Талдықорған қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Талдықорған қалалық мәслихатының "Талдықорған қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 47-258 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған қала бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 80 335 252,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 38 799 003,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 2 097 261,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 7 407 180,0 мың теңге;
трансферттер түсімі 32 031 808,9 мың теңге;
2) шығындар 92 922 437,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 10 129 845,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 10 408 627,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 278 782,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 22 717 030,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 22 717 030,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 28 619 793,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу 6 620 962,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 718 199,0 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Талдықорған қалалық мәслихатының төрағасы | Т.Ахажан |
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2026 жылғы 10 шілдедегі № 55-302 шешіміне қосымша |
|
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 47-258 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған қала бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сынып | ||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | |||||||||
I. Кірістер | 80 335 252,9 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 38 799 003,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 29 628 256,0 | ||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 9 547 078,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 081 178,0 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 208 797,0 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 314 941,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 120 157,0 | ||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 1 773 699,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 304 950,0 | ||||||||
2 | Акциздер | 57 790,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 13 160,0 | ||||||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 1 234 000,0 | ||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 4 657 000,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 4 657 000,0 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 097 261,0 | ||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 146 693,0 | ||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 146 000,0 | ||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 693,0 | ||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19 768,0 | ||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19 768,0 | ||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 930 800,0 | ||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 930 800,0 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 407 180,0 | ||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 7 030 180,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 7 030 180,0 | ||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 377 000,0 | ||||||||
1 | Жерді сату | 258 000,0 | ||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 119 000,0 | ||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 32 031 808,9 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 031 808,9 | ||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 32 031 808,9 | ||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 92 922 437,9 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 483 809,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1 212 230,0 | ||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 69 878,0 | ||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 178,0 | ||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700,0 | ||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1 142 352,0 | ||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 132 612,0 | ||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 900,0 | ||||||||
009 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 7 840,0 | ||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 126 789,0 | ||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 126 789,0 | ||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 102 909,0 | ||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 8 756,0 | ||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 15 124,0 | ||||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 91 769,0 | ||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 91 769,0 | ||||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 90 778,0 | ||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 991,0 | ||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 53 021,0 | ||||||||
482 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі | 53 021,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51 006,0 | ||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 015,0 | ||||||||
02 | Қорғаныс | 312 331,0 | ||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 74 090,0 | ||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 74 090,0 | ||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 74 090,0 | ||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 238 241,0 | ||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 238 241,0 | ||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 238 241,0 | ||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 235 139,0 | ||||||||
1 | Құқық қорғау қызметi | 23 647,0 | ||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 23 647,0 | ||||||||
066 | Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу | 23 647,0 | ||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер | 211 492,0 | ||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 211 492,0 | ||||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 211 492,0 | ||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 616 902,0 | ||||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 936 577,0 | ||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 935 577,0 | ||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 935 577,0 | ||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 000,0 | ||||||||
041 | Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау | 1 000,0 | ||||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 2 678 811,0 | ||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 493 811,0 | ||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 9 169,0 | ||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 3 604,0 | ||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 316 085,0 | ||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 16 400,0 | ||||||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 250 545,0 | ||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 251 907,0 | ||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 1 646 101,0 | ||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 185 000,0 | ||||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 185 000,0 | ||||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 1 001 514,0 | ||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 803 269,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 96 091,0 | ||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 29 752,0 | ||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 720,0 | ||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 275 562,0 | ||||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 148 756,0 | ||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 237 982,0 | ||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 13 406,0 | ||||||||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 194 105,0 | ||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 194 105,0 | ||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 4 140,0 | ||||||||
097 | Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу | 4 140,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 32 906 135,0 | ||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 22 677 042,0 | ||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 13 922 058,0 | ||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 6 862 484,0 | ||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 6 774 060,0 | ||||||||
025 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу | 285 514,0 | ||||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 64 742,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62 868,0 | ||||||||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 874,0 | ||||||||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 8 378 648,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 110 733,0 | ||||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 21 025,0 | ||||||||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1 252 044,0 | ||||||||
