Қарасай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарасай аудандық мәслихатының "Қарасай ауданының қала, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 2, 4, 11-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
"2. Қарасай ауданы Жамбыл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 586 286 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 494 334 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 91 952 мың теңге;
2) шығындар 591 640 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 354 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 354 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 354 мың теңге.";
"4. Қарасай ауданы Жібек жолы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 793 545 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 715 651 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 77 894 мың теңге;
2) шығындар 802 221 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 8 676 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 8 676 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 8 676 мың теңге.";
"11. Қарасай ауданы Әйтей ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32, 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 440 239 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 251 721 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 188 518 мың теңге;
2) шығындар 444 364 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 125 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 125 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 125 мың теңге.";
2. Көрсетілген шешімнің 4, 10, 31-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 2, 4, 11-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарасай аудандық мәслихатының төрағасы | Б. Айнабеков |
Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 15 тамыздағы № 41-3 шешіміне 2-қосымша | |
Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 4-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 586 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 494 334 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 344 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 344 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 146 494 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 6 432 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 136 023 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 91 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 91 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 91 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 591 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 72 761 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 72 761 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 761 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 961 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 59 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 59 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 24 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 433 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 433 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 433 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 314 876 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 118 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 5 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 15 тамыздағы № 41-3 шешіміне 4-қосымша | |
Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 10-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 793 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 715 651 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 462 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 462 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 245 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 13 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 221 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 938 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 887 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 802 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 101 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 101 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 92 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 47 889 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 47 889 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 889 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 630 729 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 630 729 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 630 729 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 367 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 262 995 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -8 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 8 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 15 тамыздағы № 41-3 шешіміне 11-қосымша | |
Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 31-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 440 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 251 721 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 145 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 145 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 105 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 98 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 188 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 188 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 188 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 444 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 79 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 79 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 502 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 97 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 97 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 97 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 38 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 49 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 188 979 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 188 979 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 188 979 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 100 612 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 88 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 4 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |