Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 26-тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес, Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Үшарал қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 585 010 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 456 944 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 128 066 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 669 390 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 84 380 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 84 380 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 84 380 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қабанбай ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 101 001 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 81 326 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 19 675 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 112 618 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 11 617 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 11 617 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 11 617 мың теңге.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).3. Бескөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 241 270 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 78 843 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 162 427 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 247 252 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 982 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 982 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 982 мың теңге.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).4. Достық ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 278 860 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 278 799 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 61 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 339 913 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 61 053 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 61 053 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 61 053 мың теңге.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).5. Ырғайты ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 571 783 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 132 929 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 438 854 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 581 613 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 830 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 9 830 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 830 мың теңге.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).6. Теректі ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 484 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 16 429 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 28 055 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 46 191 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 707 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 707 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 707 мың теңге.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).7. Жағатал ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 127 226 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 17 320 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 109 906 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 130 939 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 713 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 713 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 713 мың теңге.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).8. Көлбай ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 48 060 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 743 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 29 317 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 52 396 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 336 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 336 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 336 мың теңге.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).9. Ақжар ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 104 253 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 200 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 95 053 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 105 699 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 446 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 446 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 446 мың теңге.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).10. Жанама ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 91 788 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 33 552 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 58 236 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 109 163 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 17 375 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 17 375 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 17 375 мың теңге.
Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).11. Жыланды ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 076 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 636 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 31 440 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 47 195 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 119 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 119 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 119 мың теңге.
Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).12. Екпінді ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 121 234 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 246 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 109 988 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 123 532 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 298 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 298 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 298 мың теңге.
Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).13. Тоқжайлау ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40 030 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 254 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 21 776 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 43 668 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 638 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 638 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 638 мың теңге.
Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).14. Жайпақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 139 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 992 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 56 147 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 69 415 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 276 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 276 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 276 мың теңге.
Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).15. Қайнар ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 131 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 312 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 38 819 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 884 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 753 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 753 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 753 мың теңге.
Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).16. Ақтүбек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 46, 47 және 48-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 39 308 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 278 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 32 030 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 41 472 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 164 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 164 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 164 мың теңге.
Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).17. Ынталы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 49, 50 және 51-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40 481 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 857 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 32 624 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 914 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 433 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 433 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 433 мың теңге.
Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).18. Қамысқала ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 52, 53 және 54-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 280 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 011 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 81 269 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 87 834 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 554 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 554 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 554 мың теңге.
Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).19. Архарлы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 55, 56 және 57-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 41 696 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 715 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 38 981 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 43 140 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 444 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 444 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 444 мың теңге.
Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).20. Қызылащы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 58, 59 және 60-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 48 085 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 552 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 533 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 49 292 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 207 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 207 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 207 мың теңге.
Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).21. Еңбекші ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 61, 62 және 63-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 61 566 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 670 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54 896 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 63 055 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 489 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 489 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 489 мың теңге.
Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).22. Үшбұлақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 64, 65 және 66-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40 184 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 435 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 749 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 41 422 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 238 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 238 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 238 мың теңге.
Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).23. Сапақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 67, 68 және 69-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 39 050 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 504 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 546 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 40 199 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 149 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 149 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 149 мың теңге.
Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).24. Лепсі ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 70, 71 және 72-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 73 786 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 505 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 62 281 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 74 674 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 888 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 888 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 888 мың теңге.
Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).25. 2025 жылға арналған Үшарал қаласы мен ауылдық округтердің бюджеттерінде 509 617 мың теңге сомасында аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көзделсін. Оның ішінде Үшарал қаласында 254 729 мың теңге, Бескөл ауылдық округінде 8 705 мың теңге, Достық ауылдық округінде 210 325 мың теңге, Ырғайты ауылдық округінде 35 858 мың теңге.
26. Осы шешiм 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі.
