Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алакөл аудандық мәслихатының "Алакөл ауданының Үшарал қаласы мен ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 44-1шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
1. Үшарал қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 727 553мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 516 059мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 211 494мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 811 933мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 84 380 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 84 380 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 84 380 мың теңге.
2.Қабанбай ауылдық округінің 2025-2027жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 135 885 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 116 210мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 19 675мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 147 502мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 11 617 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 11 617 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 11 617 мың теңге.
3. Бескөл ауылдық округінің 2025-2027жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 264 353мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 101 926мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 162 427мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 270 335мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 982 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 982 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 982 мың теңге.
4. Достық ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 293 635мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 293 574мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 61 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 354 688мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 61 053 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 61 053 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 61 053 мың теңге.
5. Ырғайты ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 595 764мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 156 910мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 438 854мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 605 594мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 830 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 9 830 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 830 мың теңге.
6. Теректі ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 484 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 16 429 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 28 055 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 46 191мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 707 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 707 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 707 мың теңге.
7. Жағатал ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 140 123мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 30 217мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 109 906мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 143 836мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 713 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 713 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 713 мың теңге.
8. Көлбай ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 48 453мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 19 136мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 29 317 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 52 789мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 336 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 336 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 336 мыңтеңге.
9. Ақжар ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 104 253мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 200 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 95 053мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 105 699мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 446 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 446 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 446 мың теңге.
10. Жанама ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 147 979мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 59 743мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 88 236мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 165 354мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 17 375 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 17 375 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 17 375 мың теңге.
11. Жыланды ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 312мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 872мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 31 440 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 47 431мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 119 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 119 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 119 мың теңге.
12. Екпінді ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 121 234мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 246 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 109 988мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 123 532мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 298 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 298 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 298 мыңтеңге.
13. Тоқжайлау ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40 030 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 254 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 21 776 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 43 668мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 638 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 638 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 638 мыңтеңге.
14. Жайпақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 139 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 992 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 56 147 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 69 415мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 276 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 276 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 276 мың теңге.
15. Қайнар ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 131мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 312 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 38 819мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 884мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 753 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 753 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 753 мың теңге.
16. Ақтүбек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 46, 47 және 48-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 39 308мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 278 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 32 030 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 41 472мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 164 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 164 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 164 мың теңге.
17. Ынталы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 49, 50 және 51-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40 481 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 857 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 32 624 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 914мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 433 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 433 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 433 мың теңге.
18. Қамысқала ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 52, 53 және 54-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 280мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 011 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 81 269мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 87 834мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 554 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 554 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 554 мыңтеңге.
19. Архарлы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 55, 56 және 57-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 42 996мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 715 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 281мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 440мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 444 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 444 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 444 мың теңге.
20. Қызылащы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 58, 59 және 60-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 48 085 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 552 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 533 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 49 292 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 207 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 207 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 207 мың теңге.
21. Еңбекші ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 61, 62 және 63-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 61 566мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 670 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54 896мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 63 055мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 489 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 489 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 489 мың теңге.
22. Үшбұлақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 64, 65 және 66-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40 184 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 435 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 749 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 41 422мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 238 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 238 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 238 мыңтеңге.
23. Сапақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 67, 68 және 69-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 39 050 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 504 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 546мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 40 199мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 149 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 149 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 149 мыңтеңге.
24. Лепсі ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 70, 71 және 72-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 41 883 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 505 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 30 378 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 42 771мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 888 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 888 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 888 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешiм 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі.
| Алакөл аудандық мәслихат төрағасы: | Д.Е. Каримов |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 1-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы №44-1 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 727 553 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 516 059 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 364 198 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 364 198 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 150 432 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 595 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 676 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 141 661 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 429 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 329 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 211 494 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 211 494 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 211 494 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 811 933 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 86 977 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 86 977 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86 977 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 86 377 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 392 612 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 392 612 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 392 612 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 105 110 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 272 502 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 18 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 313 844 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 313 844 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 313 844 | |||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 254 729 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 59 115 | |||||||||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 84 380 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 84 380 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 84 380 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 2-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 135 885 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 116 210 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 80 270 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 80 270 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 34 758 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 352 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 255 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 33 594 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 557 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 182 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 031 | |||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 151 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19 675 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 675 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 19 675 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 147 502 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 68 556 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 68 556 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 556 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 67 978 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 578 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 39 568 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 568 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 568 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 351 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 678 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 539 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 494 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 494 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 494 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 494 | |||||||||||||||
15 | Трансферттер | 34 884 | |||||||||||||||
1 | Трансферттер | 34 884 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 884 | |||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 34 884 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 11 617 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 11 617 | ||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 617 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 3-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 264 353 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 101 926 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 54 600 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 54 600 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 45 111 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 685 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 621 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 40 508 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 297 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 215 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 172 | |||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 43 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 162 427 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 162 427 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 162 427 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 270 335 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 812 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 812 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 812 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 452 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 360 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 172 964 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 172 964 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 172 964 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 122 486 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 298 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 47 180 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 14 771 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 14 771 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 771 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14 771 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 31 788 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 31 788 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 788 | |||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 8 705 | |||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 23 083 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 5 982 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 982 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 982 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 4-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 293 635 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 293 574 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 234 280 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 234 280 | |||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 57 324 | |||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 386 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 550 | |||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 52 292 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 96 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 970 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 950 | |||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 20 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 | |||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 61 | |||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 354 688 | ||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 561 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 49 561 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 561 | |||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 561 | |||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 78 939 | |||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 78 939 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 939 | |||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 054 | |||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 689 | |||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 47 196 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 088 | |||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 088 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 088 | |||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 088 | |||||||||||||||
15 | Трансферттер | 225 100 | |||||||||||||||
