Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 229-33/1 "Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Тасбогет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 500 768,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 153 488,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 876,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 343 400,6 тысяч тенге;
2) расходы – 515 784,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 015,8;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 015,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 15 015,8 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 29 сентября 2025 года № 296-42/2 |
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 229-33/1 |
Бюджет поселка Тасбогет на 2025 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.Доходы | 500768,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 153488,4 | |||
01 | Подоходный налог | 35000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 117597,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3535,0 | |||
3 | Земельный налог | 7200,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 106707,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 155,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 891,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 108,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 783,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3876,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 200,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 200,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3595,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3595,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3,6 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3,6 | |||
1 | Продажа земли | 3,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 346375,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 346375,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 346375,3 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 515784,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112913,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112913,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112913,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112913,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 255982,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 255982,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 255982,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 92307,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 51189,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112485,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 134238,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 134031,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 134031,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 134031,0 | |||
2 | Спорт | 207,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 207,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12650,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12650,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12650,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10300,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2350,2 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -15015,8 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 15015,8 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15015,8 | |||
