О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII "О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы"

Новый

Решение маслихата города Астаны от 19 марта 2026 года № 395/51-VIII

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026.

      Маслихат города Астаны РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Астаны "О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы" от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 292 292 472 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 163 982 319 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 7 682 966 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 13 971 912 тысяч тенге;

      специальным поступлениям – 3 734 000 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 179 915 992,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 10 945 225 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 14 770 510 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 3 825 285 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 129 338 444 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 129 338 444 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-27 907 189,1) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 907 189,1 тысяч тенге;

      7) поступление займов – 28 670 510 тысяч тенге;

      8) погашение займов – (-45 478 539) тысяч тенге;

      9) используемые остатки бюджетных средств – 44 715 218,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 12 038 559 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 24 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнулкабден

  Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 19 марта 2026 года № 395/51-VIII
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2026 год




I. Доходы

1 292 292 472

1



Налоговые поступления

1 163 982 319


01


Подоходный налог

756 048 445



1

Корпоративный подоходный налог

285 448 445



2

Индивидуальный подоходный налог

470 600 000


03


Социальный налог

309 200 000



1

Социальный налог

309 200 000


04


Налоги на собственность

54 364 574



1

Налоги на имущество

41 065 000



3

Земельный налог

410 000



4

Налог на транспортные средства

12 889 574


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 119 300



2

Акцизы

494 500



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 423 800



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 201 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27 250 000



1

Государственная пошлина

27 250 000

2



Неналоговые поступления

7 682 966


01


Доходы от государственной собственности

2 262 132



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

115 304



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

389 000



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

461 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

143 185


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 572 384



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

2 572 384


06


Прочие неналоговые поступления

2 848 450



1

Прочие неналоговые поступления

2 848 450

3



Поступления от продажи основного капитала

13 971 912


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 671 912



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 671 912


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 300 000



1

Продажа земли

1 200 000



2

Продажа нематериальных активов

1 100 000

4



Специальные поступления

3 734 000


01


Специальные поступления

3 734 000



1

Специальные поступления

3 734 000

5



Поступления трансфертов

102 921 275


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 921 275



1

Трансферты из республиканского бюджета

102 921 275

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 179 915 992,1

01



Государственные услуги общего характера

31 567 086,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

336 763,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

336 180,0



003

Капитальные расходы государственного органа

583,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 612 324,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

3 301 117,0



003

Капитальные расходы государственного органа

311 207,0


123


Аппарат акима района в городе

3 089 514,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

3 074 098,0



022

Капитальные расходы государственного органа

15 416,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 932 470,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

518 720,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 274,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 355 923,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

808 123,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

805 325,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

440 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

374 600,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 399,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

742 355,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

728 811,0



004

Капитальные расходы государственного органа

13 544,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

364 079,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

364 079,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

1 164 565,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

139 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

641,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

1 023 986,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

14 847 366,0



061

Развитие объектов государственных органов

14 847 366,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

653 493,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

650 783,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 710,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

575 417,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

572 619,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

02



Оборона

6 889 683,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

709 382,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

709 382,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

2 084 824,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

2 084 824,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

4 095 477,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

120 983,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

800 295,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

420 089,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

1 073 050,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 680 000,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

42 417 058,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 452 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 452 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

38 545 252,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

34 359 083,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

28 121,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

59 201,0



007

Капитальные расходы государственного органа

4 098 847,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

940 783,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

940 783,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

478 268,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

415 068,0



006

Капитальные расходы государственного органа

63 200,0

04



Образование

351 613 338,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

27 480,0



019

Обучение участников избирательного процесса

27 480,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 040 087,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

212 599,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

560 597,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

266 891,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

314 041 759,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

3 151 952,0



003

Общеобразовательное обучение

45 426 939,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 483 059,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 103 054,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 676 822,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

531 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 032,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 122,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 398 193,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

31 382 185,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 345 450,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

58 954 368,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

97 037 964,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 734 345,0



069

Проведение мероприятий в области защиты прав детей

192 869,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

34 602 909,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

27 992 917,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

17 566 598,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

35 821,0



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

10 390 498,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 511 095,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 511 095,0

05



Здравоохранение

26 011 724,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

2 404 100,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 404 100,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

21 839 396,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

501 853,0



006

Услуги по охране материнства и детства

993 556,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

159 000,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

185 717,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

427,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

743 468,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

214 904,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 628 142,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

327 782,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 041,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

9 058 153,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

607 254,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

5 417 099,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 768 228,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 768 228,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

50 053 421,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

48 094 802,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

743 129,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 356 735,0



003

Программа занятости

4 300 107,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 813 194,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 962 470,0



007

Оказание жилищной помощи

21 200,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10 695 272,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

5 188 657,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

26 182,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 389 449,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

524 658,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 177 832,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 547 932,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 956 278,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 284 668,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 186,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 023,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

236 541,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

934 958,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

923 001,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

3 377 834,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

465 750,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

134 746,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

29 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 000,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 000,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

149 787,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

149 787,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

263 832,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

263 832,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

241 217 786,0


123


Аппарат акима района в городе

100 030 741,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 870 040,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 812 419,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

182 201,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 166 081,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

29 489 845,0



007

Благоустройство и озеленение города

1 091 162,0



017

Развитие благоустройства города

27 386 050,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 012 633,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

40 941 812,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 326 189,0



013

Развитие благоустройства города

6 961 061,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 940 348,0



029

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 926 884,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

13 787 330,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

35 833 438,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

757 769,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

251 837,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 877 802,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 807,0



008

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

470 755,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10 676 069,0



017

Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья

20 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0



055

Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика

1 525 100,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

34 921 950,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

255 007,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



005

Развитие коммунального хозяйства

1 200 000,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6 180 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

9 436 853,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

10 966 612,0



010

Развитие ливневой канализации

6 882 254,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 876 745,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 809 796,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

933 361,0



004

Капитальные расходы государственного органа

875,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 875 560,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

1 885 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

1 885 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 444 013,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

212 229,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

722 325,0



004

Капитальные расходы государственного органа

933,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

502 918,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 608,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

15 128 651,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

302 584,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

4 530 258,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

915 908,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 404 554,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

676 480,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 297 643,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

3 115 686,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

978 092,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 136 253,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 341,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

801 737,0



014

Развитие объектов культуры

121 309,0



015

Развитие объектов спорта

680 428,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

2 586 195,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

149 072,0



004

Капитальные расходы государственного органа

758,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2 436 365,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

14 075 667,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

637 259,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

1 224 538,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

11 089 134,0



005

Капитальные расходы государственного органа

758,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 123 978,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

30 000,0



019

Строительство Национального пантеона

30 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

66 763 283,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

66 763 283,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

317 804,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

47 860 116,0



029

Развитие газотранспортной системы

1 800 913,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

16 783 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 212 614,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

204 540,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

204 540,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

6 008 074,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

450 857,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 454 865,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

594 068,0



012

Капитальные расходы государственного органа

6 507,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

273 393,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 789 390,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

16 800,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

189 081,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

82 082,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 000,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

20 187,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

94 092,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

16 752,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 960 443,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

2 522 958,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

2 522 958,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

437 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

435 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 099,0

12



Транспорт и коммуникации

123 313 790,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

114 354 649,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

2 368 381,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

27 992 210,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

18 250 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 157,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

62 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

3 401 901,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

8 959 141,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

8 959 141,0

13



Прочие

56 732 416,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

23 890 680,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

8 621 209,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

15 269 471,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

10 311 748,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

546 620,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

925 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 332,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

2 523 720,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

500 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

4 500 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

814 076,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

12 038 559,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

12 038 559,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

345 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

345 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

9 490 339,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

9 490 339,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

347 594,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

347 594,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

8 496,0



052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

8 496,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

300 000,0



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

300 000,0

14



Обслуживание долга

4 358 777,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 358 777,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 327 812,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

30 965,0

15



Трансферты

127 927 828,1


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

127 927 828,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 174,1



007

Бюджетные изъятия

125 655 286,0



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

85,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2 256 736,0



058

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 547,0




III. Чистое бюджетное кредитование

10 945 225,0




Бюджетные кредиты

14 770 510,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 470 510,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

3 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

3 800 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

2 473 562,0



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 473 562,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

6 196 948,0



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

6 196 948,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 000 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



038

Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

2 000 000,0

13



Прочие

300 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

300 000,0



010

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

300 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0


01


Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 825 285,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

129 338 444,0




Приобретение финансовых активов

129 338 444,0

12



Транспорт и коммуникации

124 039 895,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

124 039 895,0



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"

124 039 895,0

13



Прочие

5 298 549,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

27 699,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

27 699,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 710 861,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 710 861,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

985 054,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

985 054,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

706 869,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

706 869,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

868 066,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

868 066,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-27 907 189,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 907 189,1

8



Поступления займов

28 670 510,0


01


Внутренние государственные займы

28 670 510,0



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

28 670 510,0

16



Погашение займов

-45 478 539,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-45 478 539,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-42 375 952,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-3 102 587,0




Используемые остатки бюджетных средств

44 715 218,1

  Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 19 марта 2026 года № 395/51 – VIII
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



061

Развитие объектов государственных органов

02



Оборона


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

05



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



017

Развитие благоустройства города


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



010

Развитие ливневой канализации



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



019

Строительство Национального пантеона

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы



029

Развитие газотранспортной системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



003

Развитие транспортной инфраструктуры



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



025

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

  Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 19 марта 2026 года № 395/51 -VIII
  Приложение 24
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

АБП

БП

Наименование

Плановый период

2026 год

2027 год

2028 год

123


Аппарат акима района "Алматы"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

 
100

 
100

 
100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением, единиц

206

206

206



Количество обслуживаемых опор освещения, единиц

9 473

9 473

9 473



Количество обслуживаемых светильников, единиц

12 973

12 973

12 973



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц

107

107

107


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м

5 438

5 438

5 438



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м

10 900

10 900

10 900



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м

13

13

13



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м

29

29

29



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт

13

13

13



Содержание снежной свалки, га

5

5

5


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор






Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц

2

2

2



Конечный результат






Площадь содержания мест захоронений, га

6,37

6,37

6,37


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107



Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях

15

15

15



Благоустройство дворов, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц

6

6

6



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц

19

19

19



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

9

9

9



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов

 
2 000

 
2 000

 
2 000



Обустройство ледового катка

2

2

2



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц

158

158

158



Обустройство общественных пространств

4



123


Аппарат акима района "Байконыр"






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

210

210

210



Количество обслуживаемых опор освещения

5 361

5 361

5 361



Количество функционирующих свето точек, в том числе:






Уличные

8 593

8 593

8 593



внутриквартальные

4 697

4 697

4 697



парки и скверы

3 896

3 896

3 896



Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки

143

143

143


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой

2 363,2

2 363,2

2 363,2



Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц

3 651,0

3 651,0

3 651,0



Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий

8 500,0

8 500,0

8 500,0



Объем ликвидированных несанкционированных свалок

800

800

800



Площадь снежного полигона

140

140

140



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием

7

7

7



Количество парков и скверов, охваченных уборкой

47

47

47



Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот

53

53

53



Количество приобретенных урн

250

250

250


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности мест захоронения, количество

4

4

4



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронений

93,0

93,0

93,0



Погребение

21

21

21


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся






зеленых насаждений






газонов

1 044 517

1 044 517

1 044 517



кустарники

8 382

8 382

8 382



деревьев

66 978

66 978

66 978



живая изгородь

26 685

26 685

26 685



цветники

5 795

5 795

5 795



Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях

50





Благоустройство дворов, единиц

32

32

32



Количество дворовых территорий охваченных ремонтом

29

29

29



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация

2

2

2



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

9

9

9



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

8

8

8



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

10 934,41

10 934,41

10 934,41



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

500

500

500



Количество обустроенных аншлагов-указателей

200

200

200



Обустройство общественных пространств

7





Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов

187

187

187

123


Аппарат акима района "Есиль"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

122

122

122



Количество обслуживаемых опор освещения

10 657

10 657

10 657



Количество обслуживаемых светильников

15 393

15 393

15 393



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

187

187

187


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

10 800

10 800

10 800



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 235,6

4 235,6

4 235,6



Количество парков и скверов охваченной уборкой

31 скверов 4 парков

31 скверов 4 парков

31 скверов, 4 парков



Устройство и ремонт выгребных ям

3

3

3



Ликвидация несанкционированных свалок

5

5

5



Содержание мостов и транспортных развязок

17

17

17



Содержание снежной свалки

67,9

67,9

67,9



Конечный результат:






Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %

100

100

100


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

6,46

6,46

6,46


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

21

21

21



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

237 580

234 400

234 400



кустарников

599 664

588 011

588 011



газонов

4 936 359

4 936 359

4 936 359



живая изгородь

135 411

135 411

135 411



цветников

65 450

65 450

65 450



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

8 818

8 818

8 818



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

504

504

504



Количество обустроенных аншлагов-указателей

400

400

400



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

33 000

33 000

33 000



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

5

5

5



Обустройство общественных пространств

2





Текущее содержание остановочных павильонов

132

132

132

123


Аппарат акима района "Нура"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

149

149

149



Количество обслуживаемых опор освещения

11 040

11 040

11 040



Количество обслуживаемых светильников

15 782

15 782

15 782



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

140

140

140


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

15 194,9

15 194,9

15 194,9



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 400

4 400

4 400



Количество парков и скверов охваченной уборкой

40 скверов,
2 парков

40 скверов,
2 парков

40 скверов,
2 парков



Количество мостов и транспортных развязок

8

8

8



Ремонт и устройство урн

500

500

500


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

0,88

0,88

0,88


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

7

7

7



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

147 101

147 101

147 101



кустарников

247 200

247 200

247 200



газонов

2 985 600

2 985 600

2 985 600



живая изгородь

69 126

69 126

69 126



цветников

98 401

98 401

98 401



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

4 000

4 000

4 000



Посадка зеленых насаждений

95 435

95 435

95 435



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

756

756

756



Содержание флага РК

1

1

1



Изготовление МАФ-ов

720 лавок, 380 урн

720 лавок, 380 урн

720 лавок, 380 урн



Количество обустроенных дворовых территорий

22

22

22



Количество обустроенных общественных пространств

2





Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

10 827

10 827

10 827



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10

123


Аппарат акима района "Сарыарка"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением (улиц)

370

370

370



Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)

8 500

8 500

8 500



Количество обслуживаемых светильников (ед.)

13 000

13 000

13 000



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)

207

207

207


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц

9

9

9



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц

84

84

84



Устройство и ремонт выгребных ям, единиц

16

16

16



Количество приобретенных урн, штук

200

200

200



Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук

793

793

793



Содержание модульных туалетов, штук

11

11

11



Содержание снежного полигона, га

53

53

53


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронения, кв. м.

136 216

136 216

136 216


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь

 
2 454 500
39 000
293 000
34 300

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473



Количество обустроенных общественных пространств, единиц

6

5

5



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц

12

12

12



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

10

10

10



Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук

31 724

31 724

31 724



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га

83

83

83



Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук

6 000

6 000

6 000



Асфальтирование дворовых проездов, проезд

50

50

50



Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц

320

320

320



Ремонт элементов благоустройства, штук

15

15

15

123


Аппарат акима района "Сарайшык"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

163

163

163



Количество обслуживаемых опор освещения

7 000

7 000

7 000



Количество обслуживаемых светильников

11 165

11 165

11 165



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

68

68

68


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц

2 359

2 359

2 359



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м

9 975

9 975

9 975



Текуший ремонт и устройство контейнерных площадок

35

35

35



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м

11

11

11



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.

