Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына және "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 35-3 шешімі негізінде Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері 1-16 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1.1 Бауыржан Момышұлы ауылы
1) кірістер – 919 577 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 164 158 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 100 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 755 319 мың теңге;
2) шығындар – 939 397 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 19 820 мың теңге.
1.2 Ақтөбе ауылдық округі
1) кірістер – 147 424 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 16 975 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 25 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 130 424 мың теңге;
2) шығындар – 148 112 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 688 мың теңге.
1.3 Ақсай ауылдық округі
1) кірістер – 253 094 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 000 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 229 094 мың теңге;
2) шығындар – 253 633 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 539 мың теңге.
1.4 Боралдай ауылдық округі
1) кірістер – 69 373 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 14 772 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 54 601 мың теңге;
2) шығындар – 70 151 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 778 мың теңге
1.5 Билікөл ауылдық округі
1) кірістер – 114 677 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 10 187 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 104 451 мың теңге;
2) шығындар – 114 772 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 95 мың теңге
1.6 Жетітөбе ауылдық округі
1) кірістер – 76 323 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 29 994 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 46 319 мың теңге;
2) шығындар – 79 602 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 279 мың теңге.
1.7 Көкбастау ауылдық округі
1) кірістер 141 032 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 19 543 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 121 450 мың теңге;
2) шығындар – 141 340 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 308 мың теңге.
1.8 Күреңбел ауылдық округі
1) кірістер – 68 655 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 15 411 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 53 234 мың теңге;
2) шығындар – 69 856 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 201 мың теңге.
1.9 Қарасаз ауылдық округі
1) кірістер 78 414 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 620 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 53 784 мың теңге;
2) шығындар – 79 446 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 032 мың теңге.
1.10 Қошқарата ауылдық округі
1) кірістер 104 015 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 470 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 30 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 94 515 мың теңге;
2) шығындар – 105 436 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 421 мың теңге.
1.11 Қызыларық ауылдық округі
1) кірістер 88 069 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 961 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 75 069 мың теңге;
2) шығындар – 88 879 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 810 мың теңге.
1.12 Мыңбұлақ ауылдық округі
1) кірістер – 79 487 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 27 961 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 51 487 мың теңге;
2) шығындар – 80 851 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 364 мың теңге.
1.13 Нұрлыкент ауылдық округі
1) кірістер 135 072 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 160 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 110 907 мың теңге;
2) шығындар – 136 254 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 182 мың теңге.
1.14 Шақпақ ауылдық округі
1) кірістер 167 277 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 29 960 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 40 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 137 277 мың теңге;
2) шығындар – 169 586 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 2 309 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен..2. Осы шешімнің орындалуына бақылау жүргізу және интернет-ресурстарында жариялау аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылымы, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдардың құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
| Мәслихат төрағасы | З. Бурлибаев |
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 1-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 919 577 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 164 158 | |||||
01 | Табыс салығы | 104 516 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 104 516 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 59 312 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | |||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 58 062 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 755 319 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 755 319 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 755 319 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 939 397 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 87 429 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 429 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 87 429 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 412 698 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 412 698 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 4 424 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 33 143 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 41 645 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 333 486 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 439 270 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 439 270 | |||||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 26 931 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 412 339 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 19 820 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 2-қосымша |
Ақтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 147 424 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | |||||
01 | Табыс салығы | 7 883 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | |||||
3 | Жер салығы | 43 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 286 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 130 424 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 130 424 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 130 424 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 148 112 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 66 481 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 481 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 481 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 231 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 231 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 000 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 231 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 53 400 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 400 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 400 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 688 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 3-қосымша |
Ақсай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 253 094 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | |||||
01 | Табыс салығы | 9 020 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | |||||
3 | Жер салығы | 13 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 229 094 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 229 094 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 229 094 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 253 633 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 67 877 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 877 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 377 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 66 397 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 397 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 24 011 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 42 386 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 119 359 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 119 359 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 7 000 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 112 359 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 539 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 4-қосымша |
Боралдай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 69 373 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | |||||
01 | Табыс салығы | 4 820 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | |||||
3 | Жер салығы | 6 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 601 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 601 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 54 601 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 70 151 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 640 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 640 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 562 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 78 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 511 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 511 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 711 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 20 500 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 778 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 5-қосымша |
Билікөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 114 677 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 187 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 855 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 855 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 132 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | |||||
3 | Жер салығы | 30 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 300 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 656 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 104 451 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 104 451 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 104 451 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 114 772 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 423 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 423 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 643 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 286 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 286 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 765 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 521 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 65 063 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 063 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 65 063 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 95 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 6-қосымша |
Жетітөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 76 323 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | |||||
01 | Табыс салығы | 12 000 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | |||||
3 | Жер салығы | 85 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 46 319 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 319 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 46 319 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 79 602 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 319 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 319 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 319 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 283 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 283 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 26 283 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 279 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 7-қосымша |
Көкбастау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 141 032 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 543 | |||||
01 | Табыс салығы | 9 115 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 115 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 428 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | |||||
3 | Жер салығы | 43 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 811 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 284 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 121 450 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 121 450 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 121 450 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 141 340 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 720 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 720 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 273 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 447 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 951 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 951 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 28 951 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 308 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 8-қосымша |
Күреңбел ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 68 655 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 800 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | |||||
3 | Жер салығы | 10 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 53 234 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 53 234 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 53 234 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 69 856 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 435 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 435 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 435 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 421 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 421 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 900 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 24 221 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 201 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 9-қосымша |
Қарасаз ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 78 414 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | |||||
