Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 "Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2025 жылғы 28 қарашадағы № 222 шешімі

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2025-2027 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205026 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 787 824,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 320 351,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 6 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 461 123,8 мың теңге;

      2) шығындар – 812 817,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 202 128,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 192 395,9 мың теңге;

      2) шығындар – 203 063,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 583,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 28 012,9 мың теңге;

      2) шығындар – 38 625,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 041,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 041,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 43 166,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 988,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36 178,5 мың теңге;

      2) шығындар – 44 532,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 365,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 365,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24 388,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 434,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 20 954,9 мың теңге;

      2) шығындар – 25 000,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -611,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 611,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 684,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 25 371,9 мың теңге;

      2) шығындар – 36 773,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 800,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13 258,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 34 542,9 мың теңге;

      2) шығындар – 53 093,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 292,8 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 292,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 221,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 36 214,9 мың теңге;

      2) шығындар – 38 836,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -614,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 914,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 553,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 28 361,9 мың теңге;

      2) шығындар – 32 049,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -134,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 134,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 35 331,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 18 391,5 мың теңге;

      2) шығындар – 37 660,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 328,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 328,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 118 990,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 164,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 111 826,5 мың теңге;

      2) шығындар – 120 494,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 148 287,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 137 017,3 мың теңге;

      2) шығындар – 150 994,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 75 184,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 26 117,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 49 067,5 мың теңге;

      2) шығындар – 77 912,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихатының төрайымы Г.С. Балбаева

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  1-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

1

2





1. Кірістер

787824,8

1




Салықтық түсімдер

320351,0


01



Табыс салығы

264607,0



2


Жеке табыс салығы

264607,0


04



Меншікке салынатын салықтар

54657,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1875,0



3


Жер салығы

1561,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

51221,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1087,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

780,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

307,0

2




Салықтық емес түсімдер

350,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

350,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

350,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6000,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

6000,0



1


Жерді сату

2000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

4000,0

4




Трансферттердің түсімдері

461123,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

461123,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

461123,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

812817,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

143331,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

143331,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143331,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

108331,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

227683,9


3



Елді-мекендерді көркейту

227683,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

227683,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

94174,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8435,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

380,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

124694,0

12




Көлік және коммуникация

435789,4


1



Автомобиль көлiгi

435789,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

435789,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

435789,4

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-24992,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

24992,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

24992,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

24992,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24992,3

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  2-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

202128,9

1




Салықтық түсімдер

9733,0


01



Табыс салығы

3676,0



2


Жеке табыс салығы

3676,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5424,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5240,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

633,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

633,0

4




Трансферттердің түсімдері

192395,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

192395,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

192395,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

203063,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31452,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31452,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31452,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31452,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4783,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4783,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4783,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4156,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

627,0

12




Көлік және коммуникация

166828,0


1



Автомобиль көлiгi

166828,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

166828,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

166828,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-934,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

934,1

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

934,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

934,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

934,1

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  3-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

36583,9

1




Салықтық түсімдер

8571,0


01



Табыс салығы

4167,0



2


Жеке табыс салығы

4167,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4384,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

204,0



3


Жер салығы

105,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3280,0



5


Бірыңғай жер салығы 

795,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

20,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20,0

4




Трансферттердің түсімдері

28012,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28012,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28012,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

38625,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32017,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32017,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32017,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32017,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5088,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5088,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5088,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4541,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

547,0

12




Көлік және коммуникация

1519,0


1



Автомобиль көлiгi

1519,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1519,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1519,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2041,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2041,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2041,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2041,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2041,3

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  4-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

43166,5

1




Салықтық түсімдер

6988,0


01



Табыс салығы

2697,0



2


Жеке табыс салығы

2697,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4074,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

147,0



3


Жер салығы

25,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2104,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1798,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

217,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

217,0

4




Трансферттердің түсімдері

36178,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36178,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36178,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

44532,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35616,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35616,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35616,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35616,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6014,5


3



Елді-мекендерді көркейту

6014,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6014,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4649,5




