О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 28 ноября 2025 года № 222

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 787 824,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 320 351,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 6 000,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 461 123,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 812 817,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 202 128,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 192 395,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 203 063,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 583,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 012,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 625,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 43 166,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 988,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 178,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 44 532,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 388,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 434,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 954,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 25 000,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 684,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 371,9 тысяча тенге;

      2) затраты – 36 773,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 800,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 258,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 542,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 53 093,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 221,9 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 214,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 836,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 914,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 553,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 361,9 тысяча тенге;

      2) затраты – 32 049,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 35 331,5 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 18 391,5 тысяча тенге;

      2) затраты – 37 660,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 118 990,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 164,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 111 826,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 120 494,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.";

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 148 287,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 137 017,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 150 994,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.";

      пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:

      "25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 75 184,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 26 117,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 49 067,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 77 912,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 728,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Г. Балбаева

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

787824,8

1




Налоговые поступления

320351,0


01



Подоходный налог

264607,0



2


Индивидуальный подоходный налог

264607,0


04



Налоги на собственность

54657,0



1


Налоги на имущество

1875,0



3


Земельный налог

1561,0



4


Налог на транспортные средства

51221,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1087,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

780,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

307,0

2




Неналоговые поступления

350,0


01



Доходы от государственной собственности

350,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

3




Поступления от продажи основного капитала

6000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

6000,0



1


Продажа земли

2000,0



2


Продажа нематериальных активов

4000,0

4




Поступления трансфертов

461123,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

461123,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

461123,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

812817,1

01




Государственные услуги общего характера

143331,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

143331,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143331,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108331,1




022

Капитальные расходы государственного органа

35000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

227683,9


3



Благоустройство населенных пунктов

227683,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

227683,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

94174,9




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

8435,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

380,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

124694,0

12




Транспорт и коммуникации

435789,4


1



Автомобильный транспорт

435789,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

435789,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

435789,4

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-24992,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

24992,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

24992,3


01



Остатки бюджетных средств

24992,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

24992,3

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

202128,9

1




Налоговые поступления

9733,0


01



Подоходный налог

3676,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3676,0


04



Налоги на собственность

5424,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

5240,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

633,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

633,0

4




Поступления трансфертов

192395,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192395,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

192395,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

203063,0

01




Государственные услуги общего характера

31452,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31452,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31452,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4783,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4783,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4783,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4156,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

627,0

12




Транспорт и коммуникации

166828,0


1



Автомобильный транспорт

166828,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166828,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

166828,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-934,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

934,1

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

934,1


01



Остатки бюджетных средств

934,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

934,1

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36583,9

1




Налоговые поступления

8571,0


01



Подоходный налог

4167,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4167,0


04



Налоги на собственность

4384,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

3280,0



5


Единый земельный налог

795,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

4




Поступления трансфертов

28012,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28012,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28012,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38625,2

01




Государственные услуги общего характера

32017,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32017,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32017,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32017,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5088,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5088,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5088,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4541,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

547,0

12




Транспорт и коммуникации

1519,0


1



Автомобильный транспорт

1519,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1519,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1519,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2041,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2041,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2041,3


01



Остатки бюджетных средств

2041,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2041,3

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

43166,5

1




Налоговые поступления

6988,0


01



Подоходный налог

2697,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2697,0


04



Налоги на собственность

4074,0



1


Налоги на имущество

147,0



3


Земельный налог

25,0



4


Налог на транспортные средства

2104,0



5


Единый земельный налог

1798,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

217,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

217,0

4




Поступления трансфертов

36178,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36178,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36178,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44532,1

01




Государственные услуги общего характера

35616,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35616,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35616,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35616,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6014,5


3



Благоустройство населенных пунктов

6014,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6014,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4649,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1365,0

12




Транспорт и коммуникации

2900,0


1



Автомобильный транспорт

2900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2900,0

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1365,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1365,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1365,6


01



Остатки бюджетных средств

1365,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1365,6

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

24388,9

1




Налоговые поступления

3434,0


01



Подоходный налог

1214,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1214,0


04



Налоги на собственность

1796,0



1


Налоги на имущество

62,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1418,0



5


Единый земельный налог

312,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

424,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

424,0

4




Поступления трансфертов

20954,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20954,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20954,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

25000,1

01




Государственные услуги общего характера

21569,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21569,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21569,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21569,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2110,1


3



Благоустройство населенных пунктов

2110,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2110,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2024,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,9

12




Транспорт и коммуникации

1320,0


1



Автомобильный транспорт

1320,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1320,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1320,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-611,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

611,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

611,2


01



Остатки бюджетных средств

611,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

611,2

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 16
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

33684,9

1




Налоговые поступления

8313,0


01



Подоходный налог

2690,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2690,0


04



Налоги на собственность

5402,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

1,0



4


Налог на транспортные средства

3105,0



5


Единый земельный налог

2204,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

25371,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25371,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25371,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36773,9

01




Государственные услуги общего характера

25711,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25711,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25711,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25711,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10062,1


