2025-2027 жылдарға арналған Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 36-2 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына және "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 35-3 шешімі негізінде Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері 1-16 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1.1 Бауыржан Момышұлы ауылы

      1) кірістер – 905 131 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 171 102 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 733 949 мың теңге;

      2) шығындар – 924 951 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 19 820 мың теңге.

      1.2 Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер – 149 576 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 19 745 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 129 831 мың теңге;

      2) шығындар – 150 264 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 688 мың теңге.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер – 260 583 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 000 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 236 583 мың теңге;

      2) шығындар – 261 122 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 539 мың теңге.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер – 71 283 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 403 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 279 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 54 601 мың теңге;

      2) шығындар – 72 061 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 778 мың теңге

      1.5 Билікөл ауылдық округі

      1) кірістер – 119 645 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12 355 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 107 251 мың теңге;

      2) шығындар – 119 740 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 95 мың теңге

      1.6 Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер – 74 716 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 28 456 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 46 260 мың теңге;

      2) шығындар – 77 995 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 279 мың теңге.

      1.7 Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер 143 743 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 22 289 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 121 450 мың теңге;

      2) шығындар – 144 051 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 308 мың теңге.

      1.8 Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер – 75 212 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 22 018 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 53 194 мың теңге;

      2) шығындар – 76 413 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 201 мың теңге.

      1.9 Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер 86 333 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 22 962 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 651 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 62 720 мың теңге;

      2) шығындар – 87 365 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 032 мың теңге.

      1.10 Қошқарата ауылдық округі

      1) кірістер 107 532 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 188 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 94 344 мың теңге;

      2) шығындар – 108 953 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 421 мың теңге.

      1.11 Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер 93 985 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15 111 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 78 874 мың теңге;

      2) шығындар – 94 795 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 810 мың теңге.

      1.12 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер – 81 957 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 30 500 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 51 457 мың теңге;

      2) шығындар – 83 321 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 364 мың теңге.

      1.13 Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер 139 761 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 28 830 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 66 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 110 865 мың теңге;

      2) шығындар – 140 943 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 182 мың теңге.

      1.14 Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер 175 972 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 33 364 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 12 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 142 596 мың теңге;

      2) шығындар – 178 281 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 2 309 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Осы шешімнің орындалуына бақылау жүргізу және интернет-ресурстарында жариялау аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылымы, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдардың құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат төрағасы З. Бурлибаев

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 1-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

