Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 229-33/1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 500 768,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 153 488,4 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 876,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3,6 мың теңге;
трансферттер түсімі – 343 400,6 мың теңге;
2) шығындар – 515 784,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 015,8 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 15 015,8 мың теңге;
қарыздар түсімдері – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 15 015,8 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы |
И. Құттықожаев |
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 296-42/2 шешіміне қосымша |
|
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 229-33/1 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 500768,6 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 153488,4 | |||
01 | Табыс салығы | 35000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 35000,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 117597,4 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3535,0 | |||
3 | Жер салығы | 7200,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 106707,4 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 155,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 891,0 | |||
3 | Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы | 108,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 783,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3876,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 81,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 81,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 200,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 200,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 3595,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 3595,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3,6 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 3,6 | |||
1 | Жерді сату | 3,6 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 343400,6 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 343400,6 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 343400,6 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 515784,4 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 112913,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 112913,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 112913,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 112913,2 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 255982,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 255982,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 255982,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 92307,6 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 51189,3 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 112485,1 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 134238,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 134031,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 134031,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 134031,0 | |||
2 | Спорт | 207,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 207,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 207,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 12650,2 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 12650,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12650,2 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 10300,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 2350,2 | |||
15 | Трансферттер | 1,0 | |||
1 | Трансферттер | 1,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -15015,8 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15015,8 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 15015,8 | |||
