О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII "О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы"

Решение маслихата города Астаны от 19 марта 2026 года № 395/51-VIII

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026.

      Маслихат города Астаны РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Астаны "О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы" от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 292 292 472 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 163 982 319 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 7 682 966 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 13 971 912 тысяч тенге;

      специальным поступлениям – 3 734 000 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 179 915 992,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 10 945 225 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 14 770 510 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 3 825 285 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 129 338 444 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 129 338 444 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-27 907 189,1) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 907 189,1 тысяч тенге;

      7) поступление займов – 28 670 510 тысяч тенге;

      8) погашение займов – (-45 478 539) тысяч тенге;

      9) используемые остатки бюджетных средств – 44 715 218,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 12 038 559 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 24 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнулкабден

  Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 19 марта 2026 года № 395/51-VIII
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2026 год




I. Доходы

1 292 292 472

1



Налоговые поступления

1 163 982 319


01


Подоходный налог

756 048 445



1

Корпоративный подоходный налог

285 448 445



2

Индивидуальный подоходный налог

470 600 000


03


Социальный налог

309 200 000



1

Социальный налог

309 200 000


04


Налоги на собственность

54 364 574



1

Налоги на имущество

41 065 000



3

Земельный налог

410 000



4

Налог на транспортные средства

12 889 574


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 119 300



2

Акцизы

494 500



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 423 800



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 201 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27 250 000



1

Государственная пошлина

27 250 000

2



Неналоговые поступления

7 682 966


01


Доходы от государственной собственности

2 262 132



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

115 304



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

389 000



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

461 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

143 185


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 572 384



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

2 572 384


06


Прочие неналоговые поступления

2 848 450



1

Прочие неналоговые поступления

2 848 450

3



Поступления от продажи основного капитала

13 971 912


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 671 912



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 671 912


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 300 000



1

Продажа земли

1 200 000



2

Продажа нематериальных активов

1 100 000

4



Специальные поступления

3 734 000


01


Специальные поступления

3 734 000



1

Специальные поступления

3 734 000

5



Поступления трансфертов

102 921 275


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 921 275



1

Трансферты из республиканского бюджета

102 921 275

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 179 915 992,1

01



Государственные услуги общего характера

31 567 086,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

336 763,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

336 180,0



003

Капитальные расходы государственного органа

583,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 612 324,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

3 301 117,0



003

Капитальные расходы государственного органа

311 207,0


123


Аппарат акима района в городе

3 089 514,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

3 074 098,0



022

Капитальные расходы государственного органа

15 416,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 932 470,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

518 720,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 274,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 355 923,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

808 123,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

805 325,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

440 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

374 600,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 399,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

742 355,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

728 811,0



004

Капитальные расходы государственного органа

13 544,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

364 079,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

364 079,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

1 164 565,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

139 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

641,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

1 023 986,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

14 847 366,0



061

Развитие объектов государственных органов

14 847 366,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

653 493,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

650 783,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 710,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

575 417,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

572 619,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

02



Оборона

6 889 683,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

709 382,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

709 382,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

2 084 824,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

2 084 824,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

4 095 477,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

120 983,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

800 295,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

420 089,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

1 073 050,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 680 000,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

42 417 058,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 452 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 452 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

38 545 252,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

34 359 083,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

28 121,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

59 201,0



007

Капитальные расходы государственного органа

4 098 847,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

940 783,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

940 783,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

478 268,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

415 068,0



006

Капитальные расходы государственного органа

63 200,0

04



Образование

351 613 338,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

27 480,0



019

Обучение участников избирательного процесса

27 480,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 040 087,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

212 599,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

560 597,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

266 891,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

314 041 759,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

3 151 952,0



003

Общеобразовательное обучение

45 426 939,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 483 059,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 103 054,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 676 822,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

531 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 032,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 122,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 398 193,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

31 382 185,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 345 450,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

58 954 368,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

97 037 964,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 734 345,0



069

Проведение мероприятий в области защиты прав детей

192 869,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

34 602 909,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

27 992 917,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

17 566 598,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

35 821,0



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

10 390 498,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 511 095,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 511 095,0

05



Здравоохранение

26 011 724,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

2 404 100,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 404 100,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

21 839 396,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

501 853,0



006

Услуги по охране материнства и детства

993 556,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

159 000,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

185 717,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

427,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

743 468,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

214 904,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 628 142,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

327 782,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 041,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

9 058 153,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

607 254,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

5 417 099,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 768 228,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 768 228,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

50 053 421,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

48 094 802,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

743 129,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 356 735,0



003

Программа занятости

4 300 107,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 813 194,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 962 470,0



007

Оказание жилищной помощи

21 200,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10 695 272,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

5 188 657,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

26 182,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 389 449,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

524 658,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 177 832,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 547 932,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 956 278,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 284 668,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 186,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 023,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

236 541,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

934 958,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

923 001,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

3 377 834,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

465 750,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

134 746,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

29 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 000,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 000,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

149 787,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

149 787,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

263 832,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

263 832,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

241 217 786,0


123


Аппарат акима района в городе

100 030 741,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 870 040,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 812 419,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

182 201,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 166 081,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

29 489 845,0



007

Благоустройство и озеленение города

1 091 162,0



017

Развитие благоустройства города

27 386 050,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 012 633,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

40 941 812,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 326 189,0



013

Развитие благоустройства города

6 961 061,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 940 348,0



029

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 926 884,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

13 787 330,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

35 833 438,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

757 769,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

251 837,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 877 802,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 807,0



008

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

470 755,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10 676 069,0



017

Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья

20 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0



055

Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика

1 525 100,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

34 921 950,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

255 007,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



005

Развитие коммунального хозяйства

1 200 000,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6 180 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

9 436 853,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

10 966 612,0



010

Развитие ливневой канализации

6 882 254,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 876 745,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 809 796,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

933 361,0



004

Капитальные расходы государственного органа

875,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 875 560,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

1 885 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

1 885 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 444 013,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

212 229,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

722 325,0



004

Капитальные расходы государственного органа

933,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

502 918,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 608,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

15 128 651,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

302 584,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

4 530 258,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

915 908,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 404 554,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

676 480,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 297 643,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

3 115 686,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

978 092,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 136 253,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 341,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

801 737,0



014

Развитие объектов культуры

121 309,0



015

Развитие объектов спорта

680 428,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

2 586 195,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

149 072,0



004

Капитальные расходы государственного органа

758,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2 436 365,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

14 075 667,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

637 259,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

1 224 538,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

11 089 134,0



005

Капитальные расходы государственного органа

758,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 123 978,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

30 000,0



019

Строительство Национального пантеона

30 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

66 763 283,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

66 763 283,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

317 804,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

47 860 116,0



029

Развитие газотранспортной системы

1 800 913,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

16 783 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 212 614,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

204 540,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

204 540,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

6 008 074,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

450 857,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 454 865,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

594 068,0



012

Капитальные расходы государственного органа

6 507,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

273 393,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 789 390,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

16 800,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

189 081,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

82 082,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 000,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

20 187,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

94 092,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

16 752,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 960 443,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

2 522 958,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

2 522 958,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

437 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

435 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 099,0

12



Транспорт и коммуникации

123 313 790,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

114 354 649,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

2 368 381,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

27 992 210,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

18 250 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 157,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

62 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

3 401 901,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

8 959 141,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

8 959 141,0

13



Прочие

56 732 416,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

23 890 680,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

8 621 209,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

15 269 471,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

10 311 748,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

546 620,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

925 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 332,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

2 523 720,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

500 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

4 500 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

814 076,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

12 038 559,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

12 038 559,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

345 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

345 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

9 490 339,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

9 490 339,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

347 594,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

347 594,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

8 496,0



052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

8 496,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

300 000,0



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

300 000,0

14



Обслуживание долга

4 358 777,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 358 777,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 327 812,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

30 965,0

15



Трансферты

127 927 828,1


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

127 927 828,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 174,1



007

Бюджетные изъятия

125 655 286,0



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

85,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2 256 736,0



058

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 547,0




III. Чистое бюджетное кредитование

10 945 225,0




Бюджетные кредиты

14 770 510,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 470 510,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

3 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

3 800 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

2 473 562,0



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 473 562,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

6 196 948,0



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

6 196 948,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 000 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



038

Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

2 000 000,0

13



Прочие

300 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

300 000,0



010

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

300 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0


01


Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 825 285,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

129 338 444,0




Приобретение финансовых активов

129 338 444,0

12



Транспорт и коммуникации

124 039 895,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

124 039 895,0



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"

124 039 895,0

13



Прочие

5 298 549,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

27 699,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

27 699,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 710 861,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 710 861,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

985 054,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

985 054,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

706 869,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

706 869,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

868 066,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

868 066,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-27 907 189,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 907 189,1

8



Поступления займов

28 670 510,0


01


Внутренние государственные займы

28 670 510,0



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

28 670 510,0

16



Погашение займов

-45 478 539,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-45 478 539,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-42 375 952,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-3 102 587,0




Используемые остатки бюджетных средств

44 715 218,1

  Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 19 марта 2026 года № 395/51 – VIII
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



061

Развитие объектов государственных органов

02



Оборона


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

05



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



017

Развитие благоустройства города


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



010

Развитие ливневой канализации



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



019

Строительство Национального пантеона

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы



029

Развитие газотранспортной системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



003

Развитие транспортной инфраструктуры



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



025

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

  Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 19 марта 2026 года № 395/51 -VIII
  Приложение 24
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

АБП

БП

Наименование

Плановый период

2026 год

2027 год

2028 год

123


Аппарат акима района "Алматы"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

 
100

 
100

 
100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением, единиц

206

206

206



Количество обслуживаемых опор освещения, единиц

9 473

9 473

9 473



Количество обслуживаемых светильников, единиц

12 973

12 973

12 973



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц

107

107

107


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м

5 438

5 438

5 438



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м

10 900

10 900

10 900



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м

13

13

13



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м

29

29

29



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт

13

13

13



Содержание снежной свалки, га

5

5

5


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор






Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц

2

2

2



Конечный результат






Площадь содержания мест захоронений, га

6,37

6,37

6,37


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107



Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях

15

15

15



Благоустройство дворов, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц

6

6

6



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц

19

19

19



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

9

9

9



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов

 
2 000

 
2 000

 
2 000



Обустройство ледового катка

2

2

2



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц

158

158

158



Обустройство общественных пространств

4



123


Аппарат акима района "Байконыр"






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

210

210

210



Количество обслуживаемых опор освещения

5 361

5 361

5 361



Количество функционирующих свето точек, в том числе:






Уличные

8 593

8 593

8 593



внутриквартальные

4 697

4 697

4 697



парки и скверы

3 896

3 896

3 896



Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки

143

143

143


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой

2 363,2

2 363,2

2 363,2



Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц

3 651,0

3 651,0

3 651,0



Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий

8 500,0

8 500,0

8 500,0



Объем ликвидированных несанкционированных свалок

800

800

800



Площадь снежного полигона

140

140

140



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием

7

7

7



Количество парков и скверов, охваченных уборкой

47

47

47



Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот

53

53

53



Количество приобретенных урн

250

250

250


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности мест захоронения, количество

4

4

4



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронений

93,0

93,0

93,0



Погребение

21

21

21


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся






зеленых насаждений






газонов

1 044 517

1 044 517

1 044 517



кустарники

8 382

8 382

8 382



деревьев

66 978

66 978

66 978



живая изгородь

26 685

26 685

26 685



цветники

5 795

5 795

5 795



Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях

50





Благоустройство дворов, единиц

32

32

32



Количество дворовых территорий охваченных ремонтом

29

29

29



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация

2

2

2



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

9

9

9



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

8

8

8



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

10 934,41

10 934,41

10 934,41



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

500

500

500



Количество обустроенных аншлагов-указателей

200

200

200



Обустройство общественных пространств

7





Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов

187

187

187

123


Аппарат акима района "Есиль"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

122

122

122



Количество обслуживаемых опор освещения

10 657

10 657

10 657



Количество обслуживаемых светильников

15 393

15 393

15 393



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

187

187

187


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

10 800

10 800

10 800



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 235,6

4 235,6

4 235,6



Количество парков и скверов охваченной уборкой

31 скверов 4 парков

31 скверов 4 парков

31 скверов, 4 парков



Устройство и ремонт выгребных ям

3

3

3



Ликвидация несанкционированных свалок

5

5

5



Содержание мостов и транспортных развязок

17

17

17



Содержание снежной свалки

67,9

67,9

67,9



Конечный результат:






Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %

100

100

100


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

6,46

6,46

6,46


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

21

21

21



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

237 580

234 400

234 400



кустарников

599 664

588 011

588 011



газонов

4 936 359

4 936 359

4 936 359



живая изгородь

135 411

135 411

135 411



цветников

65 450

65 450

65 450



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

8 818

8 818

8 818



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

504

504

504



Количество обустроенных аншлагов-указателей

400

400

400



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

33 000

33 000

33 000



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

5

5

5



Обустройство общественных пространств

2





Текущее содержание остановочных павильонов

132

132

132

123


Аппарат акима района "Нура"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

149

149

149



Количество обслуживаемых опор освещения

11 040

11 040

11 040



Количество обслуживаемых светильников

15 782

15 782

15 782



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

140

140

140


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

15 194,9

15 194,9

15 194,9



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 400

4 400

4 400



Количество парков и скверов охваченной уборкой

40 скверов,
2 парков

40 скверов,
2 парков

40 скверов,
2 парков



Количество мостов и транспортных развязок

8

8

8



Ремонт и устройство урн

500

500

500


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

0,88

0,88

0,88


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

7

7

7



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

147 101

147 101

147 101



кустарников

247 200

247 200

247 200



газонов

2 985 600

2 985 600

2 985 600



живая изгородь

69 126

69 126

69 126



цветников

98 401

98 401

98 401



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

4 000

4 000

4 000



Посадка зеленых насаждений

95 435

95 435

95 435



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

756

756

756



Содержание флага РК

1

1

1



Изготовление МАФ-ов

720 лавок, 380 урн

720 лавок, 380 урн

720 лавок, 380 урн



Количество обустроенных дворовых территорий

22

22

22



Количество обустроенных общественных пространств

2





Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

10 827

10 827

10 827



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10

123


Аппарат акима района "Сарыарка"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением (улиц)

370

370

370



Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)

8 500

8 500

8 500



Количество обслуживаемых светильников (ед.)

13 000

13 000

13 000



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)

207

207

207


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц

9

9

9



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц

84

84

84



Устройство и ремонт выгребных ям, единиц

16

16

16



Количество приобретенных урн, штук

200

200

200



Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук

793

793

793



Содержание модульных туалетов, штук

11

11

11



Содержание снежного полигона, га

53

53

53


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронения, кв. м.

136 216

136 216

136 216


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь

 
2 454 500
39 000
293 000
34 300

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473



Количество обустроенных общественных пространств, единиц

6

5

5



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц

12

12

12



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

10

10

10



Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук

31 724

31 724

31 724



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га

83

83

83



Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук

6 000

6 000

6 000



Асфальтирование дворовых проездов, проезд

50

50

50



Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц

320

320

320



Ремонт элементов благоустройства, штук

15

15

15

123


Аппарат акима района "Сарайшык"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

163

163

163



Количество обслуживаемых опор освещения

7 000

7 000

7 000



Количество обслуживаемых светильников

11 165

11 165

11 165



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

68

68

68


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц

2 359

2 359

2 359



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м

9 975

9 975

9 975



Текуший ремонт и устройство контейнерных площадок

35

35

35



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м

11

11

11



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.

6

6

6


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений

7

7

7



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

10,7

10,7

10,7


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Объем содержащихся зеленых насаждений:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией

6

6

6



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

6

6

6



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом

15

15

15



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

22

22

22



Текущий ремонт и обустройство общественных пространств

2

0

0



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов

152

152

152

310


Управление цифровизации и государственных услуг





005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности






Целевой индикатор:






Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %

100

100

100



Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации "умного" города

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.



Конечные результаты:






Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800




Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны

1 940

1 940




Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны

626

626




Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения

2 996

2 996

2 996



Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность

1

1

1



Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу "одного окна"

230 000

230 000

230 000



Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики

2

2

2



Предоставление доступа к информационным системам

3

3

3



Консультации пользователей по автоматизированным процессам

50 000

50 000

50 000



Услуги "Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны"

1

1

1



Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения






Целевой индикатор:






Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %

100

100

100



Конечные результаты:






Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан

1 600

1 600

1 600


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %

100

100

100



Конечный результат:






Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.

14 000
8 000

14 000
8 000

14 000
8 000

332


Управление активов и государственных закупок





010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим






Целевой индикатор






Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.

1

1

1



Конечные результаты:






Количество объектов охваченных оценкой

101

101

101



Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы

5

5

5


011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность






Целевой индикатор






Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве
30 единиц

1

1

1



Конечные результаты:






Изготовление технических паспортов

25

25

25



Землеустроительные и земельно-кадастровые работы

7

7

7



Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

40

40

40



Охрана объектов коммунального имущества

6

6

6

333


Управление занятости и социальной защиты населения





002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара

330

330

330



2) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому

640

640

640



3) Обеспечение предоставления услуг ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата города Астаны (шт.ед.)

353,75

353,75

353,75



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг, %

100

100

100


003

"Программа занятости"






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



1) Количество лиц, направленных на общественную работу (чел.)

1 000

1 000

1 000



2) Обучение безработных в учебных организациях (чел.)

 
65

 
65

 
65



3) Обучение безработных на рабочем месте у работодателей (чел.)

 
152

 
180

 
180



4) Количество лиц, направленных на молодежную практику (чел.)

1 311

1 600

1 510



5) Количество лиц, направленных на социальные рабочие места (чел.)

181

250

250



6) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Первое рабочее место" (чел.)

52

-

-



7) Количество лиц с инвалидностью, направленных на социальные рабочие места (чел.)

3

4

4



8) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Серебряный возраст" (чел.)

1 582

1 650

1 400



9) Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей (400 МРП)

260

260

260



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


004

Государственная адресная социальная помощь






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %

2,2

2,0

2,0



1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.

16 945

16 098

15 293



2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.

5 084

4 829

4 588



Конечные результаты:






Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %

66,1

66,3

66,3


006

Реализация мероприятий по социальной защите населения






Целевой индикатор:






1) Количество обратившихся за консультационными услугами КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны (чел.)

43 275

44 812

45 515



2) Содержание аппарата КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)

92

92

92



3) Количество граждан пенсионного возраста, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны (чел.)

6 000

6 000

6 000



4 Содержание аппарата КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)

125

125

125



Конечные результаты:






1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%

100

100

100



2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны, %

100

100

100


007

Оказание жилищной помощи






Целевой индикатор:






Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций (чел.)

914

914

914



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %

100

100

100


008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов






Целевой индикатор:






Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.

111 097

111 097

111 097



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %

100

100

100


009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение (чел.)

9 178

9 178

9 178



2) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения (чел.)

1 031

698

698



3) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства (чел.)

1 338

1 334

1 334



4) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, (чел.)

1 592

1 592

1 592



5) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня технических средств реабилитации (чел.)

12 497

12 497

12 497



6) Социальная помощь детям с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому (чел.)

618

618

618



7) Количество лиц с инвалидностью, получивших протезно-ортопедические средства (чел.)

6 948

1 633

1 633



Конечные результаты:






Обеспечение ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %

80

80

80


013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат






Целевой индикатор:






Количество получателей пособий и социальных выплат, человек

122 956

122 956

122 956



Конечные результаты:






обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг

100

100

100


015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.

2 648

2 648

2648



2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.

1 798

1 798

1 798



3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка (чел.)

339

339

339



Конечные результаты:






Обеспечение социальной помощью ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, %

80

80

80


016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств (чел.)

230

230

230



2) Содержание коммунального государственного учреждения "Центр ресоциализации "Демеу" акимата города Астаны (шт. ед.)

80

80

80



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара (чел.)

640

640

640



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жансая" акимата города Астаны

206,5

206,5

206,5



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, в том числе:
-в условиях полустационара (чел.):
-с условиях ухода на дому (чел.):

 
3 155
1500
1575

 
3 155
1500
1575

 
3 155
1500
1575



2) Количество социальных проектов (ед.)

6

6

6



3) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)

20

20

20



4) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)

60

60

60



Конечные результаты:






Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40

40

40


020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (чел.)

370

370

370



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (шт.ед.)

304,5

304,5

304,5



3) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в пределах предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (чел.)

100

100

100



3) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (шт.ед.)

135

135

135



Конечные результаты:






1) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны", %

100

100

100



2) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем"" акимата города Астаны, %

100

100

100


022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы Журек" акимата города Астаны, ед.

437,25

437,25

437,25



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

290

290

290



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.

1

1

1



Конечные результаты:






100% трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %

100

100

100


028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия






Целевой индикатор:






1) Содержание коммунального государственного учреждения "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астаны, ед.

