Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына және "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 35-3 шешімі негізінде Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері 1-16 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1.1 Бауыржан Момышұлы ауылы
1) кірістер – 905 131 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 171 102 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 80 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 733 949 мың теңге;
2) шығындар – 924 951 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 19 820 мың теңге.
1.2 Ақтөбе ауылдық округі
1) кірістер – 149 576 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 19 745 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 129 831 мың теңге;
2) шығындар – 150 264 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 688 мың теңге.
1.3 Ақсай ауылдық округі
1) кірістер – 260 583 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 000 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 236 583 мың теңге;
2) шығындар – 261 122 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 539 мың теңге.
1.4 Боралдай ауылдық округі
1) кірістер – 71 283 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 16 403 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 279 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 54 601 мың теңге;
2) шығындар – 72 061 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 778 мың теңге
1.5 Билікөл ауылдық округі
1) кірістер – 119 645 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 355 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 107 251 мың теңге;
2) шығындар – 119 740 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 95 мың теңге
1.6 Жетітөбе ауылдық округі
1) кірістер – 74 716 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 28 456 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 46 260 мың теңге;
2) шығындар – 77 995 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 279 мың теңге.
1.7 Көкбастау ауылдық округі
1) кірістер 143 743 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 22 289 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 121 450 мың теңге;
2) шығындар – 144 051 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 308 мың теңге.
1.8 Күреңбел ауылдық округі
1) кірістер – 75 212 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 22 018 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 53 194 мың теңге;
2) шығындар – 76 413 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 201 мың теңге.
1.9 Қарасаз ауылдық округі
1) кірістер 86 333 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 22 962 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 651 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 62 720 мың теңге;
2) шығындар – 87 365 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 032 мың теңге.
1.10 Қошқарата ауылдық округі
1) кірістер 107 532 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 13 188 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 94 344 мың теңге;
2) шығындар – 108 953 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 421 мың теңге.
1.11 Қызыларық ауылдық округі
1) кірістер 93 985 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 15 111 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 78 874 мың теңге;
2) шығындар – 94 795 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 810 мың теңге.
1.12 Мыңбұлақ ауылдық округі
1) кірістер – 81 957 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 30 500 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 51 457 мың теңге;
2) шығындар – 83 321 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 364 мың теңге.
1.13 Нұрлыкент ауылдық округі
1) кірістер 139 761 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 28 830 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 66 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 110 865 мың теңге;
2) шығындар – 140 943 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 182 мың теңге.
1.14 Шақпақ ауылдық округі
1) кірістер 175 972 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 33 364 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 12 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 142 596 мың теңге;
2) шығындар – 178 281 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 2 309 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Осы шешімнің орындалуына бақылау жүргізу және интернет-ресурстарында жариялау аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылымы, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдардың құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
| Мәслихат төрағасы | З. Бурлибаев |
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 1-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 905 131 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 171 102 | |||||
01 | Табыс салығы | 106 753 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 106 753 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 63 936 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 952 | |||||
3 | Жер салығы | 357 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 257 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 370 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 413 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 413 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 80 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 80 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 80 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 733 949 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 733 949 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 733 949 | |||||
| Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 924 951 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 89 437 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 89 437 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 89 437 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 396 614 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 396 614 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 4 424 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 39 883 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 39 877 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 312 430 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 438 900 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 438 900 | |||||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 26 931 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 411 969 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 19 820 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 2-қосымша |
Ақтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 149 576 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 745 | |||||
01 | Табыс салығы | 6 798 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 798 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 914 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 245 | |||||
3 | Жер салығы | 35 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 498 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 136 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 33 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 33 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 129 831 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 129 831 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 129 831 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 150 264 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 70 784 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 784 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 784 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 673 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 673 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 1 000 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 000 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9 673 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 52 807 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 807 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 52 807 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 688 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 3-қосымша |
Ақсай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 260 583 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | |||||
01 | Табыс салығы | 9 020 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | |||||
3 | Жер салығы | 13 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 236 583 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 236 583 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 236 583 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 261 122 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 74 981 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 981 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 655 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 326 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 68 952 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 952 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 889 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 382 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 45 681 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 117 189 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 117 189 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 5 700 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 111 489 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 539 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 4-қосымша |
Боралдай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 71 283 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 403 | |||||
01 | Табыс салығы | 4 680 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 680 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 696 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 279 | |||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 633 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 779 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 279 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 279 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 279 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 601 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 601 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 54 601 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 061 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 550 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 550 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 472 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 78 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 511 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 511 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 711 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 20 500 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 778 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 5-қосымша |
Билікөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 119 645 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 355 | |||||
01 | Табыс салығы | 5 431 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 431 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 537 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | |||||
3 | Жер салығы | 46 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 393 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 952 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 387 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 387 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 107 251 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 107 251 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 107 251 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 119 740 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 882 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 882 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 208 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 674 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 897 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 897 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 861 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 620 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 416 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 64 961 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 961 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 64 961 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 95 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 6-қосымша |
Жетітөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 74 716 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 28 456 | |||||
01 | Табыс салығы | 7 101 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 101 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 353 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 478 | |||||
3 | Жер салығы | 98 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 574 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 203 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 2 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 46 260 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 260 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 46 260 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 77 995 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 260 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 260 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 260 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 735 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 735 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 701 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 872 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 26 162 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 279 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 7-қосымша |
Көкбастау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 143 743 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 22 289 | |||||
01 | Табыс салығы | 11 352 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 352 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 937 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 309 | |||||
3 | Жер салығы | 56 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 128 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 444 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 121 450 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 121 450 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 121 450 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 144 051 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 488 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 488 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 041 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 447 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 214 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 214 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 450 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 29 764 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 55 349 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 349 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 52 349 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 308 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 8-қосымша |
Куреңбел ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 75 212 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 22 018 | |||||
01 | Табыс салығы | 11 682 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 682 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 336 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 260 | |||||
3 | Жер салығы | 10 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 945 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3121 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 53 194 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 53 194 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 53 194 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 76 413 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 670 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 670 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 670 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 30 482 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 482 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 398 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 25 784 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 261 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 261 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 261 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 201 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 9-қосымша |
