Карасайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасайского районного маслихата "О бюджетах города, сельских округов Карасайского района на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 30-3 следующие изменения:
Пункты 2, 4, 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа Карасайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 586 286 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 494 334 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 91 952 тысячи тенге;
2) затраты 591 640 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 354 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 354 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 354 тысячи тенге.";
"4. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы Карасайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 793 545 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 715 651 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 77 894 тысячи тенге;
2) затраты 802 221 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге ;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 676 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 676 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 8 676 тысяч тенге.";
"11. Утвердить бюджет Айтейского сельского округа Карасайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 440 239 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 251 721 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 188 518 тысяч тенге;
2) затраты 444 364 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 125 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 125 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 125 тысяч тенге.";
2. Приложение 4, 10, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 4, 11 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Карасайского районного маслихата | Б. Айнабеков |
Приложение 2 к решению Карасайского районного маслихата от 15 августа 2025 года № 41-3 | |
Приложение 4 к решению Карасайского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 30-3 |
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 586 286 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 494 334 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 344 820 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 344 820 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 146 494 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 6 432 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 422 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 136 023 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 617 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 020 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 551 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 469 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 91 952 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 952 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 952 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 591 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 761 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 761 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 761 | |||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 961 | |||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 500 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 59 500 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 500 | |||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 500 | |||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 433 001 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 433 001 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 433 001 | |||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 314 876 | |||||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 118 121 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 354 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 5 354 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 4 к решению Карасайского районного маслихата от 15 августа 2025 года № 41-3 | |
Приложение 10 к решению Карасайского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 30-3 |
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 793 545 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 715 651 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 462 613 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 462 613 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 245 676 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 13 818 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 6 728 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 221 192 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 938 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 362 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 475 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 887 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 802 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 950 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 950 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 950 | |||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 150 | |||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 889 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 889 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 889 | |||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 779 | |||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 280 | |||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 830 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 630 729 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 630 729 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 630 729 | |||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 367 728 | |||||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 262 995 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 676 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 8 676 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 11 к решению Карасайского районного маслихата от 15 августа 2025 года № 41-3 | |
Приложение 31 к решению Карасайского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 30-3 |
Бюджет Айтейского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 440 239 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 251 721 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 145 329 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 145 329 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 105 470 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 713 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 660 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 98 273 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 824 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 922 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 144 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 778 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 188 518 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 518 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 188 518 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 444 364 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 302 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 79 302 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 302 | |||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 502 | |||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 700 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 97 700 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 700 | |||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38 700 | |||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 000 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамкахГосударственной | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 188 979 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 188 979 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 188 979 | |||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 100 612 | |||||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 88 362 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 4 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 |