42

42

42



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

70

70

70



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


030

Обеспечение деятельности Центров занятости населения






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Содержание коммунального государственного учреждения "Центр трудовой мобильности" акимата города Астаны" (шт.ед.)

133

133

133



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Приобретение основных средств, в том числе:

757

-

-



Закуп активов (ед.)

757

-

-



Капитальный ремонт здания (ед.)

1

-

-



Конечные результаты:






100 % обеспечение 3-х подведомственных учреждений необходимыми активами в течение года

100

100

100


034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами






Целевой индикатор:






1) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D" и "E" (чел.)

23 459

21 113

19 001



2) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории безработных (чел.)

0

14 171

14 171



Конечные результаты:






1) Обеспечение ежегодного 100% охвата по уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D", "E" и безработных в пределах предусмотренных средств, %

100

100

100


045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:

2 827

1 081

1 081



количество лиц с инвалидностью, получаюших подгузники (чел.):

2 545

799

799



количество лиц с инвалидностью, получаюших мочеприемники (чел.):

113

113

113



количество лиц с инвалидностью, получаюших калоприемники (чел.):

169

169

169



2) Количество лиц с инвалидностью, получающих услуги специалиста жестового языка (чел.)

240

240

240



3) Количество получателей, получающих катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina Bifida (чел.)

70

12

12



4) Количество автотранспорта для обеспечения услуг службы "Инватакси" (ед.)

134

134

134



Конечные результаты:






1) обеспечение 70% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %

70

70

70



2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся ежегодно

80

80

80


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






1) Количество детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (MED-EL, COCHLEAR) (чел.)

36

36

36



2) Количество лиц с инвалидностью старше 18 лет с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту(MED-EL, COCHLEAR) (чел.)

11

11

11



3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (Oticon Medical) (чел.)

11

11

11



Конечные результаты:






Удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, имеющих кохлеарные импланты, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за данной услугой) - 80% ежегодно

80

80

80


064

Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости, из числа лиц, обратившихся в карьерные центры по вопросам оказания мер содействия занятости (чел.)

6 980

7 005

7 005



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Количество выданных кредитов, охваченных услугами Поверенного (агента) по обслуживанию кредитов (ед.)

390

390

390



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% вознаграждения поверенного агента

100

100

100

334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства





005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Конечные результаты:






Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США

1 175

1 188

1 199


015

Поддержка субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Доля ВДС МСП в ВВП, %

62,2

62,5

62,6



Доля среднего бизнеса в ВВП, %

16,7

19,7

20,6



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

100

100

100


017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства", ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета

565

565

565



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

300

300

300


018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства", за счет средств местного бюджета

80

80

80



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

80

80

80


021

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)

1350
729

1420
781

1490
912



Конечные результаты:











096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Количество заказов такси – 90 единиц

90 000

90 000

90 000



Конечный результат:






Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%

100

100

100

335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры





003

"Развитие транспортной инфраструктуры"






Целевой индикатор:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Конечные результаты:






Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)

7,6

7,2

6,4


004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог






Целевой индикатор:






Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог

1

1

1



Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)

6

6

6



Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)

20 000

20 000

20 000



Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)

72 000

72 000

72 000



Конечные результаты:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям






Целевой индикатор:






Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)

97

97

97



Конечные результаты:






Доля населения, использующего общественный транспорт

54%

54%

54%


011

"Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения"






Целевой индикатор:






Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)

105

105

105



Конечные результаты:






Обеспечение безопасности дорожного движения

100%

100%

100%


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах






Целевой индикатор:






Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)

700

700

700



Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)

790

800

810



Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)

3

3

3



Конечные результаты:






Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения

100%

100%

100%

336


Управление охраны окружающей среды и природопользования





004

Мероприятия по охране окружающей среды






Целевые индикаторы:






Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %

17
58,1

18
59,9

19
61,7



Конечные результаты:






Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 38,7 км

38,7

38,7

38,7


005

Развитие объектов охраны окружающей среды






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР

1





Количество объектов, по которым ведутся СМР

2

1

2



Конечные результаты:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы

1





Количество объектов введенных в эксплуатацию

1


1


016

Создание "Зеленого пояса"






Целевой индикатор::






Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га



Конечные результаты:






Текущее содержание "Зеленого пояса" г. Астаны






количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15 шт. срезанных ветвей

22 200 шт.

22 200 шт.

22 200 шт.



площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1

650 га

650 га

650 га



Содержание дорожно-тропиночной сети "Зеленого пояса

1

1

1



объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)

336 маш-час

336 маш-час

336 маш-час



Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" города Астаны

1

1

1



- предоставление услуги

1

1

1


017

Развитие благоустройства города






Целевой индикатор:






Количество объектов, по которым ведутся СМР

12

5

3



Конечный результат:






Количество объектов введенных в эксплуатацию

5

1

1


065

"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"






Целевые индикаторы:






Уплотнение зелеными насаждениями на территории "Зеленого пояса" и проведение уходных работ

1261,43 га

828,57 га

486,46



Конечные результаты:






Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения

50 054 шт.





Закуп удобрения

2 502,75 л





Проведение работ по культивации почвы –
5 очередь

 
2 621,52 км





Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь

 
394 097 м2





Проведение работ по культивации почвы –
6 очередь

 
4 804,71 км

 
4 804,71 км

 
2 200,14 км



Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь

 
1 140 105 м2

 
773 235 м2

 
366 870 м2

339


Управление общественного здравоохранения





003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.

3 525

3 620

3 654



Конечные результаты:






Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %

100

100

100


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.

85

85

85



Конечные результаты:






Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"

0

0

0


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %

32

34

36



1) Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни (ед.)

200 444

200 444

200 444



2) Охват профилактическими услугами ЛУИН (чел.)

900

900

900



3) Охват профилактическими услугами МСМ (чел.)

800

800

800



4) Охват профилактическими услугами РС (чел.)

900

900

900



5) Охват профилактическими услугами ЛЖВ (чел.)

280

280

280



6) Охват профилактическими услугами лиц из группы высокого риска (по туберкулезу) (чел.)

8 400

8 400

8 400



Конечные результаты:






1) Охват ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) обследованием на ВИЧ инфекцию, не менее %

95

95

95



2) Доля охвата ЛЖВ динамическим наблюдением от оценочной чиленности, %

7,5

7,5

7,5



3) Удельный вес случаев туберкулеза, выявленных при участии неправительственных организаций, от общего числа выявленных случаев по городу Астана, %

10

10

10


008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.

65 544

65 544

65 544



2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.

240

441

240



3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.

62 136

67 162

72 775



4) Проекты НПО, ед.

2

2

2



Конечные результаты:






Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%

0,44

0,47

0,49


016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






1) Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)

9

9

9



2) Количество лиц, сопровождающих пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)

6

6

6



Конечные результаты:






Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %

100

100

100


017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга






Целевой индикатор:






1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2022 году по которым возмещаются лизинговые платежи (ед.)

55

-

-



2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024-2025 годах, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)

35

35

35



Конечные результаты:






1) Доля выплаты по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2022 году, %

9,2





2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %

19,4

17,7

16,0


018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество оказанных информационно-аналитических услуг (пункты)

109

99

99



Конечные результаты:






Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %

100

100

100


027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






1) Количество вакцин, из них:






- доза

593 044

669 374

669 374



- миллилитр

47

47

47



- литр

0,2

0,1

0,1



2) Количество шприцев (шт.)

290 500

351 500

351 500



Конечные результаты:






Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее %

95

95

95


029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (кол-во складов)

3

3

3



Конечные результаты:






Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %

100

100

100


033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой (кол-во ед. мед. техники)

436

-

-



Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения (кол-во кап. ремонтов)

5

1

1



Количество приобретенного оборудования и хозяйственного инвентаря (ед.)

226





Конечные результаты:






1) Уровень материально-технического оснащения подведомственных организаций, %

95,5

95,5

95,5



2) Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %

67,52

67,4

66,23


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией

5

5

5



2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы

1

1

1



3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны

3 247

3 247

3 247



Конечные результаты:






1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, (чел.)

14 063

14 063

14 063



2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %

100

100

100



3) Обеспечение оказания медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %

100

100

100


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Количество получателей лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (чел.)

2 934

2 934

2 934



2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения ( ед.)

29 000

29 000

29 000



Конечные результаты:






Обеспечение лекарственными средствами, специализированными лечебными продуктами и медицинскими изделиями, %

100

100

100



Обеспечение оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения в Центре временной адаптации и временной детоксикации, %

100

100

100


043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования






Целевой индикатор:






Общий контингент учащихся, чел.

1 164

1 200

1 223



Конечные результаты:






Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100


044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество стипендиатов (чел.)

600

600

600



Конечные результаты:






Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100

344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города





002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов






Целевой индикатор:






Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы "Адресный регистр", подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.

68 855

68 855

68 855



Конечные результаты:






Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города

3,1

3,1

3,1



Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.

2 091,0

2 114,0

2 219,7

346


Управление по развитию языков и архивного дела





002

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана






Целевой индикатор:






Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %

82

82,5

83



1) Содержание КГУ "Руханият" акимата города Астаны (шт.ед.)

20

20

20



2) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку (чел.)

3 000

3 000

3 000



3) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку (чел.)

200

110

110



4) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана (ед.)

37

32

32



Конечные результаты:






Достижение планируемых показателей, по итогам ежегодного социологического исследования по изучению языковой политики в столице, %

100

100

100


010

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






1) Содержание ГУ "Государственный архив города Астаны" (шт.ед.);

70

70

70



2) Объем документов постоянного хранения (ед.)

224 000

250 000

270 000



3) Объем обработанных и отсканированных документов (стр.)

5 933 607

6 643 607

7 353 607



4) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке (стр.)

830 000

850 000

870 000



Конечные результаты:






Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %

100

100

100

356


Управление финансов





003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения






Целевой индикатор:






100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц

530 224

530 224

530 224

360


Управление образования





003

Общеобразовательное обучение






Целевой индикатор:






Количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах.

257 245

285 000

316 000



Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.

100

100

100



Конечные результаты:






Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам среди выпускников школ, %.

61

61

61


004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам






Целевой индикатор:






Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях.

1 362

1 382

1 402



Конечные результаты:






Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %.

30

30

30


005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования






Целевой индикатор:






Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей.

3 035

3 200

3 200



Конечные результаты:






Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне.

90

90

90


007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Количество приобретенных учебников и учебно-методических комплексов.

543 224

543 224

543 224



Конечные результаты:






Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, %.

100

100

100


008

Дополнительное образование для детей






Целевой индикатор:






Количество детей, охваченных дополнительным образованиям.

70 000

72 000

72 000



Конечные результаты:






Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, %.

27

27

27


009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.

200

210

220



Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.

183 000

193 000

204 000



Конечные результаты:






Доля школьников, учащихся в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, %.

13,3

13,3

13,3


013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению






Целевой индикатор:






Количество детей, охваченных обследованием психического здоровья.

12 432

13 000

13 000



Конечные результаты:






Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, %.

100

100

100


014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии






Целевой индикатор:






Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

4 560

4 600

4 600



Конечные результаты:






Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении, %.

100

100

100


016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постоянные).

172

172

172



Количество детей, поступивших в Центр поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (временные, от 1 до 6 месяцев).

68

68

68



Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в "SOS – Детской деревне Астана".

69

69

69



Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под патронатное воспитание.

68

68

68



Конечные результаты:






Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, %.

18,3

18,3

18,3


017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения






Целевой индикатор:






Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц):

1 867

1 867

1 867



В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).

1 208

1 208

1 208



В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).

659

659

659



Конечные результаты:






Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, %.

100

100

100


019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы






Целевой индикатор:






Количество государственных учреждений образования которым присужден грант "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация технического и профессионального, +послесреднего образования" (единиц).

2

2

2



Конечный результат:






Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %

100

100

100


021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).

771

771

771



Конечный результат:






Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), %.

100

100

100


024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования






Целевой индикатор:






Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу

26 000

27 000

28 000



Среднегодовой контингент получателей стипендий

20 000

21 000

22 000



Конечный результат:






Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, %.

66,9

67,1

67,1


027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

36

36

36



Конечный результат:






Уровень охвата единовременными денежными выплатами граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.

100

100

100


029

Методическая работа






Целевой индикатор:






Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением

757

800

800



Конечный результат:






Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением

100

100

100


034

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением

67 280

67 580

71 000



Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения

340

350

340



Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения

399

400

401



Количество инклюзивных детей

1 276

1 480

1 480



Количество коррекционных детей

506

514

514



Конечный результат:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

96,2

99,0

100


040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Количество апробируемых школ с подушевым финансированием.

116

133

145



Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.

100

100

100



Конечный результат:






Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, в %

99

99

99


204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу

65

65

65



Конечный результат:






Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования, в %

99

99

99


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования

2 000

2 200

2 500



Конечный результат:






Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием, в %

85

85

85


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета.

170

170

170



Приобретение зданий, единиц

1





Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %.

96

97

97



Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %.

99

99

99



Конечный результат:






Доля организаций образования, оснащенных материально-технической базой от общего количества организаций образования, %.

65

65

65


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.

24000
938

24000
938

24000
938



Конечный результат:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.

100

100

100

361


Управление культуры





004

Поддержка культурно-досуговой работы






Целевой индикатор:






Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек

723 250

724 500

725 500



Конечный результат:






Количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы, единиц

114

115

116


005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Целевой индикатор:






Количество посетителей, человек

64 790

65 600

66 310



Конечный результат:






Количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов, единиц

110

121

132



Количество выставок, лекций, единиц

10 280

10 354

10 435



количество экскурсий и фильмов, единиц

3 500

3 570

3 635


007

Поддержка театрального и музыкального искусства






Целевой индикатор:






Количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства, человек

799 816

804 948

807 854



Конечный результат:






Количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров, единиц

30

31

31



Количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей, единиц

1 621 1 513

1 631 1 522

1 636 1 526



Количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах, единиц

14

16

16



Количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра, единиц

152

154

156



Услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества, единиц

225

227

230



Услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий, единиц

90

93

95


009

Обеспечение функционирования городских библиотек






Целевой индикатор:






Число посетителей библиотек, человек

91 000

92 000

93 000



Число посетителей мероприятий, человек

903 000

904 000

905 000



Конечный результат:






Количество культурно-массовых, просветитель-ских мероприятий, организованных для жителей города, единиц

5 500

6 500

6 700



Количество функционируемых библиотек, единиц

25

25

25


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Обеспечение подведомственных учреждений и организаций материально-технической базы, в %

100





Конечный результат:






Укомплектование материально-технической базы

2





Укомплектование материально-технической базы - приобретение здания

1





Ремонтно-реставрационные работы памятников

1



362


Управление внутренней политики





005

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)

 
811 676

 
773 676

 
773 676



2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)

 
3 577 959

 
2 400 000

 
2 400 000



3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)

 
1 092

 
500

 
500



4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед.)

108

103

103



5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)

38 111

38 111

38 111



6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ "Служба коммуникаций города Астаны" с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности (шт.ед.)

36

36

36



Конечные результаты:






1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой

60

60

60


013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Штатная численность (шт. ед.)

60

60

60



2) Количество проводимых мероприятий (ед.)

22

22

22



3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.

80

80

80

369


Управление по делам религий





005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе






Целевой индикатор:






1) Информационно-разъяснительная деятельность среди населения по профилактике религиозного экстремизма (услуга);

939

914

914



2) Проведение адресно- профилактической работы среди приверженцев деструктивного религиозного течения(ДРТ) и их близкого окружения (услуга);

2423

2423

2423



3) Проведение профилактической, контрпропагандистской, реабилитационной работы среди осужденных (в т.ч. лиц ДРТ), отбывающих наказание в учреждениях ДУИС(услуга);

554

554

554



4) Выявление материалов экстремистской и деструктивной направленности в социальных сетях, оценка актуальной религиозной ситуации в регионе посредством Интернета и СМИ (услуга);

649

649

649



5) Ведение информационно-разъяснительной работы/контрпропаганды в социальных сетях и СМИ (услуга);

337

285

300



6) Проведение полевого мониторинга в религиозных объединениях (услуга);

300

300

300



7) Проведение социологических исследований (услуга)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %

100

100

100

373


Управление строительства города Астана





004

"Развитие объектов органов внутренних дел"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

2





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

2




012

"Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

4

3

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1

3

0


013

"Развитие благоустройства города"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5





Конечный результат:


1

1



Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

5





Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




014

Развитие объектов культуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




015

"Развитие объектов спорта"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

1

1




Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

0




017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

33

10

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

17

8

2


025

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

5





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

4


1


028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



1



Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

18





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

15

7

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

10

3

3


030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

4

1

1



Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы






Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения






Строительство и реконструкция объектов здравоохранения





038

Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

6





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

6





Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1





Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения





039

Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1





Развитие объектов государственных органов





061

Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

9





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

5

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

3




069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов по которым ведутся СМР

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




098

"Приобретение жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.

100

100

100



Конечные результаты:






Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.

218

241

228

377


Управление по вопросам молодежной политики





005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






1) Содержание МРЦ КГУ "Астана жастары" (шт. ед.)

25

25

25



2) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);

4

3

3



3) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);

8

4

4



4) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).

1

1

1



5) Количество сертифицированных участников в рамках проекта "JolTap" (чел.)

8 004

8 004

8 004



6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта "Жасыл Ел" на летний период (чел.)

5200

5200

5200



7) Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (доля молодежи NEET), %

9,4

9,2

8,8



Конечные результаты:






1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %

77,9

77,9

77,9

381


Управление физической культуры и спорта





002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне






Целевой индикатор:






Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %

44

46

48



Конечные результаты:






Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Астаны

34

29

29


003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях






Целевой индикатор:






Участие сборных города Астаны в календарных спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня по различным видам спорта, единиц

400

450

500



Конечные результаты:






Выполнение и подтверждение спортивных званий:






Мастер спорта

245

125

130



Мастер спорта международного класса

85

24

30


006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Целевой индикатор:






Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %

33

35

37



Конечные результаты:






Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР

8 800

8 850

8 900


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Укрепление материально-технической базы и ремонт в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях;

7





Конечные результаты:






Количество приобретенного спортивного инвентаря, транспортных средств и оборудования

215




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан", в %

100

100

100



Конечный результат:






Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов

2

2

2

383


Управление жилья и жилищной инспекции





006

 "Организация сохранения государственного жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

94,1

94,1

94,1



Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

65

65

65



Конечные результаты:






Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц

3 500

3 500

3 500



Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц

3 000

3 000

3 000



Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %

100

100

100


012

"Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов






Целевой индикатор:






Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%

100

100

100



Конечные результаты:






Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %

100

100

100


013

"Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов"






Целевой индикатор:






Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц

25

25

25


014

014 "Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества"






Целевой индикатор:






Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.

195,4

195,4

195,4



Конечные результаты:






Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.

264

264

264


054

"Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде"






Целевой индикатор:






Количество получателей, имеющие право на данную выплату

1 262

1 262

1 262



Конечные результаты






Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %

100

100

100


068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь






Целевой индикатор:






Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц

333

333

333



Конечные результаты






Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %

100

100

100

517


Управление коммунального хозяйства





006

Функционирование систем водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Охват населения очисткой сточных вод,%

100

100

100



Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %

100

100

100



Конечные результаты:






Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %

100

100

100



Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %

100

100

100


007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

8

3

3



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

7





Конечный результат:






Количество проектов по которым ведутся СМР

5

7

4


008

Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

7

2

2



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

4





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

3

0

2


010

Развитие ливневой канализации






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

6

1

1



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

8





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

3


4


019

Строительство национального пантеона






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения

0




046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

1





Протяженность водопроводных сетей (реконструкция сетей водопровода) км

3,03





Конечный результат:






Реконструкция и акт ввода

1




052

'Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

1





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

1



518


Управление энергетики





012

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Снижение износа электрических сетей, в %

32,77

32,05

31,35



Снижение износа сетей теплоснабжения, в %

53,4

53

52,6



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

11

4

6



Конечный результат:






Количество введенных в эксплуатацию проектов

5

5

6


029

Развитие газотранспортной системы






Целевой индикатор:






Уровень газификации населения, в %

100

100

100



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы

5

3

3



Количество введенных в эксплуатацию проектов

5

3

3


046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы

6

2

2



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

5

4

4



Конечный результат:






Количество планируемых на ввод в эксплуатацию проектов

2

5

4


050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона






Целевой индикатор:






Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %

91

110

125



Конечные результаты:






Приобретение газа на выделяемые субсидии

535 412 тыс. м3

569 636 тыс. м3

599 266 тыс. м3


"Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 352/47-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Астана қаласы мәслихатының 2026 жылғы 19 наурыздағы № 395/51-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01.2026 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Астана қаласының мәслихатының "Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 352/47-VIII шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кiрiстер – 1 292 292 472 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 1 163 982 319 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 7 682 966 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 13 971 912 мың теңге;

      арнаулы түсімдер бойынша – 3 734 000 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 102 921 275 мың теңге;

      2) шығындар – 1 179 915 992,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 10 945 225 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 14 770 510 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 825 285 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 129 338 444 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 129 338 444 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-27 907 189,1) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 27 907 189,1 мың теңге;

      7) қарыздар түсімдері – 28 670 510 мың теңге;

      8) қарыздарды өтеу – (-45 478 539) мың теңге;

      9) бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 44 715 218,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Астана қаласының жергілікті атқарушы органының 2026 жылға арналған резерві 12 038 559 мың теңге сомасында бекітілсін.".

