Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 91-бабының 3-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Талдықорған қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 618 241 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 169 000 мың теңге;
трансферттер түсімі 449 241 мың теңге;
2) шығындар 664 004 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 45 763 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 45 763 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Талдықорған қалалық мәслихатының 29.04.2026 № 53-289 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2026-2028 жылдарға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 246 942 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 209 000 мың теңге;
трансферттер түсімі 37 942 мың теңге;
2) шығындар 388 162 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 141 220 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 141 220 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Талдықорған қалалық мәслихатының 29.04.2026 № 53-289 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Талдықорған қалалық мәслихатының төрағасы | Т.Ахажан |
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 48-264 шешіміне 1- қосымша |
2026 жылға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Талдықорған қалалық мәслихатының 29.04.2026 № 53-289 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 618 241 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 169 000 | ||
1 | Табыс салығы | 99 945 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 99 945 | ||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 69 055 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 8 634 | ||
3 | Жер салығы | 3 188 | ||
4 | Көлік құралы салығы | 57 233 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 449 241 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 449 241 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 449 241 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 664 004 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 99 032 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 99 032 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 032 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 99 032 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 347 615 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 347 615 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 347 615 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 229 670 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 913 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 106 032 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | |||
2 | Спорт | 2 200 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау (Жергілікті бюджет есебінен) | 2 200 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 215 157 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 215 157 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 215 157 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 49 757 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 165 400 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сынып | ||||||||
Ішкі сынып | ||||||||
Атауы | ||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
Санаты | |||||
Сынып |
Сомасы | ||||
Ішкі сынып | |||||
Атауы | |||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -45 763 | ||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 45 763 | ||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 45 763 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 45 763 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 45 763 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 48-264 шешіміне 2-қосымша |
2027 жылға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 296 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 180 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 102 025 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 102 025 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 77 975 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 8 734 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 65 953 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 116 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 116 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 116 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 296 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 86 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 86 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 86 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 169 176 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 169 176 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 169 176 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 92 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 970 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 64 729 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 48-264 шешіміне 3-қосымша |
2028 жылға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 299 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 185 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 105 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 105 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 028 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 74 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 114 449 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 114 449 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 114 449 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 299 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 86 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 86 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 86 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 169 775 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 169 775 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 169 775 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 92 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 569 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 64 729 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 40 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 40 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 48-264 шешіміне 4-қосымша |
2026 жылға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Талдықорған қалалық мәслихатының 29.04.2026 № 53-289 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 246 942 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 209 000 | ||
1 | Табыс салығы | 70 151 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 70 151 | ||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 138 849 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 825 | ||
3 | Жер салығы | 756 | ||
4 | Көлік құралы салығы | 121 268 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 37 942 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 37 942 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 942 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 388 162 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 88 854 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 88 854 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 88 854 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 87 854 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 120 428 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 120 428 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 120 428 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 51 370 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 000 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 57 058 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | |||
2 | Спорт | 2 200 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау (Жергілікті бюджет есебінен) | 2 200 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 176 680 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 176 680 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 176 680 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 66 149 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 110 531 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сынып | |||||||
Ішкі сынып | |||||||
Атауы | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сынып |
Сомасы | |||||||
Ішкі сынып | ||||||||
Атауы | ||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -141 220 | |||||||
VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 141 220 | |||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 141 220 | ||||||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 141 220 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 141 220 | ||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 48-264 шешіміне 5-қосымша |
2027 жылға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | |||||||||||
I. Кірістер | 207 903 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 194 000 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 42 000 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 42 000 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 152 000 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 17 000 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 800 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 134 200 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 13 903 | |||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 13 903 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 13 903 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
II. Шығындар | 207 903 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 83 686 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 83 686 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 686 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 83 686 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 80 391 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 80 391 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 391 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 51 370 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 021 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 000 | |||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | |||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | |||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 41 626 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 41 626 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 626 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 41 626 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | ||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | ||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | ||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||
VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 48-264 шешіміне 6-қосымша |
2028 жылға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | |||||||||||
I. Кірістер | 212 480 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 200 000 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 44 000 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 44 000 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 156 000 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 18 200 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 801 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 136 999 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 12 480 | |||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 12 480 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 12 480 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
II. Шығындар | 212 480 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 85 630 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 630 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 630 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 630 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 80 942 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 80 942 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 942 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 51 370 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 572 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 000 | |||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | |||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | |||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 43 708 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 43 708 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 708 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 43 708 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | ||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | ||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | ||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||
VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