905 131

1



Салықтық түсімдер

171 102


01


Табыс салығы

106 753



2

Жеке табыс салығы

106 753


04


Меншiкке салынатын салықтар

63 936



1

Мүлiкке салынатын салықтар

952



3

Жер салығы

357



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

60 257



5

Бірыңғай жер салығы

2 370


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

413



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

413

2



Салықтық емес түсiмдер

80


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

80



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

80

4



Трансферттердің түсімдері

733 949


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

733 949



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

733 949

 
Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

924 951

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

89 437


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 437



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89 437



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

396 614


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

396 614



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

4 424



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39 883



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

39 877



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

312 430

12



Көлiк және коммуникация

438 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

438 900



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

26 931



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

411 969




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

19 820

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 2-қосымша

Ақтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

149 576

1



Салықтық түсімдер

19 745


01


Табыс салығы

6 798



2

Жеке табыс салығы

6 798


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 914



1

Мүлiкке салынатын салықтар

245



3

Жер салығы

35



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 498



5

Бірыңғай жер салығы

3 136


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

33



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

33

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

129 831


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

129 831



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

129 831

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

150 264

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 784


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 784



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 784



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 673


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 673



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

1 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9 673

12



Көлiк және коммуникация

52 807


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 807



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

52 807




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

688

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 3-қосымша

Ақсай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

260 583

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

236 583


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

236 583



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

236 583

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

261 122

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

74 981


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 981



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

74 655



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

326

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68 952


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 952



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 889



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 382



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

45 681

12



Көлiк және коммуникация

117 189


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 189



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5 700



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

111 489




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

539

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 4-қосымша

Боралдай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

71 283

1



Салықтық түсімдер

16 403


01


Табыс салығы

4 680



2

Жеке табыс салығы

4 680


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 696



1

Мүлiкке салынатын салықтар

279



3

Жер салығы

5



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 633



5

Бірыңғай жер салығы

4 779


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

279


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

279



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

279

4



Трансферттердің түсімдері

54 601


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 601



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

54 601

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 061

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 550



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 472



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 511


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 511



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

20 500

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

778

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 5-қосымша

Билікөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

119 645

1



Салықтық түсімдер

12 355


01


Табыс салығы

5 431



2

Жеке табыс салығы

5 431


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 537



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

46



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 393



5

Бірыңғай жер салығы

1 952


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

387



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

387

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

107 251


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

107 251



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

107 251

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

119 740

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 882


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 882



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 208



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

674

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 897


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 897



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 861



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 620



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 416

12



Көлiк және коммуникация

64 961


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 961



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

64 961




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

95

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 6-қосымша

Жетітөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

74 716

1



Салықтық түсімдер

28 456


01


Табыс салығы

7 101



2

Жеке табыс салығы

7 101


04


Меншiкке салынатын салықтар

21 353



1

Мүлiкке салынатын салықтар

478



3

Жер салығы

98



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 574



5

Бірыңғай жер салығы

9 203


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

46 260


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 260



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 260

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

77 995

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 260


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 260



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 260



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 735


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 735



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 701



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 872



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26 162

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 279

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 7-қосымша

Көкбастау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

143 743

1



Салықтық түсімдер

22 289


01


Табыс салығы

11 352



2

Жеке табыс салығы

11 352


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 937



1

Мүлiкке салынатын салықтар

309



3

Жер салығы

56



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 128



5

Бірыңғай жер салығы

2 444

2



Салықтық емес түсiмдер

4


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

121 450


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121 450



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

121 450

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

144 051

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 488


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 488



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 041



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

447

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 214


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 214



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 450



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

29 764

12



Көлiк және коммуникация

55 349


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 349



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

52 349




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

308

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 8-қосымша

Куреңбел ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

75 212

1



Салықтық түсімдер

22 018


01


Табыс салығы

11 682



2

Жеке табыс салығы

11 682


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 336



1

Мүлiкке салынатын салықтар

260



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 945



5

Бірыңғай жер салығы

3121

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

53 194


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 194



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

53 194

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

76 413

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 670


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 670



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 670



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 482


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 482



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 398



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

25 784

12



Көлiк және коммуникация

1 261


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 261



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 261




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 201

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 9-қосымша

Қарасаз ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

86 333

1



Салықтық түсімдер

22 962


01


Табыс салығы

5 313



2

Жеке табыс салығы

5 313


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 567



1

Мүлiкке салынатын салықтар

536



3

Жер салығы

27



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 620



5

Бірыңғай жер салығы

4 384


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

82



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

82

2



Салықтық емес түсiмдер

651


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

651



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

651

4



Трансферттердің түсімдері

62 720


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 720



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

62 720

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 365

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 163



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 163



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 730


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 730



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

14 930

12



Көлiк және коммуникация

2 472


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 472



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

893



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1579




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 032

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 10-қосымша

Қошқарата ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

107 532

1



Салықтық түсімдер

13 188


01


Табыс салығы

2 898



2

Жеке табыс салығы

2 898


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 290



1

Мүлiкке салынатын салықтар

55



3

Жер салығы

29



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 356



5

Бірыңғай жер салығы

5 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

94 344


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

94 344



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

94 344

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

108 953

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 416


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 416



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 969



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

447

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 693


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 693



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 304



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

22 989

12



Көлiк және коммуникация

39 844


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 844



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

39 844




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 421

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 11-қосымша

Қызыларық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

93 985

1



Салықтық түсімдер

15 111


01


Табыс салығы

5 425



2

Жеке табыс салығы

5 425


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 669



1

Мүлiкке салынатын салықтар

398



3

Жер салығы

11



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 463



5

Бірыңғай жер салығы

2 797


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

17



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

17

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

78 874


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 874



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

78 874

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

94 795

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58 062


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 062



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 062



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 143


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 143



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 810



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 305



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 028

12



Көлiк және коммуникация

20 590


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 590



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

20 590



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

810

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 12-қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

