Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алакөл аудандық мәслихатының "Алакөл ауданының Үшарал қаласы мен ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 44-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
1. Үшарал қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 585 010 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 456 944 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 128 066 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 669 390 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 84 380 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 84 380 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 84 380 мың теңге.
2. Қабанбай ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 101 001 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 81 326 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 19 675 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 112 618 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 11 617 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 11 617 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 11 617 мың теңге.
3. Бескөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 241 270 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 78 843 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 162 427 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 247 252 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 982 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 982 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 982 мың теңге.
5. Ырғайты ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 571 783 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 132 929 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 438 854 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 581 613 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 830 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 9 830 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 830 мың теңге.
7. Жағатал ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 127 226 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 17 320 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 109 906 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 130 939 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 713 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 713 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 713 мың теңге.
8. Көлбай ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 48 060 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 743 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 29 317 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 52 396 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 336 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 336 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 336 мың теңге.
9. Ақжар ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 104 253 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 200 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 95 053 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 105 699 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 446 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 446 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 446 мың теңге.
10. Жанама ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 91 788 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 33 552 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 58 236 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 109 163 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 17 375 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 17 375 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 17 375 мың теңге.
12. Екпінді ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 121 234 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 246 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 109 988 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 123 532 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 298 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 298 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 298 мың теңге.
13. Тоқжайлау ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40 030 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 254 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 21 776 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 43 668 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 638 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 638 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 638 мың теңге.
14. Жайпақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 139 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 992 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 56 147 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 69 415 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 276 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 276 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 276 мың теңге.
15. Қайнар ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 131 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 312 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 38 819 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 884 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 753 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 753 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 753 мың теңге.
16. Ақтүбек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 46, 47 және 48-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 39 308 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 278 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 32 030 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 41 472 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 164 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 164 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 164 мың теңге.
18. Қамысқала ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 52, 53 және 54-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 280 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 011 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 81 269 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 87 834 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 554 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 554 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 554 мың теңге.
19. Архарлы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 55, 56 және 57-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 41 696 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 715 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 38 981 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 43 140 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 444 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 444 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 444 мың теңге.
21. Еңбекші ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 61, 62 және 63-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 61 566 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 670 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54 896 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 63 055 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 489 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 489 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 489 мың теңге.
23. Сапақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 67, 68 және 69-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 39 050 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 504 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 546 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 40 199 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 149 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 149 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 149 мың теңге.
24. Лепсі ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 70, 71 және 72-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 73 786 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 505 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 62 281 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 74 674 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 888 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 888 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 888 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 13, 19, 22, 25, 28, 34, 37, 40, 43, 46, 52, 55, 61, 67, 70-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешiм 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі.
Алакөл аудандық мәслихат төрағасы: | Д.Е. Каримов |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 1-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы №44-1 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 585 010 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 456 944 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 304 510 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 304 510 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 145 254 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 796 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 035 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 134 923 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 180 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 6 080 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 066 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 128 066 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 128 066 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 669 390 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 75 549 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 75 549 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 549 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 949 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 320 612 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 320 612 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 320 612 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 65 110 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 240 502 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 84 380 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 84 380 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 2-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 101 001 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 81 326 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 47 000 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 47 000 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 31 675 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 352 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 270 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 30 496 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 557 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 651 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 500 | |||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 151 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19 675 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 675 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 19 675 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 112 618 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 63 560 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 63 560 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 560 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 960 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 44 361 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 44 361 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 361 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 592 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 877 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 892 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 697 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 697 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 697 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 697 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 11 617 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 11 617 | ||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 3-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 241 270 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 78 843 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 35 745 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 35 745 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 40 505 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 685 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 710 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 38 090 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 020 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 593 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 550 | |||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 43 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 162 427 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 162 427 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 162 427 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 247 252 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 556 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 49 556 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 556 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 956 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 174 220 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 174 220 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 174 220 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 121 986 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 310 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 48 924 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 14 771 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 14 771 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 771 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14 771 | |||||||||||||||
15 | Трансферттер | 8 705 | |||||||||||||||
1 | Трансферттер | 8 705 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 705 | |||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 8 705 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 5 982 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 982 | ||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 4-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 571 783 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 132 929 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 113 215 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 113 215 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 210 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 785 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 770 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 955 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 700 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 504 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 100 | ||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 404 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 438 854 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 438 854 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 438 854 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 581 613 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 084 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 48 084 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 084 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 484 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 495 870 | ||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 8 000 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 000 | ||||||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 8 000 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 487 870 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 487 870 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 65 390 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 91 600 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 330 880 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 801 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 801 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 801 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 801 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 35 858 | ||||||||||||||
1 | Трансферттер | 35 858 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 858 | ||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 35 858 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 9 830 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9 830 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 5-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 19-қосымша |
2025 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 127 226 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 17 320 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 500 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 500 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 620 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 000 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 200 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 906 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109 906 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 109 906 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 130 939 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 836 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 836 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 836 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 236 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 89 190 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 89 190 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 89 190 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 260 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 86 080 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 913 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 913 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 913 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 913 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 713 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 713 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 6-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 22-қосымша |
2025 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 060 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 743 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 730 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 730 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 213 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 13 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 500 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 600 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 800 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 800 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 317 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 317 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 317 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 52 396 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 815 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 815 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 815 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 215 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 10 110 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 110 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 110 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 247 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 727 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 136 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 471 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 471 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 471 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 471 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 336 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 336 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 7-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 104 253 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 200 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 280 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 280 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 620 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 140 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 425 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 50 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 300 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 300 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 053 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 053 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 95 053 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 105 699 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 076 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 076 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 076 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 476 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 64 452 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 64 452 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 452 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 59 005 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 747 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 171 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 171 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 171 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 171 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 446 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 446 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 8-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 28-қосымша |
