Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –2663152,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 544733,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 11418,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 114084,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1992916,8 мың теңге;
2) шығындар – 2744130,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге".
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ. Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 451 шешіміне қосымша |
|
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешіміне 1-қосымша |
Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкісыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Түсімдер | 2 663 152,1 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 544 733,1 | |||
01 | Табыс салығы | 387 453,3 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 387 453,3 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 151 595,5 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 308,0 | |||
3 | Жер салығы | 1 712,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 142 128,2 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 447,3 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 684,3 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 999,1 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 685,2 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 11 418,2 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 10 205,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10 205,0 | |||
04 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 367,0 | |||
11 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 367,0 | |||
06 | Өзге де түсімдер | 846,2 | |||
1 | Өзгеде түсімдер | 846,2 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 114 084,0 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 114 084,0 | |||
1 | Жер сату | 113 916,0 | |||
02 | Негізгі капиталды сату | 168,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1 992 916,8 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферт тер | 1 992 916,8 | |||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 992 916,3 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 2 744 130,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 199 267,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 199 267,9 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 178 919,9 | |||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | 16 934,0 | |||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 414,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 686 118,5 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 686 118,5 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 131 044,2 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 51 100,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 503 974,3 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 48 363,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 363,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 48 363,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 266 336,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 266 336,1 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23 849,7 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 242 486,4 | |||
13 | Басқалар | 482 722,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 482 722,4 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 482 722,4 | |||
15 | Трансферттер | 61 322,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 322,2 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару | 24000,8 | |||
050 | Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер | 37321,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -80978,5 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) | 80978,5 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 80978,5 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 80978,5 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 80978,5 | |||
