ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01 2026 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы Бюджет кодексінің 91 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына негізінде, Күршім аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Күршім ауданы Қалғұты ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті сәйкесінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 116999,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 6000,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі - 60520,0 мың теңге;
2) шығындар - 117354,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 355,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 355,4 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджеттік қаражатының пайдаланатын қалдықтары - 355,4 мың теңге;
бюджет қаражаты қалдықтары - 355,4 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Күршім аудандық мәслихатының 11.02.2026 № 50/5-VIII шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Күршім аудандық мәслихатының төрағасы | К. Бахтияров |
| Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 48/5-VIІI шешіміне 1 қосымша |
Күршім ауданының Қалғұты ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Күршім аудандық мәслихатының 11.02.2026 № 50/5-VIII шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Барлығы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. КІРІСТЕР | 116999,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6000,0 | ||
01 | Табыс салығы | 600,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 600,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 130,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 130,0 | ||
4 | Көлiк құралы салығы | 4370,0 | ||
Заңды тұлғалардан көлiк құралы салығы | 60,0 | |||
Жеке тұлғалардан көлiк құралы салығы | 4310,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 600,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 300,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 300,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 110999,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 110999,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 110999,0 | ||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 60520,0 | ||
3 | Субвенциялар | 50479,0 | ||
2026 жыл
Функционалдық топ | Барлығы (мың теңге) | ||||
Функционалдық ішкі топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫСТАР | 117354,4 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 53899,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 53899,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53899,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53899,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 63100,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 63100,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63100,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 27015,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9375,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 24710,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 24710,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24710,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 24710,0 | |||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсім | 0,0 | ||||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -355,4 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 355,4 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 355,4 | |||
1 | 01 | Бюджет қаражатының босқалдықтары | 355,4 | ||
| Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 48/5-VІII шешіміне 2 қосымша |
Күршім ауданының Қалғұты ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлығы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. КІРІСТЕР | 75000,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6000,0 | ||
01 | Табыс салығы | 500,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 500,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 140,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 140,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4550,0 | ||
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 50,0 | |||
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 4500,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 560,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 250,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 250,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69000,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 69000,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69000,0 | ||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 25000,0 | ||
3 | Субвенциялар | 44000,0 | ||
2027 жыл
Функционалдық топ | Барлығы (мың теңге) | ||||
Функционалдық ішкі топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫСТАР | 75000,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 44500,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44500,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44000,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 500,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 30500,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 30500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30500,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11515,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5375,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 6110,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 6110,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6110,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6110,0 | |||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсім | 0,0 | ||||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | 01 | Бюджет қаражатының босқалдықтары | 0,0 | ||
| Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 48/5-VІII шешіміне 3 қосымша |
Күршім ауданының Қалғұты ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлығы (мыңтеңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. КІРІСТЕР | 75000,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6000,0 | ||
01 | Табыс салығы | 500,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 500,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 140,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 140,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4550,0 | ||
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 50,0 | |||
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 4500,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 560,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 250,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 250,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69000,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 69000,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69000,0 | ||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 25000,0 | ||
3 | Субвенциялар | 44000,0 | ||
2028 жыл
Функционалдық топ | Барлығы (мың теңге) | ||||
Функционалдық ішкі топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫСТАР | 75000,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 44500,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44500,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44000,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 500,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 30500,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 30500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30500,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11515,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5375,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 6110,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 6110,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6110,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6110,0 | |||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсім | 0,0 | ||||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | 01 | Бюджет қаражатының босқалдықтары | 0,0 | ||