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1365,0

12




Көлік және коммуникация

2900,0


1



Автомобиль көлiгi

2900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2900,0

15




Трансферттер

1,1


1



Трансферттер

1,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1365,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1365,6

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1365,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1365,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1365,6

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  5-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

24388,9

1




Салықтық түсімдер

3434,0


01



Табыс салығы

1214,0



2


Жеке табыс салығы

1214,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1796,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

62,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1418,0



5


Бірыңғай жер салығы 

312,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

424,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

424,0

4




Трансферттердің түсімдері

20954,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20954,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20954,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

25000,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21569,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21569,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21569,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21569,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2110,1


3



Елді-мекендерді көркейту

2110,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2110,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2024,2




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

85,9

12




Көлік және коммуникация

1320,0


1



Автомобиль көлiгi

1320,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1320,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1320,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-611,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

611,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

611,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

611,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

611,2

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  6-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

33684,9

1




Салықтық түсімдер

8313,0


01



Табыс салығы

2690,0



2


Жеке табыс салығы

2690,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5402,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

1,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3105,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2204,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

25371,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25371,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25371,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

36773,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25711,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25711,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25711,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25711,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10062,1


3



Елді-мекендерді көркейту

10062,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10062,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2501,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

128,1




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7433,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3089,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3089,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3089,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3089,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3089,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  7-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

47800,9

1




Салықтық түсімдер

13258,0


01



Табыс салығы

4541,0



2


Жеке табыс салығы

4541,0


04



Меншікке салынатын салықтар

6726,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

149,0



3


Жер салығы

402,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3820,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2355,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1991,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1991,0

4




Трансферттердің түсімдері

34542,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34542,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34542,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

53093,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34988,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34988,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34988,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34988,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15497,9


3



Елді-мекендерді көркейту

15497,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15497,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2918,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

119,4




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

12363,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

96,8

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

1607,8


1



Трансферттер

1607,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1607,8




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1607,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5292,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5292,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5292,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5292,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5292,8

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  8-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  22-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

38221,9

1




Салықтық түсімдер

2007,0


01



Табыс салығы

404,0



2


Жеке табыс салығы

404,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1504,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

49,0



3


Жер салығы

24,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

506,0



5


Бірыңғай жер салығы 

925,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

99,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

99,0

4




Трансферттердің түсімдері

36214,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36214,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36214,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

38836,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27557,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27557,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27557,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27557,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10678,7


3



Елді-мекендерді көркейту

10678,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10678,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2400,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

166,2




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8112,5

12




Көлік және коммуникация

600,0


1



Автомобиль көлiгi

600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-614,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

614,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

614,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

614,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

614,4

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  9-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

31914,9

1




Салықтық түсімдер

3553,0


01



Табыс салығы

1135,0



2


Жеке табыс салығы

1135,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2388,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

65,0



3


Жер салығы

13,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1648,0



5


Бірыңғай жер салығы 

662,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

30,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30,0

4




Трансферттердің түсімдері

28361,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28361,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28361,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

32049,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24559,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24559,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24559,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24559,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6489,3


3



Елді-мекендерді көркейту

6489,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6489,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2137,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

232,4




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4119,9

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-134,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

134,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

134,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

134,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

134,2

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  10-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

35331,5

1




Салықтық түсімдер

16940,0


01



Табыс салығы

2663,0



2


Жеке табыс салығы

2663,0


04



Меншікке салынатын салықтар

13883,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

90,0



3


Жер салығы

49,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6400,0



5


Бірыңғай жер салығы 

7344,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

394,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

394,0

4




Трансферттердің түсімдері

18391,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18391,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18391,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

37660,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31831,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31831,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31831,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31831,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3828,4


3



Елді-мекендерді көркейту

3828,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3828,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1745,4




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2083,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2328,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2328,6

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2328,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2328,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2328,6

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  11-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

118990,5

1




Салықтық түсімдер

7164,0


01



Табыс салығы

1626,0



2


Жеке табыс салығы

1626,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4901,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

