Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алакөл аудандық мәслихатының "Алакөл ауданының Үшарал қаласы мен ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 58-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
1. Үшарал қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 707 242 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 672 242 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35 000 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 818 899 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 117 757 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 117 757 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 117 757 мың теңге.
2. Қабанбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 129 828 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 119 828 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 10 000 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 146 603 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 775 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 775 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 16 775 мың теңге.
3. Бескөл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 84 362 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 84 362 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 0 теңге, оның ішінде;
2) шығындар 88 593 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 231 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 231 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 231 мың теңге.
4. Достық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 485 912 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 469 344 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 16 568 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 524 873 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 38 961 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 38 961 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 38 961 мың теңге.
5. Ырғайты ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 225 148 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 150 577 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 74 571 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 228 297 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 149 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 149 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 149 мың теңге.
6. Теректі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 68 766 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 17 577 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 189 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 72 312 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 546 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 546 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 546 мың теңге.
7. Жағатал ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 47 687 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 531 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 29 156 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 49 516 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 829 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 829 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 829 мың теңге.
8. Көлбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 101 258 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 23 008 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 78 250 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 104 930 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 672 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 672 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 672 мың теңге.
9. Ақжар ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 58 472 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 840 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48 632 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 60 804 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 332 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 332 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 332 мың теңге.
10. Жанама ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 53 230 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 31 059 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 22 171 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 73 358 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 20 128 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 20 128 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 20 128 мың теңге.
11. Жыланды ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 489 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 589 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 900 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 90 135 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 646 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 646 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 646 мың теңге.
12. Екпінді ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 995 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 401 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 76 594 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 88 443 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 448 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 448 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 448 мың теңге.
13. Тоқжайлау ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 133 936 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 898 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 115 038 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 135 497 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 561 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 561 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 561 мың теңге.
14. Жайпақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 60 920 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 992 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 928 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 62 379 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 459 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 459 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 459 мың теңге.
15. Қайнар ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 235 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 188 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 58 047 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 68 199 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 964 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 964 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 964 мың теңге.
16. Ақтүбек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 46, 47 және 48-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 43 693 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 519 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 174 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 46 373 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 680 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 680 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 680 мың теңге.
17. Ынталы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 49, 50 және 51-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 727 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 802 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 925 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 927 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 200 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 200 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 200 мың теңге.
18. Қамысқала ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 52, 53 және 54-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 46 478 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 174 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 304 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 47 061 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 583 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 583 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 583 мың теңге.
19. Архарлы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 55, 56 және 57-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 793 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 500 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 42 293 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 45 060 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 267 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 267 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 267 мың теңге.
20. Қызылащы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 58, 59 және 60-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 86 089 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 073 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 78 016 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 87 582 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 493 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 493 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 493 мың теңге.
21. Еңбекші ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 61, 62 және 63-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 78 190 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 245 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 945 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 78 387 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 197 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 197 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 197 мың теңге.
22. Үшбұлақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 64, 65 және 66-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 198 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 234 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 964 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 45 919 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 721 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 721 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 721 мың теңге.
23. Сапақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 67, 68 және 69-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 78 901 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3 554 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 75 347 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 79 225 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 324 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 324 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 324 мың теңге.
24. Лепсі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 70, 71 және 72-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 80 448 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 290 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 158 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 81 045 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 597 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 597 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 597 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешiм 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі.
| Алакөл аудандық мәслихат төрағасы | Д.Е.Каримов |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 1-қосымша Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы №58-1 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 707 242 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 672 242 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 508 785 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 508 785 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 151 884 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 596 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 5 435 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 143 853 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11 573 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 9 163 | |||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 410 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 35 000 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 000 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 000 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 818 999 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 95 277 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 95 277 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 277 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 94 977 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 256 646 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 256 646 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 256 646 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 82 960 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 591 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 157 095 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 18 500 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 18 500 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 500 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 18 500 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 448 576 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 448 576 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 448 576 | |||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 448 576 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
| ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 111 757 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 111 757 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 111 757 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 111 757 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 111 757 | |||||||||||
Функционалдық топ |
| ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 2-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы №58-1 шешіміне 4-қосымша |
2026 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 129 828 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 119 828 | ||
01 | Табыс салығы | 86 261 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 86 261 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 32 717 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 377 | ||
3 | Жер салығы | 300 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 32 040 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 850 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 700 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 150 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 10 000 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 10 000 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 10 000 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 146 603 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 66 927 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 66 927 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 927 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 627 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 46 827 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 46 827 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 827 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 675 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 877 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 275 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4 697 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 4 697 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 697 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 697 | |||
15 | Трансферттер | 28 152 | |||
1 | Трансферттер | 28 152 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 152 | |||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 28 152 | |||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Атауы | |||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Атауы | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 16 775 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 16 775 | ||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16 775 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 16 775 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 775 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 3-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 7-қосымша |
2026 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
І. Кiрiстер | 84 362 | ||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 84 362 | |||||||
01 | Табыс салығы | 40 581 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 40 581 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 41 185 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 685 | |||||||
3 | Жер салығы | 700 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 39 800 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 596 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 550 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 46 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||
Кiшi функция | |||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
ІІ. Шығындар | 88 593 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 713 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 57 713 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 713 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 413 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 18 947 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 947 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 947 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 330 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 610 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 007 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 753 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 753 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 753 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 753 | |||||||
15 | Трансферттер | 7 180 | |||||||
1 | Трансферттер | 7 180 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 180 | |||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 7 180 | |||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сынып | |||||||||
Ішкі сынып | |||||||||
Атауы | |||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сынып | |||||||||
Ішкі сынып | |||||||||
Ерекшелігі | |||||||||
Атауы | |||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сынып | |||||||||
Ішкі сынып | |||||||||
Атауы | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 231 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 231 | ||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 231 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 231 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 231 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||
Кіші функция | |||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 4-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 10-қосымша |
2026 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 485 912 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 469 344 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 405 210 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 405 210 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 59 081 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 405 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 6 111 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 52 565 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 053 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 5 033 | |||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 20 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 16 568 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 568 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 16 568 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 524 873 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 768 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 54 768 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 768 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 468 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 69 760 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 69 760 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 760 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22 238 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 922 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 43 600 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 399 257 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 399 257 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 399 257 | |||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 399 257 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 38 961 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 38 961 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 38 961 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 38 961 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 38 961 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 5-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 13-қосымша |
2026 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 225 148 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 150 577 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 121 800 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 121 800 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 27 677 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 698 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 3 300 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 19 679 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 100 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 100 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 74 571 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74 571 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 74 571 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 228 297 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 063 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 063 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 063 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 763 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 119 667 | |||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 10 149 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 149 | |||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 10 149 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 109 518 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 109 518 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 346 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 672 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 500 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 801 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 801 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 801 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 801 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 56 766 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 56 766 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 766 | |||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 56 766 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 149 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 149 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 149 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 149 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 149 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 6-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 68 766 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 17 577 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 292 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 292 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 868 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 774 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 417 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 417 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 51 189 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 189 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 51 189 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 72 312 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 331 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 44 331 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 331 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 031 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 24 135 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 135 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 135 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 21 435 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 846 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 846 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 846 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 846 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 546 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 546 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 546 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 546 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 546 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 7-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 47 687 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 531 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 015 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 015 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 771 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 644 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 745 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 745 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 29 156 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 156 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 156 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 49 516 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 610 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 610 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 610 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 410 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 056 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 056 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 056 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 089 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 117 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 850 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 850 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 850 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 850 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 829 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 829 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 8-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 22-қосымша |
2026 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 47 687 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 531 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 015 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 015 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 771 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 644 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 745 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 745 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 29 156 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 156 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 156 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 49 516 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 610 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 610 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 610 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 410 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 056 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 056 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 056 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 089 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 117 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 850 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 850 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 850 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 850 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 829 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 829 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| № 62-1 шешіміне 9-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 25-қосымша |
2026 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 58 472 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 840 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 420 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 420 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 100 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 945 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 320 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 320 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 48 632 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 632 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 48 632 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 60 804 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 600 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 600 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 600 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 300 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 12 833 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 833 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 833 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 432 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 401 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 371 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 371 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 371 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 371 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 332 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 332 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 332 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 332 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 332 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 10-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 28-қосымша |
2026 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 53 230 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 31 059 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 994 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22 994 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 795 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 43 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 597 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 270 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 270 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 22 171 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 22 171 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 22 171 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 73 358 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 880 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 880 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 880 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 080 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 24 308 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 308 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 308 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 300 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 300 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 708 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 20 128 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 20 128 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 20 128 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 20 128 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 20 128 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 11-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 31-қосымша |
2026 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 489 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 14 589 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 025 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 025 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 237 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 135 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 3 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 099 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 327 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 327 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 900 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 900 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 72 900 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 90 135 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 406 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 406 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 406 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 106 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 11 182 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 182 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 182 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 902 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 280 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 36 547 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 36 547 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 547 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 36 547 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 646 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 646 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 646 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 646 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 646 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 12-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 34-қосымша |