81 957

1



Салықтық түсімдер

30 500


01


Табыс салығы

12 793



2

Жеке табыс салығы

12 793


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 707



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

15 037



5

Бірыңғай жер салығы

2 350

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

51 457


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 457



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

51 457

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

83 321

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 855


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 855



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 691



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 164

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 485


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 485



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 011



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 474

12



Көлік және коммуникация

981


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

981



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

981




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 364

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 13-қосымша

Нұрлыкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

139 761

1



Салықтық түсімдер

28 830


01


Табыс салығы

13 004



2

Жеке табыс салығы

13 004


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 634



1

Мүлiкке салынатын салықтар

243



3

Жер салығы

22



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

14 344



5

Бірыңғай жер салығы

1 025


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

192



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

192

2



Салықтық емес түсiмдер

66


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

66



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

66

4



Трансферттердің түсімдері

110 865


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

110 865



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

110 865

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

140 943

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 970


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 970



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 770



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 073



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

69 473


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 473



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

69 473




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 182

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне 14-қосымша

Шақпақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2025 № 57-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

175 972

1



Салықтық түсімдер

33 364


01


Табыс салығы

17 673



2

Жеке табыс салығы

17 673


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 681



1

Мүлiкке салынатын салықтар

597



3

Жер салығы

31



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 840



5

Бірыңғай жер салығы

2 213


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

10



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

10

2



Салықтық емес түсiмдер

12


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12

4



Трансферттердің түсімдері

142 596


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

142 596



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

142 596

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

178 281

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 608


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 608



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 608



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

74 092


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 092



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 587



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 334



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

54 171

12



Көлiк және коммуникация

46 581


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 581



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2 771



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

43 810




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 309


  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 15-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

643 983

1



Салықтық түсімдер

150 062


01


Табыс салығы

39 670



2

Жеке табыс салығы

39 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

110 062



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

108 812



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

493 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

493 821



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

493 821


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

643 983

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 480


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 480



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 480



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

235 482


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

235 482



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

6996



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 527



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 214



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

169 745

12



Көлiк және коммуникация

330 021


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 021



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

27 151



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

302 870




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

56 856

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

39 856


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 856



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 856


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 131


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 131



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 131

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

182 853

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

158 853


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

158 853



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

158 853


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

182 853

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 089



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 330


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 330



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 830

12



Көлiк және коммуникация

115 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 934



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

115 934




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

52 112

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

37 340


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 340



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 340


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 112

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 225



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 387


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 387



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 787



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 300

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

44 834

1



Салықтық түсімдер

8 476


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 100



5

Бірыңғай жер салығы

1 000


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

36 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 319


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 603



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 823



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 371

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

72 782

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

42 778


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 778



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42 778


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 782

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 778


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 778



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 778



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 004



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

23 004

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

112 964

1



Салықтық түсімдер

17 312


01


Табыс салығы

6 661



2

Жеке табыс салығы

6 661


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 361

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

95 613


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 613



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 613


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

112 964

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 944



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 944



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 351



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 351

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

53 362

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

37 941


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 941



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 941


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

53 362

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 441



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 121


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 121



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 321

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

72 517

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

47 887


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 887



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 887


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 517

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 627


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 627



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 127



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

86 202

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4500



2

Жеке табыс салығы

4500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

76 702


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 702



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

76 702


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 202

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 702


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 702



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 152



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 300

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




II.КІРІСТЕР

85 190

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

72 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 190



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 190


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 798


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 798



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 798



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

73 026

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

45 026


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 026



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45 026


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 026

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 026


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 026



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 026



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 500

12



Көлік және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

138 682

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

114 517


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114 517



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

114 517


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

138 682

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 328



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

71 927


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 927



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

121 075

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

91 075


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 075



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

91 075


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

121 075

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 761


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 761



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 761



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 314


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 314



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 880



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 034

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 16-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