6

6

6


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений

7

7

7



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

10,7

10,7

10,7


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Объем содержащихся зеленых насаждений:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией

6

6

6



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

6

6

6



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом

15

15

15



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

22

22

22



Текущий ремонт и обустройство общественных пространств

2

0

0



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов

152

152

152

310


Управление цифровизации и государственных услуг





005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности






Целевой индикатор:






Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %

100

100

100



Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации "умного" города

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.



Конечные результаты:






Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800




Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны

1 940

1 940




Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны

626

626




Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения

2 996

2 996

2 996



Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность

1

1

1



Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу "одного окна"

230 000

230 000

230 000



Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики

2

2

2



Предоставление доступа к информационным системам

3

3

3



Консультации пользователей по автоматизированным процессам

50 000

50 000

50 000



Услуги "Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны"

1

1

1



Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения






Целевой индикатор:






Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %

100

100

100



Конечные результаты:






Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан

1 600

1 600

1 600


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %

100

100

100



Конечный результат:






Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.

14 000
8 000

14 000
8 000

14 000
8 000

332


Управление активов и государственных закупок





010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим






Целевой индикатор






Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.

1

1

1



Конечные результаты:






Количество объектов охваченных оценкой

101

101

101



Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы

5

5

5


011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность






Целевой индикатор






Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве
30 единиц

1

1

1



Конечные результаты:






Изготовление технических паспортов

25

25

25



Землеустроительные и земельно-кадастровые работы

7

7

7



Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

40

40

40



Охрана объектов коммунального имущества

6

6

6

333


Управление занятости и социальной защиты населения





002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара

330

330

330



2) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому

640

640

640



3) Обеспечение предоставления услуг ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата города Астаны (шт.ед.)

353,75

353,75

353,75



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг, %

100

100

100


003

"Программа занятости"






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



1) Количество лиц, направленных на общественную работу (чел.)

1 000

1 000

1 000



2) Обучение безработных в учебных организациях (чел.)

 
65

 
65

 
65



3) Обучение безработных на рабочем месте у работодателей (чел.)

 
152

 
180

 
180



4) Количество лиц, направленных на молодежную практику (чел.)

1 311

1 600

1 510



5) Количество лиц, направленных на социальные рабочие места (чел.)

181

250

250



6) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Первое рабочее место" (чел.)

52

-

-



7) Количество лиц с инвалидностью, направленных на социальные рабочие места (чел.)

3

4

4



8) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Серебряный возраст" (чел.)

1 582

1 650

1 400



9) Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей (400 МРП)

260

260

260



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


004

Государственная адресная социальная помощь






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %

2,2

2,0

2,0



1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.

16 945

16 098

15 293



2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.

5 084

4 829

4 588



Конечные результаты:






Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %

66,1

66,3

66,3


006

Реализация мероприятий по социальной защите населения






Целевой индикатор:






1) Количество обратившихся за консультационными услугами КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны (чел.)

43 275

44 812

45 515



2) Содержание аппарата КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)

92

92

92



3) Количество граждан пенсионного возраста, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны (чел.)

6 000

6 000

6 000



4 Содержание аппарата КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)

125

125

125



Конечные результаты:






1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%

100

100

100



2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны, %

100

100

100


007

Оказание жилищной помощи






Целевой индикатор:






Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций (чел.)

914

914

914



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %

100

100

100


008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов






Целевой индикатор:






Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.

111 097

111 097

111 097



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %

100

100

100


009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение (чел.)

9 178

9 178

9 178



2) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения (чел.)

1 031

698

698



3) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства (чел.)

1 338

1 334

1 334



4) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, (чел.)

1 592

1 592

1 592



5) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня технических средств реабилитации (чел.)

12 497

12 497

12 497



6) Социальная помощь детям с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому (чел.)

618

618

618



7) Количество лиц с инвалидностью, получивших протезно-ортопедические средства (чел.)

6 948

1 633

1 633



Конечные результаты:






Обеспечение ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %

80

80

80


013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат






Целевой индикатор:






Количество получателей пособий и социальных выплат, человек

122 956

122 956

122 956



Конечные результаты:






обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг

100

100

100


015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.

2 648

2 648

2648



2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.

1 798

1 798

1 798



3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка (чел.)

339

339

339



Конечные результаты:






Обеспечение социальной помощью ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, %

80

80

80


016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств (чел.)

230

230

230



2) Содержание коммунального государственного учреждения "Центр ресоциализации "Демеу" акимата города Астаны (шт. ед.)

80

80

80



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара (чел.)

640

640

640



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жансая" акимата города Астаны

206,5

206,5

206,5



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, в том числе:
-в условиях полустационара (чел.):
-с условиях ухода на дому (чел.):

 
3 155
1500
1575

 
3 155
1500
1575

 
3 155
1500
1575



2) Количество социальных проектов (ед.)

6

6

6



3) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)

20

20

20



4) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)

60

60

60



Конечные результаты:






Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40

40

40


020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (чел.)

370

370

370



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (шт.ед.)

304,5

304,5

304,5



3) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в пределах предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (чел.)

100

100

100



3) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (шт.ед.)

135

135

135



Конечные результаты:






1) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны", %

100

100

100



2) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем"" акимата города Астаны, %

100

100

100


022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы Журек" акимата города Астаны, ед.

437,25

437,25

437,25



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

290

290

290



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.

1

1

1



Конечные результаты:






100% трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %

100

100

100


028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия






Целевой индикатор:






1) Содержание коммунального государственного учреждения "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астаны, ед.

42

42

42



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

70

70

70



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


030

Обеспечение деятельности Центров занятости населения






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Содержание коммунального государственного учреждения "Центр трудовой мобильности" акимата города Астаны" (шт.ед.)

133

133

133



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Приобретение основных средств, в том числе:

757

-

-



Закуп активов (ед.)

757

-

-



Капитальный ремонт здания (ед.)

1

-

-



Конечные результаты:






100 % обеспечение 3-х подведомственных учреждений необходимыми активами в течение года

100

100

100


034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами






Целевой индикатор:






1) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D" и "E" (чел.)

23 459

21 113

19 001



2) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории безработных (чел.)

0

14 171

14 171



Конечные результаты:






1) Обеспечение ежегодного 100% охвата по уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D", "E" и безработных в пределах предусмотренных средств, %

100

100

100


045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:

2 827

1 081

1 081



количество лиц с инвалидностью, получаюших подгузники (чел.):

2 545

799

799



количество лиц с инвалидностью, получаюших мочеприемники (чел.):

113

113

113



количество лиц с инвалидностью, получаюших калоприемники (чел.):

169

169

169



2) Количество лиц с инвалидностью, получающих услуги специалиста жестового языка (чел.)

240

240

240



3) Количество получателей, получающих катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina Bifida (чел.)

70

12

12



4) Количество автотранспорта для обеспечения услуг службы "Инватакси" (ед.)

134

134

134



Конечные результаты:






1) обеспечение 70% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %

70

70

70



2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся ежегодно

80

80

80


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






1) Количество детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (MED-EL, COCHLEAR) (чел.)

36

36

36



2) Количество лиц с инвалидностью старше 18 лет с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту(MED-EL, COCHLEAR) (чел.)

11

11

11



3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (Oticon Medical) (чел.)

11

11

11



Конечные результаты:






Удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, имеющих кохлеарные импланты, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за данной услугой) - 80% ежегодно

80

80

80


064

Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости, из числа лиц, обратившихся в карьерные центры по вопросам оказания мер содействия занятости (чел.)

6 980

7 005

7 005



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Количество выданных кредитов, охваченных услугами Поверенного (агента) по обслуживанию кредитов (ед.)

390

390

390



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% вознаграждения поверенного агента

100

100

100

334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства





005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Конечные результаты:






Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США

1 175

1 188

1 199


015

Поддержка субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Доля ВДС МСП в ВВП, %

62,2

62,5

62,6



Доля среднего бизнеса в ВВП, %

16,7

19,7

20,6



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

100

100

100


017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства", ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета

565

565

565



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

300

300

300


018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства", за счет средств местного бюджета

80

80

80



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

80

80

80


021

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)

1350
729

1420
781

1490
912



Конечные результаты:











096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Количество заказов такси – 90 единиц

90 000

90 000

90 000



Конечный результат:






Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%

100

100

100

335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры





003

"Развитие транспортной инфраструктуры"






Целевой индикатор:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Конечные результаты:






Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)

7,6

7,2

6,4


004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог






Целевой индикатор:






Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог

1

1

1



Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)

6

6

6



Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)

20 000

20 000

20 000



Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)

72 000

72 000

72 000



Конечные результаты:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям






Целевой индикатор:






Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)

97

97

97



Конечные результаты:






Доля населения, использующего общественный транспорт

54%

54%

54%


011

"Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения"






Целевой индикатор:






Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)

105

105

105



Конечные результаты:






Обеспечение безопасности дорожного движения

100%

100%

100%


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах






Целевой индикатор:






Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)

700

700

700



Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)

790

800

810



Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)

3

3

3



Конечные результаты:






Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения

100%

100%

100%

336


Управление охраны окружающей среды и природопользования





004

Мероприятия по охране окружающей среды






Целевые индикаторы:






Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %

17
58,1

18
59,9

19
61,7



Конечные результаты:






Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 38,7 км

38,7

38,7

38,7


005

Развитие объектов охраны окружающей среды






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР

1





Количество объектов, по которым ведутся СМР

2

1

2



Конечные результаты:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы

1





Количество объектов введенных в эксплуатацию

1


1


016

Создание "Зеленого пояса"






Целевой индикатор::






Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га



Конечные результаты:






Текущее содержание "Зеленого пояса" г. Астаны






количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15 шт. срезанных ветвей

22 200 шт.

22 200 шт.

22 200 шт.



площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1

650 га

650 га

650 га



Содержание дорожно-тропиночной сети "Зеленого пояса

1

1

1



объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)

336 маш-час

336 маш-час

336 маш-час



Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" города Астаны

1

1

1



- предоставление услуги

1

1

1


017

Развитие благоустройства города






Целевой индикатор:






Количество объектов, по которым ведутся СМР

12

5

3



Конечный результат:






Количество объектов введенных в эксплуатацию

5

1

1


065

"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"






Целевые индикаторы:






Уплотнение зелеными насаждениями на территории "Зеленого пояса" и проведение уходных работ

1261,43 га

828,57 га

486,46



Конечные результаты:






Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения

50 054 шт.





