Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 787 824,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 320 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 461 123,8 тысячи тенге;
2) затраты – 812 817,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 202 128,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 192 395,9 тысяч тенге;
2) затраты – 203 063,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 583,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 28 012,9 тысяч тенге;
2) затраты – 38 625,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 166,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 988,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 178,5 тысяч тенге;
2) затраты – 44 532,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 388,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 434,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 20 954,9 тысячи тенге;
2) затраты – 25 000,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 684,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 371,9 тысяча тенге;
2) затраты – 36 773,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 800,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 258,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 542,9 тысячи тенге;
2) затраты – 53 093,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 221,9 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 214,9 тысяч тенге;
2) затраты – 38 836,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 914,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 553,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 28 361,9 тысяча тенге;
2) затраты – 32 049,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 331,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 18 391,5 тысяча тенге;
2) затраты – 37 660,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 990,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 111 826,5 тысяч тенге;
2) затраты – 120 494,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.";
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 287,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 137 017,3 тысяч тенге;
2) затраты – 150 994,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.";
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 184,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26 117,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 49 067,5 тысяч тенге;
2) затраты – 77 912,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 728,3 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | Г. Балбаева |
| Приложение 1 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 787824,8 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 320351,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 264607,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 264607,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 54657,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 1875,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 1561,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 51221,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1087,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 780,0 | ||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 307,0 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 350,0 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 350,0 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350,0 | ||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6000,0 | ||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6000,0 | ||||||||||
1 | Продажа земли | 2000,0 | ||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 4000,0 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 461123,8 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 461123,8 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 461123,8 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 812817,1 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 143331,1 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 143331,1 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143331,1 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108331,1 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 35000,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 227683,9 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 227683,9 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 227683,9 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 94174,9 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 8435,0 | ||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 380,0 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 124694,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 435789,4 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 435789,4 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 435789,4 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 435789,4 | ||||||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | ||||||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 0,7 | ||||||||||
1 | Трансферты | 0,7 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -24992,3 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 24992,3 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 24992,3 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 24992,3 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24992,3 | ||||||||||
| Приложение 2 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 4 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 202128,9 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 9733,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3676,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3676,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5424,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 178,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5240,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 633,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 633,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 192395,9 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192395,9 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 192395,9 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 203063,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31452,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31452,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31452,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31452,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4783,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4783,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4783,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4156,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 627,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 166828,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 166828,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166828,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 166828,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -934,1 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 934,1 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 934,1 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 934,1 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 934,1 | |||||||
| Приложение 3 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 7 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 36583,9 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8571,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 4167,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4167,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4384,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 105,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3280,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 795,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 28012,9 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28012,9 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28012,9 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 38625,2 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32017,9 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32017,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32017,9 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32017,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5088,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5088,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5088,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4541,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 547,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1519,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1519,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1519,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1519,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2041,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2041,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||||
| Приложение 4 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 10 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 43166,5 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 6988,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2697,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2697,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4074,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 147,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 25,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2104,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1798,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 36178,5 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36178,5 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36178,5 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 44532,1 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35616,5 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35616,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35616,5 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35616,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6014,5 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6014,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6014,5 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4649,5 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1365,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2900,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2900,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2900,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2900,0 | |||||||
15 | Трансферты | 1,1 | |||||||
1 | Трансферты | 1,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1365,6 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1365,6 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||||
| Приложение 5 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 13 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
I. Доходы | 24388,9 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 3434,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1214,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1214,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1796,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1418,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 312,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 424,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 424,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 20954,9 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20954,9 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20954,9 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 25000,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21569,9 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21569,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21569,9 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21569,9 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2110,1 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2110,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2110,1 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2024,2 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 85,9 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1320,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1320,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1320,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1320,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -611,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 611,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||||
| Приложение 6 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 16 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 33684,9 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8313,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2690,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2690,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5402,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3105,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 2204,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 25371,9 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25371,9 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25371,9 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 36773,9 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25711,7 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25711,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25711,7 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25711,7 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10062,1 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10062,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10062,1 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2501,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 128,1 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7433,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3089,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3089,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||||
| Приложение 7 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 19 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 47800,9 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 13258,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 4541,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4541,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 6726,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 149,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 402,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3820,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 2355,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1991,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1991,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 34542,9 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34542,9 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34542,9 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 53093,7 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34988,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34988,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34988,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34988,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15497,9 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15497,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15497,9 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2918,7 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 119,4 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 12363,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 96,8 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 1607,8 | |||||||
1 | Трансферты | 1607,8 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1607,8 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1607,8 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5292,8 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5292,8 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5292,8 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5292,8 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5292,8 | |||||||
| Приложение 8 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 22 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
I. Доходы | 38221,9 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2007,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 404,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 404,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1504,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 49,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 24,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 506,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 925,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 99,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 99,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 36214,9 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36214,9 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36214,9 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 38836,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27557,2 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27557,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27557,2 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27557,2 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10678,7 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10678,7 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10678,7 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2400,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 166,2 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8112,5 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 600,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -614,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 614,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||
| Приложение 9 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 25 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
I. Доходы | 31914,9 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 3553,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1135,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1135,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2388,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 13,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1648,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 662,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 28361,9 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28361,9 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28361,9 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 32049,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24559,8 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24559,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24559,8 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24559,8 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6489,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6489,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6489,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2137,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 232,4 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4119,9 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -134,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 134,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||
| Приложение 10 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 28 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 35331,5 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 16940,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2663,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2663,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 13883,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 90,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6400,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 7344,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 394,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 394,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 18391,5 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18391,5 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18391,5 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 37660,1 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31831,5 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31831,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31831,5 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31831,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3828,4 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3828,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3828,4 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1745,4 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2083,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2328,6 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2328,6 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||||
| Приложение 11 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 31 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 118990,5 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 7164,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 1626,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1626,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4901,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 230,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 23,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3087,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1561,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 637,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 637,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 111826,5 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 111826,5 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 111826,5 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 120494,5 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36167,4 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36167,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36167,4 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36167,4 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4379,5 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4379,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4379,5 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4000,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 379,5 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 79947,5 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 79947,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79947,5 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 79947,5 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1504,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1504,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||||
| Приложение 12 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 34 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 148287,3 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 11270,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3128,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3128,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5352,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 160,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 95,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4188,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 909,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2790,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2790,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 137017,3 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 137017,3 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 137017,3 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 150994,7 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39212,5 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39212,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39212,5 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39212,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6528,1 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6528,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6528,1 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4015,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2513,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 105254,1 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 105254,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105254,1 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105254,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2707,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2707,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||||
| Приложение 13 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 28 ноября 2025 года | |
| № 222 | |
| Приложение 37 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 172 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I. Доходы | 75184,5 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 26117,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 12116,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12116,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 13346,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 206,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 10043,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 2704,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 655,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 655,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 49067,5 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49067,5 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49067,5 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 77912,8 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43781,5 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43781,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43781,5 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43781,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12152,1 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12152,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12152,1 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7295,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 300,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4557,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21979,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 21979,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21979,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21979,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2728,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2728,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||||