      Көрсетілген шешімнің 1, 4, 24 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласы мәслихатының төрағасы Т. Зейнұлқабден

  Астана қаласы мәслихатының
2026 жылғы 19 наурыздағы
№ 395/51-VIII шешіміне
1-қосымша
Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 -VIII шешіміне
1-қосымша




1. Кірістер

1 292 292 472

1



Салықтық түсімдер

1 163 982 319


01


Табыс салығы

756 048 445



1

Корпоративтік табыс салығы

285 448 445



2

Жеке табыс салығы

470 600 000


03


Әлеуметтiк салық

309 200 000



1

Әлеуметтік салық

309 200 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

54 364 574



1

Мүлiкке салынатын салықтар

41 065 000



3

Жер салығы

410 000



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 889 574


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 119 300



2

Акциздер

494 500



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 423 800



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 201 000


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

27 250 000



1

Мемлекеттік баж

27 250 000

2



Салықтық емес түсімдер

7 682 966


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 262 132



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

115 304



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

389 000



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

461 000



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 153 643



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

143 185


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 572 384



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 572 384


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 848 450



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 848 450

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 971 912


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 671 912



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 671 912


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 300 000



1

Жерді сату

1 200 000



2

Материалдық емес активтерді сату

1 100 000

4



Арнаулы түсімдер

3 734 000


02


Арнаулы түсімдер

3 734 000



1

Арнаулы түсімдер

3 734 000

5



Трансферттердің түсімдері

102 921 275


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

102 921 275



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

102 921 275

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

1 179 915 992,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 567 086,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

336 763,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

336 180,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

583,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 612 324,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

3 301 117,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

311 207,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

3 089 514,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 074 098,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 416,0


332


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы

4 932 470,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

518 720,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 274,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 355 923,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

55 553,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

808 123,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

805 325,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

440 617,0



001

Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

374 600,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

64 618,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 399,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

742 355,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

728 811,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 544,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

364 079,0



013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

364 079,0


369


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

1 164 565,0



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

139 938,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

641,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

1 023 986,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

14 847 366,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

14 847 366,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

653 493,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

650 783,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 710,0


521


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

575 417,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

572 619,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0

02



Қорғаныс

6 889 683,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

709 382,0



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

709 382,0


387


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

2 084 824,0



005

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

2 084 824,0


515


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

4 095 477,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120 983,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

800 295,0



004

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

420 089,0



005

Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

1 073 050,0



006

Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою

1 680 000,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 060,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

42 417 058,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 452 755,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 452 755,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

38 545 252,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

34 359 083,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

28 121,0



004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

59 201,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 098 847,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

940 783,0



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

940 783,0


522


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

478 268,0



001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

415 068,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

63 200,0

04



Бiлiм беру

351 613 338,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

27 480,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

27 480,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

1 040 087,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

212 599,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

560 597,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

266 891,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

314 041 759,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 151 952,0



003

Жалпы білім беру

45 426 939,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

4 483 059,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

3 103 054,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

2 000 000,0



008

Балаларға қосымша білім беру

15 676 822,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

531 797,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 032,0



013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

659 122,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

2 398 193,0



019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

27 336,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

233 511,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

31 382 185,0



027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

11 699,0



029

Әдістемелік жұмыс

1 345 450,0



034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

58 954 368,0



040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға

97 037 964,0



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 085 153,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

8 734 345,0



069

Балалар құқығын қорғау саласында іс шаралар өткізу

192 869,0



204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

34 602 909,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

27 992 917,0



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

17 566 598,0



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

35 821,0



069

Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

10 390 498,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 511 095,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

8 511 095,0

05



Денсаулық сақтау

26 011 724,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

2 404 100,0



034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

2 404 100,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

21 839 396,0



001

Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

501 853,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

993 556,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

159 000,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

185 717,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

427,0



017

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

743 468,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

214 904,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

3 628 142,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

327 782,0



030

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 041,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

9 058 153,0



039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

607 254,0



041

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

5 417 099,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

1 768 228,0



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 768 228,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

50 053 421,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

48 094 802,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

743 129,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 356 735,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

4 300 107,0



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 813 194,0



006

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 962 470,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

21 200,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

10 695 272,0



009

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау

5 188 657,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

26 182,0



015

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

4 389 449,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

524 658,0



018

Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 177 832,0



019

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 547 932,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 956 278,0



022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 284 668,0



023

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 186,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 023,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

236 541,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

934 958,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

923 001,0



045

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

3 377 834,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

465 750,0



064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету

134 746,0



066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

29 000,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 045 000,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

1 031 000,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

14 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

149 787,0



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

149 787,0


376


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы

263 832,0



001

Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

263 832,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

500 000,0



068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

500 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

241 217 786,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

100 030 741,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 870 040,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

53 812 419,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

182 201,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40 166 081,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

29 489 845,0



007

Қаланы абаттандыру және көгалдандыру

1 091 162,0



017

Қаланы абаттандыруды дамыту

27 386 050,0



041

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

1 012 633,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

40 941 812,0



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

10 326 189,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

6 961 061,0



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 940 348,0



029

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

2 926 884,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

13 787 330,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

35 833 438,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

757 769,0



004

Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу

251 837,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 877 802,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 807,0



008

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

470 755,0



013

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

22 299,0



014

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

10 676 069,0



017

Авариялық тұрғын үй иелерін көшіру үшін тұрғын үй сатып алу

20 000 000,0



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

250 000,0



055

Бірыңғай сәулеттік келбетін беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын күрделі және/немесе ағымдағы жөндеу

1 525 100,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

34 921 950,0



001

Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

255 007,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 200 000,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

6 180 000,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

9 436 853,0



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

10 966 612,0



010

Нөсер кәрізін дамыту

6 882 254,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41 876 745,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

2 809 796,0



001

Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

933 361,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

875,0



007

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 875 560,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

1 885 000,0



021

Туристік қызметті реттеу

1 885 000,0


346


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы

1 444 013,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

212 229,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

722 325,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

933,0



010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

502 918,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 608,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

15 128 651,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

302 584,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



004

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 530 258,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

915 908,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

7 404 554,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

676 480,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 297 643,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

3 115 686,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

978 092,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 136 253,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 341,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

801 737,0



014

Мәдениет объектілерін дамыту

121 309,0



015

Cпорт объектілерін дамыту

680 428,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

2 586 195,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

149 072,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

758,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

2 436 365,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

14 075 667,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

637 259,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 224 538,0



003

Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

11 089 134,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

758,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 123 978,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

30 000,0



019

Ұлттық пантеон салу

30 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

66 763 283,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

66 763 283,0



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

317 804,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

47 860 116,0



029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1 800 913,0



050

Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау

16 783 226,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

6 212 614,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

204 540,0



050

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

204 540,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

6 008 074,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

450 857,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

1 454 865,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

594 068,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 507,0



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

273 393,0



016

"Жасыл белдеуді" салу

2 789 390,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

16 800,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

189 081,0



031

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

82 082,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 000,0



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

20 187,0



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

94 092,0



043

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

16 752,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 960 443,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

2 522 958,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

2 522 958,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

437 485,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

435 386,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 099,0

12



Көлiк және коммуникация

123 313 790,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

114 354 649,0



001

Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

2 368 381,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

27 992 210,0



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

18 250 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 157,0



010

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

62 340 000,0



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау

3 401 901,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

8 959 141,0



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

8 959 141,0

13



Басқалар

56 732 416,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

23 890 680,0



005

Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 621 209,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

15 269 471,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

10 311 748,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

546 620,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

925 000,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 332,0



005

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 523 720,0



015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

500 000,0



017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

4 500 000,0



018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру

500 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

814 076,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

12 038 559,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

12 038 559,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

345 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

345 000,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

9 490 339,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

9 490 339,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

347 594,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

347 594,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

8 496,0



052

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

8 496,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

300 000,0



040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

300 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

4 358 777,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

4 358 777,0



005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

4 327 812,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

30 965,0

15



Трансферттер

127 927 828,1


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

127 927 828,1



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 174,1



007

Бюджеттік алып коюлар

125 655 286,0



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

85,0



053

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

2 256 736,0



058

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

1 547,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

10 945 225,0




Бюджеттік кредиттер

14 770 510,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 470 510,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

3 800 000,0



012

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

3 800 000,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

2 473 562,0



046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

2 473 562,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

6 196 948,0



046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

6 196 948,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 000 000,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

2 000 000,0



038

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру үшін мамандандырылған ұйымдарға кредит беру

2 000 000,0

13



Басқалар

300 000,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

300 000,0



010

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру

300 000,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 825 285,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 825 285,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

3 825 285,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

129 338 444,0




Қаржы активтерін сатып алу

129 338 444,0

12



Көлiк және коммуникация

124 039 895,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

124 039 895,0



015

"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

124 039 895,0

13



Басқалар

5 298 549,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

27 699,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

27 699,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 710 861,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

2 710 861,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

985 054,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

985 054,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

706 869,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

706 869,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

868 066,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

868 066,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-27 907 189,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

27 907 189,1

8



Қарыздар түсімдері

28 670 510,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

28 670 510,0



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

28 670 510,0

16



Қарыздарды өтеу

-45 478 539,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-45 478 539,0



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

-42 375 952,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-3 102 587,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

44 715 218,1

  Астана қаласы мәслихатының
2026 жылғы 19 наурыздағы
№ 395/51-VIII шешіміне
2-қосымша
Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
4-қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлумен, Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетінің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

02



Қорғаныс


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

04



Бiлiм беру


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау



069

Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

05



Денсаулық сақтау


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



017

Қаланы абаттандыруды дамыту


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



013

Қаланы абаттандыруды дамыту



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



010

Нөсер кәрізін дамыту



046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



014

Мәдениет объектілерін дамыту



015

Cпорт объектілерін дамыту


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы



019

Ұлттық пантеон салу

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту



029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

12



Көлік және коммуникация


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау



015

"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы



052

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



040

 
Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

  Астана қаласы мәслихатының
2026 жылғы 19 наурыздағы
№ 395/51 -VIII шешіміне
3-қосымша
Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
24-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары мен түпкілікті нәтижелерінің тізбесі

ӘБП

БП

Атауы

Жоспарлы кезең

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

123


"Алматы" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Халықтың жарықтандыру мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

 
100

 
100

 
100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны, бірлік

206

206

206



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны, бірлік

9 473

9 473

9 473



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру құралдарының саны, бірлік

12 973

12 973

12 973



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны, бірлік

107

107

107


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы көрсеткіш:






Аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағында механикаландырылған және қолмен көше тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі, мың шаршы метр.

