Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2025-2027 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205026 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 787 824,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 320 351,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 6 000,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 461 123,8 мың теңге;
2) шығындар – 812 817,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 202 128,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 192 395,9 мың теңге;
2) шығындар – 203 063,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 583,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 28 012,9 мың теңге;
2) шығындар – 38 625,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 041,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 041,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 43 166,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 988,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 36 178,5 мың теңге;
2) шығындар – 44 532,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 365,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 365,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 24 388,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 434,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 20 954,9 мың теңге;
2) шығындар – 25 000,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -611,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 611,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 33 684,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 25 371,9 мың теңге;
2) шығындар – 36 773,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 47 800,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 13 258,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 34 542,9 мың теңге;
2) шығындар – 53 093,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 292,8 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 292,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 38 221,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 36 214,9 мың теңге;
2) шығындар – 38 836,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -614,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 31 914,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 553,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 28 361,9 мың теңге;
2) шығындар – 32 049,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -134,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 134,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 35 331,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 18 391,5 мың теңге;
2) шығындар – 37 660,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 328,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 328,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 118 990,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 164,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 111 826,5 мың теңге;
2) шығындар – 120 494,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 148 287,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 137 017,3 мың теңге;
2) шығындар – 150 994,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 75 184,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 26 117,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 49 067,5 мың теңге;
2) шығындар – 77 912,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Аудандық мәслихатының төрайымы | Г.С. Балбаева |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 1-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
1. Кірістер | 787824,8 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 320351,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 264607,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 264607,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 54657,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1875,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 1561,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 51221,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1087,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 780,0 | ||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 307,0 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 350,0 | ||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 350,0 | ||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 350,0 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 6000,0 | ||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 6000,0 | ||||||||
1 | Жерді сату | 2000,0 | ||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4000,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 461123,8 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 461123,8 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 461123,8 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Шығындар | 812817,1 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 143331,1 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 143331,1 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143331,1 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 108331,1 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 35000,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 227683,9 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 227683,9 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 227683,9 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 94174,9 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8435,0 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 380,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 124694,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 435789,4 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 435789,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 435789,4 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 435789,4 | ||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6012,0 | ||||||||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,7 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,7 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,7 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,7 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -24992,3 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 24992,3 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 24992,3 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 24992,3 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 24992,3 | ||||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 2-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. Кірістер | 202128,9 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9733,0 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3676,0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3676,0 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5424,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 178,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 6,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5240,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 633,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 633,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 192395,9 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 192395,9 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 192395,9 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Шығындар | 203063,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31452,0 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31452,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31452,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31452,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4783,0 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4783,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4783,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4156,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 627,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 166828,0 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 166828,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 166828,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 166828,0 | ||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -934,1 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 934,1 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 934,1 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 934,1 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 934,1 | ||||||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 3-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 36583,9 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8571,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 4167,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4167,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4384,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 204,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 105,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3280,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 795,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 20,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 20,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28012,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28012,9 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 28012,9 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 38625,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32017,9 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32017,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32017,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32017,9 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5088,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5088,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5088,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4541,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 547,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1519,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1519,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1519,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1519,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2041,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2041,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2041,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2041,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2041,3 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 4-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 43166,5 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6988,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2697,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2697,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4074,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 147,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 25,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2104,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1798,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 217,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 217,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36178,5 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36178,5 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36178,5 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 44532,1 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35616,5 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35616,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35616,5 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35616,5 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6014,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6014,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6014,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4649,5 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1365,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2900,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2900,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2900,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2900,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 1,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1365,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1365,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1365,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1365,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1365,6 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 5-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 24388,9 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3434,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1214,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1214,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1796,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 62,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1418,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 312,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 424,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 424,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 20954,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20954,9 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20954,9 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 25000,1 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 21569,9 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 21569,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21569,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21569,9 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2110,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2110,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2110,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2024,2 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 85,9 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1320,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1320,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1320,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1320,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -611,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 611,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 611,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 611,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 611,2 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 6-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 33684,9 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8313,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2690,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2690,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5402,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 1,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3105,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2204,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 221,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 25371,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25371,9 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 25371,9 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 36773,9 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25711,7 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25711,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25711,7 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25711,7 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10062,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10062,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10062,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2501,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 128,1 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7433,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3089,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3089,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3089,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3089,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3089,0 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 7-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 47800,9 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13258,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 4541,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4541,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6726,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 149,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 402,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3820,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2355,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1991,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1991,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34542,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34542,9 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34542,9 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 53093,7 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34988,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34988,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34988,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34988,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15497,9 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 15497,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15497,9 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2918,7 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 119,4 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 12363,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 96,8 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1607,8 | |||||||
1 | Трансферттер | 1607,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1607,8 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1607,8 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5292,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5292,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5292,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5292,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5292,8 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 8-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 38221,9 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2007,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 404,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 404,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1504,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 49,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 24,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 506,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 925,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 99,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 99,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36214,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36214,9 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36214,9 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 38836,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27557,2 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27557,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27557,2 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27557,2 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10678,7 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10678,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10678,7 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2400,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 166,2 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8112,5 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 600,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 600,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 600,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 600,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -614,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 614,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 614,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 614,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 614,4 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 9-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 31914,9 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3553,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1135,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1135,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2388,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 65,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 13,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1648,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 662,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 30,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 30,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28361,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28361,9 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 28361,9 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 32049,1 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24559,8 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 24559,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24559,8 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24559,8 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6489,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6489,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6489,3 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2137,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 232,4 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4119,9 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -134,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 134,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 134,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 134,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 134,2 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 10-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 35331,5 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16940,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2663,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2663,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 13883,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 90,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6400,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7344,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 394,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 394,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 18391,5 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18391,5 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18391,5 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 37660,1 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31831,5 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31831,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31831,5 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31831,5 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3828,4 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3828,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3828,4 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1745,4 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2083,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2328,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2328,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2328,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2328,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2328,6 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 11-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Кірістер | 118990,5 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7164,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 1626,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1626,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4901,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 230,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 23,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3087,0 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1561,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 637,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 637,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 111826,5 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 111826,5 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 111826,5 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Шығындар | 120494,5 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36167,4 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36167,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36167,4 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36167,4 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4379,5 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4379,5 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4379,5 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4000,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 379,5 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 79947,5 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 79947,5 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79947,5 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 79947,5 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1504,0 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1504,0 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1504,0 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1504,0 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1504,0 | ||||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 12-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Кірістер | 148287,3 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11270,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 3128,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3128,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5352,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 160,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 95,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4188,0 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 909,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2790,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2790,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 137017,3 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 137017,3 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 137017,3 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Шығындар | 150994,7 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39212,5 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39212,5 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39212,5 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39212,5 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6528,1 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6528,1 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6528,1 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4015,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2513,1 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 105254,1 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 105254,1 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105254,1 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 105254,1 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2707,4 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2707,4 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2707,4 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2707,4 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2707,4 | ||||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 28 қарашадағы | |
| № 222 шешіміне | |
| 13-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| № 172 шешіміне | |
| 37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 75184,5 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 26117,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 12116,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12116,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 13346,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 393,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 206,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10043,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2704,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 655,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 655,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 49067,5 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49067,5 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49067,5 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 77912,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43781,5 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43781,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43781,5 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43781,5 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12152,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12152,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12152,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7295,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 300,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4557,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 21979,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 21979,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21979,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 21979,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2728,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2728,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2728,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2728,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2728,3 | |||||||
