Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 12-тармағымен.
Қазақстан Республикасының 2025 жылдың 15 наурыздағы Бюджет кодексінің 89 бабына, 91-бабының 3-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 747 625 мың теңге:
салықтық түсімдер 474 876 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 272 749 мың теңге;
2) шығындар 747 625 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
2. 2026-2028 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 79 004 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 34 421 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 44 583 мың теңге;
2) шығындар 79 004 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
3. 2026-2028 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 271 668 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 58 870 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 212 798 мың теңге;
2) шығындар 271 668 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
4. 2026-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 73 116 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 33 660 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 39 456 мың теңге;
2) шығындар 73 116 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
5. 2026-2028 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 179 051 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 48 814 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 130 237 мың теңге;
2) шығындар 179 051 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
6. 2026-2028 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 139 652 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 15 244 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер 124 408 мың теңге;
2) шығындар 139 652 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
7. 2026-2028 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 627 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 48 498 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 17 129 мың теңге;
2) шығындар 65 627 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
8. 2026-2028 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 63 733 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 472 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 49 261 мың теңге;
2) шығындар 63 733 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
9. 2026-2028 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 52 811 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 323 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 39 488 мың теңге;
2) шығындар 52 811 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
10. 2026-2028 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 55 165 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 24 116 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге
трансферттер түсімі 31 049 мың теңге;
2) шығындар 55 165 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
11. Осы шешімнің орындалуын бақылау Көксу ауданы мәслихатының "Ауданның экономикалық дамуы, жергілікті бюджет, табиғатты қорғау және ауыл шаруашылығы мәселелері жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.
12. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Көксу ауданы мәслихатының төрағасы | Ж. Бейсенбай |
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 747 625 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 474 876 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 356 966 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 356 966 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 116 189 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 093 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1 438 | ||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 112 658 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 721 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 319 | ||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 402 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 272 749 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 272 749 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 272 749 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 747 625 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 79 347 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 79 282 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79 282 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 682 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 221 373 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 221 373 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 221 373 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 54 387 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 000 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 157 986 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 174 938 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 174 938 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 174 938 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 174 938 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 271 967 | ||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 271 967 | |||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 271 967 | ||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 251 967 | ||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 20000 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 2-қосымша |
2027 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 797 578 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 498 617 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 374 814 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 374 814 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 121 997 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 197 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1 510 | ||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 118 290 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 806 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 384 | ||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 422 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 298 961 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 298 961 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 298 961 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 797 578 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 81 533 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 81 465 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 465 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 80 765 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 415 046 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 415 046 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 415 046 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 51 856 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 450 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 353 740 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 13 000 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 13 000 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 000 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 13 000 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 287 999 | ||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 287 999 | |||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 287 999 | ||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 266 999 | ||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 21 000 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 3-қосымша |
2028 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 887 373 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 523 548 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 393 555 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 393 555 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 128 096 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 307 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1 585 | ||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 124 204 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 897 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 454 | ||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 443 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 363 825 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 363 825 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 363 825 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 887 373 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 82 349 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 277 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 277 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81 577 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 485 721 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 485 721 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 485 721 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 54 449 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 923 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 421 349 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 13 000 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 13 000 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 000 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 13 000 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 306 303 | ||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 306 303 | |||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 306 303 | ||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 284 253 | ||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 22 050 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 4-қосымша |
2026 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
І. Кірістер | 79 004 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 34 421 | |||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 23 221 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 23 221 | |||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 132 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 367 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 48 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 717 | |||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 68 | |||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 68 | |||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 44 583 | |||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 583 | |||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 583 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 79 004 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 55 054 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 989 | |||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 989 | |||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 389 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 450 | |||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 450 | ||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 450 | |||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 000 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 450 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | |||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 5-қосымша |
2027 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
І. Кірістер | 81 605 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 36 141 | |||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 24 382 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 24 382 | |||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 688 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 385 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 50 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 253 | |||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 71 | |||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 71 | |||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 464 | |||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 464 | |||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 464 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 81 605 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 56 582 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 514 | |||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 514 | |||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 814 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | |||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 273 | |||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 17 273 | ||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 273 | |||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 450 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 723 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | |||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 6-қосымша |
2028 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
І. Кірістер | 83 325 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 37 950 | |||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 25 601 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 25 601 | |||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 274 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 405 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 53 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 816 | |||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 75 | |||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 75 | |||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 375 | |||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 375 | |||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 375 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 83 325 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 57 175 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 103 | |||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 103 | |||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 403 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | |||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 137 | |||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 137 | ||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 137 | |||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 923 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 009 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | |||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | |||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 7-қосымша |
2026 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
І. Кірістер | 271 668 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 58 870 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 33 166 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 33 166 | |||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 764 | |||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 605 | |||||||||
3 | Жер салығы | 80 | |||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 20 079 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 940 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 4 940 | |||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 212 798 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 212 798 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 212 798 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ІІ. Шығындар | 271 668 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 49 616 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 49 551 | |||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 551 | |||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 951 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | |||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 209 052 | |||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 209 052 | ||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 209 052 | |||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 610 | ||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 194 942 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 000 | |||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 000 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000 | |||||||||
15 | Трансферттер | 10 000 | |||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 10 000 | ||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 000 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 000 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 8-қосымша |
2027 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
І. Кірістер | 81 944 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 61 813 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 34 824 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 824 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 802 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 635 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 84 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21 083 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 187 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 187 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 20 131 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20 131 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20 131 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
ІІ. Шығындар | 81 944 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 51 055 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 50 987 | ||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 987 | ||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 287 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 389 | ||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 17 389 | |||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 389 | ||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 191 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 625 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 000 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 000 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 10 500 | ||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 10 500 | |||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 500 | ||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 500 | ||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 9-қосымша |
2028 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
І. Кірістер | 83 874 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 64 903 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 36 565 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 36 565 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 22 892 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 667 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 88 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 22 137 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 446 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 446 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 18 971 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 971 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18 971 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
ІІ. Шығындар | 83 874 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 51 590 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 518 | ||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 518 | ||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 818 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 259 | ||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 259 | |||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 259 | ||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 801 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 756 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 000 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 000 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 11 025 | ||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 11 025 | |||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 025 | ||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 025 | ||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 10-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 73 116 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 33 660 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 20 164 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 164 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12627 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 373 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 131 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 123 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 869 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 869 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 456 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 456 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 456 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 73 116 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 52 966 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 901 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 901 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 301 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 650 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 650 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 650 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 200 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 11-қосымша |
2027 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 75 468 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 35 636 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 21 172 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 21 172 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 552 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 392 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 431 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 729 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 912 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 912 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 832 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 832 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 832 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 75 468 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 54 435 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 367 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 367 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 667 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 283 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 283 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 283 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 460 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 723 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 12-қосымша |
2028 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 76 968 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 37 418 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 230 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22 230 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 230 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 411 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 453 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 366 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 958 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 958 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 550 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 550 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 550 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 76 968 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 55 011 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 939 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 939 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 239 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 944 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 944 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 944 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 733 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 202 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 009 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 13-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 179 051 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 48 814 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 30 554 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 30 554 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 692 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 283 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 198 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 211 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 568 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 568 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 130 237 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 130 237 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 130237 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 179 051 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 52 415 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 350 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 350 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 750 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 119 136 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 119 136 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 119 136 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 114 686 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 14-қосымша |
2027 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 70 910 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 51 254 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 32 082 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 32 082 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 476 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 297 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 208 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 971 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 696 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 696 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 19 656 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 656 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19 656 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 70 910 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 53 867 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 53 799 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 799 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 099 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 293 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 293 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 293 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 620 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 15-қосымша |
2028 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 72 211 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 53 816 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 33 685 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 33 685 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 300 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 312 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 218 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 770 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 831 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 831 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 18 395 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 395 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18 395 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 72 211 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 54 443 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 371 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 371 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 671 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 755 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 755 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 755 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 851 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 202 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
І. Кірістер | 139 652 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 244 | ||||||
01 | Табыс салығы | 7 905 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 905 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 821 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 165 | ||||||
3 | Жер салығы | 18 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 638 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 518 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 518 | ||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 124 408 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 124 408 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 124 408 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. Шығындар | 139 652 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 40 717 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 652 | ||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 652 | ||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 052 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 93 935 | ||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 93 935 | |||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 93 935 | ||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 86 485 | |||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 450 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||
15 | Трансферттер | 3 000 | ||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 000 | |||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | ||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 17-қосымша |
2027 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
І. Кірістер | 60 401 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 005 | |||||||
01 | Табыс салығы | 8 300 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 300 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 112 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 173 | |||||||
3 | Жер салығы | 19 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 920 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 593 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 593 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 44 396 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 396 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 396 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ІІ. Шығындар | 60 401 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 863 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 795 | |||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 795 | |||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 095 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | |||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 388 | |||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 388 | ||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 388 | |||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 565 | ||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | ||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 723 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||
15 | Трансферттер | 3 150 | |||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | ||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 18-қосымша |
2028 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
І. Кірістер | 61 692 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 806 | |||||||
01 | Табыс салығы | 8 715 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 715 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 417 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 182 | |||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 215 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 674 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 674 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 44 886 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 886 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 886 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ІІ. Шығындар | 61 692 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 42 330 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 258 | |||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 258 | |||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 558 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | |||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 054 | |||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 054 | ||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 054 | |||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 843 | ||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 202 | ||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 009 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||
15 | Трансферттер | 3 308 | |||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | ||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 65 627 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 48 498 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 38 334 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 38 334 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 116 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 387 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 119 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 610 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 48 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 17 129 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 17 129 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 17 129 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 65 627 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 46 977 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 912 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 912 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 312 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 150 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 150 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 150 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 700 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 20-қосымша |
2027 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 215 325 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 50 921 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 40 250 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 40 250 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 621 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 406 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 125 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 090 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 50 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 164 404 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 164 404 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 164 404 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 215 325 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 328 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 260 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 260 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 560 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 159 247 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 159 247 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 159 247 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 154 574 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 250 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 250 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 250 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 21-қосымша |
2028 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 69 181 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 53 467 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 42 263 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 42 263 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 151 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 426 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 131 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 594 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 53 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 53 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 15 714 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15 714 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15 714 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 69 181 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 874 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 802 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 802 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 102 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 294 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 294 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 294 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 387 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 513 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 513 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 513 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 22-қосымша |
2026 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 63 733 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 472 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 10 597 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 597 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 343 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 39 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 296 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 532 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 532 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 49 261 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 261 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 261 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 63 733 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 283 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 218 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 218 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 618 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 950 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 950 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 950 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 500 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 000 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 23-қосымша |
2027 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 60 628 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 194 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 126 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 126 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 509 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 41 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 460 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 559 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 559 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 434 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 434 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 434 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 60 628 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 44 530 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 462 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 462 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 762 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 448 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 448 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 448 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 775 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 24-қосымша |
2028 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 61 846 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 955 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 683 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11683 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 685 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 43 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 633 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 587 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 587 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 45 891 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 891 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 891 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 61 846 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 45 067 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 995 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 995 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 295 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 971 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 971 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 971 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 064 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 25-қосымша |
2026 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 52 811 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 323 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 479 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 479 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 126 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 140 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 93 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 893 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 718 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 718 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 488 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 488 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 488 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 52 811 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 36 361 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 296 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 296 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 696 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 950 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 950 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 950 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 500 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 000 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 26-қосымша |
2027 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 54 600 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 989 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 853 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 853 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 382 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 147 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 98 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 137 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 754 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 754 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 611 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 611 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 40 611 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 54 600 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 37 452 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 384 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 384 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 684 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 498 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 498 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 498 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 725 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 673 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 27-қосымша |
2028 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 55 811 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 689 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 246 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 246 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 651 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 154 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 103 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 394 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 792 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 792 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 122 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 122 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41 122 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 55 811 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 37 930 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 858 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 858 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 158 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 073 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 073 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 073 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 961 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 907 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 28-қосымша |
2026 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 55 165 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 116 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 17 651 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 17 651 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 013 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 187 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 51 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 775 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 452 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 452 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 31 049 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 049 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 049 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 55 165 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 42 215 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 150 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 150 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 550 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 65 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 65 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 950 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 950 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 950 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 500 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 000 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 29-қосымша |
2027 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 56 911 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 25 321 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 18 533 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 18 533 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 313 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 196 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 53 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 064 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 475 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 475 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 31 590 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 590 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 590 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 56 911 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 413 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 345 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 345 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 645 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 348 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 348 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 348 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 675 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 100 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 573 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 150 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 150 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 150 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 53-208 шешіміне 30-қосымша |
2028 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 58 002 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 26 586 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 19 460 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 19 460 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 628 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 206 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 56 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 366 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 498 | ||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 31 416 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 416 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 716 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 58 002 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 928 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 856 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 856 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 156 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 766 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 766 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 766 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 859 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 205 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 702 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 308 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 308 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||