Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 116479,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6000,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 57000,0 тысяч тенге;
2) затраты - 116479,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
| Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 48/5-VІII |
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 116479,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 130,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 130,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4370,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 60,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4310,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 600,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 300,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 300,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 110479.0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 110479.0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 110479.0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 57000,0 | ||
3 | Субвенции | 53479,0 | ||
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 116479,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53479.0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53479.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53479.0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53479,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27015,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9375,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24610,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 24610,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24610,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 24610,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
| Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 48/5-VІII |
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2027 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 75000,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 140,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 140,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4550,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 50,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 560,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 250,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 250,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 69000,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69000,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69000,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 25000,0 | ||
3 | Субвенции | 44000,0 | ||
2027 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 75000,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44500,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44500,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44000,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30500,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11515,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5375,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6110,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6110,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6110,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6110,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
| Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 48/5-VІII |
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2028 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 75000,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 140,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 140,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4550,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 50,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 560,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 250,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 250,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 69000,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69000,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69000,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 25000,0 | ||
3 | Субвенции | 44000,0 | ||
2028 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 75000,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44500,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44500,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44000,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30500,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11515,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5375,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6110,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6110,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6110,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6110,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