01 | Табыс салығы | 7 000 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | |||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | |||||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | |||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 53 784 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 53 784 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 53 784 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 79 446 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 084 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 084 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 584 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 472 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 472 | |||||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 893 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1579 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 032 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 10-қосымша |
Қошқарата ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 104 015 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | |||||
01 | Табыс салығы | 4 500 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 500 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | |||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 94 515 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 94 515 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 94 515 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 105 436 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 615 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 615 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 065 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 821 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 821 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 400 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 21 821 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 421 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 11-қосымша |
Қызыларық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-9 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 88 069 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | |||||
01 | Табыс салығы | 4 980 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | |||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 75 069 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75 069 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 75 069 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 88 879 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 677 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 677 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 677 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 710 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 710 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 810 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 810 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 12-қосымша |
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 79 487 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | |||||
01 | Табыс салығы | 12 093 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | |||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 650 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 487 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 487 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 51 487 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 80 851 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 870 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 870 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 706 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 164 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 000 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 000 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 500 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 500 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 981 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 981 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 981 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 364 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 13-қосымша |
Нұрлыкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 135 072 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | |||||
01 | Табыс салығы | 9 500 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | |||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 110 907 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 110 907 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 110 907 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 136 254 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 354 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 354 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 154 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 69 473 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 473 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 69 473 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 182 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 14-қосымша |
Шақпақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I.КІРІСТЕР | 167 277 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | |||||
01 | Табыс салығы | 10 000 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | |||||
3 | Жер салығы | 30 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 137 277 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 137 277 | |||||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 137 277 | |||||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 169 586 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 148 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 148 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 848 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 72 323 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 323 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 980 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 52 943 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 45 115 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 115 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 500 | |||||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 43 615 | |||||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | ||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 309 | |||||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 15-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 643 983 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 150 062 | ||
01 | Табыс салығы | 39 670 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 670 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 062 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 108 812 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 493 821 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 493 821 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 493 821 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 643 983 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 480 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 480 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 480 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 482 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 482 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 6996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 527 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 214 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 169 745 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 330 021 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 330 021 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 27 151 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 302 870 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 56 856 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | ||
01 | Табыс салығы | 7 883 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1286 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 856 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 856 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 856 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 856 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 625 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 131 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 131 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 131 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақсай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 182 853 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | ||
01 | Табыс салығы | 9 020 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 13 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 158 853 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 158 853 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 158 853 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 182 853 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 589 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 589 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 089 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 330 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 330 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 830 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 115 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 934 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 115 934 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Боралдай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 52 112 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | ||
01 | Табыс салығы | 4 820 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | ||
3 | Жер салығы | 6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 340 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 340 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 340 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 52 112 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 225 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 387 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 387 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 787 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Билікөл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 44 834 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 476 | ||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 276 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 100 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 319 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 319 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 36 319 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 44 834 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 603 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 603 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 823 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 231 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 231 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 380 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 480 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 371 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Жетітөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 72 782 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | ||
01 | Табыс салығы | 12 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | ||
3 | Жер салығы | 85 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 778 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 778 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 42 778 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 782 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 778 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 778 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 778 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 004 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 004 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 23 004 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Көкбастау ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 112 964 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 312 | ||
01 | Табыс салығы | 6 661 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 661 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 651 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 361 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 613 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 613 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 95 613 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 112 964 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 944 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 944 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 944 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 351 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 351 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 351 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Куреңбел ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 53 362 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | ||
3 | Жер салығы | 10 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 941 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 941 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 941 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 53 362 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 241 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 241 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 441 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 121 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 121 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 321 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қарасаз ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 72 517 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | ||
01 | Табыс салығы | 7 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||
3 | Жер салығы | 20 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 887 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 887 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 47 887 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 517 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 627 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 627 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 127 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қошқарата ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 86 202 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | ||
01 | Табыс салығы | 4500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 702 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 702 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 76 702 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 202 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 702 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 702 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 152 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қызыларық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 85 190 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | ||