Алакөл аудандық мәслихат төрағасы | Д.Е. Каримов |
шешіміне қосымша |
Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 585 010 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 456 944 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 304 510 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 304 510 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 145 254 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 796 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 035 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 134 923 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 180 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 6 080 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 066 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 128 066 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 128 066 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 669 390 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 75 549 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 75 549 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 549 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 949 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 320 612 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 320 612 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 320 612 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 65 110 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 240 502 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 84 380 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 84 380 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 2-қосымша |
2026 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 470 892 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 470 854 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 305 825 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 305 825 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 157 265 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 485 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 092 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 146 013 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 675 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 764 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 6 505 | ||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 259 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 470 892 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 64 384 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 64 384 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 384 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 784 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 131 287 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 131 287 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 131 287 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 32 592 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 000 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 81 695 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 23 350 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 23 350 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 350 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23 350 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 251 871 | ||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 251 871 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 251 871 | ||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 251 871 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 3-қосымша |
2027 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 477 393 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 477 355 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 307 982 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 307 982 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 161 068 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 739 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 448 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 149 019 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 862 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 305 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 6 960 | ||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 345 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 477 393 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 65 633 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 65 633 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 633 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 65 033 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 131 287 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 131 287 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 131 287 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 32 592 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 000 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 81 695 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 23 350 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 23 350 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 350 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23 350 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 257 123 | ||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 257 123 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 257 123 | ||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 257 123 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 4-қосымша |
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 101 001 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 81 326 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 47 000 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 47 000 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 31 675 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 352 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 270 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 30 496 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 557 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 651 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 500 | |||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 151 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19 675 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 675 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 19 675 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 112 618 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 63 560 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 63 560 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 560 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 960 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 44 361 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 44 361 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 361 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 592 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 877 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 892 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 697 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 697 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 697 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 697 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 11 617 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 11 617 | ||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 5-қосымша |
2026 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 102 858 | |||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 87 666 | ||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 50 290 | ||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 50 290 | ||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 34 526 | ||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 376 | ||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 279 | ||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 33 276 | ||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 595 | ||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 850 | ||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 675 | ||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 175 | ||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15 192 | ||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15 192 | ||||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 15 192 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 102 858 | |||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 417 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 62 417 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 417 | ||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 61 817 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 34 944 | ||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 34 944 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 944 | ||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 175 | ||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 877 | ||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 892 | ||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 5 497 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 5 497 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 497 | ||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 497 | ||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 6-қосымша |
2027 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 103 948 | |||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 88 802 | ||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 50 810 | ||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 50 810 | ||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 34 942 | ||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 402 | ||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 298 | ||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 33 605 | ||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 637 | ||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 050 | ||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 862 | ||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 188 | ||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15 146 | ||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15 146 | ||||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 15 146 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 103 948 | |||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 63 507 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 63 507 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 507 | ||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 907 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 34 944 | ||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 34 944 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 944 | ||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 175 | ||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 877 | ||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 892 | ||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 5 497 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 5 497 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 497 | ||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 497 | ||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 7-қосымша |
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 241 270 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 78 843 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 35 745 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 35 745 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 40 505 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 685 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 710 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 38 090 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 020 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 593 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 550 | |||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 43 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 162 427 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 162 427 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 162 427 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 247 252 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 556 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 49 556 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 556 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 956 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 174 220 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 174 220 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 174 220 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 121 986 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 310 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 48 924 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 14 771 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 14 771 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 771 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14 771 | |||||||||||||||
15 | Трансферттер | 8 705 | |||||||||||||||
1 | Трансферттер | 8 705 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 705 | |||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 8 705 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 5 982 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 982 | ||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 8-қосымша |
2026 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 84 161 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 84 100 | |||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 37 251 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 37 251 | |||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 44 073 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 732 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 710 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 41 540 | |||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 091 | |||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 776 | |||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 730 | |||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 46 | |||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | |||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | |||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 84 161 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 775 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 49 775 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 775 | |||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 175 | |||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 16 190 | |||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 190 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 190 | |||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 330 | |||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 610 | |||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 250 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 253 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 253 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 253 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 253 | |||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 13 943 | |||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 13 943 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 943 | |||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 13 943 | |||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 9-қосымша |
2027 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 039 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 86 978 | |||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 37 852 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 37 852 | |||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 46 156 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 783 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 759 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 43 447 | |||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 167 | |||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 970 | |||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 921 | |||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 49 | |||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | |||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | |||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 87 039 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 304 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 304 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 304 | |||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 704 | |||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 16 190 | |||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 190 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 190 | |||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 330 | |||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 610 | |||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 250 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 253 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 253 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 253 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 253 | |||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 16 292 | |||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 16 292 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 292 | |||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 16 292 | |||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 10-қосымша |
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 278 860 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 278 799 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 213 195 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 213 195 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 63 634 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 799 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 11 970 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 50 660 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 205 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 970 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 950 | |||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 20 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 339 913 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 561 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 49 561 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 561 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 561 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 78 939 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 78 939 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 939 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 670 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 689 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 60 580 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | |||||||||||||||
15 | Трансферттер | 210 325 | |||||||||||||||
1 | Трансферттер | 210 325 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 210 325 | |||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 210 325 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 61 053 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 61 053 | ||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 61 053 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 61 053 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 61 053 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 11-қосымша |
2026 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | ||||||||||||||||||
Сыныбы |