Қарасаз ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 86 333 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 22 962 | |||||
01 | Табыс салығы | 5 313 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 313 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 567 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 536 | |||||
3 | Жер салығы | 27 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 620 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 384 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 82 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 82 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 651 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 651 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 651 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 720 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62 720 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 62 720 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 87 365 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 61 163 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 163 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 61 163 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 730 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 730 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 800 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 14 930 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 472 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 472 | |||||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 893 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1579 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 032 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 10-қосымша |
Қошқарата ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 107 532 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 188 | |||||
01 | Табыс салығы | 2 898 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 898 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 290 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 55 | |||||
3 | Жер салығы | 29 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 356 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 850 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 94 344 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 94 344 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 94 344 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 108 953 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 416 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 416 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 969 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 447 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 693 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 693 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 400 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 304 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 22 989 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 39 844 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 844 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 39 844 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 421 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 11-қосымша |
Қызыларық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 93 985 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 111 | |||||
01 | Табыс салығы | 5 425 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 425 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 669 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 398 | |||||
3 | Жер салығы | 11 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 463 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 797 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 17 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 17 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 874 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 874 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 78 874 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 94 795 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 58 062 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 062 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 062 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 143 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 143 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 810 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 305 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 5 028 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 20 590 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 590 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 20 590 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 810 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 12-қосымша |
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 81 957 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 30 500 | |||||
01 | Табыс салығы | 12 793 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 793 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 707 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | |||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 037 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 350 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 457 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 457 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 51 457 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 83 321 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 855 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 855 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 691 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 164 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 27 485 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 485 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 000 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 011 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 474 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 981 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 981 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 981 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 364 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 13-қосымша |
Нұрлыкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 139 761 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 28 830 | |||||
01 | Табыс салығы | 13 004 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 13 004 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 634 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 243 | |||||
3 | Жер салығы | 22 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 344 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 025 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 192 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 192 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 66 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 66 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 66 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 110 865 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 110 865 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 110 865 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 140 943 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 970 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 970 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 770 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 500 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 073 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 69 473 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 473 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 69 473 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 182 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы | |
| №36-2 шешіміне 14-қосымша |
Шақпақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 175 972 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 33 364 | |||||
01 | Табыс салығы | 17 673 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 17 673 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 681 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 597 | |||||
3 | Жер салығы | 31 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 840 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 213 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 10 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 10 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 12 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 142 596 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 142 596 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 142 596 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 178 281 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 608 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 608 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 608 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 74 092 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 092 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 587 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 334 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 54 171 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 46 581 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 581 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 2 771 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 43 810 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 309 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 15-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 643 983 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 150 062 | ||
01 | Табыс салығы | 39 670 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 670 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 062 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 108 812 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 493 821 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 493 821 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 493 821 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 643 983 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 480 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 480 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 480 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 482 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 482 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 6996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 527 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 214 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 169 745 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 330 021 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 330 021 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 27 151 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 302 870 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 56 856 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | ||
01 | Табыс салығы | 7 883 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1286 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 856 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 856 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 856 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 856 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 625 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 131 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 131 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 131 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақсай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 182 853 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | ||
01 | Табыс салығы | 9 020 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 13 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 158 853 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 158 853 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 158 853 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 182 853 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 589 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 589 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 089 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 330 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 330 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 830 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 115 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 934 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 115 934 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Боралдай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 52 112 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | ||
01 | Табыс салығы | 4 820 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | ||
3 | Жер салығы | 6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 340 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 340 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 340 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 52 112 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 225 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 387 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 387 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 787 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Билікөл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 44 834 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 476 | ||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 276 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 100 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 319 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 319 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 36 319 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 44 834 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 603 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 603 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 823 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 231 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 231 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 380 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 480 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 371 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Жетітөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 72 782 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | ||
01 | Табыс салығы | 12 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | ||
3 | Жер салығы | 85 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 778 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 778 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 42 778 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 782 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 778 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 778 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 778 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 004 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 004 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 23 004 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Көкбастау ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 112 964 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 312 | ||
01 | Табыс салығы | 6 661 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 661 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 651 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 361 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 613 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 613 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 95 613 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 112 964 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 944 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 944 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 944 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 351 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 351 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 351 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Куреңбел ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 53 362 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | ||
3 | Жер салығы | 10 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 941 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 941 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 941 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 53 362 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 241 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 241 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 441 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 121 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 121 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 321 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қарасаз ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 72 517 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | ||
01 | Табыс салығы | 7 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||
3 | Жер салығы | 20 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 887 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 887 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 47 887 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 517 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 627 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 627 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 127 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қошқарата ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 86 202 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | ||
01 | Табыс салығы | 4500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 702 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 702 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 76 702 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 202 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 702 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 702 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 152 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қызыларық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 85 190 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | ||
01 | Табыс салығы | 4 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 190 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 190 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 72 190 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 85 190 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 798 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 798 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 798 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 900 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 900 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 73 026 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | ||
01 | Табыс салығы | 12 093 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1650 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 026 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 026 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 45 026 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 73 026 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 026 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 026 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 026 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 500 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Нұрлыкент ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 138 682 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | ||
01 | Табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114 517 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114 517 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 114 517 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 138 682 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 328 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 328 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 128 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 927 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 927 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 71 927 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Шақпақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 121 075 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | ||
01 | Табыс салығы | 10 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 91 075 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 91 075 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 91 075 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 075 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 761 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 761 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 761 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 70 314 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 314 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 880 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 52 034 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 16-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 643 983 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 150 062 | ||
01 | Табыс салығы | 39 670 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 670 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 062 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 108 812 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 493 821 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 493 821 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 493 821 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 643 983 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 480 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 480 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 480 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 482 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 482 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 6996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 527 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 214 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 169 745 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 330 021 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 330 021 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 27 151 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 302 870 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақтөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 56 856 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | ||
01 | Табыс салығы | 7 883 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1286 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 856 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 856 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 856 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 856 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 625 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 131 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 131 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 131 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақсай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 182 853 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | ||
01 | Табыс салығы | 9 020 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 13 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 158 853 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 158 853 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 158 853 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 182 853 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 589 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 589 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 089 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 330 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 330 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 830 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 115 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 934 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 115 934 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Боралдай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 52 112 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | ||
01 | Табыс салығы | 4 820 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | ||
3 | Жер салығы | 6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 340 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 340 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 340 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 52 112 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 225 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 387 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 387 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 787 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Билікөл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 44 834 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 476 | ||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 276 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 100 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 319 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 319 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 36 319 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 44 834 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 603 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 603 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 823 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 231 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 231 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 380 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 480 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 371 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Жетітөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 72 782 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | ||
01 | Табыс салығы | 12 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | ||
3 | Жер салығы | 85 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 778 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 778 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 42 778 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 782 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 778 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 778 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 778 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 004 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 004 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 23 004 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Көкбастау ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 112 964 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 312 | ||
01 | Табыс салығы | 6 661 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 661 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 651 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 361 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 613 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 613 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 95 613 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 112 964 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 944 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 944 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 944 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 351 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 351 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 351 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Куреңбел ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 53 362 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | ||
3 | Жер салығы | 10 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 941 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 941 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 941 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 53 362 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 241 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 241 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 441 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 121 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 121 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 321 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қарасаз ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 72 517 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | ||
01 | Табыс салығы | 7 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||
3 | Жер салығы | 20 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 887 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 887 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 47 887 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 517 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 627 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 627 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 127 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қошқарата ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 86 202 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | ||
01 | Табыс салығы | 4500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 702 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 702 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 76 702 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 202 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 702 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 702 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 152 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қызыларық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 85 190 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | ||
01 | Табыс салығы | 4 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 190 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 190 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 72 190 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 85 190 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 798 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 798 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 798 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 900 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 900 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 73 026 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | ||
01 | Табыс салығы | 12 093 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1650 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 026 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 026 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 45 026 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 73 026 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 026 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 026 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 026 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 500 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Нұрлыкент ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 138 682 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | ||
01 | Табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114 517 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114 517 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 114 517 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 138 682 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 328 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 328 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 128 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 927 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 927 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 71 927 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Шақпақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 121 075 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | ||
01 | Табыс салығы | 10 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 91 075 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 91 075 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 91 075 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 075 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 761 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 761 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 761 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 70 314 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 314 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 880 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 52 034 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