01 | Табыс салығы | 4 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 190 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 190 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 72 190 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 85 190 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 798 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 798 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 798 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 900 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 900 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 73 026 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | ||
01 | Табыс салығы | 12 093 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1650 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 026 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 026 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 45 026 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 73 026 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 026 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 026 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 026 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 500 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Нұрлыкент ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 138 682 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | ||
01 | Табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114 517 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114 517 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 114 517 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 138 682 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 328 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 328 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 128 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 927 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 927 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 71 927 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Шақпақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 121 075 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | ||
01 | Табыс салығы | 10 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 91 075 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 91 075 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 91 075 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 075 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 761 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 761 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 761 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 70 314 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 314 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 880 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 52 034 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
| Жуалы аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
| шешіміне 16-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 643 983 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 150 062 | ||
01 | Табыс салығы | 39 670 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 670 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 062 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 108 812 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 493 821 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 493 821 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 493 821 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 643 983 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 480 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 480 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 480 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 482 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 482 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 6996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 527 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 214 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 169 745 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 330 021 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 330 021 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 27 151 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 302 870 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақтөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 56 856 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | ||
01 | Табыс салығы | 7 883 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1286 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 856 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 856 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 856 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 856 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 625 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 131 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 131 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 131 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Ақсай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 182 853 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | ||
01 | Табыс салығы | 9 020 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 13 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 158 853 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 158 853 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 158 853 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 182 853 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 589 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 589 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 089 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 330 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 330 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 830 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 115 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 934 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 115 934 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Боралдай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 52 112 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | ||
01 | Табыс салығы | 4 820 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | ||
3 | Жер салығы | 6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 340 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 340 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 340 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 52 112 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 225 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 387 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 387 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 787 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Билікөл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 44 834 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 476 | ||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 276 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 100 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 319 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 319 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 36 319 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 44 834 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 603 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 603 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 823 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 231 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 231 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 380 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 480 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 371 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Жетітөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 72 782 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | ||
01 | Табыс салығы | 12 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | ||
3 | Жер салығы | 85 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 778 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 778 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 42 778 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 782 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 778 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 778 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 778 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 004 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 004 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 23 004 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Көкбастау ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 112 964 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 312 | ||
01 | Табыс салығы | 6 661 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 661 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 651 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 361 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 613 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 613 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 95 613 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 112 964 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 944 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 944 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 944 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 351 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 351 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 351 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Куреңбел ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 53 362 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | ||
3 | Жер салығы | 10 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 941 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 941 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 941 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 53 362 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 241 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 241 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 441 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 121 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 121 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 321 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қарасаз ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 72 517 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | ||
01 | Табыс салығы | 7 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||
3 | Жер салығы | 20 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 887 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 887 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 47 887 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 517 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 627 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 627 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 127 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қошқарата ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 86 202 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | ||
01 | Табыс салығы | 4500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 702 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 702 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 76 702 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 202 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 702 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 702 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 152 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Қызыларық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 85 190 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | ||
01 | Табыс салығы | 4 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 190 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 190 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 72 190 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 85 190 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 798 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 798 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 798 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 900 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 900 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 73 026 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | ||
01 | Табыс салығы | 12 093 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1650 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 026 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 026 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 45 026 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 73 026 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 026 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 026 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 026 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 500 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Нұрлыкент ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 138 682 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | ||
01 | Табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114 517 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114 517 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 114 517 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 138 682 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 328 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 328 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 128 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 927 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 927 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 71 927 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
Шақпақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 121 075 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | ||
01 | Табыс салығы | 10 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 91 075 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 91 075 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 91 075 | ||
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 075 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 761 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 761 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 761 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 70 314 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 314 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 880 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 52 034 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||