Сомасы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 287 218 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 287 157 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 215 118 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 215 118 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 69 924 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 854 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 12 000 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 56 851 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 219 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 115 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 085 | ||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 30 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 287 218 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 860 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 49 860 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 860 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 260 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 18 427 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 427 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 427 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 670 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 922 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 835 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 217 843 | ||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 217 843 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217 843 | ||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 217 843 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 12-қосымша |
2027 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | ||||||||||||||||||
Сыныбы |
Сомасы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 290 392 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 290 331 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 215 718 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 215 718 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 72 348 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 915 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 12 846 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 58 352 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 235 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 265 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 231 | ||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 34 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 290 392 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 576 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 576 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 576 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 976 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 18 427 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 427 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 427 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 670 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 922 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 835 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 220 301 | ||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 220 301 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 220 301 | ||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 220 301 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 13-қосымша |
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 571 783 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 132 929 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 113 215 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 113 215 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 210 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 785 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 770 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 955 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 700 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 504 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 100 | ||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 404 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 438 854 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 438 854 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 438 854 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 581 613 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 084 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 48 084 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 084 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 484 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 495 870 | ||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 8 000 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 000 | ||||||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 8 000 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 487 870 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 487 870 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 65 390 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 91 600 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 330 880 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 801 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 801 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 801 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 801 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 35 858 | ||||||||||||||
1 | Трансферттер | 35 858 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 858 | ||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 35 858 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 9 830 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9 830 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 14-қосымша |
2026 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 136 851 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 136 790 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 115 140 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 115 140 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 035 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 909 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 800 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 577 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 749 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 615 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 180 | ||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 435 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 136 851 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 616 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 44 616 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 616 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 016 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 51 296 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 296 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 296 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 447 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 000 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 15 849 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 39 368 | ||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 39 368 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 368 | ||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 39 368 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 15-қосымша |
2027 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 138 057 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 137 996 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 115 840 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 115 840 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 427 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 042 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 926 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 659 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 800 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 729 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 264 | ||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 465 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 138 057 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 157 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 157 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 157 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 557 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 51 296 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 296 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 296 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 447 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 000 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 15 849 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 40 033 | ||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 40 033 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 033 | ||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 40 033 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 16-қосымша |
Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 484 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 429 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 500 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 500 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 539 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 85 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 200 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 250 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 390 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 390 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28 055 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 055 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 28 055 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 191 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 332 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 332 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 332 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 732 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 859 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 859 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 859 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 459 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 707 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 707 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 707 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 707 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 707 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 17-қосымша |
2026 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 944 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 223 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 025 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 025 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 781 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 420 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 267 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 417 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 417 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 26 721 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26 721 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 26 721 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 944 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 809 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 809 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 809 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 209 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 135 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 135 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 135 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 735 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 18-қосымша |
2027 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 411 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 945 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 035 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 035 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 464 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 96 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 079 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 285 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 446 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 446 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 26 466 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26 466 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 26 466 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 411 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 276 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 276 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 276 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 676 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 135 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 135 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 135 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 735 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 19-қосымша |
Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 127 226 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 17 320 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 500 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 500 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 620 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 000 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 200 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 906 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109 906 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 109 906 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 130 939 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 836 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 836 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 836 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 236 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 89 190 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 89 190 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 89 190 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 260 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 86 080 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 913 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 913 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 913 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 913 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 713 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 713 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 20-қосымша |
2026 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 43 715 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 19 178 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 815 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 815 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 149 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 21 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 276 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 745 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 214 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 214 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24 537 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24 537 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 24 537 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 715 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 288 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 288 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 288 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 688 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 227 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 227 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 227 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 260 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 117 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 200 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 200 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 200 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 21-қосымша |
2027 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 177 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 20 222 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 855 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 855 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 138 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 114 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 22 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 995 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 007 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 229 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 229 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23 955 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 955 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 23 955 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 177 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 750 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 750 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 750 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 150 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 227 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 227 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 227 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 260 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 117 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 200 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 200 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 200 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 22-қосымша |
Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 060 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 743 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 730 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 730 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 213 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 13 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 500 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 600 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 800 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 800 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 317 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 317 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 317 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 52 396 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 815 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 815 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 815 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 215 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 10 110 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 110 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 110 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 247 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 727 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 136 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 471 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 471 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 471 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 471 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 336 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 336 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 23-қосымша |
2026 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 595 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 20 700 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 851 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 851 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 783 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 13 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 881 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 782 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 066 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 066 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 25 895 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25 895 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 25 895 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 595 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 330 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 330 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 330 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 730 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 774 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 774 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 774 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 247 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 727 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 800 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 491 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 491 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 491 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 491 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 24-қосымша |
2027 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 47 126 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 22 019 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 851 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 851 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 818 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 13 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 713 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 977 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 350 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 350 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 25 107 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25 107 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 25 107 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 126 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 861 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 861 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 861 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 261 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 774 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 774 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 774 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 247 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 727 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 800 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 491 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 491 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 491 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 491 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 25-қосымша |
Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 104 253 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 200 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 280 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 280 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 620 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 140 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 425 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 50 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 300 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 300 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 053 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 053 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 95 053 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 105 699 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 076 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 076 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 076 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 476 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 64 452 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 64 452 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 452 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 59 005 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 747 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 171 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 171 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 171 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 171 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 446 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 446 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 26-қосымша |
2026 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 295 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 487 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 369 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 369 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 797 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 149 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 590 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 53 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 321 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 321 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 808 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 808 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 808 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 295 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 563 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 563 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 563 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 963 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 501 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 501 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 501 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 801 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 231 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 231 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 231 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 231 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 27-қосымша |
2027 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 793 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 133 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 379 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 379 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 411 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 159 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 190 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 57 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 343 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 343 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 660 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 660 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 660 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 793 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 061 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 061 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 061 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 461 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 501 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 501 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 501 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 801 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 231 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 231 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 231 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 231 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 28-қосымша |
Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 91 788 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 33 552 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 20 990 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 990 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 292 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 151 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 41 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 100 | ||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 000 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 270 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 270 | ||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 58 236 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 236 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 58 236 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 109 163 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 649 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 649 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 649 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 049 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 57 344 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 57 344 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 344 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 941 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 023 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 40 380 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 17 375 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 17 375 | |||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 29-қосымша |
2026 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 218 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 36 545 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 459 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22 459 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 798 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 161 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 43 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 244 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 350 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 288 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 288 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 11 673 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 11 673 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 11 673 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 218 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 145 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 145 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 145 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 545 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 903 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 903 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 903 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 300 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 023 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 580 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 30-қосымша |
2027 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 740 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 37 531 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 459 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22 459 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 764 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 172 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 46 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 821 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 725 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 308 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 308 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 11 209 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 11 209 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 11 209 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 740 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 667 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 667 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 667 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 067 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 903 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 903 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 903 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 300 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 023 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 580 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 31-қосымша |
Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 076 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 636 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 800 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 800 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 530 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 127 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 3 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 700 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 700 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 306 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 306 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 440 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 440 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 440 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 195 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 158 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 158 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 158 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 897 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 261 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 032 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 032 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 032 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 502 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 750 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 780 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 005 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 005 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 005 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 005 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 119 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 119 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 119 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 119 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 119 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 32-қосымша |
2026 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 43 547 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 235 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 206 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 206 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 702 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 135 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 745 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 819 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 327 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 327 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28 312 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 312 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 28 312 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 547 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 968 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 968 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 968 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 368 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 032 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 032 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 032 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 502 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 750 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 780 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 547 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 547 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 547 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 547 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 33-қосымша |
2027 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 026 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 886 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 225 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 225 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 311 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 217 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 946 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 350 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 350 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28 140 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 140 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 28 140 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 026 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 447 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 447 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 447 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 847 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 032 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 032 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 032 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 502 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 750 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 780 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 547 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 547 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 547 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 547 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 34-қосымша |
Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 121 234 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 246 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 950 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 950 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 046 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 245 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 500 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 250 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 988 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109 988 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 109 988 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 123 532 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 84 577 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 84 577 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 577 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 417 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 43 160 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 10 597 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 597 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 597 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 782 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 802 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 013 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 28 358 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 28 358 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 358 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 28 358 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 298 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 298 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 35-қосымша |
2026 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 68 455 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 687 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 436 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 436 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 984 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 262 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 400 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 321 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 267 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 267 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 55 768 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 55 768 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 55 768 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 68 455 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 998 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 998 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 998 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 398 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 25 886 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 886 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 886 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 484 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 802 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 600 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 36-қосымша |
2027 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 68 950 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 057 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 440 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 440 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 332 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 708 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 343 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 285 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 285 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 55 893 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 55 893 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 55 893 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 68 950 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 493 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 493 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 493 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 893 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 25 886 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 886 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 886 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 484 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 802 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 600 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 37-қосымша |
Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 030 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 254 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 500 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 500 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 854 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 203 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 19 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 597 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 35 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 900 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 900 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21 776 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21 776 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 21 776 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 668 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 514 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 514 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 514 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 039 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 475 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 297 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 297 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 297 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 095 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 610 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 592 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 857 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 857 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 857 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 857 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 638 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 638 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 38-қосымша |
2026 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 418 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 20 176 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 815 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 815 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 838 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 217 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 564 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 37 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 9 523 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 9 523 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 20 242 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20 242 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 20 242 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 418 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 587 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 35 587 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 587 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 987 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 531 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 531 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 531 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 201 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 300 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 300 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 300 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 300 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 39-қосымша |
2027 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 813 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 21 258 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 820 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 248 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 232 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 21 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 955 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 40 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 190 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 10 190 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19 555 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 555 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 19 555 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 813 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 982 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 35 982 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 982 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 382 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 531 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 531 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 531 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 201 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 300 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 300 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 300 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 300 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 40-қосымша |
Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 65 139 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 992 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 950 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 950 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 002 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 105 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 043 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 850 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 40 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 147 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 147 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 56 147 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 69 415 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 61 693 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 61 693 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 693 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 61 148 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 545 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 097 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 097 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 097 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 817 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 522 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 758 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 625 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 625 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 625 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 276 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 276 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 41-қосымша |
2026 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 243 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 263 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 086 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 086 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 135 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 112 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 042 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 977 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 42 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 42 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 980 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 980 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 980 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 243 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 334 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 334 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 334 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 734 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 909 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 909 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 909 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 209 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 000 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 42-қосымша |
2027 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 43 954 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 834 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 086 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 086 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 703 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 119 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 465 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 115 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 45 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 45 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33 120 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33 120 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 33 120 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 954 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 045 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 045 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 045 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 445 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 909 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 909 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 909 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 209 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 000 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 43-қосымша |
Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 131 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 312 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 290 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 290 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 822 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 67 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 100 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 655 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 200 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 819 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 819 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 819 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 884 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 307 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 307 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 307 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 707 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 899 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 899 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 899 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 423 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 538 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 938 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 753 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 753 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 753 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 753 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 753 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 44-қосымша |
2026 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||||
Сыныбы |
Сомасы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 41 409 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 328 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 310 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 310 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 804 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 71 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 963 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 770 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 214 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 214 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 081 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 081 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 081 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 409 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 243 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 243 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 243 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 643 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 488 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 488 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 488 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 850 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 938 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 45-қосымша |
2027 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||||
Сыныбы |
Сомасы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 41 869 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 748 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 310 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 310 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 209 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 75 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 240 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 894 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 229 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 229 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 121 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 121 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 121 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 869 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 703 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 703 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 703 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 103 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 488 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 488 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 488 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 850 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 938 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 46-қосымша |
Ескерту. 46-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 39 308 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 278 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 500 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 500 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 600 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 95 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 000 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 178 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 178 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 030 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 030 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 030 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 472 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 214 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 214 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 214 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 614 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 522 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 522 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 522 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 472 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 350 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 736 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 736 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 736 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 736 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 164 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 164 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 47-қосымша |
