Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Целиноград аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 204897 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 41 399 950,1 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 210 296,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 262 416,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 138 329,3 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 34 788 907,3 мың теңге;
2) шығындар – 44 790 947,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 61 592,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 282 828,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 221 236,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 18 500,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 471 089,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 471 089,4 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімдері – 282 828,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 222 339,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 410 600,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы | Л.Конарбаева |
"КЕЛІСІЛДІ"
| Целиноград ауданының әкімі | Д.Сабырғали |
| 2025 жылғы 17 желтоқсан |
|
"Целиноград ауданының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысының міндетін атқарушы |
А.Беркеева |
| 2025 жылғы 17 желтоқсан |
| Целиноград аудандық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы № 412/55-8 шешіміне 1-қосымша |
|
| Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сома, | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Кірістер | 41 399 950,1 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 210 296,6 | ||||
01 | Табыс салығы | 1 770 346,4 | ||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 775 069,4 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 995 277,0 | ||||
03 | Әлеуметтік салық | 3 471 881,2 | ||||
1 | Әлеуметтік салық | 3 471 881,2 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 845 750,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 845 750,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары | 75 505,0 | ||||
2 | Акциздер | 6 421,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 52 666,0 | ||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 16 418,0 | ||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 46 814,0 | ||||
1 | Мемлекеттік баж | 46 814,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 262 416,9 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 9 224,4 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 8 620,0 | ||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар | 604,4 | ||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 28 962,0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 28 962,0 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 783,0 | ||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 783,0 | ||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 222 447,5 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 222 447,5 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 138 329,3 | ||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 14 937,0 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 14 937,0 | ||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 123 392,3 | ||||
1 | Жердi сату | 0,0 | ||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 123 392,3 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 788 907,3 | ||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 1 174,7 | ||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 1 174,7 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 787 732,6 | ||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 34 787 732,6 | ||||
Функционалдық топ |
Сома, | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
II. Шығындар | 44 790 947,5 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 974 139,3 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 57 758,5 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 758,5 | ||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 0,0 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 432 179,6 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 418 679,6 | ||||
009 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 13 500,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 448 651,9 | ||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 84 869,1 | ||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2 997,9 | ||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 131,0 | ||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 632,0 | ||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 351 021,9 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 0,0 | ||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 0,0 | ||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 35 549,3 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 549,3 | ||||
02 | Қорғаныс | 131 260,0 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 131 260,0 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 12 302,3 | ||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 32 519,7 | ||||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу | 86 438,0 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 876 538,1 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 827 017,1 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 514,5 | ||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 204 070,9 | ||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 34 165,2 | ||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | ||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 190 611,4 | ||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1 322,1 | ||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 127 661,0 | ||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 137 281,0 | ||||
027 | Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 18 500,0 | ||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 39 745,0 | ||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 13 146,0 | ||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 49 521,0 | ||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 49 521,0 | ||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 9 932 306,7 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 7 098 683,9 | ||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 501 896,7 | ||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 792 379,9 | ||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 4 804 407,3 | ||||
496 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі | 2 833 622,8 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 51 251,6 | ||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 109 923,0 | ||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 399 653,2 | ||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 237 027,5 | ||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 14 850,0 | ||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 31 016,0 | ||||
035 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 0,0 | ||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 2 500,0 | ||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 1 987 401,5 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 217 196,7 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 964 906,2 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 045,2 | ||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 774 922,0 | ||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 107 147,0 | ||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 49 792,0 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 154 754,2 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 75 861,2 | ||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жөніндегі қызметтерді газеттер және журналдар арқылы жүргізу | 12 500,0 | ||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 66 393,0 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 67 776,3 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 614,3 | ||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 7 920,0 | ||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 13 242,0 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 29 760,0 | ||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 29 760,0 | ||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 5 567 983,7 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 567 983,7 | ||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 30 000,0 | ||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 5 537 983,7 | ||||
496 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі | 0,0 | ||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 0,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 265 649,3 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 144 696,8 | ||||
099 | Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру | 144 696,8 | ||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 50 385,6 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 395,6 | ||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 990,0 | ||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 66 550,8 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 66 550,8 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 016,1 | ||||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 4 016,1 | ||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 161 728,8 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 67 181,4 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 67 181,4 | ||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 94 547,4 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 748,6 | ||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 50 798,8 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 11 833 797,2 | ||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11 833 797,2 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 410,0 | ||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 195 000,0 | ||||
025 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 11 145 997,1 | ||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 442 390,1 | ||||
13 | Басқалар | 11 067 740,7 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 0,0 | ||||
052 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 12 592,2 | ||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 12 592,2 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 744 264,7 | ||||
071 | Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 799 040,0 | ||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 945 224,7 | ||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 9 310 883,8 | ||||
052 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | ||||
054 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 1 222 787,9 | ||||
071 | Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 8 088 095,9 | ||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 277 986,9 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 277 986,9 | ||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 277 986,9 | ||||
15 | Трансферттер | 2 484 620,1 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2 484 620,1 | ||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 886 602,3 | ||||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 51 297,0 | ||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 348 311,0 | ||||
053 | Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару | 135 391,6 | ||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 63 018,2 | ||||
III. Таза бюджеттiк кредиттеу | 61 592,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 282 828,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 282 828,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 282 828,0 | ||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 282 828,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 221 236,0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 221 236,0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 221 236,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 18 500,0 | |||||
Қаржы активтерiн сатып алу | 18 500,0 | |||||
13 | Басқалар | 18 500,0 | ||||
496 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі | 18 500,0 | ||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 18 500,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 471 089,4 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 471 089,4 | |||||
Қарыздар түсімдері | 282 828,0 | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 282 828,0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 282 828,0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 282 828,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 222 339,0 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 222 339,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 222 339,0 | ||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 222 339,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 410 600,4 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 410 600,4 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 410 600,4 | ||||
| Целиноград аудандық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы № 412/55-8 шешіміне 2-қосымша |
|
| Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы, оның ішінде: | 2 797 851,0 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде: | 2 215 023,0 |
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға | 3 967,0 |
санаторлық-курорттық емдеу қызметтерін ұсынуға | 0,0 |
мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға | 37 957,0 |
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге | 0,0 |
көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға | 2 173 099,0 |
Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде: | 300 000,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 300 000,0 |
Бюджеттік кредиттер, оның ішінде: | 282 828,0 |
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға | 282 828,0 |
| Целиноград аудандық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы № 412/55-8 шешіміне 3-қосымша |
|
| Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 шешіміне 5-қосымша |
2025 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы, оның ішінде: | 18 745 795,6 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде: | 10 308 835,4 |
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге | 26 000,0 |
ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге | 196 344,5 |
Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге | 2 556,0 |
Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге | 885,0 |
басқа мемлекеттер аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне санаторий-курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеуге | 331,7 |
басқа мемлекеттердің аумағындағы соғыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке | 1 277,4 |
қарт адамдарды әлеуметтік қолдау | 5 662,3 |
мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға | 91 500,0 |
отбасыларды қолдау орталықтарын құруға және ұстауға | 18 500,0 |
үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға | 11 450,0 |
Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу | 0,0 |
көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға | 8 958 894,4 |
жеңілдікті жол жүруді қамтамасыз етуге | 49 521,0 |
"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 |
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмола ауылы, Гагарин көшесі 2А мекенжайы бойынша Орыс православие шіркеуіне кіреберіс жолы бар автотұрақ құрылғысы | 45 166,7 |
сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі | 80 752,0 |
Ақмол ауылының орталық қазандығын ағымдағы жөндеу | 177 626,5 |
Ақмол ауылының № 1 КЕ-25-14 орталық қазандығын ағымдағы жөндеу | 50 000,0 |
Родина ауылындағы аула аумақтарын абаттандыру | 459 872,9 |
коммуналдық меншік объектілерін жөндеу | 132 495,0 |
Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде: | 8 436 960,2 |
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға | 658 737,4 |
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға | 282 447,5 |
жылу энергетикалық жүйесін дамытуға | 30 000,0 |
газ тасымалдау жүйесін дамытуға | 4 841 163,2 |
мемлекеттік органдар объектілерін дамытуға | 0,0 |
ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға | 2 248 854,6 |
қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 0,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 345 997,5 |
мәдениет объектілерін дамытуға | 29 760,0 |
| Целиноград аудандық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы № 412/55-8 шешіміне 4-қосымша |
|
| Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 шешіміне 6-қосымша |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2025 жылға арналған нысаналы трансферттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы, оның ішінде: | 13 526 914,0 |
Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде: | 13 526 914,0 |
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға | 381 084,0 |
газ тасымалдау жүйесін дамытуға | 428 702,0 |
елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға | 2 515 084,0 |
қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға | 8 733 990,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 468 054,0 |
