Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Макинск на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 403945,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 300000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 103945,5 тысяч тенге;
2) затраты – 406305,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2360,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2360,2 тысячи тенге.
приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Депутат Буландынского районного маслихата | Р.Хожабай |
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 03 июля 2025 года № 8С-30/2 |
|
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 |
Бюджет города Макинск на 2025 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 403 945,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 300 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 193 523,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 193 523,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 102 685,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 820,0 | ||
3 | Земельный налог | 12 015,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 87 850,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 792,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 792,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 103 945,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103 945,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 103 945,5 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 406 305,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 466,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 466,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 466,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 199 586,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 199 586,3 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45 238,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 408,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 460,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 144 480,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 90 381,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 381,2 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 90 381,2 | ||
15 | Трансферты | 53 872,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 872,2 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 53 872,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 360,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 360,2 |