Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 28-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 89, 91 – баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағы1) тармақшасына сәйкес, Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Үшарал қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 707 242 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 672 242 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35 000 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 818 899 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 117 757 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 117 757 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 117 757 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.2. Қабанбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 129 828 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 119 828 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 10 000 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 146 603 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 775 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 775 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 16 775 мың теңге.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.3. Бескөл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 84 362 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 84 362 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 0 теңге, оның ішінде;
2) шығындар 88 593 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 231 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 231 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 231 мың теңге.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.4. Достық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 485 912 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 469 344 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 16 568 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 524 873 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 38 961 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 38 961 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 38 961 мың теңге.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.5. Ырғайты ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 225 148 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 150 577 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 74 571 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 228 297 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 149 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 149 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 149 мың теңге.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.6. Теректі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 68 766 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 17 577 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 189 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 72 312 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 546 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 546 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 546 мың теңге.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.7. Жағатал ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 47 687 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 531 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 29 156 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 49 516 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 829 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 829 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 829 мың теңге.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.8. Көлбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 101 258 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 23 008 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 78 250 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 104 930 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 672 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 672 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 672 мың теңге.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.9. Ақжар ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 58 472 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 840 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48 632 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 60 804 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 332 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 332 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 332 мың теңге.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.10. Жанама ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 53 230 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 31 059 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 22 171 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 73 358 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 20 128 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 20 128 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 20 128 мың теңге.
Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.11. Жыланды ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 489 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 589 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 900 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 90 135 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 646 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 646 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 646 мың теңге.
Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.12. Екпінді ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 995 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 401 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 76 594 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 88 443 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 448 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 448 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 448 мың теңге.
Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.13. Тоқжайлау ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 133 936 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 898 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 115 038 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 135 497 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 561 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 561 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 561 мың теңге.
Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.14. Жайпақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 60 920 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 992 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 928 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 62 379 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 459 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 459 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 459 мың теңге.
Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.15. Қайнар ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 235 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 188 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 58 047 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 68 199 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 964 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 964 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 964 мың теңге.
Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.16. Ақтүбек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 46, 47 және 48-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 43 693 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 519 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 174 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 46 373 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 680 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 680 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 680 мың теңге.
Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.17. Ынталы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 49, 50 және 51-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 727 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 802 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 925 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 927 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 200 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 200 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 200 мың теңге.
Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.18. Қамысқала ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 52, 53 және 54-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 46 478 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 174 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 304 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 47 061 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 583 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 583 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 583 мың теңге.
Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.19. Архарлы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 55, 56 және 57-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 793 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 500 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 42 293 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 45 060 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 267 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 267 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 267 мың теңге.
Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.20. Қызылащы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 58, 59 және 60-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 86 089 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 073 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 78 016 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 87 582 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 493 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 493 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 493 мың теңге.
Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.21. Еңбекші ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 61, 62 және 63-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 78 190 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 245 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 945 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 78 387 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 197 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 197 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 197 мың теңге.
Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.22. Үшбұлақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 64, 65 және 66-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 198 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 234 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 964 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 45 919 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 721 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 721 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 721 мың теңге.
Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.23. Сапақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 67, 68 және 69-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 78 901 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3 554 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 75 347 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 79 225 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 324 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 324 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 324 мың теңге.
Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.24. Лепсі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 70, 71 және 72-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 80 448 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 290 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 158 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 81 045 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 597 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 597 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 597 мың теңге.
Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.25. 2026 жылға арналған Үшарал қаласы мен ауылдық округтердің бюджеттерінде 939 931 мың теңге сомасында аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көзделсін, Оның ішінде:
Үшарал қалалық округінде 448 576 мың теңге;
Бескөл ауылдық округінде 7 180 мың теңге;
Достық ауылдық округінде 399 257 мың теңге;
Қабанбай ауылдық округінде 28 152 мың теңге;
Ырғайты ауылдық округінде 56 766 мың теңге.
26. 2027 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтердің бюджеттерінен аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі 1 037 440 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
Үшарал қалалық округінде 497 638 мың теңге;
Бескөл ауылдық округінде 22 104 мың теңге;
Достық ауылдық округінде 428 277 мың теңге;
Қабанбай ауылдық округінде 18 747 мың теңге;
Ырғайты ауылдық округінде 70 674 мың теңге.
