В сответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
Сноска. Преамбула - в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 28.08.2025 № 23/155 (вводится в действие с 01.01.2025).1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 соотвественно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 791 333,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 121 668,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 974,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 668 540,4 тысяч тенге;
2) затраты – 802 564,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 230,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 230,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 230,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 27.11.2025 № 25/165 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Актауского городского маслихата | С. Т. Закенов |
| Приложение 1 к решению Актауского городского маслихата от 5 января 2025 года №18/120 |
Бюджет села Умирзак на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 27.11.2025 № 25/165 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 791 333,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 121 668,6 | |||
01 | Подоходный налог | 36 950,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 950,6 | |||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 36 950,6 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 84 599,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 562,9 | |||
Hалог на имущество физических лиц | 1 562,9 | ||||
3 | Земельный налог | 1 728,6 | |||
Земельный налог на земли населенных пунктов | 1 728,6 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 81 291,7 | |||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 739,1 | ||||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 80 552,6 | ||||
5 | Единый земельный налог | 16,0 | |||
1 | Единый земельный налог | 16,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,8 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 118,8 | |||
Палата за использование земельными участками | 118,8 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 974,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 974,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 974,0 | |||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 974,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,8 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10,9 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10,9 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 139,9 | |||
1 | Продажа земли | 139,9 | |||
Поступления от продажи земельных участков | 139,9 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 668 540,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 668 540,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 668 540,4 | |||
Субвенции | 668 540,4 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
3.ЗАТРАТЫ | 802 564,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 466 737,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления | 375 198,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 375 198,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 695,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 136 306,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 159 197,1 | |||
2 | Финансовая деятельность | 91 539,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 539,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 539,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
2 | Социальная помощь | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 308 167,4 | |||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 308 167,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 167,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 34 461,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 52 924,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 176 039,0 | |||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах | 37 350,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 392,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 660,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 810,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 810,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 810,0 | |||
2 | Спорт | 8 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 850,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 8 850,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -11 230,8 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11 230,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
категория | |||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 230,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 230,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 230,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 230,8 | |||
| Приложение 2 к решению Актауского городского маслихата от 5 января 2025 года №18/120 |
Бюджет села Умирзак на 2026 год
Категория | Всего Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. ДОХОДЫ | 333 851,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 98 104,0 | |||
01 | Подоходный налог | 34 650,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 34 650,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 63 454,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 310,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 449,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 58 695,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 503,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 503,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 503,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 235 244,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 235 244,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 235 244,0 | |||
Функциональная группа | Всего Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 333 851,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 147 661,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления | 51 545,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 545,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 545,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 96 116,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 116,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 116,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 277,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 277,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 277,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 277,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 173 779,0 | |||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 173 779,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 779,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 504,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 44 011,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 70 215,0 | |||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 44 049,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 134,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 499,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 499,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 499,0 | |||
2 | Спорт | 4 635,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 635,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 4 635,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Актауского городского маслихата от 5 января 2025 года №18/120 |
Бюджет села Умирзак на 2027 год
Категория | Всего Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. ДОХОДЫ | 350 407,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 102 870,0 | |||
01 | Подоходный налог | 36 383,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 36 383,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 66 487,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 425,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 433,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 61 629,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 538,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 538,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 538,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 246 999,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 246 999,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 246 999,0 | |||
Функциональная группа | Всего Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 350 407,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 155 044,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления | 54 123,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 123,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 123,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 100 921,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 921,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 921,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 305,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 305,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 305,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 305,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 182 467,0 | |||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 182 467,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 182 467,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 279,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46 211,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 73 725,0 | |||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах | 46 252,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 591,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 724,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 724,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 724,0 | |||
2 | Спорт | 4 867,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 867,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 4 867,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
