Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете села Умирзак на 2025-2027 годы" от 5 января 2025 года №18/120 внести следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
"В сответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Актауский городской маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. "Утвердить бюджет села Умирзак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 соотвественно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 844 945,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 116 518,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 470,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 727 957,3 тысяч тенге;
2) затраты – 856 176,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 230,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 230,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 230,8 тысяч тенге.".
приложения к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложением 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Актауского городского маслихата | С. Т. Закенов |
| Приложение | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 28 августа 2025 года | |
| №23/155 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 5 января 2025 года | |
| №18/120 |
Бюджет села Умирзак на 2025 год
Категория |
Сумма, | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 . ДОХОДЫ | 844945,5 | |||||
1 | Налоговые поступления | 116518,2 | ||||
01 | Подоходный налог | 33000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33000,0 | ||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 33000,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 83518,2 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2200,0 | ||||
Hалог на имущество физических лиц | 2200,0 | |||||
3 | Земельный налог | 2430,0 | ||||
Земельный налог на земли населенных пунктов | 2430,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 78888,2 | ||||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 900,0 | |||||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 77988,2 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 470,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 470,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 470,0 | ||||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 470,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 727957,3 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 727957,3 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 727957,3 | ||||
Субвенции | 727957,3 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
3.ЗАТРАТЫ | 856176,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 453497,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления | 347591,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 347591,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66455,4 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 136606,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 144829,9 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 105906,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105906,2 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105906,2 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3249,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 3249,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3249,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3249,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 370579,8 | ||||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 370579,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 370579,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 39452,8 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 53250,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 233078,0 | ||||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах | 37350,0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7449,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28850,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 28850,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28850,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20000,0 | ||||
2 | Спорт | 8850,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8850,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 8850,0 | ||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -11230,8 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11230,8 | |||||
Поступление займов | 0,0 | |||||
Погашение займов | 0,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11230,8 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11230,8 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11230,8 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11230,8 | ||||