27. 2028 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтердің бюджеттерінен аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі 1 146 790 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
Үшарал қалалық округінде 547 169 мың теңге;
Бескөл ауылдық округінде 28 755 мың теңге;
Достық ауылдық округінде 462 952 мың теңге;
Қабанбай ауылдық округінде 26 906 мың теңге;
Ырғайты ауылдық округінде 81 008 мың теңге.
28. Осы шешiм 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі.
| Алакөл аудандық мәслихат төрағасы | Д.Е.Каримов |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29" желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 707 242 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 672 242 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 508 785 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 508 785 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 151 884 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 596 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 5 435 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 143 853 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11 573 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 9 163 | ||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 410 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 35 000 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 000 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 000 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 818 999 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 95 277 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 95 277 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 277 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 94 977 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 256 646 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 256 646 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 256 646 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 82 960 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 591 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 157 095 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 18 500 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 18 500 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 500 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 18 500 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 448 576 | ||||||||||
1 | Трансферттер | 448 576 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 448 576 | ||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 448 576 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 111 757 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 111 757 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 111 757 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 111 757 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 111 757 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1шешіміне 2-қосымша |
2027 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 719 296 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 719 296 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 544 400 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 544 400 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 162 513 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 778 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 815 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 153 920 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 12 383 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 9 805 | |||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 578 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 719 296 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 021 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 69 021 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 021 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 421 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 131 287 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 131 287 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 131 287 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 32 592 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 000 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 81 695 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 21 350 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 21 350 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 350 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 21 350 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 497 638 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 497 638 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 497 638 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 497 638 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29" желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 3-қосымша |
2028 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 769 646 | |||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 769 646 | ||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 582 508 | ||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 582 508 | ||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 173 888 | ||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 972 | ||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 222 | ||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 164 694 | ||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 13 250 | ||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 10 491 | ||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 759 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 769 646 | |||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 840 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 69 840 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 840 | ||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 240 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 131 287 | ||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 131 287 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 131 287 | ||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 32 592 | ||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 000 | ||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 81 695 | ||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 21 350 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 21 350 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 350 | ||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 21 350 | ||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 547 169 | ||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 547 169 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 547 169 | ||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 547 169 | ||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы №58-1шешіміне 4-қосымша |
2026 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 129 828 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 119 828 | ||
01 | Табыс салығы | 86 261 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 86 261 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 32 717 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 377 | ||
3 | Жер салығы | 300 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 32 040 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 850 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 700 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 150 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 10 000 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 10 000 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 10 000 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 146 603 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 66 927 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 66 927 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 927 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 627 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 46 827 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 46 827 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 827 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 675 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 877 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 275 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4 697 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 4 697 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 697 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 697 | |||
15 | Трансферттер | 28 152 | |||
1 | Трансферттер | 28 152 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 152 | |||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 28 152 | |||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Атауы | |||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Санаты |
Сомасы | ||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Атауы | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 16 775 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 16 775 | ||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16 775 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 16 775 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 775 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 5-қосымша |
2027 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 128 223 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 128 223 | |||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 92 299 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 92 299 | |||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 35 004 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 404 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 321 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 34 279 | |||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 920 | |||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 749 | |||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 171 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 128 223 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 035 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 69 035 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 035 | |||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 435 | |||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 34 944 | |||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 34 944 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 944 | |||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 175 | |||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 877 | |||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 892 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 5 497 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 5 497 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 497 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 497 | |||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 18 747 | |||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 18 747 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 747 | |||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 18 747 | |||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 6-қосымша |
2028 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 137 228 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 137 228 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 98 760 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 98 760 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 37 485 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 432 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 375 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 36 678 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 983 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 801 | |||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 182 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 137 228 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 881 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 69 881 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 881 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 281 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 34 944 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 34 944 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 944 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 175 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 877 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 892 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 5 497 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 5 497 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 497 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 497 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 26 906 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 26 906 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 906 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 26 906 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 7-қосымша |
2026 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
І. Кiрiстер | 84 362 | ||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 84 362 | |||||||
01 | Табыс салығы | 40 581 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 40 581 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 41 185 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 685 | |||||||
3 | Жер салығы | 700 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 39 800 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 596 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 550 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 46 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||
Кiшi функция | |||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
ІІ. Шығындар | 88 593 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 713 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 57 713 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 713 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 413 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 18 947 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 947 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 947 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 330 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 610 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 007 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 753 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 753 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 753 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 753 | |||||||
15 | Трансферттер | 7 180 | |||||||
1 | Трансферттер | 7 180 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 180 | |||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 7 180 | |||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сынып | |||||||||
Ішкі сынып | |||||||||
Атауы | |||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сынып | |||||||||
Ішкі сынып | |||||||||
Ерекшелігі | |||||||||
Атауы | |||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сынып | |||||||||
Ішкі сынып | |||||||||
Атауы | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 231 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 231 | ||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 231 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 231 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 231 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||
Кіші функция | |||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 8-қосымша |
2027 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 100 404 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 100 404 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 43 422 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 43 422 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 54 204 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 733 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 749 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 52 722 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 778 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 729 | |||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 49 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 100 404 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 857 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 57 857 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 857 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 257 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 16 190 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 190 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 190 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 330 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 610 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 250 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 253 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 253 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 253 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 253 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 22 104 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 22 104 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 104 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 22 104 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 9-қосымша |
2028 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 107 430 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 107 430 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 46 461 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 46 461 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 57 997 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 784 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 801 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 56 412 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 972 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 920 | |||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 52 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 107 430 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 58 232 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 58 232 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 232 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 632 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 16 190 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 190 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 190 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 330 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 610 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 250 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 253 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 253 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 253 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 253 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 28 755 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 28 755 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 755 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 28 755 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 10-қосымша |