643 983

1



Салықтық түсімдер

150 062


01


Табыс салығы

39 670



2

Жеке табыс салығы

39 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

110 062



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

108 812



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

493 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

493 821



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

493 821


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

643 983

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 480


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 480



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 480



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

235 482


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

235 482



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

6996



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 527



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 214



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

169 745

12



Көлiк және коммуникация

330 021


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 021



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

27 151



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

302 870




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

56 856

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

39 856


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 856



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 856


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 131


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 131



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 131

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

182 853

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

158 853


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

158 853




3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

158 853

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

182 853

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 089



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 330


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 330



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 830

12



Көлiк және коммуникация

115 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 934



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

115 934




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

52 112

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

37 340


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 340



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 340


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 112

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 225



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 387


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 387



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 787



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 300

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

44 834

1



Салықтық түсімдер

8 476


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 100



5

Бірыңғай жер салығы

1 000


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

36 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 319


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 603



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 823



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 371

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

72 782

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

42 778


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 778



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42 778


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 782

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 778


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 778



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 778



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 004



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

23 004

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

112 964

1



Салықтық түсімдер

17 312


01


Табыс салығы

6 661



2

Жеке табыс салығы

6 661


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 361

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

95 613


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 613



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 613


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

112 964

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 944



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 944



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 351



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 351

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

53 362

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

37 941


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 941



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 941


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

53 362

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 441



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 121


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 121



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 321

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

72 517

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

47 887


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 887



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 887


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 517

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 627


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 627



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 127



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

86 202

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4500



2

Жеке табыс салығы

4500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

76 702


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 702



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

76 702


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 202

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 702


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 702



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 152



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 300

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




III.КІРІСТЕР

85 190

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

72 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 190



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 190


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 798


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 798



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 798



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

73 026

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

45 026


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 026



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45 026


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 026

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 026


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 026



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 026



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 500

12



Көлік және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

138 682

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

114 517


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114 517



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

114 517


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

138 682

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 328



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

71 927


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 927



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

121 075

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

91 075


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 075



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

91 075


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

121 075

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 761


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 761



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 761



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 314


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 314



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 880



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 034

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


О бюджетах сельских округов и села Бауыржан Момышулы Жуалынского района на 2025-2027 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года № 36-2.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 25 декабря 2024 года № 35-3 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты сельских округов и села Бауыржан Момышулы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1.1 Село Бауыржан Момышулы

      1) доходы – 905 131 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 171 102 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 733 949 тысяч теңге;

      2) затраты – 924 951 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 19 820 тысяч тенге.

      1.2 Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 149 576 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 19 745 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 129 831 тысяч теңге;

      2) затраты – 150 264 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 688 тысяч тенге.

      1.3 Аксайский сельский округ

      1) доходы – 260 583 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 24 000 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 236 583 тысяч теңге;

      2) затраты – 261 122 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 539 тысяч тенге.

      1.4 Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 71 283 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 16 403 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 279 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 54 601 тысяч теңге;

      2) затраты –72 061 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 778 тысяч тенге.

      1.5 Биликульский сельский округ

      1) доходы – 119 645 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 12 355 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 107 251 тысяч теңге;

      2) затраты – 119 740 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 95 тысяч тенге.

      1.6 Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 74 716 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 28 456 тысяч тенге;

      неналоговые поступлениям – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 46 260 тысяч теңге;

      2) затраты – 77 995 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 279 тысяч тенге.

      1.7 Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 143 743 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 22 289 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 121 450 тысяч теңге;

      2) затраты – 144 051 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 308 тысяч тенге.

