"Жаңақорған кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджет туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №303 Жаңақорған ауданы маслихатының шешімініне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 451 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –2663152,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 544733,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 11418,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 114084,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1992916,8 мың теңге;

      2) шығындар – 2744130,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге".

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ. Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 451 шешіміне қосымша
  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 303 шешіміне 1-қосымша

Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

2 663 152,1

1



Салықтық түсімдер

544 733,1


01


Табыс салығы

387 453,3



2

Жеке табыс салығы

387 453,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

151 595,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 308,0



3

Жер салығы

1 712,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

142 128,2



5

Бірыңғай жер салығы 

4 447,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 684,3



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

999,1



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 685,2

2



Салықтық емес түсiмдер

11 418,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10 205,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10 205,0


04


Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

367,0



11

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

367,0


06


Өзге де түсімдер

846,2



1

Өзгеде түсімдер

846,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

114 084,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

114 084,0



1

Жер сату

113 916,0



02

Негізгі капиталды сату

168,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 992 916,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферт тер

1 992 916,8



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 992 916,3

Функционалдық топ 

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

2 744 130,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

199 267,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

199 267,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

178 919,9



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

16 934,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

3 414,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

686 118,5


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

686 118,5



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

131 044,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

51 100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

503 974,3

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

48 363,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 363,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

48 363,0

12



Көлік және коммуникация

1 266 336,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 266 336,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

23 849,7



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 242 486,4

13



Басқалар

482 722,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

482 722,4



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

482 722,4

15



Трансферттер

61 322,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 322,2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

24000,8



050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер

37321,4




3. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-80978,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)

80978,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

80978,5


01


Бюджет қаражатының қалдығы

80978,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

80978,5


О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года № 303 "О бюджете поселке Жанакорган на 2025-2027 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 12 декабря 2025 года № 451

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района №303 от 25 декабря 2024 года "О бюджете поселка Жанкорган на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующем обьеме: 1) доходы – 2663152,1 тысяч тенге;

      налоговые поступление - 54473,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 11418,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –114084,0 тысяч тенге;

      поступление трансфертов – 1992916,8 тысяч тенге;

      2) затраты —2744130,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0 ;

      бюджетные кредиты - 0 ;

      погащение бюджетных кредитов - 0 ;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов- 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0:

      5) дефицит (профицит) бюджета – -80978,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80978,5 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Ғ.Жаркынбек

  приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 12 декабря 2025 года №451

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №303

Бюджет поселка Жанакорган на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

2 663 152,1

1



Налоговые поступления

544 733,1


01


Подоходный налог

387 453,3



2

Индивидуальный подоходный налог

387 452,3


04


Налоги на собственность

151 595,5



1

Индивидуальный подоходный налог

3 308,0



3

Земельный налог

1 712,0



4

Налог на транспортные средства

142 128,2



5

Единый земельный налог

4 447,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 684,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

999 ,1



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 685,2

2



Неналоговые поступления

11 418,2


01


Доходы от государственной собственности

10 205,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 205,0


06


Прочие не налоговые доходы

846,0



9

Прочие не налоговые доходы

846,0


04


Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

367,0



11

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

367,0

3



Поступления от продажи основного капитала

114 084,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

114 084,0



1

Продажа земли

113 916,0



2

Плата за продажу права аренды земельных участков

168,0

4



Поступление трансфертов

1 992 916,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 992 916,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 992 916,8

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

2 744 130,1

01



Государственные услуги общего характера

199 267,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

199 267,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 919,9



022

Капитальные расходы государственных органов

16 934,0



032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

3 414,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

686 118,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

686 118,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

131 044,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51 100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

503 974,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 363,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

48 363,0

12



Автомобиль и коммуникация

1 266 336,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 266 336,1



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

23 849,7



045

Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 242 486,4

13



Другие

482 722,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

482 722,4



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл ел бесігі"

482 722,4

15



Трансферты

61 322,2


124


Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

61 322,2



048

Возврат целевых трнасфертов

24 000,8



050

Целевые трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменениеми фонда оплата труды бюджетов

37 321,4




3.Чистое бюджетное кредитование

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-80978,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

80978,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

80978,5


01


Остатки бюджетных средств

80978,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

80978,5



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0