5 438

5 438

5 438



Аудан аумағында квартал ішіндегі көше тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі, мың шаршы метр

10 900

10 900

10 900



Тазаланатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, мың шаршы метр

13

13

13



Тазалау жұмыстарымен қамтылған саябақтар мен скверлердің саны, мың шаршы метр

29

29

29



Модульдік дәретханаларды күтіп-ұстау және қызмет көрсету, дана.

13

13

13



Қар үйіндісін сақтайтын орындарды (қар полигонын) күтіп-ұстау, гектар

5

5

5


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттарды сапалы күтіп ұстауды қамтамасыз ету, бірлік

2

2

2



Түпкілікті нәтиже






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

6,37

6,37

6,37


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже






Күтім жасалатын жасыл желектер көлемі:
Шөптік алқаптар
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар
Көшеттер

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107



Аула ішіндегі (квартал ішіндегі) аумақтарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары

15

15

15



Аулаларды абаттандыру, бірлік.

35

35

35



Күтіммен, ағымдағы жөндеу және консервациялау жұмыстарымен қамтылған субұрқақтардың саны, бірлік

6

6

6



Ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстар саны, бірлік

19

19

19



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны, бірлік

9

9

9



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулардың ауданы

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Квартал ішіндегі аулалар мен кірме жолдарды ағымдағы күтіп ұстау және абаттандыру шеңберінде асфальтбетон жабындысын төсеу

2 000

2 000

2 000



Мұз айдынын ұйымдастыру

2

2

2



Аялдама кешендерін ағымдағы күтіп ұстау, жөндеу, бөлшектеу және орнату, бірлік

158

158

158

123


"Байқоңыр" ауданы әкімінің аппараты






Нысаналы индикатор:






Жарықтандырумен қамтылған аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны

210

210

210



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны

5 361

5 361

5 361



Функциялайтын жарық нүктелерінің саны, оның ішінде:






Көшелер

8 593

8 593

8 593



Квартал ішілік аумақтар

4 697

4 697

4 697



Саябақтар мен алаңшалар

3 896

3 896

3 896



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны

143

143

143


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы көрсеткіш:






Халықтың аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштері уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Аудан аумағының механикалық тазалаумен қамтылған ауданы

2 363,2

2 363,2

2 363,2



Аудан аумағының көшелерді қолмен тазалауымен қамтылған ауданы

3 651,0

3 651,0

3 651,0



Аудан аумағының квартал ішілік аумақтарын тазалауымен қамтылған ауданы

8 500,0

8 500,0

8 500,0



Рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарының жойылған көлемі

800

800

800



Қар полигонының ауданы

140

140

140



Тазаланатын және күтіп ұсталатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны

7

7

7



Тазаланатын саябақтар мен алаңшалардың саны

47

47

47



Ағымдағы жөндеу және нәжісті шығару жұмыстары жүргізілетін жертөле шұңқырларының саны

53

53

53



Сатып алынған қоқыс жәшіктерінің саны

250

250

250


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттардың қызметін қамтамасыз ету, саны

4

4

4



Түпкілікті нәтижелер:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы

93,0

93,0

93,0



Жерлеу

21

21

21


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Абаттандыру және көгалдандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Күтім жасалатын жасыл желектер көлемі:






Шөптік алқаптар

1 044 517

1 044 517

1 044 517



Газондар

8 382

8 382

8 382



Көшеттер

66 978

66 978

66 978



Ағаштар

26 685

26 685

26 685



Тірі қоршаулар

5 795

5 795

5 795



Гүлзарлар






Жөндеумен қамтылған аула аумақтарының саны

50





Аулаларды абаттандыру, бірлік

32

32

32



Жөндеу жұмыстарымен қамтылған аула аумақтарының саны

29

29

29



Күтіммен, ағымдағы жөндеу және консервациялау жұмыстарымен қамтылған субұрқақтардың саны, бірлік

2

2

2



Ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстар саны

9

9

9



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

8

8

8



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары жүргізілетін қоршаулар ауданы

10 934,41

10 934,41

10 934,41



Жамбы және шөпті өсімдіктерді шабумен қамтылған аумақ ауданы

500

500

500



Құрылымдалған бағыт көрсеткіштері (аншлагтар) саны

200

200

200



Қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру

7





Аялдама павильондарының ағымдағы күтіп ұстауы және ағымдағы жөндеуі

187

187

187

123


"Есіл" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Жыл сайын жарықтандырумен қамтылған аумақтың үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны

122

122

122



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны

10 657

10 657

10 657



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны

15 393

15 393

15 393



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны

187

187

187


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының көшелерді қолмен және механикалық тазалауымен қамтылған ауданы

10 800

10 800

10 800



Аудан аумағының квартал ішілік тазалаумен қамтылған ауданы

4 235,6

4 235,6

4 235,6



Тазалаумен қамтылған саябақтар мен алаңшалардың саны

31 сквер, 4 саябақ

31 сквер, 4 саябақ

31 сквер, 4 саябақ



Септиктерді (шұңқыр дәретханаларды) орнату және жөндеу.

3

3

3



Рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарын жою

5

5

5



Көпірлер мен көлік қиылыстарын күтіп ұстау

17

17

17



Қар қалдықтарын жинау алаңын күтіп ұстау

67,9

67,9

67,9



Түпкілікті нәтиже:






Көшелердің санитарлық тазалауымен қамтылған аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттарды күтіп ұстау аумағының жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

6,46

6,46

6,46


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Көгалдандыру және абаттандыру жұмыстары жүргізілген аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Субұрқақтарды жөндеу, күтіп ұстау және консервациялау

21

21

21



Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі, оның ішінде:






Ағаштар

237 580

234 400

234 400



Көшеттер

599 664

588 011

588 011



Газондар

4 936 359

4 936 359

4 936 359



Тірі қоршаулар

135 411

135 411

135 411



Гүлзарлар

65 450

65 450

65 450



Квартал ішілік аумақтардағы жасыл желектер саны (ағаштарды қырқу)

8 818

8 818

8 818



Қамыс шабумен қамтылған аумақ ауданы

504

504

504



Құрылымдалған бағыт көрсеткіштері (аншлагтар) саны

400

400

400



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулар ауданы

33 000

33 000

33 000



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

10

10

10



Тұрғын кварталдар мен шағын аудандарды абаттандыру

5

5

5



Қоғамдық кеңістіктерді ұйымдастыру

2





Аялдама павильондарының ағымдағы күтіп ұсталуы

132

132

132

123


"Нұра" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырумен қамтылған көшелердің саны.

149

149

149



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны.

11 040

11 040

11 040



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны.

15 782

15 782

15 782



Сәндік жарықтандырумен қызмет көрсетілетін нысандардың саны

140

140

140


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Елді мекендердің санитария мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағында қолмен және механикаландырылған көше тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

15 194,9

15 194,9

15 194,9



Квартал ішіндегі тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

4 400

4 400

4 400



Тазалау жұмыстарымен қамтылған саябақтар мен скверлердің саны.

40 сквер, 2 саябақ

40 сквер, 2 саябақ

40 сквер, 2 саябақ



Көпірлер мен көлік айрықтарының саны.

8

8

8



Қоқыс жәшіктерін орнату және жөндеу

500

500

500


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Қызмет көрсетілетін зират аумағының үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

0,88

0,88

0,88


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Субұрқақтарды жөндеу, күтіп-ұстау және консервациялау

7

7

7



Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі, оның ішінде:






Ағаштар

147 101

147 101

147 101



Көшеттер

247 200

247 200

247 200



Газондар

2 985 600

2 985 600

2 985 600



Тірі қоршаулар

69 126

69 126

69 126



Гүлзарлар

98 401

98 401

98 401



Квартал ішіндегі аумақтардағы жасыл желектердің саны (ағаштарды кроналау)

4 000

4 000

4 000



Жасыл желектерді отырғызу.

95 435

95 435

95 435



Қамысты шабу жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

756

756

756



Қазақстан Республикасының туын күтіп-ұстау.

1

1

1



Кіші сәулет нысандарын (МАФ) дайындау.

720 орындық, 380 қоқыс жәшігі

720 орындық, 380 қоқыс жәшігі

720 орындық, 380 қоқыс жәшігі



Абаттандырылған аула аумақтарының саны.

22

22

22



Абаттандырылған қоғамдық кеңістіктердің саны.

2





Жөндеу және күтіп-ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулардың ауданы.

10 827

10 827

10 827



Аудан көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралардың саны

10

10

10

123


"Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Жарықтандыру және декоративті жарықтандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырумен қамтылған көшелердің саны (көшелер).

370

370

370



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны (бірлік).

8 500

8 500

8 500



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны (бірлік).

13 000

13 000

13 000



Сәндік жарықтандырумен қызмет көрсетілетін нысандардың саны (бірлік)

207

207

207


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының санитарлық тазалаумен қамтылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Аудан аумағының көшелерді механикалық тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Аудан аумағының көшелерді қолмен тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Аудан аумағының квартал ішілік көше тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Тазалау және күтіп ұстаумен қамтылған көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, бірлік

9

9

9



Тазалау жұмыстары жүргізілетін саябақтар мен скверлер саны, бірлік

84

84

84



Жертөле шұңқырларын ұйымдастыру және жөндеу, бірлік

16

16

16



Сатып алынған қоқыс жәшіктерінің саны, бірлік

200

200

200



Контейнер алаңдарын ағымдағы жөндеу және ұйымдастыру, бірлік

793

793

793



Модульді дәретханаларды күтіп ұстау, бірлік

11

11

11



Қар полигонын күтіп ұстау, га

53

53

53


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Қызмет көрсетілетін зират аумағының үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, шаршы метр

136 216

136 216

136 216


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізілген үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:
Газонда
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар

 
2 454 500
39 000
293 000
34 300

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473



Құрылымдалған қоғамдық кеңістіктер саны, бірлік

6

5

5



Жөндеумен қамтылған аула аумақтарының саны, бірлік

35

35

35



Күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және консервация жұмыстары жүргізілетін субұрқақтар саны, бірлік

12

12

12



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны, бірлік

10

10

10



Кіреберіс трассалардағы ағымдағы күтіп-ұстаумен қамтылған қоршаулардың саны, дана

31 724

31 724

31 724



Жамбы мен шөпті өсімдіктерді шабумен қамтылған аумақ ауданы, га

83

83

83



Квартал ішілік аумақтардағы жасыл желектерді қырқу (кронирование), бірлік

6 000

6 000

6 000



Аула жолдарын асфальттау, жол

50

50

50



Аялдама кешендерін ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау, бірлік

320

320

320



Абаттандыру элементтерін жөндеу, бірлік

15

15

15

123


"Сарайшық" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Халықтың жарықтандыру мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырумен қамтылған көшелердің саны.

163

163

163



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны.

7 000

7 000

7 000



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны.

11 165

11 165

11 165



Сәндік жарықтандырумен қызмет көрсетілетін нысандардың саны

68

68

68


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағының көшелерді механикалық және қолмен тазалауымен қамтылған ауданы

2 359

2 359

2 359



Аудан аумағының квартал ішілік көше тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

9 975

9 975

9 975



Тазаланатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, мың шаршы метр

35

35

35



Тазаланатын саябақтар мен алаңшалардың саны, мың шаршы метр

11

11

11



Модульді дәретханаларды күтіп ұстау және қызмет көрсету, бірлік

6

6

6


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






7 зиратты сапалы күтіп ұстауды қамтамасыз ету

7

7

7



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

10,7

10,7

10,7


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:
Газондар
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар
Көшеттер

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

 
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54



Күтіп-ұстау, ағымдағы жөндеу және консервациялау жұмыстарымен қамтылған субұрқақтардың саны.

6

6

6



Ағымдағы күтіп-ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстардың саны.

6

6

6



Аудан көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралардың саны.

10

10

10



Жөндеу және күтіп-ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулардың ауданы.

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Жөндеу жұмыстарымен қамтылған аула аумақтарының саны.

15

15

15



Бурьян мен арамшөптерді шабу жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

22

22

22



Қоғамдық кеңістіктерді ағымдағы жөндеу және абаттандыру.

2

0

0



Аялдама кешендерін ағымдағы күтіп-ұстау, жөндеу, демонтаждау және монтаждау

152

152

152

310


Цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы





005

Инновациялық қызметті дамытуға арналған қызметтер






Нысаналы индикатор:






Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету (тұрғын массивтер), %

100

100

100



"Ақылды қала" бағдарламасын жүзеге асыру бойынша астананың аймақтық рейтингтегі орны

3-орыннан төмен емес

3-орыннан төмен емес

3-орыннан төмен емес



Түпкілікті нәтижелер:






Қоғамдық қауіпсіздікті арттыру үшін жалпы бейнебақылау камераларын сатып алу және орнату

1200

800




Астана қаласындағы мемлекеттік мектептерде орнатылған бейнебақылау камераларының саны

1940

1940




Астана қаласындағы денсаулық сақтау нысандарында орнатылған бейнебақылау камераларының саны

626

626




Бейнебақылау жүйелерінің жұмысын мониторингілеу және олардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету

2 996

2 996

2 996



Деректерді өңдеу орталығының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету және ақпараттық қауіпсіздік бойынша сынақтарды жүргізу

1

1

1



Физикалық және/немесе заңды тұлғаларға консультациялық қызметтер көрсету, өтініштерді қабылдау және "бір терезе" қағидаты бойынша құжаттар беру

230 000

230 000

230 000



Ғылым, технология, инженерия және математика саласында талантты балаларды анықтау үшін мектеп оқушылары арасында өткізілген іс-шаралардың саны

2

2

2



Ақпараттық жүйелерге қолжетімділікті қамтамасыз ету

3

3

3



Автоматтандырылған процестер бойынша пайдаланушыларға консультациялар беру

50 000

50 000

50 000



"Астана қаласы әкімдігінің қызметіне жобалық басқару әдістері мен құралдарын қолдануға арналған консультациялық-әдістемелік, ақпараттық-аналитикалық және ұйымдастырушылық қолдау" қызметтері

1

1

1



Қоғамдық қауіпсіздікті арттыру үшін жалпы бейнебақылау камераларын сатып алу және орнату

1200

800



007

Халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру қызметтері, халықтың өмір сүруін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша






Тікелей нәтижелер:






Халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру мәселелері бойынша физикалық және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдау және өңдеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Өтініштерді қабылдау және олардың орындалуын мониторингілеу қызметтері

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Бейнежазбалар бойынша, құқық қорғау органдарынан, соттардан, адвокаттардан және Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша уәкілетті заңды тұлғалардан келіп түскен сұрауларды өңдеу

1600

1600

1600


096

Мемлекеттік-жеке әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Астана қаласының жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ету, инновациялар мен жаңа технологияларды дамыту және енгізу үшін ең қолайлы жағдайларды жасау, сондай-ақ жоғары технологиялық және ғылымға негізделген өндірістерді дамытуға жәрдемдесу мақсатында фотожазба және бейнебақылау жүйесін құруға арналған мемлекеттік-жеке әріптестік жобасы бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету – 100 %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Бейнебақылау камераларын қызмет көрсету, бірлік
Біріктірілген сыртқы камераларды қызмет көрсету, бірлік

14 000
8000

14 000
8000

14 000
8000

332


Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы





010

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, постжекешелендірулік қызмет және осыған байланысты мәселелерді реттеу






Нысаналы индикатор:






Коммуналдық мүлікті жекешелендіруді қамтамасыз ету, сенімгерлік басқару шарттары аясында коммуналдық мүлікті күтіп ұстауды қамтамасыз ету

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Бағалауға қамтылған нысандар саны

101

101

101



Шығындары өтелетін сенімгерлік басқарудағы нысандар саны

5

5

5


011

Коммуналдық меншікте болған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату






Нысаналы индикатор:






Қалаға коммуналдық меншікте қабылданған нысандар жалпы саны – 30 бірлік

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Техникалық паспорттарды жасау

25

25

25



Жер қатынастары және жер кадастрлық жұмыстар

7

7

7



Көпқабатты жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу

40

40

40



Коммуналдық мүлікті қорғау

6

6

6

333


Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы





002

Қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Стационар жағдайында арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны.

330

330

330



2)Жартылай стационар жағдайында және үйде арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны.

640

640

640



3)Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы МКҚК қызметтерін қамтамасыз ету (бірлік).

353,75

353,75

353,75



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


003

"Еңбекке орналастыру бағдарламасы"






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



1) Қоғамдық жұмыстарға жіберілген адамдардың саны (адам).

1 000

1 000

1 000



2) Жұмыссыздарды оқу ұйымдарында оқыту (адам).

 
65

 
65

 
65



3)Жұмыссыздарды жұмыс берушілердің жұмыс орнында оқыту (адам).

 
152

 
180

 
180



4)Жастар практикасына жіберілген адамдардың саны (адам).

1 311

1 600

1 510



5)Әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген адамдардың саны (адам).

181

250

250



6)"Алғашқы жұмыс орны" жобасы бойынша жұмысқа орналастыруға жіберілген адамдардың саны (адам).

52

-

-



7)Әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

3

4

4



8) "Күміс жас" жобасы бойынша жұмысқа орналастыруға жіберілген адамдардың саны (адам).

1 582

1 650

1 400



8)Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру (400 АЕК).

260

260

260



Түпкілікті нәтижелер:






Жұмыс іздеушілердің кемінде 85%-ын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтуды қамтамасыз ету, %

85

85

85


004

Мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек






Нысаналы индикатор:






Тұрғындардың табысы күнкөріс минимумынан/кедейлік шегінен төмен адамдардың үлесі, %

2,2

2,0

2,0



1) Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың орташа жылдық саны, адам.

16 945

16 098

15 293



2) Мемлекеттік әлеуметтік пакет алушылардың орташа жылдық саны, адам.

5 084

4 829

4 588



Түпкілікті нәтижелер:






Атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алатын еңбекке қабілетті алушылардың жұмыспен қамтылған және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған үлесі (шартты ақшалай көмек алатын еңбекке қабілетті алушылардың жалпы санында), %.

66,1

66,3

66,3


006

Халықты әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыру






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы" КММ-не консультациялық қызметтер алу үшін жүгінген адамдардың саны (адам).

43 275

44 812

45 515



2)Жүктелген функцияларды орындау мақсатында Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы" КММ аппаратының қамтамасыз етілуі (штаттық бірлік).

92

92

92



3)Астана қаласы әкімдігінің "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" КММ әлеуметтік қызметтерімен қамтылған зейнет жасындағы азаматтардың саны (адам).

6 000

6 000

6 000



4)Жүктелген функцияларды орындау мақсатында Астана қаласы әкімдігінің "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" КММ аппаратының қамтамасыз етілуі (штаттық бірлік).

125

125

125



Түпкілікті нәтижелер:






1)Жүгінгендердің ішінен Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы" КММ базасында консультациялық қызметтермен қамтылған азаматтардың үлесі, %.

100

100

100



2)Астана қаласы әкімдігінің "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" КММ әлеуметтік қызметтерімен қамтылған халықтың мақсатты топтарындағы азаматтардың үлесі, %.

100

100

100


007

Тұрғын үй көмегін көрсету






Нысаналы индикатор:






Тұрғын үй көмегін және байланыс желілерінің абоненттері болып табылатын азаматтарға телефон абоненттік төлем тарифінің өсуіне байланысты өтемақы алушылардың саны (адам)

914

914

914



Түпкілікті нәтижелер:






Тұрғын үй көмегіне мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% төлемдермен қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


008

Жергілікті өкілді органдар шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың белгілі санаттарына әлеуметтік көмек көрсету






Нысаналы индикатор:






Мұқтаж азаматтардың белгілі санаттарына әлеуметтік көмек көрсету, адам саны

111 097

111 097

111 097



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген қаражат шеңберінде халықтың мақсатты топтарына әлеуметтік қолдау шараларымен жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


009

Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік қолдау






Нысаналы индикатор:






1)Санаторий-курорттық ем алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

9 178

9 178

9 178



2)Арнайы қозғалу құралдарын алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

1 031

698

698



3)Сурдотехникалық құралдар алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

1 338

1 334

1 334



4)Тифлотехникалық құралдар алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

1 592

1 592

1 592



1Оңалтудың техникалық құралдарының тізбесін кеңейту шеңберінде мүгедектігі бар адамдарға берілген техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдардың саны (адам).

12 497

12 497

12 497



2Үйде тәрбиеленіп, білім алып жатқан мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік көмек (адам).

