Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 755 459,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 270 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 21 350,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 463 758,0 тысяч тенге;
2) затраты – 780 451,3тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 63 389,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 263 702,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 253 969,0 тысяч тенге;
2) затраты – 264 636,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 26 225,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 493,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 35 922,0 тысячи тенге;
2) затраты – 46 534,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).6. Учесть, что в бюджете села Босколь предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 27 922,0 тысячи тенге.
7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 691,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 588,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 103,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 056,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).8. Учесть, что в бюджете села Бурли предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 35 303,0 тысячи тенге.
9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 698,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 834,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 309,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 864,0 тысячи тенге.
11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 994,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 681,0 тысяча тенге;
2) затраты – 43 083,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 481,0 тысяча тенге.
13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 810,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 758,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 052,0 тысячи тенге;
2) затраты – 60 102,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 802,0 тысячи тенге.
15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 731,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45 724,0 тысячи тенге;
2) затраты – 48 345,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 29 724,0 тысячи тенге.
17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 724,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 853,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 871,0 тысяча тенге;
2) затраты – 36 858,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 24 271,0 тысяча тенге.
19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 856,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 916,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43 184,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 316,0 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 915,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 119 751,0 тысяча тенге;
2) затраты – 127 419,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 34 350,0 тысяч тенге.
23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 154 705,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 143 435,0 тысяч тенге;
2) затраты – 157 412,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 23 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 25 988,0 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 392,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 417,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 69 975,0 тысяч тенге;
2) затраты – 97 120,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 28 109,0 тысяч тенге.
27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Г. Балбаева |
Приложение 1 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 755459,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 270351,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 219607,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 219607,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 49507,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 1875,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 1561,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 46071,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1237,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 780,0 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 457,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 21350,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 350,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350,0 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 21000,0 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 21000,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 463758,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 463758,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 463758,0 | |||||||
Функциональная группа |
Сумма, | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 780451,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 136381,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 136381,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136381,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101381,0 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 35000,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 215700,6 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 215700,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 215700,6 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 69378,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 5700,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 140622,6 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 422357,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 422357,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 422357,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 422357,0 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | |||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,7 | |||||||
1 | Трансферты | 0,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -24992,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 24992,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 24992,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 24992,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24992,3 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 430637,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 160351,0 | |||
01 | Подоходный налог | 109607,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 109607,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 49507,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1875,0 | |||
3 | Земельный налог | 1561,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 46071,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1237,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 780,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 457,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 350,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 350,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 269936,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 269936,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 269936,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 430637,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81381,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81381,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81381,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81381,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63709,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63709,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63709,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43178,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 4000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16531,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 167320,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 167320,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167320,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 167320,0 | |||
13 | Прочие | 118227,0 | |||
9 | Прочие | 118227,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118227,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 118227,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 226090,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 160351,0 | |||
01 | Подоходный налог | 109607,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 109607,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 49507,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1875,0 | |||
3 | Земельный налог | 1561,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 46071,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1237,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 780,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 457,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 350,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 350,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65389,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65389,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65389,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 226090,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82381,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82381,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82381,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82381,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63709,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63709,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63709,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43178,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 4000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16531,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 80000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 80000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 80000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 263702,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 9733,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 4028,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4028,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5084,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 178,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4900,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 621,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 253969,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 253969,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 253969,0 | |||||||
Функциональная группа |
Сумма, | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 264636,1 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30612,1 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30612,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30612,1 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30612,1 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11340,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11340,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11340,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4306,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7034,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 56564,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 56564,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56564,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 56564,0 | |||||||
13 | Прочие | 166120,0 | |||||||
9 | Прочие | 166120,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166120,0 | |||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 166120,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -934,1 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 934,1 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 934,1 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 934,1 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 934,1 |
Приложение 5 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 386370,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9733,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4028,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4028,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5084,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 178,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4900,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 621,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 376637,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 376637,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 376637,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 386370,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31612,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31612,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31612,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31612,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4006,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4006,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4006,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4006,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 74675,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 74675,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74675,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 74675,0 | |||
13 | Прочие | 276077,0 | |||
9 | Прочие | 276077,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 276077,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 276077,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37958,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9733,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4028,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4028,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5084,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 178,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4900,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 621,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28225,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28225,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28225,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 37958,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32612,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32612,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32612,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32612,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4006,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4006,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4006,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4006,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1340,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1340,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1340,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1340,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 44493,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8571,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3776,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3776,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4775,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 143,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3633,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 795,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 35922,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35922,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35922,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 46534,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31993,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31993,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31993,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31993,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13041,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13041,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13041,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4541,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8500,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2041,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2041,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2041,3 |
Приложение 8 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 180626,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8571,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3776,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3776,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4775,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | |||
3 | Земельный налог | 143,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3633,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 795,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 172055,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 172055,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 172055,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 180626,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32993,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32993,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32993,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32993,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 65795,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 65795,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65795,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 65795,0 | |||
13 | Прочие | 78838,0 | |||
9 | Прочие | 78838,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78838,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 78838,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 38493,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8571,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3776,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3776,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4775,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | |||
3 | Земельный налог | 143,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3633,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 795,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29922,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29922,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29922,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 38493,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33993,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33993,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33993,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33993,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 50691,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 6588,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2290,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2290,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4081,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 153,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2104,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1798,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 44103,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44103,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44103,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 52056,6 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35391,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35391,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35391,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35391,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14164,5 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14164,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14164,5 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4730,4 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9434,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2500,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2500,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2500,0 | |||||||
15 | Трансферты | 1,1 | |||||||
1 | Трансферты | 1,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1365,6 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1365,6 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1365,6 |
Приложение 11 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 42891,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6588,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2290,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2290,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4081,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 153,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2104,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1798,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36303,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36303,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36303,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 42891,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36391,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36391,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36391,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36391,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 43891,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6588,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2290,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2290,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4081,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 153,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2104,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1798,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 37303,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33303,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33303,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 43891,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37391,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37391,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37391,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37391,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 27698,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2834,0 | |||
01 | Подоходный налог | 437,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 437,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1987,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 52,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1382,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 549,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 410,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 410,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24864,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24864,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24864,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 28309,2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20973,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20973,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20973,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20973,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6036,1 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6036,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6036,1 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1936,1 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4100,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1300,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1300,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1300,0 | ||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -611,2 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 611,2 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 611,2 |
Приложение 14 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 24698,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2834,0 | |||
01 | Подоходный налог | 437,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 437,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1987,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 52,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1382,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 549,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 410,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 410,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21864,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21864,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21864,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 24698,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21973,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21973,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21973,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21973,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1425,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1425,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1425,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1425,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 25698,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2834,0 | |||
01 | Подоходный налог | 437,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 437,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1987,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 52,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1382,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 549,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 410,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 410,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 22864,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22864,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22864,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 25698,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22973,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22973,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22973,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22973,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1425,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1425,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1425,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1425,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 39994,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8313,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2720,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2720,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5372,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3288,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1988,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 31681,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31681,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31681,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 43083,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25631,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25631,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25631,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25631,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16451,9 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16451,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16451,9 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2063,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14288,9 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3089,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3089,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3089,0 |
Приложение 17 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 29794,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8313,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2720,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2720,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5372,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3288,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1988,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21481,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21481,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21481,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29794,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26631,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26631,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26631,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26631,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2163,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2163,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2163,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2063,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30794,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8313,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2720,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2720,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5372,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3288,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1988,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 22481,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22481,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22481,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30794,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27631,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27631,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27631,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27631,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2163,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2163,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2163,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2063,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
I. Доходы | 54810,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 10758,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 3601,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3601,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 5166,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 160,0 | |||||
3 | Земельный налог | 142,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3709,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1155,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1991,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1991,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 44052,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44052,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44052,0 | |||||
Функциональная группа |
Сумма, | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 60102,8 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32408,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32408,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32408,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32408,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25087,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25087,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25087,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2388,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 12979,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9600,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||
15 | Трансферты | 1607,8 | |||||
1 | Трансферты | 1607,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1607,8 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1607,8 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5292,8 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5292,8 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5292,8 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5292,8 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5292,8 |
Приложение 20 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 36560,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10758,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3601,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3601,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5166,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 160,0 | |||
3 | Земельный налог | 142,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3709,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1155,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1991,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1991,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25802,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25802,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25802,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 36560,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33052,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33052,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33052,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33052,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2508,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2508,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2388,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37560,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10758,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3601,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3601,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5166,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 160,0 | |||
3 | Земельный налог | 142,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3709,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1155,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1991,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1991,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26802,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26802,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26802,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 37560,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34052,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34052,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34052,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34052,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2508,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2508,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2388,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
I. Доходы | 47731,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2007,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 472,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 472,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1358,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 71,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 24,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 506,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 757,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 177,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 177,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 45724,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45724,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45724,0 | ||||||||
Функциональная группа |
Сумма, | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 48345,4 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27956,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27956,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27956,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27956,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19389,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19389,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19389,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 175,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17714,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -614,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 614,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 614,4 |
Приложение 23 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 32731,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2007,0 | |||
01 | Подоходный налог | 472,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 472,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1358,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 71,0 | |||
3 | Земельный налог | 24,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 506,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 757,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 177,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 177,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30724,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30724,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30724,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 32731,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30056,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30056,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30056,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30056,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1675,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1675,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1675,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 175,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 33731,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2007,0 | |||
01 | Подоходный налог | 472,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 472,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1358,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 71,0 | |||
3 | Земельный налог | 24,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 506,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 757,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 177,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 177,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31724,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31724,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31724,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 33731,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31056,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31056,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31056,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31056,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1675,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1675,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1675,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 175,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 36724,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2853,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 890,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 890,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1959,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 15,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1538,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 350,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33871,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33871,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33871,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 36858,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23880,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23880,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23880,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23880,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11978,2 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11978,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11978,2 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2000,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 244,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9734,2 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -134,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 134,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 134,2 |
Приложение 26 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 28124,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2853,0 | |||
01 | Подоходный налог | 890,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 890,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1959,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1538,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 350,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25271,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25271,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25271,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28124,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24880,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24880,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24880,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24880,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2244,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2244,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2244,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 244,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 29124,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2853,0 | |||
01 | Подоходный налог | 890,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 890,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1959,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1538,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 350,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26271,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26271,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26271,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29124,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25880,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25880,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25880,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25880,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2244,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2244,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2244,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 244,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 28 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 40856,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 16940,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2365,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2365,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 14496,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 123,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6449,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 7875,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 23916,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23916,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23916,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 43184,6 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31756,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31756,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31756,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31756,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9428,4 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9428,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9428,4 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7928,4 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2328,6 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2328,6 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2328,6 |
Приложение 29 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 36256,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16940,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2365,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2365,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 14496,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 123,0 | |||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 6449,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 7875,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19316,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19316,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19316,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 36256,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32756,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32756,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32756,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32756,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 30 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37256,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16940,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2365,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2365,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 14496,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 123,0 | |||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 6449,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 7875,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20316,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20316,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20316,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 37256,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33756,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33756,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33756,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33756,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 31 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
I. Доходы | 125915,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 6164,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 1326,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1326,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 4301,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 246,0 | |||||
3 | Земельный налог | 23,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 2982,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1050,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 537,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 119751,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119751,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119751,0 | |||||
Функциональная группа |
Сумма, | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 127419,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35514,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35514,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35514,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35514,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11500,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11500,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11500,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8500,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3003,9 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 3003,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3003,9 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3003,9 | |||||
13 | Прочие | 77401,0 | |||||
9 | Прочие | 77401,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77401,0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 77401,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1504,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1504,0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1504,0 |
Приложение 32 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 216614,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6164,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1326,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1326,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4301,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 246,0 | |||
3 | Земельный налог | 23,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2982,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1050,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 537,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 210450,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 210450,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 210450,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 216614,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36514,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36514,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36514,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36514,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||
13 | Прочие | 175100,0 | |||
9 | Прочие | 175100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175100,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 175100,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 33 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 42514,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6164,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1326,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1326,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4301,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 246,0 | |||
3 | Земельный налог | 23,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2982,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1050,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 537,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36350,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36350,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36350,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 42514,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37514,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37514,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37514,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37514,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 34 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 34 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27.05.2025 № 198 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 154705,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11270,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3128,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3128,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5352,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||
3 | Земельный налог | 95,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4171,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 909,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2790,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2790,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 143435,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143435,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143435,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 157412,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39126,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39126,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39126,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39126,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13077,4 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13077,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13077,4 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4015,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9062,4 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 105209,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 105209,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105209,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105209,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2707,4 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2707,4 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2707,4 |
Приложение 35 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 143770,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11270,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3128,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3128,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5352,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||
3 | Земельный налог | 95,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4171,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 909,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2790,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2790,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 132500,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132500,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132500,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 143770,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32243,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32243,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32243,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32243,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4015,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4015,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4015,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4015,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||
13 | Прочие | 105512,0 | |||
9 | Прочие | 105512,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105512,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 105512,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 36 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39258,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11270,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3128,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3128,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5352,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||
3 | Земельный налог | 95,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4171,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 909,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2790,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2790,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27988,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27988,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27988,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39258,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33243,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33243,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33243,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33243,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4015,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4015,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4015,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4015,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 37 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Сноска. Приложение 37 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 07.02.2025 № 176 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 94392,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 24417,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 11616,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11616,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 12146,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 206,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9843,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1704,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 655,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 655,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 69975,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69975,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69975,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 97120,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42526,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42526,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42526,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42526,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13428,1 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13428,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13428,1 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6000,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7428,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 41166,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 41166,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41166,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41166,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2728,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2728,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2728,3 |
Приложение 38 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 329317,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24417,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11616,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11616,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 12146,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||
3 | Земельный налог | 206,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9843,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1704,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 655,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 655,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 304900,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 304900,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 304900,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 329317,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43526,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43526,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43526,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43526,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 279791,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 279791,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 279791,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 279791,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 39 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 54526,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24417,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11616,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11616,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 12146,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||
3 | Земельный налог | 206,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9843,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1704,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 655,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 655,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30109,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30109,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30109,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 54526,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44526,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44526,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44526,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44526,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |