Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 28.08.2025 № 23/155 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.1. 2025-2027 жылдарға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1)кірістер – 791 333,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 121 668,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 974,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 150,8 мың теңге;
трансферттер түсімі – 668 540,4 мың теңге;
2)шығындар – 802 564,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 11 230,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 230,8 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 11 230,8 мың теңге.
Ескерту. 1 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 27.11.2025 № 25/165 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы | С.Т. Закенов |
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 5 қаңтардағы №18/120 шешіміне 1 - қосымша |
2025 жылға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті
Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 27.11.2025 № 25/165 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Барлығы, | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. КІРІСТЕР | 791 333,8 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 121 668,6 | |||
01 | Табыс салығы | 36 950,6 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 36 950,6 | |||
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 36 950,6 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 84 599,2 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 562,9 | |||
Жеке тұлғалардың мүлік салынатын салық | 1 562,9 | ||||
3 | Жер салығы | 1 728,6 | |||
Елді мекендер жерлеріне алынатын жер салығы | 1 728,6 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 81 291,7 | |||
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 739,1 | ||||
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 80 552,6 | ||||
5 | Біріңғай жер салығы | 16,0 | |||
01 | Біріңғай жер салығы | 16,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 118,8 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 118,8 | |||
Жер учаскелерін пайдалану жөніндегі төлем | 118,8 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 974,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 974,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 974,0 | |||
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ комммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 974,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 150,8 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10,9 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10,9 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 139,9 | |||
1 | Жерді сату | 139,9 | |||
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 139,9 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 668 540,4 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 668 540,4 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 668 540,4 | |||
Субвенциялар | 668 540,4 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы мың теңге | ||||
Функционалды кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. ШЫҒЫНДАР | 802 564,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 466 737,2 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 375 198,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 375 198,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 79 695,1 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 136 306,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 159 197,1 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 91 539,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 91 539,0 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 91 539,0 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 0,0 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 308 167,4 | |||
3 | Елді мекендерді көркейту | 308 167,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 308 167,4 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 34 461,8 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 52 924,3 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 176 039,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 37 350,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 392,3 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 27 660,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 18 810,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 810,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 810,0 | |||
2 | Спорт | 8 850,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8850,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 8850,0 | |||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -11 230,8 | ||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 11 230,8 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Санаты | |||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 11 230,8 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 11 230,8 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11 230,8 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 230,8 | |||
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 5 қаңтардағы №18/120 | |
| шешіміне 2 - қосымша |
2026 жылға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті
Санаты |
Барлық | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. КІРІСТЕР | 333 851,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 98 104,0 | |||
1 | Табыс салығы | 34 650,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 34 650,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 63 454,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 310,0 | |||
3 | Жер салығы | 2 449,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 58 695,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 503,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 503,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 503,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 235 244,0 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 235 244,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 235 244,0 | |||
Функционалдық топ | Барлық Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалды кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. ШЫҒЫНДАР | 333 851,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 147 661,0 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы ункцияларын орныдайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 51 545,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 545,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 545,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 96 116,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 116,0 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 96 116,0 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 277,0 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 3 277,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 277,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 277,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 173 779,0 | |||
3 | Елді мекендерді көркейту | 173 779,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 173 779,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 504,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 44 011,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 70 215,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 44 049,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 9 134,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 499,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 499,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 499,0 | |||
2 | Спорт | 4 635,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 635,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 4 635,0 | |||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
Санаты | |||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 5 қаңтардағы №18/120 | |
| шешіміне 3 - қосымша |
2027 жылға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті
Санаты | Барлық Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. КІРІСТЕР | 350 407,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 102 870,0 | |||
1 | Табыс салығы | 36 383,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 36 383,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 66 487,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 425,0 | |||
3 | Жер салығы | 2 433,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 61 629,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 538,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 538,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 538,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 246 999,0 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 246 999,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 246 999,0 | |||
Функционалдық топ | Барлық Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалды кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. ШЫҒЫНДАР | 350 407,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 155 044,0 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы ункцияларын орныдайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 54 123,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 123,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 123,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 100 921,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 921,0 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 100 921,0 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 305,0 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 3 305,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 305,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 305,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 182 467,0 | |||
3 | Елді мекендерді көркейту | 182 467,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 182 467,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 279,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 46 211,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 73 725,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 46 252,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 9 591,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 724,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 724,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 724,0 | |||
2 | Спорт | 4 867,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 867,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 4 867,0 | |||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
Санаты | |||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