2026 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 485 912 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 469 344 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 405 210 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 405 210 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 59 081 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 405 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 6 111 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 52 565 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 053 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 5 033 | |||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 20 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 16 568 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 568 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 16 568 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 524 873 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 768 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 54 768 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 768 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 468 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 69 760 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 69 760 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 760 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22 238 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 922 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 43 600 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 399 257 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 399 257 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 399 257 | |||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 399 257 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 38 961 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 38 961 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 38 961 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 38 961 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 38 961 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 11-қосымша |
2027 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 502 196 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 502 196 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 433 575 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 433 575 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 63 215 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 433 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 539 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 56 243 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 406 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 5 385 | |||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 21 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 502 196 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 404 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 54 404 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 404 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 804 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 18 427 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 427 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 427 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 670 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 922 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 835 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 428 277 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 428 277 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 428 277 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 428 277 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 12-қосымша |
2028 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 537 350 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 537 350 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 463 925 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 463 925 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 67 640 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 463 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 997 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 180 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 785 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 5 763 | |||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 22 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 537 350 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 883 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 54 883 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 883 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 283 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 18 427 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 427 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 427 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 670 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 922 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 835 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 462 952 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 462 952 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 462 952 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 462 952 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 13-қосымша |
2026 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 225 148 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 150 577 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 121 800 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 121 800 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 27 677 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 698 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 3 300 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 19 679 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 100 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 100 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 74 571 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74 571 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 74 571 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 228 297 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 063 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 063 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 063 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 763 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 119 667 | |||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 10 149 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 149 | |||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 10 149 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 109 518 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 109 518 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 346 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 672 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 500 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 801 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 801 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 801 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 801 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 56 766 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 56 766 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 766 | |||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 56 766 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 149 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 149 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 149 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 149 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 149 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 14-қосымша |
2027 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 161 116 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 161 116 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 130 326 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 130 326 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 29 613 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 5 027 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 531 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21 055 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 177 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 177 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 161 116 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 565 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 51 565 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 565 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 965 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 37 306 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 37 306 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 306 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 447 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 000 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 859 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 70 674 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 70 674 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 674 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 70 674 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 15-қосымша |
2028 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 172 085 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 172 085 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 139 448 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 139 448 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 31 455 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 5 378 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 548 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 22 529 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 182 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 182 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 172 085 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 985 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 51 985 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 985 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 385 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 37 521 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 37 521 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 521 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 447 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 000 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 074 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 81 008 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 81 008 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 008 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 81 008 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 68 766 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 17 577 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 292 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 292 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 868 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 774 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 417 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 417 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 51 189 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 189 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 51 189 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 72 312 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 331 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 44 331 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 331 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 031 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 24 135 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 135 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 135 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 21 435 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 846 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 846 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 846 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 846 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 546 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 546 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 546 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 546 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 546 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 17-қосымша |
2027 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 50 798 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 806 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 872 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 872 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 488 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 96 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 388 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 446 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 446 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 31 992 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 992 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 992 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 50 798 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 663 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 663 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 663 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 063 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 135 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 135 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 135 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 735 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 18-қосымша |
2028 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 51 153 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 20 121 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 9 493 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 493 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 151 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 102 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 045 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 477 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 477 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 31 032 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 032 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 032 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 51 153 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 018 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 46 018 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 018 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 418 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 135 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 135 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 135 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 735 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 47 687 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 531 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 015 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 015 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 771 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 644 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 745 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 745 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 29 156 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 156 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 156 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 49 516 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 610 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 610 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 610 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 410 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 056 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 056 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 056 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 089 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 117 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 850 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 850 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 850 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 850 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 829 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 829 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 829 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 20-қосымша |
2027 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 938 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 19 828 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 366 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 366 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 455 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 21 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 319 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 007 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 007 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 29 110 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 110 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 110 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 938 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 511 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 511 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 511 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 911 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 227 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 227 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 227 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 260 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 117 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 200 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 200 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 200 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1шешіміне 21-қосымша |
2028 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 49 303 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 21 215 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 741 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 741 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 186 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 123 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 22 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 041 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 288 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 288 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 28 088 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 088 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 28 088 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 49 303 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 876 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 876 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 876 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 276 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 227 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 227 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 227 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 260 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 850 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 117 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 200 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 200 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 200 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 22-қосымша |
2026 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 101 258 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 23 008 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 600 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 600 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 342 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 235 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 066 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 066 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 78 250 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 250 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 78 250 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 104 930 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 240 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 44 240 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 240 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 940 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 58 093 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 58 093 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 093 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 54 747 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 346 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 597 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 597 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 597 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 597 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 672 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 672 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 672 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 672 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 672 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 23-қосымша |