1 | Трансферттер | 225 100 | |||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 225 100 | |||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 210 325 | |||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 14 775 | |||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 61 053 | ||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 61 053 | ||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 61 053 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 61 053 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 61 053 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 5-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 595 764 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 156 910 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 128 580 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 128 580 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 27 633 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 408 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 770 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 20 755 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 700 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 697 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 697 | ||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 438 854 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 438 854 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 438 854 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 605 594 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 499 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 49 499 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 499 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 899 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 494 756 | ||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 8 000 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 000 | ||||||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 8 000 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 486 756 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 486 756 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 57 090 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 92 850 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 336 816 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 59 839 | ||||||||||||||
1 | Трансферттер | 59 839 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 839 | ||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 35 858 | ||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 23 981 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 9 830 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9 830 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 830 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 6-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 16-қосымша |
2025 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 484 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 429 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 783 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 783 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 539 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 85 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 200 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 250 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 107 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 107 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28 055 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 055 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 28 055 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 46 191 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 517 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 517 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 517 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 032 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 485 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 784 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 784 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 784 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 595 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 564 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 890 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 890 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 890 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 890 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 707 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 707 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 707 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 707 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 707 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 7-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 19-қосымша |
2025 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 140 123 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 30 217 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 14 805 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 805 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 212 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 94 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 084 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 014 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 200 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 906 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109 906 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 109 906 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 143 836 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 983 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 983 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 983 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 383 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 87 243 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 87 243 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 243 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 526 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 652 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 72 065 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 4 713 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4 713 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 713 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 713 | |||||||||||||
15 | Трансферттер | 12 897 | |||||||||||||
1 | Трансферттер | 12 897 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 897 | |||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 12 897 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 713 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 713 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 713 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 8-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 22-қосымша |
2025 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 453 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 19 136 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 552 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 552 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 992 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 128 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 259 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 600 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 592 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 592 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 317 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 317 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 29 317 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 52 789 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 412 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 42 412 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 412 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 817 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 595 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 8 671 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 671 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 671 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 819 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 727 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 125 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 313 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 313 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 313 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 313 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 393 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 393 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 393 | |||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 393 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 336 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 336 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 336 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 9-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 104 253 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 200 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 920 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 920 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 206 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 138 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 013 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 50 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 74 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 74 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 053 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 053 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 95 053 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 105 699 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 929 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 929 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 929 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 374 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 555 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 63 724 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 63 724 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 724 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 58 704 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 540 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 480 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 046 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 046 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 046 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 046 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 446 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 446 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 446 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 10-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 28-қосымша |
2025 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
І. Кiрiстер | 147 979 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 59 743 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 48 492 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 48 492 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 981 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 135 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 41 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 430 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 375 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 270 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 270 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 88 236 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 88 236 | ||||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 88 236 | ||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||
Кiшi функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 165 354 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 649 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 50 649 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 649 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 049 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 87 344 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 87 344 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 344 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 941 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 023 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 70 380 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 170 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 170 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 170 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 170 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 26 191 | ||||||||||||||
1 | Трансферттер | 26 191 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 191 | ||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 26 191 | ||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 17 375 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 17 375 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17 375 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 11-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 31-қосымша |
2025 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 45 312 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 872 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 036 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 036 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 530 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 101 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 207 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 221 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 306 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 306 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 440 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 440 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 31 440 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 47 431 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 693 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 693 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 693 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 709 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 984 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 655 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 655 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 655 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 502 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 750 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 403 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 847 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 847 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 847 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 847 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 236 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 236 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 236 | |||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 236 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 119 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 119 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 119 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 119 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 119 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 12-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 34-қосымша |
2025 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 121 234 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 246 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 073 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 073 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 923 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 245 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 767 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 910 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 250 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 988 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109 988 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 109 988 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 123 532 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 84 831 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 84 831 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 831 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 689 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 43 142 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 10 511 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 511 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 511 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 782 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 716 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 013 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 28 190 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 28 190 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 190 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 28 190 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 298 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 298 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 298 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 13-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 37-қосымша |
2025 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 030 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 254 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 980 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 980 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 679 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 196 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 19 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 429 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 35 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 595 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 595 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21 776 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21 776 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 21 776 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 43 668 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 479 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 479 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 479 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 004 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 475 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 478 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 478 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 478 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 095 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 610 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 773 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 711 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 711 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 711 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 711 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 3 638 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 638 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 638 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 14-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 40-қосымша |
2025 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 65 139 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 992 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 780 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 780 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 172 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 160 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 75 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 917 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 020 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 40 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 40 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 147 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 147 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 56 147 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 69 415 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 61 693 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 61 693 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 693 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 61 148 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 545 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 097 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 097 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 097 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 429 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 522 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 146 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 625 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 625 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 625 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 276 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 276 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 276 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 15-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 43-қосымша |