230,0



3


Жер салығы

23,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3087,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1561,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

637,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

637,0

4




Трансферттердің түсімдері

111826,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

111826,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

111826,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

120494,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36167,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36167,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36167,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36167,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4379,5


3



Елді-мекендерді көркейту

4379,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4379,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

379,5

12




Көлік және коммуникация

79947,5


1



Автомобиль көлiгi

79947,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79947,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

79947,5

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1504,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1504,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1504,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1504,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1504,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  12-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

148287,3

1




Салықтық түсімдер

11270,0


01



Табыс салығы

3128,0



2


Жеке табыс салығы

3128,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5352,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

160,0



3


Жер салығы

95,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4188,0



5


Бірыңғай жер салығы 

909,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2790,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2790,0

4




Трансферттердің түсімдері

137017,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

137017,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

137017,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

150994,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39212,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39212,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39212,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39212,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6528,1


3



Елді-мекендерді көркейту

6528,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6528,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4015,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2513,1

12




Көлік және коммуникация

105254,1


1



Автомобиль көлiгi

105254,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105254,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

105254,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2707,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2707,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2707,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2707,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2707,4

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 222 шешіміне
  13-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

75184,5

1




Салықтық түсімдер

26117,0


01



Табыс салығы

12116,0



2


Жеке табыс салығы

12116,0


04



Меншікке салынатын салықтар

13346,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

393,0



3


Жер салығы

206,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10043,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2704,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

655,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

655,0

4




Трансферттердің түсімдері

49067,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

49067,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

49067,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

77912,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43781,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43781,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43781,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43781,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12152,1


3



Елді-мекендерді көркейту

12152,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12152,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7295,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

300,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4557,1

12




Көлік және коммуникация

21979,0


1



Автомобиль көлiгi

21979,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21979,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

21979,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2728,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2728,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2728,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2728,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2728,3


О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы"

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 28 ноября 2025 года № 222

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 787 824,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 320 351,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 6 000,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 461 123,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 812 817,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 202 128,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 192 395,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 203 063,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 583,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 012,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 625,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 43 166,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 988,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 178,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 44 532,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 388,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 434,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 954,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 25 000,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 684,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 371,9 тысяча тенге;

      2) затраты – 36 773,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 800,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 258,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 542,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 53 093,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 221,9 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 214,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 836,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 914,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 553,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 361,9 тысяча тенге;

      2) затраты – 32 049,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 35 331,5 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 18 391,5 тысяча тенге;

      2) затраты – 37 660,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 118 990,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 164,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 111 826,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 120 494,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.";

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 148 287,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 137 017,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 150 994,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.";

      пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:

      "25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 75 184,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 26 117,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 49 067,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 77 912,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 728,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Г. Балбаева

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

787824,8

1




Налоговые поступления

320351,0


01



Подоходный налог

264607,0



2


Индивидуальный подоходный налог

264607,0


04



Налоги на собственность

54657,0



1


Налоги на имущество

1875,0



3


Земельный налог

1561,0



4


Налог на транспортные средства

51221,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1087,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

780,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

307,0

2




Неналоговые поступления

350,0


01



Доходы от государственной собственности

350,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

3




Поступления от продажи основного капитала

6000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

6000,0



1


Продажа земли

2000,0



2


Продажа нематериальных активов

4000,0

4




Поступления трансфертов

461123,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

461123,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

461123,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

812817,1

01




Государственные услуги общего характера

143331,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

143331,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143331,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108331,1




022

Капитальные расходы государственного органа

35000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

227683,9


3



Благоустройство населенных пунктов

227683,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

227683,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

94174,9




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

8435,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

380,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

124694,0

12




Транспорт и коммуникации

435789,4


1



Автомобильный транспорт

435789,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

435789,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

435789,4

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-24992,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

24992,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

24992,3


01



Остатки бюджетных средств

24992,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

24992,3

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

202128,9

1




Налоговые поступления

9733,0


01



Подоходный налог

3676,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3676,0


04



Налоги на собственность

5424,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

5240,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

633,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

633,0

4




Поступления трансфертов

192395,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192395,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