      1.8 Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 75 212 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 22 018 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 53 194 тысяч теңге;

      2) затраты – 76 413 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 201 тысяч тенге.

      1.9 Карасазский сельский округ

      1) доходы – 86 333 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 22 962 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 651 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 62 720 тысяч теңге;

      2) затраты – 87 365 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 032 тысяч тенге.

      1.10 Кошкаратинский сельский округ

      1) доходы – 107 532 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 13 188 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 94 344 тысяч теңге;

      2) затраты – 108 953 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 421 тысяч тенге.

      1.11 Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 93 985 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 15 111 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 78 874 тысяч теңге;

      2) затраты – 94 795 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.

      1.12 Мынбулакский сельский округ

      1) доходы – 81 957 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 30 500 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 51 457 тысяч теңге;

      2) затраты – 83 321 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 364 тысяч тенге.

      1.13 Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 139 761 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 28 830 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 66 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 110 865 тысяч теңге;

      2) затраты – 140 943 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 182 тысяч тенге.

      1.14 Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 175 972 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 33 364 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 12 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 142 596 тысяч теңге;

      2) затраты – 178 281 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 309 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата З. Бурлибаев

  Приложение 1 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

905 131

1



Налоговые поступления

171 102


01


Подоходный налог

106 753



2

Индивидуальный подоходный налог

106 753


04


Hалоги на собственность

63 936



1

Hалоги на имущество

952



3

Земельный налог

357



4

Налог на транспортные средства

60 257



5

Единый земельный налог

2 370


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

413



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

413

2



Неналоговые поступления

80


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

80



1

Прочие неналоговые поступления

80

4



Поступления трансфертов

733 949


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

733 949



3

Трансферты районов (городов областного значения)

733 949

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

924 951

01



Государственные услуги общего характера

89 437


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 437



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 437



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

396 614


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

396 614



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

4 424



008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 883



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 877



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

312 430

12



Транспорт и коммуникации

438 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

438 900



013

Капитальный и средний ремонт населенных пунктов

26 931



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

411 969




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

19 820

  Приложение 2 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

149 576

1



Налоговые поступления

19 745


01


Подоходный налог

6 798



2

Индивидуальный подоходный налог

6 798


04


Hалоги на собственность

12 914



1

Hалоги на имущество

245



3

Земельный налог

35



4

Налог на транспортные средства

9 498



5

Единый земельный налог

3 136


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

33



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

33

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

129 831


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

129 831



3

Трансферты районов (городов областного значения)

129 831

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

150 264

01



Государственные услуги общего характера

70 784


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 784



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 784



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 673


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 673



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 673

12



Транспорт и коммуникации

52 807


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 807



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

52 807




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

688

  Приложение 3 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 3 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

260 583

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

236 583


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

236 583



3

Трансферты районов (городов областного значения)

236 583

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

261 122

01



Государственные услуги общего характера

74 981


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 981



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 655



022

Капитальные расходы государственного органа

326

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

68 952


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 952



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 889



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 382



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 681

12



Транспорт и коммуникации

117 189


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 189



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 700



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

111 489




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

539

  Приложение 4 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

71 283

1



Налоговые поступления

16 403


01


Подоходный налог

4 680



2

Индивидуальный подоходный налог

4 680


04


Hалоги на собственность

11 696



1

Hалоги на имущество

279



3

Земельный налог

5



4

Налог на транспортные средства

6 633



5

Единый земельный налог

4 779


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

279


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

279



1

Прочие неналоговые поступления

279

4



Поступления трансфертов

54 601


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 601



3

Трансферты районов (городов областного значения)

54 601

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 061

01



Государственные услуги общего характера

45 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 550



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 472



022

Капитальные расходы государственного органа

78

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 511


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 511



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

778

  Приложение 5 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Биликульского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

119 645

1



Налоговые поступления

12 355


01


Подоходный налог

5 431



2

Индивидуальный подоходный налог

5 431


04


Hалоги на собственность

6 537



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

46



4

Налог на транспортные средства

4 393



5

Единый земельный налог

1 952


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

387



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

387

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

107 251


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 251



3

Трансферты районов (городов областного значения)

107 251

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

119 740

01



Государственные услуги общего характера

46 882


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 882



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 208



022

Капитальные расходы государственного органа

674

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 897


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 897



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 861



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 620



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 416

12



Транспорт и коммуникации

64 961


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 961



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

64 961




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

95

  Приложение 6 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

74 716

1



Налоговые поступления

28 456


01


Подоходный налог

7 101



2

Индивидуальный подоходный налог

7 101


04


Hалоги на собственность

21 353



1

Hалоги на имущество

478



3

Земельный налог

98



4

Налог на транспортные средства

11 574



5

Единый земельный налог

9 203


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

2

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

46 260


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 260



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 260

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

77 995

01



Государственные услуги общего характера

48 260


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 260



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 260



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

29 735


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 735



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 701



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 872



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 162

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 279

  Приложение 7 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

143 743

1



Налоговые поступления

22 289


01


Подоходный налог

11 352



2

Индивидуальный подоходный налог

11 352


04


Hалоги на собственность

10 937



1

Hалоги на имущество

309



3

Земельный налог

56



4

Налог на транспортные средства

8 128



5

Единый земельный налог

2 444

2



Неналоговые поступления

4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

121 450


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 450



3

Трансферты районов (городов областного значения)

121 450

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

144 051

01



Государственные услуги общего характера

52 488


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 488



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 041



022

Капитальные расходы государственного органа

447

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 214


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 214



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 450



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

29 764

12



Транспорт и коммуникации

55 349


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 349



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

52 349




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

308

  Приложение 8 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 8 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

75 212

1



Налоговые поступления

22 018


01


Подоходный налог

11 682



2

Индивидуальный подоходный налог

11 682


04


Hалоги на собственность

10 336



1

Hалоги на имущество

260



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

6 945



5

Единый земельный налог

3 121

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

53 194


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 194



3

Трансферты районов (городов областного значения)

53 194

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

76 413

01



Государственные услуги общего характера

44 670


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 670



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 670



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

30 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 482



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 398



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 784

12



Транспорт и коммуникации

1 261


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 261



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 261




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 201

  Приложение 9 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Карасазского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 9 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 333

1



Налоговые поступления

22 962


01


Подоходный налог

5 313



2

Индивидуальный подоходный налог

5 313


04


Hалоги на собственность

17 567



1

Hалоги на имущество

536



3

Земельный налог

27



4

Налог на транспортные средства

12 620



5

Единый земельный налог

4 384


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

82



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

82

2



Неналоговые поступления

651


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

651



1

Прочие неналоговые поступления

651

4



Поступления трансфертов

62 720


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 720



3

Трансферты районов (городов областного значения)

62 720

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 365

01



Государственные услуги общего характера

61 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 163



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 163



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 730


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 730



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 930

12



Транспорт и коммуникации

2 472


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 472



013

Капитальный и средний ремонт населенных пунктов

893



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

1579




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 032

  Приложение 10 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 10 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

107 532

1



Налоговые поступления

13 188


01


Подоходный налог

2 898



2

Индивидуальный подоходный налог

2 898


04


Hалоги на собственность

10 290



1

Hалоги на имущество

55



3

Земельный налог

29



4

Налог на транспортные средства

4 356



5

Единый земельный налог

5 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

94 344


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

94 344



3

Трансферты районов (городов областного значения)

94 344

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

108 953

01



Государственные услуги общего характера

40 416


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 416



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 969



022

Капитальные расходы государственного органа

447

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 693


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 693



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 304



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 989

12



Транспорт и коммуникации

39 844


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 844



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

39 844




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 421

  Приложение 11 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 11 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

93 985

1



Налоговые поступления

15 111


01


Подоходный налог

5 425



2

Индивидуальный подоходный налог

5 425


04


Hалоги на собственность

9 669



1

Hалоги на имущество

398



3

Земельный налог

11



4

Налог на транспортные средства

6 463



5

Единый земельный налог

2 797


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

17

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

78 874


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 874



3

Трансферты районов (городов областного значения)

78 874

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

94 795

01



Государственные услуги общего характера

58 062


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 062



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 062



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 143


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 143



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 810



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 305



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 028

12



Транспорт и коммуникации

20 590


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 590



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 590



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

810

  Приложение 12 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 12 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

81 957

1



Налоговые поступления

30 500


01


Подоходный налог

12 793



2

Индивидуальный подоходный налог

12 793


04


Hалоги на собственность

17 707



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

15 037



5

Единый земельный налог

2 350

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

51 457


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 457



3

Трансферты районов (городов областного значения)

51 457

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

83 321

01



Государственные услуги общего характера

54 855


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 855



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 691



022

Капитальные расходы государственного органа

1 164

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 485


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 485



008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 011



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 474

12



Транспорт и коммуникации

981


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

981



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

981




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 364

  Приложение 13 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 13 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

139 761

1



Налоговые поступления

28 830


01


Подоходный налог

13 004



2

Индивидуальный подоходный налог

13 004


04


Hалоги на собственность

15 634



1

Hалоги на имущество

243



3

Земельный налог

22



4

Налог на транспортные средства

14 344



5

Единый земельный налог

1 025


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

192



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

192

2



Неналоговые поступления

66


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

66



1

Прочие неналоговые поступления

66

4



Поступления трансфертов

110 865


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

110 865



3

Трансферты районов (городов областного значения)

110 865

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

140 943

01



Государственные услуги общего характера

57 970


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 970



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 770



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 073



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

69 473


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 473



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

69 473




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 182

  Приложение 14 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года №36-2

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 14 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

175 972

1



Налоговые поступления

33 364


01


Подоходный налог

17 673



2

Индивидуальный подоходный налог

17 673


04


Hалоги на собственность

15 681



1

Hалоги на имущество

597



3

Земельный налог

31



4

Налог на транспортные средства

12 840



5

Единый земельный налог

2 213


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

12


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

12



1

Прочие неналоговые поступления

12

4



Поступления трансфертов

142 596


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

142 596



3

Трансферты районов (городов областного значения)

175 972

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

178 281

01



Государственные услуги общего характера

57 608


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 608



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 608



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

74 092


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 092



008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 587



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 334



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54 171

12



Транспорт и коммуникации

46 581


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 581



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 771



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

43 810




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 309


  Приложение 15 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

643 983

1



Налоговые поступления

150 062


01


Подоходный налог

39 670



2

Индивидуальный подоходный налог

39 670


04


Hалоги на собственность

110 062



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

108 812



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

493 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

493 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

493 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

643 983

01



Государственные услуги общего характера

78 480


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 482



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6996



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 527



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 214



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169 745

12



Транспорт и коммуникации

330 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 021



013

Капитальный и средний населенных пунктов

27 151



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

302 870




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

56 856

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

39 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 856



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 856

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 856

01



Государственные услуги общего характера

42 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 625



022

Капитальные расходы государственного органа

1 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 131


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 131



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 131

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

182 853

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

158 853


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 853



3

Трансферты районов (городов областного значения)

158 853

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

182 853

01



Государственные услуги общего характера

52 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 089



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 330


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 330



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 830

12



Транспорт и коммуникации

115 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 934



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

115 934




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 112

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

37 340


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 340



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 340

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 112

01



Государственные услуги общего характера

44 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 387


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 387



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 787



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 834

1



Налоговые поступления

8 476


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

5 276



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 100



5

Единый земельный налог

1 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

36 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 834

01



Государственные услуги общего характера

38 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 603



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 823



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 371

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 782

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

42 778


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 778



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 778

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 782

01



Государственные услуги общего характера

44 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 778



022

Капитальные расходы государственного органа

2000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 004



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 004

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

112 964

1



Налоговые поступления

17 312


01


Подоходный налог

6 661



2

Индивидуальный подоходный налог

6 661


04


Hалоги на собственность

10 651



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

10 361

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

95 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 613

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

112 964

01



Государственные услуги общего характера

43 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 944



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 944



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 351

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 362

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

37 941


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 941



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 941

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 362

01



Государственные услуги общего характера

42 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 441



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 121



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 321

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 517

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

47 887


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 887



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 887

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 517

01



Государственные услуги общего характера

50 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 627



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 127



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 202

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4500



2

Индивидуальный подоходный налог

4500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

76 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 702



3

Трансферты районов (городов областного значения)

76 702

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 202

01



Государственные услуги общего характера

38 702


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 702



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 152



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 190

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

72 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 190



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 190

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 190

01



Государственные услуги общего характера

54 798


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 026

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

45 026


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 026



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 026

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 026

01



Государственные услуги общего характера

49 026


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

138 682

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

114 517


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 517



3

Трансферты районов (городов областного значения)

114 517

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

138 682

01



Государственные услуги общего характера

54 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 128



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

71 927


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 927



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

71 927




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 075

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

91 075


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 075



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 075

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 075

01



Государственные услуги общего характера

50 761


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 761



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 761



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 314


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 880



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 034

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 16 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

643 983

1



Налоговые поступления

150 062


01


Подоходный налог

39 670



2

Индивидуальный подоходный налог

39 670


04


Hалоги на собственность

110 062



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

108 812



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

493 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

493 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

493 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

643 983

01



Государственные услуги общего характера

78 480


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 482



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6996



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 527



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 214



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169 745

12



Транспорт и коммуникации

330 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 021



013

Капитальный и средний населенных пунктов

27 151



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

302 870




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

56 856

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

39 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 856



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 856

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 856

01



Государственные услуги общего характера

42 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 625



022

Капитальные расходы государственного органа

1 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 131


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 131



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 131

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

182 853

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

158 853


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 853



3

Трансферты районов (городов областного значения)

158 853

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

182 853

01



Государственные услуги общего характера

52 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 089



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 330


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 330



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 830

12



Транспорт и коммуникации

115 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 934



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

115 934




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 112

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

37 340


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 340



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 340

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 112

01



Государственные услуги общего характера

44 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 387


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 387



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 787



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 834

1



Налоговые поступления

8 476


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

5 276



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 100



5

Единый земельный налог

1 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

36 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 834

01



Государственные услуги общего характера

38 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 603



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 823



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 371

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 782

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

42 778


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 778



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 778

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 782

01



Государственные услуги общего характера

44 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 778



022

Капитальные расходы государственного органа

2000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 004



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 004

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

112 964

1



Налоговые поступления

17 312


01


Подоходный налог

6 661



2

Индивидуальный подоходный налог

6 661


04


Hалоги на собственность

10 651



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

10 361

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

95 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 613

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

112 964

01



Государственные услуги общего характера

43 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 944



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 944



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 351

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 362

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

37 941


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 941



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 941

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 362

01



Государственные услуги общего характера

42 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 441



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 121



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 321

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 517

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

47 887


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 887



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 887

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 517

01



Государственные услуги общего характера

50 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 627



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 127



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 202

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4500



2

Индивидуальный подоходный налог

4500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

76 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 702



3

Трансферты районов (городов областного значения)

76 702

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 202

01



Государственные услуги общего характера

38 702


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 702



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 152



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 190

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

72 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 190



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 190

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 190

01



Государственные услуги общего характера

54 798


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 026

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

45 026


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 026



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 026

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 026

01



Государственные услуги общего характера

49 026


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

138 682

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

114 517


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 517



3

Трансферты районов (городов областного значения)

114 517

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

138 682

01



Государственные услуги общего характера

54 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 128



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

71 927


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 927



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

71 927




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 075

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

91 075


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 075



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 075

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 075

01



Государственные услуги общего характера

50 761


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 761



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 761



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 314


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 880



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 034

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0