2025 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 44 131 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 312 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 471 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 471 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 781 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 26 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 100 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 655 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 60 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 60 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 819 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 819 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 38 819 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 884 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 480 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 480 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 480 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 121 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 359 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 830 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 830 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 830 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 400 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 538 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 892 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 574 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 574 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 574 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 574 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 753 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 753 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 753 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 753 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 753 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 16-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 46-қосымша |
2025 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 39 308 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 278 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 585 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 585 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 515 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 93 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 000 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 418 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 178 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 178 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 030 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 030 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 030 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 472 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 214 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 214 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 214 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 614 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 522 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 522 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 522 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 472 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 350 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 736 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 736 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 736 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 736 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 2 164 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 164 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 164 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 17-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 49-қосымша |
2025 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 481 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 857 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 892 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 892 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 807 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 32 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 576 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 199 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 158 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 158 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 624 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 624 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 32 624 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 914 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 854 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 854 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 854 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 283 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 571 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 382 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 382 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 382 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 410 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 505 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 467 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 678 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 678 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 678 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 678 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 4 433 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 433 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 433 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 433 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 433 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 18-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 52-қосымша |
2025 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 87 280 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 011 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 148 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 148 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 704 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 58 | |||||||||||||
3 | Жер салығы | 7 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 495 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 144 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 159 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 159 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 269 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 269 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 81 269 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 87 834 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 80 813 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 80 813 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 813 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 746 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 43 067 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 243 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 243 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 243 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 563 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 615 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 065 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 778 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 778 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 778 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 778 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 554 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 554 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 554 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 554 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 554 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 19-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 55-қосымша |
2025 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 42 996 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 715 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 100 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 100 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 315 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 15 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 900 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 400 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 300 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 300 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 281 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 281 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 281 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 44 440 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 397 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 397 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 397 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 838 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 559 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 443 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 443 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 443 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 031 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 620 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 792 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 600 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 600 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 600 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 600 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 444 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 444 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 444 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 20-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 58-қосымша |
2025 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 48 085 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 552 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 850 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 850 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 666 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 100 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 2 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 859 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 705 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 36 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 36 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 533 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 533 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 533 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 49 292 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 228 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 43 228 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 228 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 670 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 558 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 346 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 346 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 346 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 740 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 639 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 967 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 718 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 718 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 718 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 718 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 207 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 207 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 207 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 207 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 207 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 21-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 61-қосымша |
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 61 566 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 670 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 845 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 845 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 605 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 94 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 667 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 844 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 220 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 220 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 896 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 896 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 54 896 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 63 055 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 763 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 41 763 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 763 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 232 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 531 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 20 500 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 500 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 500 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 385 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 529 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 586 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 792 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 792 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 792 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 792 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 489 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 489 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 489 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 22-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 64-қосымша |
2025 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 40 184 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 435 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 757 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 757 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 015 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 185 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 580 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 250 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 663 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 663 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 749 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 749 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 749 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 41 422 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 938 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 36 938 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 938 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 426 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 512 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 237 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 237 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 237 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 209 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 403 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 247 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 247 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 247 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 247 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 238 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 238 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 238 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 238 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 238 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 23-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 67-қосымша |
2025 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
І. Кiрiстер | 39 050 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 504 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 999 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 999 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 505 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 45 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 731 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 614 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 000 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 000 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 546 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 546 | |||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 34 546 | |||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 40 199 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 425 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 34 425 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 425 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 917 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 508 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 494 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 494 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 494 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 119 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 625 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 750 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 280 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 280 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 280 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 280 | |||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||
Санаты | |||||||||||||
Сынып | |||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1 149 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 149 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 149 | |||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||
| Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы "2" желтоқсандағы № 56-1 шешіміне 24-қосымша | |
| Алакөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы "30" желтоқсандағы № 44-1 шешіміне 70-қосымша |
2025 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
І. Кiрiстер | 41 883 | ||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 505 | |||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 685 | |||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 685 | |||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 624 | |||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 80 | |||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 744 | |||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 800 | |||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 196 | |||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 196 | |||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30 378 | |||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30 378 | |||||||||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 30 378 | |||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 42 771 | ||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 909 | |||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 909 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 909 | |||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 153 | |||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 756 | |||||||||||||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 207 | |||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 207 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 207 | |||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 763 | |||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 754 | |||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 690 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 655 | |||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 655 | |||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 655 | |||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 655 | |||||||||||||
Санаты |
Сомасы | ||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 888 | ||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 888 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 888 | |||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 888 | |||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 888 | |||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