007 | Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу | 105 000,0 | ||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 6 889 846,0 | ||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 311 594,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 126 571,0 | ||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000,0 | ||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 35 640,0 | ||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 148 383,0 | ||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 139 745,0 | ||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 36 089,0 | ||||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 36 089,0 | ||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 103 656,0 | ||||||||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 103 656,0 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 089 348,0 | ||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 10 089 348,0 | ||||||||
025 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2 442 516,0 | ||||||||
030 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 104 286,0 | ||||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 13 636,0 | ||||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 528 910,0 | ||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 926 990,0 | ||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 469 160,0 | ||||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 469 160,0 | ||||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 469 160,0 | ||||||||
2 | Спорт | 86 179,0 | ||||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 85 179,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 499,0 | ||||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 37 755,0 | ||||||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 16 925,0 | ||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 000,0 | ||||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 1 000,0 | ||||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 219 677,0 | ||||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 180 968,0 | ||||||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 179 568,0 | ||||||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 1 400,0 | ||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 38 709,0 | ||||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 38 709,0 | ||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 151 974,0 | ||||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 47 440,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 440,0 | ||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 104 534,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 104 534,0 | ||||||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2 449 222,0 | ||||||||
1 | Отын және энергетика | 2 449 222,0 | ||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 406 827,0 | ||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1 406 827,0 | ||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 042 395,0 | ||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1 042 395,0 | ||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 113 361,0 | ||||||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 27 786,0 | ||||||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 27 786,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 786,0 | ||||||||
6 | Жер қатынастары | 58 110,0 | ||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 58 110,0 | ||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 110,0 | ||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 27 465,0 | ||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 27 465,0 | ||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 27 465,0 | ||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 6 312 765,9 | ||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 6 312 765,9 | ||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 212 110,9 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 519 285,0 | ||||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000,0 | ||||||||
139 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу | 5 691 825,9 | ||||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 100 655,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 65 141,0 | ||||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 35 514,0 | ||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 21 830 494,0 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 16 189 287,0 | ||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 16 189 287,0 | ||||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 6 374 078,0 | ||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 015 984,0 | ||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 7 799 225,0 | ||||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 5 641 207,0 | ||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 641 207,0 | ||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 99 925,0 | ||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 500,0 | ||||||||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 165 559,0 | ||||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 5 200 000,0 | ||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 173 223,0 | ||||||||
13 | Басқалар | 895 774,0 | ||||||||
9 | Басқалар | 895 774,0 | ||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 895 774,0 | ||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 895 774,0 | ||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 741 867,0 | ||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 2 741 867,0 | ||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлiмi | 2 741 867,0 | ||||||||
013 | Жергiлiктi атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдердi төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 2 741 867,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 18 097 648,0 | ||||||||
1 | Трансферттер | 18 097 648,0 | ||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 18 097 648,0 | ||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 29 882,0 | ||||||||
007 | Бюджеттік алып қоюлар | 17 868 889,0 | ||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 33 300,0 | ||||||||
038 | Субвенциялар | 165 577,0 | ||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 10 129 845,0 | |||||||||
Бюджеттік кредиттер | 10 408 627,0 | |||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 30 105,0 | ||||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 30 105,0 | ||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 30 105,0 | ||||||||
095 | Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер | 30 105,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 292 022,0 | ||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 10 292 022,0 | ||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 10 292 022,0 | ||||||||
053 | Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру | 10 292 022,0 | ||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 86 500,0 | ||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 86 500,0 | ||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 86 500,0 | ||||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 86 500,0 | ||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сынып | ||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 278 782,0 | |||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 278 782,0 | ||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 278 782,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 278 782,0 | ||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||
Сынып | ||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -22 717 030,0 | |||||||||
VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 22 717 030,0 | |||||||||
8 | Қарыздар түсімдері | 28 619 793,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 28 619 793,0 | ||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 28 619 793,0 | ||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 718 199,0 | ||||||||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 718 199,0 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 718 199,0 | ||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | |||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | |||||||||
Атауы | ||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 6 620 962,0 | ||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 6 620 962,0 | ||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 6 620 962,0 | ||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 6 620 962,0 | ||||||||