2026 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 39 746 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 432 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 567 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 101 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 926 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 535 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 190 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 190 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 314 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 314 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 314 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 39 746 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 702 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 35 702 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 702 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 102 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 322 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 322 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 322 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 972 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 650 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 722 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 722 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 722 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 722 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 48-қосымша |
2027 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 195 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 834 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 956 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 108 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 271 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 572 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 203 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 203 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 361 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 361 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 361 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 195 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 151 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 151 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 151 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 551 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 322 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 322 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 322 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 972 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 650 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 722 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 722 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 722 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 722 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 49-қосымша |
Ескерту. 49-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 481 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 857 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 500 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 500 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 322 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 32 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 774 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 507 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 35 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 35 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 624 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 624 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 624 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 914 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 526 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 526 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 526 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 926 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 710 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 710 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 710 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 410 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 600 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 433 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 433 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 433 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 433 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 433 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 50-қосымша |
2026 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 937 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 057 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 345 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 34 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 613 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 689 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 37 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 37 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 880 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 880 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 880 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 937 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 349 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 349 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 349 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 749 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 910 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 910 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 910 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 610 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 600 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 51-қосымша |
2027 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 41 405 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 507 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 675 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 792 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 869 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 878 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 40 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 898 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 898 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 898 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 405 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 817 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 817 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 817 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 217 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 910 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 910 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 910 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 610 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 600 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 52-қосымша |
Ескерту. 52-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 280 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 011 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 600 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 600 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 211 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 58 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 000 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 144 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 200 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 269 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 269 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 81 269 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 87 834 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 80 770 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 80 770 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 770 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 610 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 43 160 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 286 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 286 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 286 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 563 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 615 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 108 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 778 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 778 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 778 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 778 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 554 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 554 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 554 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 554 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 554 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 53-қосымша |
2026 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 251 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 077 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 712 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 712 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 151 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 62 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 926 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 154 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 214 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 214 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 174 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 174 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 174 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 251 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 140 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 140 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 140 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 540 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 333 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 333 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 333 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 009 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 624 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 778 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 778 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 778 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 778 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 54-қосымша |
2027 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 722 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 452 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 712 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 712 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 511 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 66 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 271 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 165 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 229 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 229 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 270 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 270 | ||||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 270 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 722 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 611 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 611 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 611 | ||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 011 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 333 | ||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 333 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 333 | ||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 009 | ||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 624 | ||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 778 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 778 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 778 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 778 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 55-қосымша |
Ескерту. 55-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 41 696 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 715 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 100 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 100 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 315 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 15 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 900 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 400 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 300 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 300 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 981 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 981 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 981 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 140 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 931 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 931 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 931 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 331 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 531 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 531 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 531 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 031 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 800 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 444 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 444 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 56-қосымша |
2026 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 138 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 554 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 107 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 107 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 123 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 679 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 428 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 324 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 324 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 584 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 584 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 584 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 138 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 373 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 373 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 373 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 773 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 087 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 087 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 087 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 587 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 800 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 57-қосымша |
2027 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 590 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 799 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 110 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 110 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 342 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 17 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 867 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 458 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 347 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 347 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 791 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 791 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 791 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 590 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 825 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 825 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 825 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 225 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 087 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 087 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 087 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 587 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 800 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 58-қосымша |
Ескерту. 58-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 085 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 552 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 850 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 850 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 666 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 464 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 100 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 36 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 36 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 533 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 533 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 533 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 49 292 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 138 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 138 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 138 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 538 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 350 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 350 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 350 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 950 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 804 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 804 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 804 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 804 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 207 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 207 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 207 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 207 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 207 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 59-қосымша |
2026 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 791 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 725 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 979 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 979 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 708 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 422 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 177 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 38 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 38 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 066 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 066 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 066 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 791 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 844 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 844 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 844 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 244 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 143 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 143 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 143 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 743 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 804 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 804 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 804 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 804 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 60-қосымша |