2027 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 50 825 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 24 616 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 132 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 132 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 134 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 114 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 020 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 350 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 350 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 26 209 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26 209 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 26 209 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 50 825 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 560 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 560 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 560 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 960 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 774 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 774 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 774 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 247 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 727 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 800 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 491 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 491 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 491 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 491 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 24-қосымша |
2028 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 51 164 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 26 339 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 701 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 701 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 983 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 122 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 861 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 655 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 655 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 24 825 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24 825 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 24 825 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 51 164 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 899 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 899 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 899 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 299 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 774 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 774 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 774 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 247 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 727 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 800 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 491 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 491 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 491 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 491 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 25-қосымша |
2026 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 58 472 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 840 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 420 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 420 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 100 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 945 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 320 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 320 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 48 632 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 632 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 48 632 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 60 804 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 600 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 600 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 600 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 300 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 12 833 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 833 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 833 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 432 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 401 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 371 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 371 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 371 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 371 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 332 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 332 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 332 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 332 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 332 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1шешіміне 26-қосымша |
2027 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 52 703 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 526 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 519 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 519 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 665 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 160 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 500 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 342 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 342 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 42 177 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 177 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 42 177 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 52 703 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 971 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 46 971 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 971 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 371 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 501 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 501 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 501 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 801 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 231 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 231 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 231 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 231 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 27-қосымша |
2028 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 53 089 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 261 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 625 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 625 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 271 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 171 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 095 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 365 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 365 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 828 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 828 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 41 828 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 53 089 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 357 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 357 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 357 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 757 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 501 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 501 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 501 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 801 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 231 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 231 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 231 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 231 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 28-қосымша |
2026 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 53 230 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 31 059 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 994 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22 994 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 795 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 43 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 597 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 270 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 270 | |||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 22 171 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 22 171 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 22 171 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 73 358 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 880 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 880 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 880 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 080 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 24 308 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 308 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 308 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 300 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 300 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 708 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 20 128 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 20 128 | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 20 128 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 20 128 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 20 128 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 29-қосымша |
2027 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 54 346 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 33 233 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 24 603 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 24 603 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 340 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 165 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 46 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 129 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 290 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 290 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 21 113 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21 113 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 21 113 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 54 346 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 273 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 273 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 273 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 673 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 903 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 903 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 903 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 300 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 023 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 580 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 30-қосымша |
2028 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 54 746 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 35 558 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 26 325 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 26 325 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 923 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 176 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 49 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 698 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 310 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 310 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 19 188 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 188 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 19 188 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 54 746 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 673 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 673 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 673 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 073 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 903 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 903 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 903 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 300 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 023 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 580 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 31-қосымша |
2026 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 489 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 14 589 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 025 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 025 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 237 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 135 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 3 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 099 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 327 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 327 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 900 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 900 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 72 900 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 90 135 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 406 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 406 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 406 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 106 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 11 182 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 182 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 182 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 902 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 280 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 36 547 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 36 547 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 547 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 36 547 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 646 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 646 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 646 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 646 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 646 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 32-қосымша |
2027 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 486 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 610 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 587 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 587 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 673 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 525 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 350 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 350 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 32 876 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 876 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 876 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 486 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 907 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 907 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 907 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 307 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 032 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 032 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 032 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 502 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 750 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 780 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 547 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 547 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 547 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 547 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 33-қосымша |
2028 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 845 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 702 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 9 188 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 188 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 139 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 981 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 375 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 375 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 32 143 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 143 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 143 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 845 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 266 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 266 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 266 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 666 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 032 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 032 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 032 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 502 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 750 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 780 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 547 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 547 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 547 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 547 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 34-қосымша |
2026 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 995 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 401 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 300 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 300 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 801 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 600 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 300 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 300 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 76 594 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 594 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 76 594 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 88 443 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 753 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 45 753 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 753 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 453 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 41 119 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 41 119 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 119 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 950 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 37 169 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 448 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 448 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 448 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 448 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 448 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 35-қосымша |