2025 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 91 788 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 33 552 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 20 990 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 990 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 292 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 151 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 41 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 100 | ||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 000 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 270 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 270 | ||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 58 236 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 236 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 58 236 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 109 163 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 649 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 649 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 649 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 049 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 57 344 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 57 344 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 344 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 941 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 023 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 40 380 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 17 375 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 17 375 | |||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 9-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 34-қосымша |
2025 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 121 234 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 246 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 950 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 950 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 046 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 245 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 500 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 250 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 988 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109 988 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 109 988 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 123 532 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 84 577 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 84 577 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 577 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 417 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 43 160 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 10 597 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 597 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 597 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 782 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 802 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 013 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 28 358 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 28 358 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 358 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 28 358 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 298 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 298 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 10-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 37-қосымша |
2025 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 030 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 254 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 500 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 500 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 854 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 203 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 19 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 597 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 35 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 900 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 900 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21 776 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21 776 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 21 776 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 668 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 514 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 514 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 514 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 039 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 475 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 297 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 297 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 297 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 095 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 610 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 592 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 857 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 857 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 857 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 857 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 638 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 638 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 11-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 40-қосымша |
2025 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 65 139 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 992 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 950 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 950 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 002 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 105 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 043 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 850 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 40 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 147 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 147 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 56 147 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 69 415 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 61 693 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 61 693 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 693 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 61 148 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 545 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 097 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 097 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 097 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 817 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 522 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 758 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 625 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 625 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 625 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 276 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 276 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 12-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 43-қосымша |
2025 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 131 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 312 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 290 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 290 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 822 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 67 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 100 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 655 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 200 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 819 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 819 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 819 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 884 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 307 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 307 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 307 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 707 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 899 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 899 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 899 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 423 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 538 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 938 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 753 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 753 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 753 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 753 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 753 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 13-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 46-қосымша |
2025 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 39 308 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 278 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 500 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 500 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 600 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 95 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 000 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 178 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 178 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 030 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 030 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 030 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 472 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 214 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 214 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 214 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 614 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 522 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 522 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 522 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 472 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 350 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 736 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 736 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 736 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 736 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 164 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 164 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 14-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 52-қосымша |
2025 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 280 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 011 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 600 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 600 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 211 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 58 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 000 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 144 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 200 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 269 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 269 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 81 269 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 87 834 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 80 770 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 80 770 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 770 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 610 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 43 160 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 286 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 286 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 286 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 563 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 615 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 108 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 778 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 778 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 778 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 778 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 554 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 554 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 554 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 554 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 554 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 15-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 55-қосымша |
2025 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 41 696 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 715 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 100 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 100 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 315 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 15 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 900 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 400 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 300 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 300 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 981 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 981 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 981 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 140 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 931 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 931 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 931 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 331 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 531 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 531 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 531 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 031 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 800 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 444 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 444 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 16-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 61-қосымша |
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 61 566 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 670 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 000 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 000 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 320 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 120 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 200 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 000 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 350 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 350 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 896 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 896 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 54 896 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 63 055 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 828 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 828 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 828 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 228 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 23 172 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 23 172 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 172 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 532 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 055 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 055 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 055 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 055 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 489 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 489 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 17-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 67-қосымша |
2025 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 39 050 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 504 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 050 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 050 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 454 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 45 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 162 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 132 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 000 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 000 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 546 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 546 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 546 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 199 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 269 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 34 269 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 269 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 761 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 508 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 494 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 494 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 494 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 119 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 750 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 436 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 436 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 436 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 436 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 149 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 149 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "18" маусымдағы № 51-1 шешіміне 18-қосымша | |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 70-қосымша |
2025 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 73 786 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 505 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 500 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 500 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 880 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 80 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 000 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 800 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 125 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 125 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 281 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62 281 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 62 281 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 74 674 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 904 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 904 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 904 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 878 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 026 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 36 115 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 36 115 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 115 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 845 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 603 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 888 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 888 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 888 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 888 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 888 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |