ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01 2025 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, 75 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 709 563,8 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 74 775,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 634 788,8 мың теңге;
2) шығындар – 749 621,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -40 057,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)–40 057,7 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 40 057,7 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 30.06.2025 № 30/7-VIII шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 44 515,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.
3. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен 520061,8 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 30.06.2025 № 30/7-VIII шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).3-1. 40 058,4 мың теңге бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес бөлінсін.
Ескерту. Шешім 3-1-тармақпен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 12.05.2025 № 29/2-VIII шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).4. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округ бюджетіне облыстық бюджеттен 70 212,0 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
5. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы | О. Канагатов |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 30.06.2025 № 30/7-VIII шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 709 563,8 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 74 775,0 | ||
01 | Табыс салығы | 38 035,0 | ||
2 | Жеке табыссалығы | 38 035,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 36 580,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 320,0 | ||
3 | Жер салығы | 810,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 33 820,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 630,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 160,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 160,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 634 788,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 634 788,8 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 634 788,8 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 749 621,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 173 135,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 173 135,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 173 135,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 140 245,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 32 890,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 217 964,8 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 217 964,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217 964,8 | |||
008 | Елд імекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 250,0 | |||
009 | Елд імекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 208 214,8 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттық кеңістiк | 500,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 500,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 310 098,5 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 310 098,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 310 098,5 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 310 098,5 | |||
13 | Басқалар | 16 718,5 | |||
9 | Басқалар | 16 718,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 718,5 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберіндеауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 16 718,5 | |||
15 | Трансферттер | 31 204,7 | |||
1 | Трансферттер | 31 204,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 204,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 31 204,7 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -40 057,7 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 40 057,7 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 40 057,7 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 40 057,7 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 40 057,7 |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII шешіміне 2 қосымша |
2026 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санат | Сомасы (мың теңге) | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 522 563,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 79 164,0 | ||
01 | Табыс салығы | 40 317,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 40 317,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 38 677,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 340,0 | ||
3 | Жер салығы | 820,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 35 849,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 668,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 170,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 170,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 443 399,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 443 399,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 443 399,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 522 563,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 174 103,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 174 103,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 174 103,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 151 313,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 790,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 242 930,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 242 930,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 242 930,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 228 430,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 530,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 530,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 530,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 530,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 105 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 105 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 105 000,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII шешіміне 3 қосымша |
2027 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санат | Сомасы (мың теңге) | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 546 885,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 83 814,0 | ||
01 | Табыс салығы | 42 736,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 42 736,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 40 898,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 360,0 | ||
3 | Жер салығы | 830,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 38 000,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 708,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 180,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 180,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 463 071,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 463 071,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 463 071,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 546 885,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 184 335,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 184 335,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 184 335,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 160 335,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 24 000,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 257 000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 257 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 257 000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 500,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 242 000,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 550,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 550,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 550,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 550,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 105 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 105 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 105 000,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII шешіміне 4-қосымша |
Бюджет қаражаты бос қалдықтарының пайдалануы
Ескерту. Шешім 4-қосымшамен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 12.05.2025 № 29/2-VIII шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Шығындар атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 40 058,4 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 853,7 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 853,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 853,7 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 853,7 | |||
15 | Трансферттер | 31 204,7 | |||
1 | Трансферттер | 31 204,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 204,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 31 204,7 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 40 058,4 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 40 058,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 40 058,4 |