2027 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 49 518 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 213 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 995 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 995 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 177 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 114 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 802 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 259 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 41 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 41 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 305 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 305 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 305 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 49 518 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 571 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 43 571 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 571 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 971 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 143 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 143 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 143 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 743 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 804 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 804 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 804 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 804 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 61-қосымша |
Ескерту. 61-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 61 566 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 670 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 000 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 000 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 320 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 120 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 200 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 000 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 350 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 350 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 896 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 896 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 54 896 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 63 055 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 828 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 828 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 828 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 228 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 23 172 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 23 172 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 172 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 532 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 055 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 055 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 055 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 055 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 489 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 489 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 62-қосымша |
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 677 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 782 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 070 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 070 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 338 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 128 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 070 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 140 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 374 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 374 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 895 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 895 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 895 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 677 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 809 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 809 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 809 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 209 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 813 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 813 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 813 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 173 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 055 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 055 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 055 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 055 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 63-қосымша |
2027 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 43 157 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 255 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 074 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 074 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 781 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 136 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 355 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 290 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 400 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 400 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 902 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 902 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 902 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 157 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 289 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 289 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 289 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 689 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 813 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 813 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 813 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 173 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 055 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 055 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 055 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 055 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 64-қосымша |
Ескерту. 64-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 13.02.2025 № 46-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 184 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 435 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 800 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 800 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 635 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 185 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 200 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 250 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 000 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 000 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 749 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 749 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 749 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 422 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 636 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 636 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 636 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 036 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 539 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 539 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 539 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 209 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 238 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 238 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 238 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 238 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 238 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 65-қосымша |
2026 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 611 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 460 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 926 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 926 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 464 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 197 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 000 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 267 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 070 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 070 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 151 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 151 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 151 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 611 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 520 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 520 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 520 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 920 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 844 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 844 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 844 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 514 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 66-қосымша |
2027 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 41 046 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 786 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 935 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 935 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 706 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 210 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 210 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 286 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 145 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 145 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 260 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 260 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 260 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 046 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 955 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 955 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 955 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 355 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 844 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 844 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 844 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 514 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 67-қосымша |
Ескерту. 67-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 39 050 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 504 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 050 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 050 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 454 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 45 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 162 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 132 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 000 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 000 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 546 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 546 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 546 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 199 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 269 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 34 269 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 269 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 761 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 508 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 494 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 494 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 494 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 119 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 750 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 436 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 436 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 436 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 436 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 149 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 149 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 68-қосымша |
2026 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 37 565 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 464 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 193 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 193 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 201 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 123 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 48 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 889 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 141 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 070 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 070 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 101 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 101 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 101 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 37 565 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33 330 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 33 330 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 330 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 730 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 799 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 799 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 799 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 469 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 436 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 436 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 436 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 436 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 69-қосымша |
2027 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 38 006 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 693 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 195 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 195 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 353 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 130 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 51 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 021 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 151 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 145 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 145 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 313 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 313 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 313 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 38 006 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33 771 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 33 771 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 771 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 171 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 799 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 799 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 799 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 469 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 436 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 436 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 436 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 436 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 70-қосымша |
Ескерту. 70-қосымша жаңа редакцияда – Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 18.06.2025 № 51-1 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2025 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 73 786 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 505 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 500 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 500 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 880 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 80 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 000 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 800 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 125 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 125 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 281 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62 281 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 62 281 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 74 674 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 904 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 904 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 904 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 878 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 026 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 36 115 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 36 115 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 115 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 845 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 603 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 888 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 888 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 888 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 888 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 888 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 71-қосымша |
2026 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 338 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 955 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 955 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 955 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 867 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 85 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 926 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 856 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 133 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 133 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 383 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 383 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 383 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 338 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 471 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 471 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 471 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 871 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 212 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 212 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 212 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 845 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 72-қосымша |
2027 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 805 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 413 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 995 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 995 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 276 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 270 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 916 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 142 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 142 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 392 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 392 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 392 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 805 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 938 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 938 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 938 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 338 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 212 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 212 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 212 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 845 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |