 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 920 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 593 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 593 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 44 396 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 396 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 396 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 60 401 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 863 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 795 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 795 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 095 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 388 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 388 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 388 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 565 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 723 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | |||||
15 | Трансферттер | 3 150 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 18-қосымша |
2028 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 61 692 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 806 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 715 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 715 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 417 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 182 | |||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 215 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 674 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 674 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 44 886 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 886 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 886 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 61 692 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 42 330 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 258 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 258 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 558 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 054 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 054 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 054 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 843 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 202 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 009 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | |||||
15 | Трансферттер | 3 308 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
І. Кірістер | 119 329 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 48 498 | ||||||
01 | Табыс салығы | 29 745 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 29 745 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 622 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 387 | ||||||
3 | Жер салығы | 119 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 610 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 506 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 131 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 131 | ||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 70 831 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 70 831 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 70 831 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. Шығындар | 121 086 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 46 992 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 912 | ||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 912 | ||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 312 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 80 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 80 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 64 569 | ||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 64 569 | |||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 569 | ||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 43 402 | |||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 15 000 | ||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 167 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4 500 | ||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 500 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 500 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 500 | ||||||
15 | Трансферттер | 5 025 | ||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 025 | |||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 025 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 25 | ||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 757 | |||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 757 | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 757 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 757 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 757 | ||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 20-қосымша |
2027 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 215 325 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 50 921 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 40 250 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 40 250 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 621 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 406 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 125 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 090 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 50 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 164 404 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 164 404 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 164 404 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 215 325 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 328 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 260 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 260 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 560 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 159 247 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 159 247 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 159 247 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 154 574 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 21-қосымша |
2028 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 69 181 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 53 467 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 42 263 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 42 263 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 151 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 426 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 131 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 594 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 53 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 53 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 15 714 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15 714 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15 714 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 69 181 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 874 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 802 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 802 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 102 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 294 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 294 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 294 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 387 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 22-қосымша |
2026 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
І. Кірістер | 63 733 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 472 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 9 925 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 925 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 015 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 39 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 8 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 296 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 672 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 532 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 532 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 49 261 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 261 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 261 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ІІ. Шығындар | 65 928 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 283 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 218 | |||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 218 | |||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 618 | |||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 950 | |||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 950 | ||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 950 | |||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 500 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 692 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 692 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 692 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 692 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 3 003 | |||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 003 | ||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 003 | |||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 195 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 195 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 195 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 195 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 195 | |||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 23-қосымша |
2027 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 60 628 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 194 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 126 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 126 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 509 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 41 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 460 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 559 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 559 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 434 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 434 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 434 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 60 628 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 44 530 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 462 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 462 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 762 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 448 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 448 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 448 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 775 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 24-қосымша |
2028 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 61 846 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 955 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 683 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11683 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 685 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 43 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 633 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 587 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 587 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 891 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 891 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 891 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 61 846 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 45 067 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 995 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 995 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 295 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 971 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 971 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 971 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 064 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 25-қосымша |
2026 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
І. Кірістер | 64 800 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 323 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 700 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 700 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 905 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 140 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 93 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 893 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 779 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 718 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 718 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 51 477 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 477 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 51 477 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ІІ. Шығындар | 64 802 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 36 361 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 296 | |||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 296 | |||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 696 | |||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 939 | |||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 939 | ||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 939 | |||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 500 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 989 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 450 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 3 002 | |||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 002 | ||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 002 | |||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 | |||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 26-қосымша |
2027 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 54 600 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 989 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 853 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 853 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 382 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 147 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 98 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 137 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 754 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 754 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 611 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 611 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 40 611 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 54 600 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 37 452 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 384 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 384 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 684 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 498 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 498 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 498 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 725 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 673 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 27-қосымша |
2028 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 55 811 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 689 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 246 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 246 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 651 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 154 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 103 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 394 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 792 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 792 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 122 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 122 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41 122 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 55 811 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 37 930 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 858 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 858 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 158 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 073 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 073 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 073 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 961 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 907 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 28-қосымша |
2026 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 24.04.2026 № 55-222 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
І. Кірістер | 58 665 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 116 | ||||||
01 | Табыс салығы | 6 970 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 970 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 694 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 187 | ||||||
3 | Жер салығы | 51 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 775 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 10 681 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 452 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 452 | ||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 34 549 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 549 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34 549 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. Шығындар | 59 955 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 499 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 434 | ||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 434 | ||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 799 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 635 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 450 | ||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 450 | |||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 450 | ||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 000 | |||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 450 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||
15 | Трансферттер | 3 006 | ||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 006 | |||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 006 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | ||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 290 | |||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 290 | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 290 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 290 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 290 | ||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 29-қосымша |
2027 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 56 911 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 25 321 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 18 533 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 18 533 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 313 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 196 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 53 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 064 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 475 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 475 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 31 590 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 590 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 590 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 56 911 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 413 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 345 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 345 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 645 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 348 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 348 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 348 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 675 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 30-қосымша |
2028 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 58 002 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 26 586 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 19 460 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 19 460 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 628 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 206 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 56 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 366 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 498 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 31 416 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 416 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 716 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 58 002 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 928 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 856 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 856 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 156 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 766 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 766 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 766 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 859 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