Закуп удобрения

2 502,75 л





Проведение работ по культивации почвы –
5 очередь

 
2 621,52 км





Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь

 
394 097 м2





Проведение работ по культивации почвы –
6 очередь

 
4 804,71 км

 
4 804,71 км

 
2 200,14 км



Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь

 
1 140 105 м2

 
773 235 м2

 
366 870 м2

339


Управление общественного здравоохранения





003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.

3 525

3 620

3 654



Конечные результаты:






Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %

100

100

100


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.

85

85

85



Конечные результаты:






Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"

0

0

0


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %

32

34

36



1) Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни (ед.)

200 444

200 444

200 444



2) Охват профилактическими услугами ЛУИН (чел.)

900

900

900



3) Охват профилактическими услугами МСМ (чел.)

800

800

800



4) Охват профилактическими услугами РС (чел.)

900

900

900



5) Охват профилактическими услугами ЛЖВ (чел.)

280

280

280



6) Охват профилактическими услугами лиц из группы высокого риска (по туберкулезу) (чел.)

8 400

8 400

8 400



Конечные результаты:






1) Охват ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) обследованием на ВИЧ инфекцию, не менее %

95

95

95



2) Доля охвата ЛЖВ динамическим наблюдением от оценочной чиленности, %

7,5

7,5

7,5



3) Удельный вес случаев туберкулеза, выявленных при участии неправительственных организаций, от общего числа выявленных случаев по городу Астана, %

10

10

10


008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.

65 544

65 544

65 544



2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.

240

441

240



3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.

62 136

67 162

72 775



4) Проекты НПО, ед.

2

2

2



Конечные результаты:






Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%

0,44

0,47

0,49


016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






1) Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)

9

9

9



2) Количество лиц, сопровождающих пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)

6

6

6



Конечные результаты:






Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %

100

100

100


017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга






Целевой индикатор:






1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2022 году по которым возмещаются лизинговые платежи (ед.)

55

-

-



2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024-2025 годах, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)

35

35

35



Конечные результаты:






1) Доля выплаты по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2022 году, %

9,2





2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %

19,4

17,7

16,0


018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество оказанных информационно-аналитических услуг (пункты)

109

99

99



Конечные результаты:






Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %

100

100

100


027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






1) Количество вакцин, из них:






- доза

593 044

669 374

669 374



- миллилитр

47

47

47



- литр

0,2

0,1

0,1



2) Количество шприцев (шт.)

290 500

351 500

351 500



Конечные результаты:






Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее %

95

95

95


029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (кол-во складов)

3

3

3



Конечные результаты:






Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %

100

100

100


033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой (кол-во ед. мед. техники)

436

-

-



Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения (кол-во кап. ремонтов)

5

1

1



Количество приобретенного оборудования и хозяйственного инвентаря (ед.)

226





Конечные результаты:






1) Уровень материально-технического оснащения подведомственных организаций, %

95,5

95,5

95,5



2) Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %

67,52

67,4

66,23


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией

5

5

5



2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы

1

1

1



3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны

3 247

3 247

3 247



Конечные результаты:






1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, (чел.)

14 063

14 063

14 063



2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %

100

100

100



3) Обеспечение оказания медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %

100

100

100


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Количество получателей лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (чел.)

2 934

2 934

2 934



2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения ( ед.)

29 000

29 000

29 000



Конечные результаты:






Обеспечение лекарственными средствами, специализированными лечебными продуктами и медицинскими изделиями, %

100

100

100



Обеспечение оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения в Центре временной адаптации и временной детоксикации, %

100

100

100


043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования






Целевой индикатор:






Общий контингент учащихся, чел.

1 164

1 200

1 223



Конечные результаты:






Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100


044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество стипендиатов (чел.)

600

600

600



Конечные результаты:






Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100

344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города





002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов






Целевой индикатор:






Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы "Адресный регистр", подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.

68 855

68 855

68 855



Конечные результаты:






Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города

3,1

3,1

3,1



Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.

2 091,0

2 114,0

2 219,7

346


Управление по развитию языков и архивного дела





002

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана






Целевой индикатор:






Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %

82

82,5

83



1) Содержание КГУ "Руханият" акимата города Астаны (шт.ед.)

20

20

20



2) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку (чел.)

3 000

3 000

3 000



3) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку (чел.)

200

110

110



4) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана (ед.)

37

32

32



Конечные результаты:






Достижение планируемых показателей, по итогам ежегодного социологического исследования по изучению языковой политики в столице, %

100

100

100


010

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






1) Содержание ГУ "Государственный архив города Астаны" (шт.ед.);

70

70

70



2) Объем документов постоянного хранения (ед.)

224 000

250 000

270 000



3) Объем обработанных и отсканированных документов (стр.)

5 933 607

6 643 607

7 353 607



4) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке (стр.)

830 000

850 000

870 000



Конечные результаты:






Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %

100

100

100

356


Управление финансов





003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения






Целевой индикатор:






100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц

530 224

530 224

530 224

360


Управление образования





003

Общеобразовательное обучение






Целевой индикатор:






Количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах.

257 245

285 000

316 000



Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.

100

100

100



Конечные результаты:






Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам среди выпускников школ, %.

61

61

61


004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам






Целевой индикатор:






Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях.

1 362

1 382

1 402



Конечные результаты:






Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %.

30

30

30


005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования






Целевой индикатор:






Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей.

3 035

3 200

3 200



Конечные результаты:






Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне.

90

90

90


007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Количество приобретенных учебников и учебно-методических комплексов.

543 224

543 224

543 224



Конечные результаты:






Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, %.

100

100

100


008

Дополнительное образование для детей






Целевой индикатор:






Количество детей, охваченных дополнительным образованиям.

70 000

72 000

72 000



Конечные результаты:






Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, %.

27

27

27


009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.

200

210

220



Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.

183 000

193 000

204 000



Конечные результаты:






Доля школьников, учащихся в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, %.

13,3

13,3

13,3


013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению






Целевой индикатор:






Количество детей, охваченных обследованием психического здоровья.

12 432

13 000

13 000



Конечные результаты:






Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, %.

100

100

100


014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии






Целевой индикатор:






Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

4 560

4 600

4 600



Конечные результаты:






Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении, %.

100

100

100


016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постоянные).

172

172

172



Количество детей, поступивших в Центр поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (временные, от 1 до 6 месяцев).

68

68

68



Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в "SOS – Детской деревне Астана".

69

69

69



Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под патронатное воспитание.

68

68

68



Конечные результаты:






Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, %.

18,3

18,3

18,3


017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения






Целевой индикатор:






Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц):

1 867

1 867

1 867



В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).

1 208

1 208

1 208



В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).

659

659

659



Конечные результаты:






Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, %.

100

100

100


019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы






Целевой индикатор:






Количество государственных учреждений образования которым присужден грант "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация технического и профессионального, +послесреднего образования" (единиц).

2

2

2



Конечный результат:






Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %

100

100

100


021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).

771

771

771



Конечный результат:






Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), %.

100

100

100


024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования






Целевой индикатор:






Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу

26 000

27 000

28 000



Среднегодовой контингент получателей стипендий

20 000

21 000

22 000



Конечный результат:






Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, %.

66,9

67,1

67,1


027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

36

36

36



Конечный результат:






Уровень охвата единовременными денежными выплатами граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.

100

100

100


029

Методическая работа






Целевой индикатор:






Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением

757

800

800



Конечный результат:






Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением

100

100

100


034

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением

67 280

67 580

71 000



Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения

340

350

340



Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения

399

400

401



Количество инклюзивных детей

1 276

1 480

1 480



Количество коррекционных детей

506

514

514



Конечный результат:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

96,2

99,0

100


040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Количество апробируемых школ с подушевым финансированием.

116

133

145



Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.

100

100

100



Конечный результат:






Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, в %

99

99

99


204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу

65

65

65



Конечный результат:






Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования, в %

99

99

99


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования

2 000

2 200

2 500



Конечный результат:






Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием, в %

85

85

85


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета.

170

170

170



Приобретение зданий, единиц

1





Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %.

96

97

97



Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %.

99

99

99



Конечный результат:






Доля организаций образования, оснащенных материально-технической базой от общего количества организаций образования, %.

65

65

65


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.

24000
938

24000
938

24000
938



Конечный результат:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.

100

100

100

361


Управление культуры





004

Поддержка культурно-досуговой работы






Целевой индикатор:






Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек

723 250

724 500

725 500



Конечный результат:






Количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы, единиц

114

115

116


005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Целевой индикатор:






Количество посетителей, человек

64 790

65 600

66 310



Конечный результат:






Количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов, единиц

110

121

132



Количество выставок, лекций, единиц

10 280

10 354

10 435



количество экскурсий и фильмов, единиц

3 500

3 570

3 635


007

Поддержка театрального и музыкального искусства






Целевой индикатор:






Количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства, человек

799 816

804 948

807 854



Конечный результат:






Количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров, единиц

30

31

31



Количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей, единиц

1 621 1 513

1 631 1 522

1 636 1 526



Количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах, единиц

14

16

16



Количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра, единиц

152

154

156



Услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества, единиц

225

227

230



Услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий, единиц

90

93

95


009

Обеспечение функционирования городских библиотек






Целевой индикатор:






Число посетителей библиотек, человек

91 000

92 000

93 000



Число посетителей мероприятий, человек

903 000

904 000

905 000



Конечный результат:






Количество культурно-массовых, просветитель-ских мероприятий, организованных для жителей города, единиц

5 500

6 500

6 700



Количество функционируемых библиотек, единиц

25

25

25


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Обеспечение подведомственных учреждений и организаций материально-технической базы, в %

100





Конечный результат:






Укомплектование материально-технической базы

2





Укомплектование материально-технической базы - приобретение здания

1





Ремонтно-реставрационные работы памятников

1



362


Управление внутренней политики





005

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)

 
811 676

 
773 676

 
773 676



2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)

 
3 577 959

 
2 400 000

 
2 400 000



3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)

 
1 092

 
500

 
500



4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед.)

108

103

103



5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)

38 111

38 111

38 111



6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ "Служба коммуникаций города Астаны" с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности (шт.ед.)

36

36

36



Конечные результаты:






1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой

60

60

60


013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Штатная численность (шт. ед.)

60

60

60



2) Количество проводимых мероприятий (ед.)

22

22

22



3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.

80

80

80

369


Управление по делам религий





005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе






Целевой индикатор:






1) Информационно-разъяснительная деятельность среди населения по профилактике религиозного экстремизма (услуга);

939

914

914



2) Проведение адресно- профилактической работы среди приверженцев деструктивного религиозного течения(ДРТ) и их близкого окружения (услуга);

2423

2423

2423



3) Проведение профилактической, контрпропагандистской, реабилитационной работы среди осужденных (в т.ч. лиц ДРТ), отбывающих наказание в учреждениях ДУИС(услуга);

554

554

554



4) Выявление материалов экстремистской и деструктивной направленности в социальных сетях, оценка актуальной религиозной ситуации в регионе посредством Интернета и СМИ (услуга);

649

649

649



5) Ведение информационно-разъяснительной работы/контрпропаганды в социальных сетях и СМИ (услуга);

337

285

300



6) Проведение полевого мониторинга в религиозных объединениях (услуга);

300

300

300



7) Проведение социологических исследований (услуга)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %

100

100

100

373


Управление строительства города Астана





004

"Развитие объектов органов внутренних дел"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

2





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

2




012

"Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

4

3

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1

3

0


013

"Развитие благоустройства города"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5





Конечный результат:


1

1



Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

5





Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




014

Развитие объектов культуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




015

"Развитие объектов спорта"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

1

1




Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

0




017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

33

10

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

17

8

2


025

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

5





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

4


1


028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



1



Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

18





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

15

7

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

10

3

3


030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

4

1

1



Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы






Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения






Строительство и реконструкция объектов здравоохранения





038

Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

6





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

6





Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1





Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения





039

Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1





Развитие объектов государственных органов





061

Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

9





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

5

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

3




069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов по которым ведутся СМР

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




098

"Приобретение жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.

100

100

100



Конечные результаты:






Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.

218

241

228

377


Управление по вопросам молодежной политики





005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






1) Содержание МРЦ КГУ "Астана жастары" (шт. ед.)

25

25

25



2) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);

4

3

3



3) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);

8

4

4



4) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).

1

1

1



5) Количество сертифицированных участников в рамках проекта "JolTap" (чел.)

8 004

8 004

8 004



6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта "Жасыл Ел" на летний период (чел.)

5200

5200

5200



7) Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (доля молодежи NEET), %

9,4

9,2

8,8



Конечные результаты:






1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %

77,9

77,9

77,9

381


Управление физической культуры и спорта





002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне






Целевой индикатор:






Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %

44

46

48



Конечные результаты:






Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Астаны

34

29

29


003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях






Целевой индикатор:






Участие сборных города Астаны в календарных спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня по различным видам спорта, единиц

400

450

500



Конечные результаты:






Выполнение и подтверждение спортивных званий:






Мастер спорта

245

125

130



Мастер спорта международного класса

85

24

30


006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Целевой индикатор:






Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %

33

35

37



Конечные результаты:






Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР

8 800

8 850

8 900


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Укрепление материально-технической базы и ремонт в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях;

7





Конечные результаты:






Количество приобретенного спортивного инвентаря, транспортных средств и оборудования

215




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан", в %

100

100

100



Конечный результат:






Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов

2

2

2

383


Управление жилья и жилищной инспекции





006

 "Организация сохранения государственного жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

94,1

94,1

94,1



Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

65

65

65



Конечные результаты:






Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц

3 500

3 500

3 500



Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц

3 000

3 000

3 000



Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %

100

100

100


012

"Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов






Целевой индикатор:






Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%

100

100

100



Конечные результаты:






Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %

100

100

100


013

"Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов"






Целевой индикатор:






Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц

25

25

25


014

014 "Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества"






Целевой индикатор:






Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.

195,4

195,4

195,4



Конечные результаты:






Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.

264

264

264


054

"Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде"






Целевой индикатор:






Количество получателей, имеющие право на данную выплату

1 262

1 262

1 262



Конечные результаты






Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %

100

100

100


068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь






Целевой индикатор:






Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц

333

333

333



Конечные результаты






Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %

100

100

100

517


Управление коммунального хозяйства





006

Функционирование систем водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Охват населения очисткой сточных вод,%

100

100

100



Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %

100

100

100



Конечные результаты:






Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %

100

100

100



Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %

100

100

100


007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

8

3

3



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

7





Конечный результат:






Количество проектов по которым ведутся СМР

5

7

4


008

Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

7

2

2



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

4





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

3

0

2


010

Развитие ливневой канализации






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

6

1

1



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

8





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

3


4


019

Строительство национального пантеона






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения

0




046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

1





Протяженность водопроводных сетей (реконструкция сетей водопровода) км

3,03





Конечный результат:






Реконструкция и акт ввода

1




052

'Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

1





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

1



518


Управление энергетики





012

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Снижение износа электрических сетей, в %

32,77

32,05

31,35



Снижение износа сетей теплоснабжения, в %

53,4

53

52,6



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

11

4

6



Конечный результат:






Количество введенных в эксплуатацию проектов

5

5

6


029

Развитие газотранспортной системы






Целевой индикатор:






Уровень газификации населения, в %

100

100

100



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы

5

3

3



Количество введенных в эксплуатацию проектов

5

3

3


046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы

6

2

2



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

5

4

4



Конечный результат:






Количество планируемых на ввод в эксплуатацию проектов

2

5

4


050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона






Целевой индикатор:






Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %

91

110

125



Конечные результаты:






Приобретение газа на выделяемые субсидии

535 412 тыс. м3

569 636 тыс. м3

599 266 тыс. м3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.