1. 2025-2027 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 60 031 мың теңге:
салықтық түсімдер – 8 574 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге
трансферттер түсімі – 51 457 мың теңге;
2) шығындар – 84 810 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 779 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 779 мың теңге:
қарыздар түсімі– 0 теңге;
қарыздарды өтеу– 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 24 779 мың теңге.
Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 317 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2. Қазақстан Республикасының "2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 9 бабына сәйкес белгіленген еске және басшылыққа алынсын:
1) жалақының ең төмен мөлшері – 85 000 теңге;
2) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш - 3 932 теңге;
3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерлерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы – 46 228 теңге болып белгіленгені ескерілсін.
3. 2025 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 51 417 мың теңге сомасында бекітілсін.
4. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Байғанин аудандық мәслихатының төрағасы |
М. Сержан |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 236 шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 317 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | 1. КІРІСТЕР | 60 031 |
| 1 | | | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 8 574 |
| | 01 | | Табыс салығы | 3 100 |
| | | 2 | Жеке табыссалығы | 3 100 |
| | 04 | | Меншікке салынатын салықтар | 4 914 |
| | | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 150 |
| | | 3 | Жер салығы | 26 |
| | | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 298 |
| | | 5 | Бірыңғай жер салығы | 440 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 560 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 560 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 51 457 |
| | 02 | | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 51 457 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 51 457 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | ІІ. ШЫҒЫНДАР | 84 810,0 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 834,7 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 834,7 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 834,7 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 007,8 |
| | | | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 16 826,9 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 102,1 |
| | 3 | | | Елді мекендерді көркейту | 21 102,1 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 102,1 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 446,2 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 899,9 |
| | | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 756,0 |
| 12 | | | | Көлiк және коммуникация | 5 873,2 |
| | 1 | | | Автомобиль көлiгi | 5 873,2 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 873,2 |
| | | | 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 873,2 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 24 779 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 24 779 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 24 779 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 24 779 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 24 779 |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 236 шешіміне 2 қосымша |
2026 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | 1. КІРІСТЕР | 75 301 |
| 1 | | | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 9 131 |
| | 01 | | Табыс салығы | 3 500 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 3 500 |
| | 04 | | Меншікке салынатын салықтар | 5 071 |
| | | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 155 |
| | | 3 | Жер салығы | 26 |
| | | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 390 |
| | | 5 | Бірыңғай жер салығы | 500 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 560 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетінтүсімдер | 560 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 66 170 |
| | 02 | | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 66 170 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 170 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | ІІ. ШЫҒЫНДАР | 75 301 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 055 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 055 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 055 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 565 |
| | | | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 16 490 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 668 |
| | 3 | | | Елді мекендерді көркейту | 12 668 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 668 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 608 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету | 1 060 |
| 12 | | | | Көлiкжәне коммуникация | 6 578 |
| | 1 | | | Автомобиль көлiгi | 6 578 |
| | | 124 | | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 578 |
| | | | 013 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 578 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 236 шешіміне 3 қосымша |
2027 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | 1. КІРІСТЕР | 59 080 |
| 1 | | | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 9 633 |
| | 01 | | Табыс салығы | 3 800 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 3 800 |
| | 04 | | Меншікке салынатын салықтар | 5 273 |
| | | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 160 |
| | | 3 | Жер салығы | 26 |
| | | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 537 |
| | | 5 | Бірыңғай жер салығы | 550 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 560 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетінтүсімдер | 560 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 49 447 |
| | 02 | | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 49 447 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 447 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | ІІ. ШЫҒЫНДАР | 59 080 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 834 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 834 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 834 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 834 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 668 |
| | 3 | | | Елді мекендерді көркейту | 12 668 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 668 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 608 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету | 1 060 |
| 12 | | | | Көлiкжәне коммуникация | 6 578 |
| | 1 | | | Автомобиль көлiгi | 6 578 |
| | | 124 | | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 578 |
| | | | 013 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 578 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |