Қарасай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарасай аудандық мәслихатының "Қарасай ауданының қала, ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарасай ауданы Қаскелең қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 4 862 362 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 727 605 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 134 757 мың теңге;
2) шығындар 4 926 129 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 63 767 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 63 767 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 63 767 мың теңге.";
"2. Қарасай ауданы Жамбыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 586 308 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 518 323 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 67 985 мың теңге;
2) шығындар 593 714 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 7 406 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 7 406 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 7 406 мың теңге.";
"3. Қарасай ауданы Елтай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 164 169 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 086 831 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 77 338 мың теңге;
2) шығындар 1 169 330 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 161 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 161 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтры 5 161 мың теңге.";
"4. Қарасай ауданы Жібек жолы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 833 270 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 810 272 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 22 998 мың теңге;
2) шығындар 839 248 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 978 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 978 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 978 мың теңге.";
"5. Қарасай ауданы Райымбек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 598 417 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 591 429 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 6 988 мың теңге;
2) шығындар 1 610 134 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 11 717 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 11 717 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 11 717 мың теңге.";
"6. Қарасай ауданы Бірінші май ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 167 165 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 153 867 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 13 298 мың теңге;
2) шығындар 171 173 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 008 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 008 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 008 мың теңге.";
"7. Қарасай ауданы Жандосов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20, 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 388 130 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 372 130 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 16 000 мың теңге;
2) шығындар 388 134 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 мың теңге.";
"8. Қарасай ауданы Ұмтыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23, 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 719 152 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 664 314 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54 838 мың теңге;
2) шығындар 719 616 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 464 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 464 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 464 мың теңге.";
"9. Қарасай ауданы Шамалған ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26, 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 803 151 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 802 851 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 300 мың теңге;
2) шығындар 807 856 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 705 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 705 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 705 мың теңге.";
"10. Қарасай ауданы Іргелі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29, 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 2 201 336 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 200 598 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 738 мың теңге;
2) шығындар 2 214 133 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 12 797 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 12 797 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 12 797 мың теңге.";
"11. Қарасай ауданы Әйтей ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32, 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 430 637 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 364 333 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 66 304 мың теңге;
2) шығындар 435 793 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 156 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 156 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 156 мың теңге.";
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қарасай аудандық мәслихатының төрағасы | Б. Айнабеков |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 1-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 1-қосымша |
Қаскелең қаласының 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 4 862 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 727 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 553 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 553 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 024 774 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 62 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 61 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 897 763 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 336 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 149 511 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 131 987 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 17 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 134 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 134 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 134 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 4 926 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 110 566 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 110 566 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 110 566 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 87 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 688 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 344 806 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 344 806 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 344 806 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 145 084 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 60 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 7 077 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 132 545 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 470 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 4 470 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 470 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 3 052 468 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 418 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 63 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 63 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 63 767 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 63 767 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 63 767 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 63 767 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 2-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 4-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 586 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 518 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 338 902 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 338 902 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 174 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 649 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 156 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 343 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 67 985 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 985 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 985 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 593 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 70 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 70 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 961 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 110 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 110 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 110 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 52 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 412 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 412 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 412 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 257 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 155 497 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 7 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 7 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 3-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 7-қосымша |
Елтай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 164 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 086 831 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 512 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 512 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 244 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 20 971 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 20 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 196 572 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 318 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 11 777 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 77 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 77 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 77 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 169 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 79 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 79 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 79 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 100 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 100 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 42 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 42 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 964 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 964 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 964 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 638 467 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 326 049 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 5161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5161 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5161 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5161 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5161 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 4-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 10-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 833 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 810 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 531 984 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 531 984 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 267 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 17 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 234 448 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 117 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 810 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 4 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 6 535 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 22 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 22 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 22 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 839 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 99 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 99 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 98 567 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 73 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 73 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 43 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 665 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 665 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 665 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 422 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 243 082 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 5 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 978 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 978 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 978 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 978 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 5-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 13-қосымша |
Райымбек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 598 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 591 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 975 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 975 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 544 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 43 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 14 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 484 761 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 71 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 45 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 26 086 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 6 988 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 6 988 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 6 988 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 610 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 103 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 103 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 101 970 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 424 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 424 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 424 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 946 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 477 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -11 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 11 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 11 717 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11 717 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 717 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 717 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне 6-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 16-қосымша |
Бірінші май ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 167 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 153 867 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 88 661 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 88 661 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 64 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 62 316 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 13 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 13 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 13 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 171 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 58 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 58 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 48 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 48 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 64 007 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 64 007 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 007 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 17 839 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 46 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 4 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 7-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 19-қосымша |
Жандосов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 388 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 372 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 252 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 252 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 113 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 96 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 5 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 16 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 16 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 16 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 388 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 69 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 50 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 50 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 267 804 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 267 804 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 267 804 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 156 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 111 639 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Карасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 8-қосымша | |
| Карасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 22-қосымша |
Ұмтыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 719 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 664 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 466 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 466 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 176 084 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 866 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 161 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21 983 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 17 042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 941 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 54 838 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 54 838 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 838 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 719 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 77 038 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 77 038 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 77 038 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 71 038 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 91 052 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 91 052 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 91 052 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 65 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 551 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 551 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 551 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 352 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 199 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 9-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 25-қосымша |
Шамалған ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 803 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 802 851 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 554 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 554 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 245 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 229 667 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 343 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 759 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 807 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 640 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 640 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 640 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 399 574 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 240 855 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 4 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 705 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 705 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 705 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 705 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шеіміне | |
| 10-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 28-қосымша |
Іргелі ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 2 201 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 200 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 746 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 746 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 433 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 22 829 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 25 954 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 382 865 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 12 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 8 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 2 214 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 86 787 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 86 787 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86 787 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 047 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 58 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 58 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 21 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 069 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 069 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 069 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 408 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 660 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 12 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 12 797 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 797 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 797 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 797 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2026 жылғы | |
| 20 наурыздағы | |
| № 52-3 шешіміне | |
| 11-қосымша | |
| Қарасай аудандық | |
| мәслихатының | |
| 2025 жылғы | |
| 29 желтоқсандағы | |
| № 49-3 шешіміне | |
| 31-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 430 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 364 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 241 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 241 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 121 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 109 092 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 66 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 66 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 435 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 133 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 133 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 133 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 57 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 54 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 228 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 228 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 228 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 118 859 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 109 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 5 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||