О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы

Обновленный

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 693 043,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 89 775,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 603 268,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 733 100,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -40 057,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 057,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 40 057,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25.11.2025 № 34/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 44 515,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 490 993,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 в редакции решения - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25.11.2025 № 34/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).

      3-1. Используемые остатки бюджетных средств 40 058,4 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 29/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).

      4. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 67 759,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 4 в редакции решения - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2025 № 32/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).

      5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Предсадатель Тарбагатайского районного маслихата О. Канагатов

  Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/2-VIII

Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25.11.2025 № 34/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

693 043,2

1



Налоговые поступления

89 775,0


01


Подоходный налог

53 035,0



2

Индивидуальный подоходный налог

53 035,0


04


Hалоги на собственность

36 580,0



1

Hалоги на имущество

1 320,0



3

Земельный налог

810,0



4

Hалог на транспортные средства

33 820,0



5

Единый земельный налог

630,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

160,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

160,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

603 268,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

603 268,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

603 268,2


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

733 100,9

01




Государственные услуги общего характера

185 190,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

185 190,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

185 190,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 135,0




022

Капитальные расходы государственного органа

37 055,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

196 577,8


2



Коммунальное хозяйство

6 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 000,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

190 577,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190 577,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 250,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 246,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

177 081,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500,0


1



Деятельность в области культуры

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

500,0

12




Транспорт и коммуникации

304 679,2


1



Автомобильный транспорт

304 679,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

304 679,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

304 679,2

13




Прочие

14 948,5


9



Прочие

14 948,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 948,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

14 948,5

15




Трансферты

31 204,7


1



Трансферты

31 204,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 204,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

31 204,7





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-40 057,7





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40 057,7


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

40 057,7



01


Остатки бюджетных средств

40 057,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

40 057,7

  Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/2-VIII

Бюджет Акжарского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

522 563,0

1



Налоговые поступления

79 164,0


01


Подоходный налог

40 317,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40 317,0


04


Hалоги на собственность

38 677,0



1

Hалоги на имущество

1 340,0



3

Земельный налог

820,0



4

Hалог на транспортные средства

35 849,0



5

Единый земельный налог

668,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

170,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

170,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

443 399,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

443 399,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

443 399,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

522 563,0

01




Государственные услуги общего характера

174 103,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

174 103,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

174 103,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151 313,0




022

Капитальные расходы государственного органа

22 790,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

242 930,0


3



Благоустройство населенных пунктов

242 930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

242 930,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

228 430,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

530,0


1



Деятельность в области культуры

530,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

530,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

530,0

12




Транспорт и коммуникации

105 000,0


1



Автомобильный транспорт

105 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105 000,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/2-VIII

Бюджет Акжарского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

546 885,0

1



Налоговые поступления

83 814,0


01


Подоходный налог

42 736,0



2

Индивидуальный подоходный налог

42 736,0


04


Hалоги на собственность

40 898,0



1

Hалоги на имущество

1 360,0



3

Земельный налог

830,0



4

Hалог на транспортные средства

38 000,0



5

Единый земельный налог

708,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

180,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

180,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

463 071,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

463 071,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

463 071,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

546 885,0

01




Государственные услуги общего характера

184 335,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

184 335,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

184 335,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160 335,0




022

Капитальные расходы государственного органа

24 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

257 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

257 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

257 000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 500,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

242 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

550,0


1



Деятельность в области культуры

550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

550,0

12




Транспорт и коммуникации

105 000,0


1



Автомобильный транспорт

105 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105 000,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/2-VIII

Использование свободных остатков бюджетных средств

      Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 29/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





II. ЗАТРАТЫ

40 058,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 853,7


3



Благоустройство населенных пунктов

8 853,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 853,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 853,7

15




Трансферты

31 204,7


1



Трансферты

31 204,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 204,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

31 204,7


8



Используемые остатки бюджетных средств

40 058,4



01


Остатки бюджетных средств

40 058,4




1

Свободные остатки бюджетных средств

40 058,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.