192395,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

203063,0

01




Государственные услуги общего характера

31452,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31452,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31452,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4783,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4783,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4783,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4156,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

627,0

12




Транспорт и коммуникации

166828,0


1



Автомобильный транспорт

166828,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166828,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

166828,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-934,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

934,1

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

934,1


01



Остатки бюджетных средств

934,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

934,1

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36583,9

1




Налоговые поступления

8571,0


01



Подоходный налог

4167,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4167,0


04



Налоги на собственность

4384,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

3280,0



5


Единый земельный налог

795,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

4




Поступления трансфертов

28012,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28012,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28012,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38625,2

01




Государственные услуги общего характера

32017,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32017,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32017,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32017,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5088,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5088,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5088,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4541,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

547,0

12




Транспорт и коммуникации

1519,0


1



Автомобильный транспорт

1519,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1519,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1519,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2041,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2041,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2041,3


01



Остатки бюджетных средств

2041,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2041,3

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

43166,5

1




Налоговые поступления

6988,0


01



Подоходный налог

2697,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2697,0


04



Налоги на собственность

4074,0



1


Налоги на имущество

147,0



3


Земельный налог

25,0



4


Налог на транспортные средства

2104,0



5


Единый земельный налог

1798,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

217,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

217,0

4




Поступления трансфертов

36178,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36178,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36178,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44532,1

01




Государственные услуги общего характера

35616,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35616,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35616,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35616,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6014,5


3



Благоустройство населенных пунктов

6014,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6014,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4649,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1365,0

12




Транспорт и коммуникации

2900,0


1



Автомобильный транспорт

2900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2900,0

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1365,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1365,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1365,6


01



Остатки бюджетных средств

1365,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1365,6

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

24388,9

1




Налоговые поступления

3434,0


01



Подоходный налог

1214,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1214,0


04



Налоги на собственность

1796,0



1


Налоги на имущество

62,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1418,0



5


Единый земельный налог

312,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

424,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

424,0

4




Поступления трансфертов

20954,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20954,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20954,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

25000,1

01




Государственные услуги общего характера

21569,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21569,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21569,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21569,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2110,1


3



Благоустройство населенных пунктов

2110,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2110,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2024,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,9

12




Транспорт и коммуникации

1320,0


1



Автомобильный транспорт

1320,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1320,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1320,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-611,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

611,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

611,2


01



Остатки бюджетных средств

611,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

611,2

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 16
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

33684,9

1




Налоговые поступления

8313,0


01



Подоходный налог

2690,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2690,0


04



Налоги на собственность

5402,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

1,0



4


Налог на транспортные средства

3105,0



5


Единый земельный налог

2204,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

25371,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25371,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25371,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36773,9

01




Государственные услуги общего характера

25711,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25711,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25711,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25711,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10062,1


3



Благоустройство населенных пунктов

10062,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10062,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2501,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

128,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7433,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3089,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3089,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

3089,0


01



Остатки бюджетных средств

3089,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3089,0

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 19
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

47800,9

1




Налоговые поступления

13258,0


01



Подоходный налог

4541,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4541,0


04



Налоги на собственность

6726,0



1


Налоги на имущество

149,0



3


Земельный налог

402,0



4


Налог на транспортные средства

3820,0



5


Единый земельный налог

2355,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1991,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1991,0

4




Поступления трансфертов

34542,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34542,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34542,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

53093,7

01




Государственные услуги общего характера

34988,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34988,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34988,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34988,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15497,9


3



Благоустройство населенных пунктов

15497,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15497,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2918,7




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

119,4




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

12363,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

96,8

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

1607,8


1



Трансферты

1607,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1607,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1607,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5292,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5292,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

5292,8


01



Остатки бюджетных средств

5292,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

5292,8

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 22
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

38221,9

1




Налоговые поступления

2007,0


01



Подоходный налог

404,0



2


Индивидуальный подоходный налог

404,0


04



Налоги на собственность

1504,0



1


Налоги на имущество

49,0



3


Земельный налог

24,0



4


Налог на транспортные средства

506,0



5


Единый земельный налог

925,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

99,0

4




Поступления трансфертов

36214,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36214,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36214,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38836,3

01




Государственные услуги общего характера

27557,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27557,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27557,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27557,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10678,7


3



Благоустройство населенных пунктов

10678,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10678,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2400,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

166,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8112,5

12




Транспорт и коммуникации

600,0


1



Автомобильный транспорт

600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-614,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

614,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

614,4


01



Остатки бюджетных средств

614,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

614,4

  Приложение 9
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 25
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

31914,9

1




Налоговые поступления

3553,0


01



Подоходный налог

1135,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1135,0


04



Налоги на собственность

2388,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

13,0



4


Налог на транспортные средства

1648,0



5


Единый земельный налог

662,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

4




Поступления трансфертов

28361,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28361,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28361,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32049,1

01




Государственные услуги общего характера

24559,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24559,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24559,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24559,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6489,3


3



Благоустройство населенных пунктов

6489,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6489,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2137,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

232,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4119,9

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-134,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

134,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

134,2


01



Остатки бюджетных средств

134,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

134,2

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 28
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

35331,5

1




Налоговые поступления

16940,0


01



Подоходный налог

2663,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2663,0


04



Налоги на собственность

13883,0



1


Налоги на имущество

90,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

6400,0



5


Единый земельный налог

7344,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

394,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

394,0

4




Поступления трансфертов

18391,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18391,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18391,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

37660,1

01




Государственные услуги общего характера

31831,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31831,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31831,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31831,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3828,4


3



Благоустройство населенных пунктов

3828,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3828,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1745,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2083,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2328,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2328,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2328,6


01



Остатки бюджетных средств

2328,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

2328,6

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 31
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

118990,5

1




Налоговые поступления

7164,0


01



Подоходный налог

1626,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1626,0


04



Налоги на собственность

4901,0



1


Налоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

23,0



4


Налог на транспортные средства

3087,0



5


Единый земельный налог

1561,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

637,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

637,0

4




Поступления трансфертов

111826,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

111826,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

111826,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

120494,5

01




Государственные услуги общего характера

36167,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36167,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36167,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36167,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4379,5


3



Благоустройство населенных пунктов

4379,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4379,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

379,5

12




Транспорт и коммуникации

79947,5


1



Автомобильный транспорт

79947,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79947,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

79947,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1504,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1504,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1504,0


01



Остатки бюджетных средств

1504,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1504,0

  Приложение 12
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 34
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

148287,3

1




Налоговые поступления

11270,0


01



Подоходный налог

3128,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3128,0


04



Налоги на собственность

5352,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

4188,0



5


Единый земельный налог

909,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2790,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2790,0

4




Поступления трансфертов

137017,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137017,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

137017,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

150994,7

01




Государственные услуги общего характера

39212,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39212,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39212,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39212,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6528,1


3



Благоустройство населенных пунктов

6528,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6528,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4015,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2513,1

12




Транспорт и коммуникации

105254,1


1



Автомобильный транспорт

105254,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105254,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105254,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2707,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2707,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2707,4


01



Остатки бюджетных средств

2707,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

2707,4

  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 37
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

75184,5

1




Налоговые поступления

26117,0


01



Подоходный налог

12116,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12116,0


04



Налоги на собственность

13346,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

206,0



4


Налог на транспортные средства

10043,0



5


Единый земельный налог

2704,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0

4




Поступления трансфертов

49067,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49067,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

49067,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

77912,8

01




Государственные услуги общего характера

43781,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43781,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43781,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43781,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12152,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12152,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12152,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7295,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4557,1

12




Транспорт и коммуникации

21979,0


1



Автомобильный транспорт

21979,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21979,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21979,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2728,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2728,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2728,3


01



Остатки бюджетных средств

2728,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2728,3