ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.
Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2026-2028 жылдарға арналған Шуғылбай ауылдық округінің бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 38-10 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған Шуғылбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 64 098,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 5 891,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 58 207,0 мың теңге;
2) шығындар – 64 897,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 799,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 799,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –799,3 мың теңге.";
келесі редакциядағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
"3-1. 2026 жылға арналған ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 6-қосымшаға сәйкес ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес көрсетілген шешімнің 6-қосымшасымен толықтырылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Көкпекті аудандық мәслихатының төрағасы | Т. Сарманов |
| Көкпекті аудандық мәслихатының 2026 жылғы 27 сәуірдегі № 43-10 шешіміне 1- қосымша Көкпекті аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 38-10 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Шуғылбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||
І.КІРІСТЕР | 64 098,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 891,0 | |||
01 | Табыс салығы | 356,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 356,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 470,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 66,0 | |||
3 | Жер салығы | 104,0 | |||
4 | Көлік құралы салығы | 1 500,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 800,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 65,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 65,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0,0 | |||
1 | Жерді сату | 0,0 | |||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 58 207,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 207,0 | |||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 58 207,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 64 897,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 187,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 187,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 187,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 187,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 337,3 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 17 337,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 337,3 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 099,3 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000,0 | |||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 238,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 7 373,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 7 373,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 373,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 373,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | |||
9 | Басқалар | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -799,3 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 799,3 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 799,3 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 799,3 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 799,3 | |||
| Көкпекті аудандық мәслихатының 2026 жылғы 27 сәуірдегі № 43-10 шешіміне 2- қосымша Көкпекті аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 38-10 шешіміне 6-қосымша |
2026 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
№ | Атауы | Сомасы (мың теңге) |
1 | Шұғылбай ауылындағы балалар алаңының құрылысы | 11 738,0 |
2 | Ауылдық округтерге аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге | 4 748,0 |
Барлығы | 16 486,0 |