3



Благоустройство населенных пунктов

10062,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10062,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2501,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

128,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7433,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3089,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3089,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

3089,0


01



Остатки бюджетных средств

3089,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3089,0

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 19
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

47800,9

1




Налоговые поступления

13258,0


01



Подоходный налог

4541,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4541,0


04



Налоги на собственность

6726,0



1


Налоги на имущество

149,0



3


Земельный налог

402,0



4


Налог на транспортные средства

3820,0



5


Единый земельный налог

2355,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1991,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1991,0

4




Поступления трансфертов

34542,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34542,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34542,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

53093,7

01




Государственные услуги общего характера

34988,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34988,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34988,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34988,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15497,9


3



Благоустройство населенных пунктов

15497,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15497,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2918,7




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

119,4




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

12363,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

96,8

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

1607,8


1



Трансферты

1607,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1607,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1607,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5292,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5292,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

5292,8


01



Остатки бюджетных средств

5292,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

5292,8

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 22
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

38221,9

1




Налоговые поступления

2007,0


01



Подоходный налог

404,0



2


Индивидуальный подоходный налог

404,0


04



Налоги на собственность

1504,0



1


Налоги на имущество

49,0



3


Земельный налог

24,0



4


Налог на транспортные средства

506,0



5


Единый земельный налог

925,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

99,0

4




Поступления трансфертов

36214,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36214,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36214,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38836,3

01




Государственные услуги общего характера

27557,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27557,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27557,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27557,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10678,7


3



Благоустройство населенных пунктов

10678,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10678,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2400,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

166,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8112,5

12




Транспорт и коммуникации

600,0


1



Автомобильный транспорт

600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-614,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

614,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

614,4


01



Остатки бюджетных средств

614,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

614,4

  Приложение 9
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 25
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

31914,9

1




Налоговые поступления

3553,0


01



Подоходный налог

1135,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1135,0


04



Налоги на собственность

2388,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

13,0



4


Налог на транспортные средства

1648,0



5


Единый земельный налог

662,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

4




Поступления трансфертов

28361,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28361,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28361,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32049,1

01




Государственные услуги общего характера

24559,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24559,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24559,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24559,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6489,3


3



Благоустройство населенных пунктов

6489,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6489,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2137,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

232,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4119,9

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-134,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

134,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

134,2


01



Остатки бюджетных средств

134,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

134,2

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 28
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

35331,5

1




Налоговые поступления

16940,0


01



Подоходный налог

2663,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2663,0


04



Налоги на собственность

13883,0



1


Налоги на имущество

90,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

6400,0



5


Единый земельный налог

7344,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

394,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

394,0

4




Поступления трансфертов

18391,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18391,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18391,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

37660,1

01




Государственные услуги общего характера

31831,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31831,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31831,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31831,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3828,4


3



Благоустройство населенных пунктов

3828,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3828,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1745,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2083,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2328,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2328,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2328,6


01



Остатки бюджетных средств

2328,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

2328,6

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 31
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

118990,5

1




Налоговые поступления

7164,0


01



Подоходный налог

1626,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1626,0


04



Налоги на собственность

4901,0



1


Налоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

23,0



4


Налог на транспортные средства

3087,0



5


Единый земельный налог

1561,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

637,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

637,0

4




Поступления трансфертов

111826,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

111826,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

111826,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

120494,5

01




Государственные услуги общего характера

36167,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36167,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36167,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36167,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4379,5


3



Благоустройство населенных пунктов

4379,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4379,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

379,5

12




Транспорт и коммуникации

79947,5


1



Автомобильный транспорт

79947,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79947,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

79947,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1504,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1504,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1504,0


01



Остатки бюджетных средств

1504,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1504,0

  Приложение 12
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 34
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

148287,3

1




Налоговые поступления

11270,0


01



Подоходный налог

3128,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3128,0


04



Налоги на собственность

5352,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

4188,0



5


Единый земельный налог

909,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2790,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2790,0

4




Поступления трансфертов

137017,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137017,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

137017,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

150994,7

01




Государственные услуги общего характера

39212,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39212,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39212,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39212,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6528,1


3



Благоустройство населенных пунктов

6528,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6528,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4015,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2513,1

12




Транспорт и коммуникации

105254,1


1



Автомобильный транспорт

105254,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105254,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105254,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2707,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2707,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2707,4


01



Остатки бюджетных средств

2707,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

2707,4

  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 222
  Приложение 37
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

75184,5

1




Налоговые поступления

26117,0


01



Подоходный налог

12116,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12116,0


04



Налоги на собственность

13346,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

206,0



4


Налог на транспортные средства

10043,0



5


Единый земельный налог

2704,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0

4




Поступления трансфертов

49067,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49067,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

49067,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

77912,8

01




Государственные услуги общего характера

43781,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43781,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43781,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43781,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12152,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12152,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12152,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7295,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4557,1

12




Транспорт и коммуникации

21979,0


1



Автомобильный транспорт

21979,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21979,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21979,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2728,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2728,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2728,3


01



Остатки бюджетных средств

2728,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2728,3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.