Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Көксу ауданы мәслихатының "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206202 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 855 516 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 441 835 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 413681 мың теңге;
2) шығындар 871 783 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 267 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 267 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 16 267 мың теңге.";
"2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 94 375 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 29 724 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 64 651 мың теңге;
2) шығындар 98 243 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.";
"3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 209 601 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 109 427 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 100 174 мың теңге;
2) шығындар 212 649 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.";
"4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 158 605 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 29 799 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 128 806 мың теңге;
2) шығындар 160 708 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.";
"5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 185 171 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 46 134 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 139 037 мың теңге;
2) шығындар 188 605 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.";
"6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 70 153 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 12 741 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 57 412 мың теңге;
2) шығындар 71 155 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.";
"7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 139 757 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 42 251 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 97 506 мың теңге;
2) шығындар 141 463 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.";
"8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 163 537 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 970 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 153 567 мың теңге;
2) шығындар 164 061 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 524 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 524 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 524 мың теңге.";
"9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 414 416 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 816 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 404 600 мың теңге;
2) шығындар 415 028 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 612 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 612 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 612 мың теңге.";
"10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 109 226 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 20 067 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 89 159 мың теңге;
2) шығындар 111 730 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 504 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 504 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 504 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Көксу ауданы мәслихатының төрағасы | Ж. Бейсенбай |
| Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 1-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағ № 37-147 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
І. Кірістер | 855 516 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 441 835 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 326 553 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 326 553 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 114 261 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 136 | ||||||||
3 | Жер салығы | 1 358 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 101 493 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 274 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 021 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 651 | ||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 370 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 413 681 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 413 681 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 413 681 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ІІ. Шығындар | 871 783 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 89 212 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 89 151 | ||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 89 151 | ||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 88 507 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 61 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 | ||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 61 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 341 736 | ||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 341 736 | |||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 341 736 | ||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 155 706 | |||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 675 | |||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 175 355 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 44 022 | ||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 44 022 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 022 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 44 022 | ||||||||
13 | Басқалар | 246 276 | ||||||||
9 | Басқалар | 246 276 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 246 276 | ||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 246 276 | ||||||||
15 | Трансферттер | 150 537 | ||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 150 537 | |||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 150 537 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 48 | ||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 150 489 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -16 267 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 16 267 | |||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16 267 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 16 267 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 267 | ||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 2-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 94 375 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 29 724 | |||||
01 | Табыс салығы | 9 700 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 700 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 944 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 367 | |||||
3 | Жер салығы | 57 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 246 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 274 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 80 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 80 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 651 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 64 651 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 651 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 98 243 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 57 678 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 618 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 618 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 318 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 60 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 60 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 372 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 28 372 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 372 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 570 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 530 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 272 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 770 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 770 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 770 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 770 | |||||
15 | Трансферттер | 9 423 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 9 423 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 423 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 214 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 9 209 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 868 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 868 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 868 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 868 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 868 | |||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 3-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
І. Кірістер | 209 601 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 109 427 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 77 392 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 77 392 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 26 496 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 604 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 128 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 19 698 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 066 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 539 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 539 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 100 174 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 100 174 | ||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 100 174 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 212 649 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 664 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 604 | ||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 604 | ||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 454 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150 | ||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 60 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 | ||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 60 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 103 038 | ||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 103 038 | |||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103 038 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 105 | |||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 285 | |||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 83 648 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 001 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 001 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 001 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 001 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 59 946 | ||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 59 946 | |||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 946 | ||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | ||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 59 941 | ||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 048 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 048 | |||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 048 | ||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 048 | ||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 048 | ||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 4-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 158 605 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 29 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 372 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 182 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 289 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 806 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 128 806 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 128 806 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 160 708 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 79 557 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 79 497 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79 497 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 821 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 676 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 60 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 60 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 48 049 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 48 049 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 049 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 436 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 483 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 130 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 851 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 851 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 851 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 851 | ||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 25 250 | ||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 25 250 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 250 | ||||||||||||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 25 250 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 001 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 7 001 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 001 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 103 | ||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 5-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 185 171 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 46 134 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 18 143 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 18 143 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 25 300 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 270 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 189 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 870 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 971 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 691 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 691 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 139 037 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 139 037 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 139 037 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 188 605 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 85 610 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 550 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 550 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 84 906 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 60 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 60 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 99 782 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 99 782 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 782 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 79 697 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 819 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 266 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 800 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 800 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 800 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 800 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 413 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 2 413 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 413 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 410 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 434 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 434 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 434 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 434 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 434 | ||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 6-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша |
2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
І. Кірістер | 70 153 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 741 | |||||||
01 | Табыс салығы | 4 869 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 869 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 756 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 152 | |||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 031 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 553 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 116 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 116 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 57 412 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 57 412 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 57 412 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ІІ. Шығындар | 71 155 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 40 554 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 493 | |||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 493 | |||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 849 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 61 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 | |||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 61 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 899 | |||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 899 | ||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 899 | |||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 764 | ||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | ||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 100 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 700 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 700 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 700 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 700 | |||||||
15 | Трансферттер | 5 002 | |||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 002 | ||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 002 | |||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 002 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 002 | ||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 002 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 002 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 002 | |||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 7-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша |
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 139 757 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 42 251 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 24 856 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 24 856 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 351 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 348 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 236 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 407 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 360 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 44 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 44 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 97 506 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 97 506 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 97 506 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 141 463 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 49 467 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 49 406 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 406 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 383 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 023 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 61 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 61 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 58 440 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 58 440 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 440 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 448 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 39 957 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 15 100 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 15 100 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 100 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 15 100 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 18 456 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 18 456 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 456 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 18 450 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 706 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 706 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 706 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 706 | ||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 8-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша |
2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 163 537 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 438 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 438 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 034 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 39 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 282 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 704 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 153 567 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 153 567 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 153 567 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 164 061 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 897 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 837 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 837 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 337 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 60 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 60 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 114 835 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 114 835 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 114 835 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 83 031 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 809 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 29 995 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 328 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 328 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 328 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 328 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 6 001 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 6 001 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 001 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 6 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -524 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 524 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 524 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 524 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 524 | ||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 9-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 414 416 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 816 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 327 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 327 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 126 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 139 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 82 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 005 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 404 600 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 404 600 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 404 600 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 415 028 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 38 607 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 548 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 548 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 913 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 635 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 363 879 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 363 879 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 363 879 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 569 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 875 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 358 435 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 8 155 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 8 155 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 155 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 155 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 387 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 4 387 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 387 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 378 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -612 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 612 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 612 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 612 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 612 | ||||||||||||||||||||
| Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 10-қосымша | |
| Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша |
2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 109 226 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20 067 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 135 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 135 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 480 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 170 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 54 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 402 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 854 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 452 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 452 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 159 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 89 159 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 159 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 111 730 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 45 649 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 590 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 590 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 946 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 50 891 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 50 891 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 891 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 171 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 434 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 35 286 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 11 186 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 11 186 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 186 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 11 186 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 004 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 4 004 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 004 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 504 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 504 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 504 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 504 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 504 | ||||||||||||||||||||
