Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Бұланды аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-26/1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 403945,5 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 300000,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 103945,5 мың теңге;
2) шығындар – 406305,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2360,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2360,2 мың теңге.
жоғарыда көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешiм 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Бұланды аудандық мәслихатының депутаты | Р.Хожабай |
Бұланды аудандық мәслихатының 2025 жылғы 03 шілдедегі № 8С-30/2 шешіміне 1 қосымша |
|
Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-26/1 шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған Макинск қаласының бюджеті
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 403 945,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 300 000,0 | ||
01 | Табыс салығы | 193 523,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 193 523,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 102 685,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 820,0 | ||
3 | Жер салығы | 12 015,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 87 850,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 792,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 792,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 103 945,5 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 103 945,5 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 103 945,5 |
Функционалдық топ | Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 406 305,7 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 466,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 466,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 466,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 199 586,3 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 199 586,3 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 45 238,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 408,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 460,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 144 480,3 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 90 381,2 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 381,2 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 90 381,2 | ||
15 | Трансферттер | 53 872,2 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 872,2 | ||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 53 872,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 360,2 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 360,2 |