2027 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 58 894 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 199 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 811 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 811 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 067 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 214 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 852 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 321 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 321 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 46 695 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 695 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 46 695 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 58 894 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 137 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 137 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 137 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 537 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 10 186 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 186 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 186 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 484 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 802 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 900 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 36-қосымша |
2028жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 74 984 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 052 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 358 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 358 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 351 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 229 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 121 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 343 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 343 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 61 932 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 932 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 932 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 74 984 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 527 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 527 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 527 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 927 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 25 886 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 886 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 886 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 484 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 802 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 600 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 571 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 571 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 37-қосымша |
2026 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 133 936 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 898 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 852 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 852 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 136 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 217 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 919 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 910 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 910 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 115 038 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 115 038 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 115 038 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 135 497 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 905 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 905 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 905 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 605 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 93 992 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 93 992 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 93 992 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 89 801 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 191 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 600 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 600 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 600 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 600 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 561 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 561 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 561 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 561 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 561 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 38-қосымша |
2027 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 939 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 20 218 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 190 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 190 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 495 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 232 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 263 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 9 533 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 9 533 | |||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 25 721 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25 721 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 25 721 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 939 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 108 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 108 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 108 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 508 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 531 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 531 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 531 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 201 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 300 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 300 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 300 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 300 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 39-қосымша |
2028 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 243 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 21 270 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 190 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 190 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 880 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 248 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 632 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 200 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 10 200 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 24 973 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24 973 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 24 973 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 243 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 412 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 412 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 412 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 812 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 531 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 531 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 531 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 201 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 300 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 300 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 300 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 300 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 40-қосымша |
2026 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 60 920 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 992 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 152 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 105 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 043 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 40 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 51 928 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 928 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 51 928 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 62 379 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 820 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 820 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 820 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 520 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 20 704 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 704 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 704 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 168 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 536 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 855 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 855 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 855 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 855 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 459 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 459 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 459 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 459 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 459 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 41-қосымша |
2027 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 815 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 620 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 066 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 066 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 512 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 112 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 396 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 42 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 42 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 37 195 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 195 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 37 195 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 815 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 906 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 906 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 906 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 306 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 909 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 909 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 909 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 209 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 000 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 42-қосымша |
2028 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 47 143 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 288 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 350 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 350 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 893 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 774 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 45 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 45 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 36 855 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 855 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 855 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 143 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 234 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 234 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 234 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 634 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 909 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 909 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 909 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 209 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 000 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 000 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 000 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 43-қосымша |
2026 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 65 235 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 188 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 785 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 785 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 343 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 26 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 317 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 60 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 60 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 58 047 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 047 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 58 047 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 68 199 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 576 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 576 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 576 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 276 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 25 645 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 645 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 645 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 743 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 902 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 978 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 978 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 978 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 978 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 964 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 964 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 964 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 964 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 964 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 44-қосымша |
2027 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 969 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 690 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 050 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 050 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 576 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 27 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 549 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 64 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 64 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 38 279 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 279 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 279 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 969 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 803 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 803 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 803 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 203 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 488 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 488 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 488 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 850 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 938 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 45-қосымша |
2028 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 326 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 223 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 333 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 333 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 826 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 29 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 797 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 64 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 64 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 38 103 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 103 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 103 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 326 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 160 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 160 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 160 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 560 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 488 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 488 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 488 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 850 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 938 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 46-қосымша |
2026 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 46-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 43 693 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 519 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 035 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 035 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 294 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 190 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 190 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 36 174 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 174 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 174 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 373 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 049 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 049 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 049 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 749 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 302 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 302 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 302 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 972 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4330 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 022 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 022 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 022 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 022 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 680 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 680 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 680 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 680 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 680 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 47-қосымша |
2027 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 263 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 045 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 248 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 248 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 594 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 96 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 494 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 203 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 203 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 36 218 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 218 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 218 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 263 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 219 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 219 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 219 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 619 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 322 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 322 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 322 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 972 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 650 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 722 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 722 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 722 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 722 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 48-қосымша |
2028 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 550 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 608 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 475 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 475 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 915 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 103 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 808 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 218 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 218 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 35 942 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 942 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 942 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 550 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 506 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 506 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 506 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 906 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 322 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 322 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 322 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 972 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 650 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 722 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 722 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 722 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 722 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 49-қосымша |
2026 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 49-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 727 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 802 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 755 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 755 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 010 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 34 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 967 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 37 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 37 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 36 925 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 925 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 36 925 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 927 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 539 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 539 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 539 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 239 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 410 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 410 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 410 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 810 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 600 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 978 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 978 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 978 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 978 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 200 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 200 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 200 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 200 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 200 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 50-қосымша |
2027 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 338 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 348 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 088 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 088 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 221 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 175 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 39 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 39 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 35 990 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 990 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 990 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 338 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 750 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 750 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 750 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 150 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 910 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 910 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 910 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 610 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 600 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 51-қосымша |
2028 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 678 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 28 109 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 444 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 444 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 22 622 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 38 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 11 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 22 573 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 43 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 43 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 16 569 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 569 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 16 569 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 678 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 090 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 090 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 090 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 490 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 910 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 910 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 910 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 610 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 600 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 52-қосымша |
2026 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 52-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 478 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 174 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 550 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 550 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 464 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 55 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 400 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 160 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 160 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 304 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 304 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 304 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 061 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 167 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 167 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 167 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 867 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 816 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 816 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 816 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 371 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 821 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 624 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 078 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 078 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 078 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 078 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 583 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 583 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 583 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 583 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 583 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 53-қосымша |
2027 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 47 156 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 605 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 658 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 658 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 776 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 58 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 708 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 171 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 171 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 551 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 551 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 551 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 156 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 045 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 43 045 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 045 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 445 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 333 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 333 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 333 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 009 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 624 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 778 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 778 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 778 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 778 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 54-қосымша |
2028 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 47 537 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 068 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 774 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 774 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 111 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 62 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 11 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 038 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 183 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 183 | ||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 469 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 469 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 469 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 537 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 426 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 43 426 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 426 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 826 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 333 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 333 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 333 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 009 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 624 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 778 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 778 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 778 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 778 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 55-қосымша |
2026 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 55-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 793 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 500 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 493 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 493 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 686 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 670 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 321 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 321 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 42 293 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 293 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 42 293 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 060 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 495 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 495 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 495 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 195 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 587 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 587 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 587 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 587 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 978 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 978 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 978 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 978 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 267 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 267 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 267 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 267 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 267 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 56-қосымша |
2027 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 259 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 675 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 528 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 528 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 803 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 17 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 786 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 344 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 344 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 42 584 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 584 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 42 584 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 259 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 494 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 494 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 494 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 894 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 087 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 087 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 087 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 587 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 800 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 57-қосымша |
2028жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 642 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 861 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 564 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 564 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 929 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 18 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 911 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 368 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 368 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 42 781 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 781 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 42 781 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 642 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 877 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 877 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 877 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 277 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 087 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 087 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 087 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 587 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 800 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 58-қосымша |
2026 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 58-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 86 089 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 073 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 157 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 157 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 878 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 776 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 38 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 38 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 78 016 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 016 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 78 016 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 87 582 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 432 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 432 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 432 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 132 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 39 146 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 146 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 146 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 36 446 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 004 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 004 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 004 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 004 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 493 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 493 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 493 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 493 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 493 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 59-қосымша |
2027 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 53 693 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 043 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 378 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 378 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 625 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 107 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 516 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 40 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 650 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 650 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 41 650 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 53 693 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 746 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 47 746 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 746 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 146 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 143 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 143 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 143 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 743 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 804 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 804 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 804 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 804 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 60-қосымша |
2028 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 54 301 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 885 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 615 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 615 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 228 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 114 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 112 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 42 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 42 | |||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 416 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 416 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 41 416 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 54 301 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 354 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 48 354 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 354 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 754 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 143 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 143 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 143 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 743 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 804 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 804 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 804 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 804 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 61-қосымша |
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 61-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 78 190 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 245 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 080 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 080 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 790 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 700 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 375 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 375 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 945 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 945 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 72 945 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 78 387 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 363 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 363 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 363 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 063 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 669 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 669 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 669 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 729 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 31 355 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 31 355 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 355 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 31 355 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 197 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 197 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 197 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 197 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 197 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 62-қосымша |
2027 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 519 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 611 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 155 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 155 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 055 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 96 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 959 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 401 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 401 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 42 908 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 908 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 42 908 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 519 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 651 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 43 651 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 651 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 051 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 813 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 813 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 813 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 173 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 055 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 055 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 055 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 055 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 63-қосымша |
2028 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 891 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 015 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 235 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 235 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 351 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 236 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 429 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 429 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 42 876 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 876 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 42 876 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 48 891 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 023 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 44 023 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 023 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 423 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 813 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 813 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 813 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 173 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 940 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 055 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 055 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 055 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 055 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 64-қосымша |
2026 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 64-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 198 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 234 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 185 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 185 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 549 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 185 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 364 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 500 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 500 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 40 964 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 964 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 964 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 45 919 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 807 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 807 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 807 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 507 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 865 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 865 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 865 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 235 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 721 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 721 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 721 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 721 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 721 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 65-қосымша |
2027 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 124 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 531 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 268 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 268 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 728 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 198 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 530 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 535 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 535 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 593 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 593 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 41 593 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 124 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 033 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 033 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 033 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 433 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 844 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 844 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 844 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 514 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 66-қосымша |
2028 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 452 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 848 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 357 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 357 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 919 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 212 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 707 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 572 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 572 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 41 604 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 604 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 41 604 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 452 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 361 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 361 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 361 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 761 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 844 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 844 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 844 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 514 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 67-қосымша |
2026 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 67-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 78 901 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 554 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 400 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 400 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 904 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 34 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 50 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 820 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 250 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 75 347 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75 347 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 75 347 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 79 225 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 494 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 494 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 494 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 194 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 20 557 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 557 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 557 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 327 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 230 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 21 174 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 21 174 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 174 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 21 174 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 324 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 324 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 324 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 324 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 324 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 68-қосымша |
2027 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 899 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 802 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 498 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 498 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 037 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 54 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 947 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 267 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 267 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 097 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 097 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 39 097 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 899 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 664 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 664 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 664 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 064 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 799 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 799 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 799 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 469 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 436 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 436 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 436 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 436 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 69-қосымша |
2028 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 43 272 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 065 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 602 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 602 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 178 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 38 | ||||||||||||
3 | Жер салығы | 57 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 083 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 285 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 285 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 39 207 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 207 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 39 207 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 272 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 037 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 037 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 037 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 437 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 799 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 799 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 799 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 469 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 630 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 436 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 436 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 436 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 436 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 70-қосымша |
2026 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 70-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Алакөл аудандық мәслихатының 27.04.2026 № 62-1 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгiзiледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
І. Кiрiстер | 80 448 | |||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 290 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 362 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 82 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 280 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 128 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 128 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 72 158 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 158 | ||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 72 158 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
ІІ. Шығындар | 81 045 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 023 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 023 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 023 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 723 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 39 367 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 367 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 367 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 700 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | ||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||
Сынып | ||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 597 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 597 | |||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 597 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 597 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 597 | ||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 71-қосымша |
2027 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 480 | |||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 870 | ||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 066 | ||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 066 | ||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 667 | ||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 87 | ||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 580 | ||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 137 | ||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 137 | ||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 37 610 | ||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 610 | ||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 37 610 | ||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 480 | |||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 613 | ||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 613 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 613 | ||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 013 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 212 | ||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 212 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 212 | ||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | ||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 845 | ||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | ||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | ||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | ||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | ||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | ||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "29"желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 72-қосымша |
552028 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 46 777 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 489 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 350 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 350 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 993 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 93 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 900 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 146 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 146 | |||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 37 288 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 288 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 37 288 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 777 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 910 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 910 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 910 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 310 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 212 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 212 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 212 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 667 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 845 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 700 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