2026 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 995 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 401 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 300 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 300 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 801 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 600 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 300 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 300 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 76 594 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 594 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 76 594 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 88 443 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 753 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 753 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 753 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 453 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 41 119 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 41 119 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 119 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 950 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 37 169 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 448 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 448 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 448 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 448 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 448 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 13-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 37-қосымша |
2026 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 133 936 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 898 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 852 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 852 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 136 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 217 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 919 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 910 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 910 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 115 038 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 115 038 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 115 038 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 135 497 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 905 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 905 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 905 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 605 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 93 992 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 93 992 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 93 992 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 89 801 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 191 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 600 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 600 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 600 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 600 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 561 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 561 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 561 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 561 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 561 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 14-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 40-қосымша |
2026 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 60 920 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 992 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 152 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 105 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 043 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 40 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 51 928 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 928 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 51 928 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 62 379 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 820 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 820 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 820 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 520 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 20 704 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 704 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 704 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 168 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 536 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 855 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 855 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 855 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 855 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 459 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 459 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 459 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 459 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 459 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 15-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 43-қосымша |
2026 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 65 235 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 188 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 785 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 785 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 343 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 26 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 317 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 60 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 60 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 58 047 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 047 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 58 047 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 68 199 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 576 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 576 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 576 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 276 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 25 645 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 645 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 645 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 743 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 902 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 978 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 978 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 978 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 978 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 964 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 964 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 964 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 964 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 964 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 16-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 46-қосымша |
2026 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 43 693 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 519 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 035 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 035 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 294 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 190 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 190 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 36 174 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 174 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 174 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 373 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 049 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 049 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 049 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 749 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 302 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 302 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 302 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 972 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4330 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 022 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 022 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 022 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 022 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 680 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 680 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 680 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 680 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 680 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 17-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 49-қосымша |
2026 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 727 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 802 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 755 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 755 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 010 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 34 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 967 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 37 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 37 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 36 925 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 925 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 925 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 927 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 539 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 539 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 539 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 239 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 410 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 410 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 410 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 810 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 600 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 978 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 978 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 978 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 978 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 200 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 200 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 200 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 200 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 200 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 18-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 52-қосымша |
2026 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 478 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 174 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 550 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 550 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 464 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 55 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 400 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 160 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 160 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 304 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 304 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 304 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 061 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 167 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 167 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 167 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 867 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 816 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 816 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 816 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 371 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 821 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 624 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 078 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 078 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 078 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 078 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 583 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 583 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 583 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 583 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 583 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 19-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 55-қосымша |
2026 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 793 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 500 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 493 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 493 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 686 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 670 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 321 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 321 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 42 293 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 293 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 42 293 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 060 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 495 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 495 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 495 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 195 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 587 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 587 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 587 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 587 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 978 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 978 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 978 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 978 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 267 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 267 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 267 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 267 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 267 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 20-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "29" желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 58-қосымша |
2026 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 86 089 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 073 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 157 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 157 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 878 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 776 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 38 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 38 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 78 016 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 016 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 78 016 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 87 582 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 432 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 432 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 432 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 132 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 39 146 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 146 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 146 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 36 446 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 004 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 004 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 004 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 004 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 493 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 493 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 493 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 493 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 493 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 21-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 61-қосымша |
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 78 190 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 245 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 080 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 080 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 790 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 700 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 375 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 375 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 945 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 945 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 72 945 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 78 387 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 363 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 363 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 363 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 063 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 669 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 669 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 669 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 729 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 31 355 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 31 355 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 355 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 31 355 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 197 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 197 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 197 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 197 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 197 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 22-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 64-қосымша |
2026 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 198 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 234 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 185 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 185 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 549 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 185 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 364 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 500 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 500 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 964 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 964 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 964 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 919 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 807 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 807 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 807 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 507 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 865 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 865 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 865 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 235 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 721 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 721 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 721 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 721 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 721 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 23-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 67-қосымша |
2026 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 78 901 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 554 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 400 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 400 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 904 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 34 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 50 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 820 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 250 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 75 347 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75 347 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 75 347 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 79 225 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 494 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 494 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 494 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 194 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 20 557 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 557 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 557 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 327 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 230 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 21 174 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 21 174 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 174 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 21 174 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 324 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 324 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 324 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 324 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 324 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" сәуірдегі № 62-1 шешіміне 24-қосымша |
|
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 70-қосымша |
2026 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 80 448 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 290 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 362 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 82 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 280 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 128 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 128 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 158 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 158 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 72 158 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 81 045 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 023 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 023 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 023 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 723 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 39 367 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 367 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 367 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 700 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 597 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 597 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 597 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 597 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 597 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