618

618

618



3Протездік-ортопедиялық құралдар алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

6 948

1 633

1 633



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген қаражат шеңберінде әлеуметтік қолдау бойынша мемлекеттік қызметке жүгінген мүгедектігі бар адамдарды жыл сайын кемінде 80% қамтуды қамтамасыз ету, %.

80

80

80


013

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке алу, төлеу және жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу






Нысаналы индикатор:






Жәрдемақылар мен әлеуметтік төлем алушылар саны, адам

122 956

122 956

122 956



Түпкілікті нәтижелер:






Банктік қызметтерді жыл сайын 100% төлеуді қамтамасыз ету

100

100

100


015

Мүгедектігі бар адамдардың жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекші қызметін және есту қабілеті бұзылған мүгедектігі бар адамдарға ымдау тілі маманының қызметін ұсыну






Нысаналы индикатор:






1)Мүгедектігі бар тұлғалар арасында міндетті гигиеналық заттармен қамтамасыз етуге мұқтаж адамдар саны, адам

2 648

2 648

2648



2)Берілген жеке көмекшілер саны, адам

1 798

1 798

1 798



3)Қимыл тілінің маманы қызметін алатын мүгедектігі бар тұлғалар саны, адам

339

339

339



Түпкілікті нәтижелер:






Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік көмекпен жыл сайын кемінде 80% қамтуды қамтамасыз ету

80

80

80


016

Тұрақты мекенжайы жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу






Нысаналы индикатор:






1)Көзделген қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны (адам).

230

230

230



2)Астана қаласы әкімдігінің "Демеу" ресоциализация орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстау (штаттық бірлік).

80

80

80



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


018

Қарт адамдарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және үйде арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Қарастырылған қаражат есебінен үйде және жартылай стационарлық жағдайда әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

640

640

640



2)Астана қаласы әкімдігінің "Жансая" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау

206,5

206,5

206,5



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес ұйымдарға орналастыру






Нысаналы индикатор:






1)Көзделген қаражат есебінен үкіметтік емес ұйымдар арқылы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны, оның ішінде:
- жартылай стационар жағдайында (адам);
- үйде күтім жасау жағдайында (адам).

3 155
1500
1575

3 155
1500
1575

3 155
1500
1575



2)Әлеуметтік жобалардың саны (бірлік).

6

6

6



3) Үкіметтік емес ұйымдарда арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адам саудасының құрбандарының саны (адам).

20

20

20



3)Үкіметтік емес ұйымдарда арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының саны (адам).

60

60

60



Түпкілікті нәтижелер:






Арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдардың жалпы санына қатысты жеке сектор субъектілері арқылы көрсетілген арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұлғалардың үлесі, %

40

40

40


020

Психоневрологиялық аурулары бар мүгедектігі бар адамдарға психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету.






Нысаналы индикатор:






1)Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын Астана қаласы әкімдігінің "Камқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК арқылы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

370

370

370



2)Астана қаласы әкімдігінің "Камқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау, бірлік

304,5

304,5

304,5



3)Көзделген қаражат шеңберінде Астана қаласы әкімдігінің "Жәрдем" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ бойынша арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны (адам).

100

100

100



4)Астана қаласы әкімдігінің "Жәрдем" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ-ні ұстау (штаттық бірлік).

135

135

135



Түпкілікті нәтижелер:






1) Астана қаласы әкімдігінің "Қамқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ бойынша әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100



3)Астана қаласы әкімдігінің "Жәрдем" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ бойынша әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


022

Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балаларға балаларға арналған психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету.






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласы әкімдігінің "Нұрлы Жүрек" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау, бірлік

437,25

437,25

437,25



2)Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

290

290

290



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


023

Мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамту үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Жұмыс беруші тарапынан мүгедектігі бар тұлғаларға арналған арнайы жұмыс орындарын құру, адам саны

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мүгедектігі бар тұлғаларды арнайы жұмыс орындарына орналастыру, %

100

100

100


028

Қауіп тобына кіретін, зорлық-зомбылыққа немесе зорлық-зомбылық қаупіне ұшыраған тұлғаларға көрсетілетін қызметтер






Нысаналы индикатор:






1) Астана қаласы әкімдігінің "Үміт" дағдарыс орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесін күтіп ұстау, бірлік

42

42

42



2) Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

70

70

70



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


030

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Астана қаласы әкімдігінің "Еңбек мобильдігі орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстау (штаттық бірлік).

133

133

133



Түпкілікті нәтижелер:






Жұмыс іздеушілердің кемінде 85%-ын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтуды қамтамасыз ету, %

85

85

85


032

Қатысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың негізгі капиталына шығындар






Нысаналы индикатор:






Негізгі құралдарды сатып алу, оның ішінде:

757

-

-



Активтерді сатып алу (бірлік).

757

-

-



Ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізу (бірлік).

1

-

-



Түпкілікті нәтижелер:






Жыл ішінде 3 ведомстволық бағынысты мекемені қажетті активтермен 100% қамтамасыз ету

100

100

100


034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарына арналған Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттер.






Нысаналы индикатор:






1)"D" және "E" санатындағы адамдар үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарын төлеу (адам).

23 459

21 113

19 001



2)Жұмыссыздар санаты үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарын төлеу (адам).

0

14 171

14 171



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген қаражат шеңберінде "D", "E" санатындағы адамдар және жұмыссыздар үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарын төлеумен жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


045

Қазақстан Республикасындағы мүгедектігі бар тұлғалардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту






Нысаналы индикатор:






1)Міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге мұқтаж мүгедектігі бар адамдардың саны, оның ішінде:

2 827

1 081

1 081



жөргек (подгузник) алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам);

2 545

799

799



зәр қабылдағыш (мочеприемник) алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам);

113

113

113



нәжіс қабылдағыш (калоприемник) алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

169

169

169



2)Ымдау тілі маманының қызметін алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

240

240

240



3)“Spina Bifida” диагнозы бар бір реттік катетерлерді алатын алушылардың саны (адам).

70

12

12



4)"Инватакси" қызметін қамтамасыз етуге арналған автокөліктердің саны (бірлік).

134

134

134



Түпкілікті нәтижелер:






1)ДКК (дәрігерлік-консультациялық комиссия) қорытындысына сәйкес "Инватакси" қызметтерімен жүгінген мұқтаж мүгедектігі бар адамдардың кемінде 70%-ын қамтуды қамтамасыз ету, %.

70

70

70



2)Жыл сайын мұқтаж мүгедектігі бар адамдардың ішінен арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі, %.

80

80

80


053

Кохлеарлық импланттарға арналған сөйлеу процессорларын ауыстыру және баптау қызметтері






Нысаналы индикатор:






1)Кохлеарлық импланттары бар мүгедектігі бар балалардың сөйлеу процессорын (MED-EL, COCHLEAR) сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген саны (адам).

36

36

36



3)18 жастан асқан кохлеарлық импланттары бар мүгедектігі бар адамдардың сөйлеу процессорын (MED-EL, COCHLEAR) сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген саны (адам).

11

11

11



4) Сөйлеу процессорын (Oticon Medical) сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

11

11

11



Түпкілікті нәтижелер:






Кохлеарлық импланттары бар мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балалардың (осы қызметке жүгінгендердің ішінен) сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтерімен қамтылғандарының үлесі – жыл сайын 80%.

80

80

80


064

Азаматтарды жұмыспен қамту мәселелері бойынша әлеуметтік қолдау көрсетуде Еңбек мобильдігі орталықтары мен Карьера орталықтарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары бойынша мансап орталықтарына жүгінген адамдардың ішінен жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтылған адамдардың саны (адам).

6 980

7 005

7 005



Түпкілікті нәтижелер:






Жұмыс іздеушілердің кемінде 85%-ын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтуды қамтамасыз ету, %.

85

85

85


066

Жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға арналған бюджеттік кредиттерді беру бойынша сенімді агентке қызмет көрсету ақысы






Нысаналы индикатор:






Кредиттерге қызмет көрсету бойынша сенімді (агент) қызметтерін алған берілген кредиттер саны, бірлік

390

390

390



Түпкілікті нәтижелер:






Сенімді агенттің жыл сайынғы 100% сыйақысын қамтамасыз ету

100

100

100

334


Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы





005

Республикалық маңызы бар қала – астананың инвестициялық қызметін дамытуға арналған қызметтер






Нысаналы индикатор:






Өңдеу өнеркәсібі өнімін экспорттау, млн. АҚШ долл.
Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ), ЖІӨ-ге % қатысы
Негізгі капиталға инвестиция көлеміндегі сыртқы инвестициялардың үлесі, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Түпкілікті нәтижелер:






Тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны, млрд АҚШ долл.

1 175

1 188

1 199


015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау






Нысаналы индикатор:






Шағын және орта кәсіпкерліктің қосылған құнының ЖІӨ-дегі үлесі, %

62,2

62,5

62,6



Орта бизнесінің ЖІӨ-дегі үлесі, %

16,7

19,7

20,6



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

100

100

100


017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен екінші деңгейлі банктердің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау жөніндегі "Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау" бағдарламасы аясында қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны

565

565

565



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

300

300

300


018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен "Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру" бағдарламасы аясында қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны

80

80

80



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

80

80

80


021

Туристік қызметті реттеу






Нысаналы индикатор:






Увеличение количества внутренних туристов (тыс.чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс.чел.)

1 350
729

1 420
781

1 490
912



Түпкілікті нәтижелер:











096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Такси тапсырыстарының саны – 90 бірлік

90 000

90 000

90 000



Түпкілікті нәтиже:






Астана қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерін такси қызметімен қамтамасыз ету, қаланың бюджетін оңтайландыру, %

100

100

100

335


Көлік және жол - көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы





003

"Тасымалдау инфрақұрылымын дамыту"






Нысаналы индикатор:






Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесін арттыру

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Түпкілікті нәтижелер:






Қалада салынған жаңа және қайта жаңартылған автожолдардың ұзындығы (км)

7,6

7,2

6,4


004

Автокөлік жолдарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жолдарды жөндеу және салу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптау қызметтері

1

1

1



Орташа жөндеуден өткен автожолдардың ұзындығы (км)

6

6

6



Ағымдағы жөндеуден өткен жолдардың ауданы (шаршы.м)

20 000

20 000

20 000



Жол белгілерін салу ауданы (шаршы м)

72 000

72 000

72 000



Түпкілікті нәтижелер:






Жергілікті маңызы бар автожолдардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болу үлесін арттыру, %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Әлеуметтік маңызды ішкі бағыттардағы жолаушылар тасымалын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Әлеуметтік маңызды ішкі бағыттардағы жолаушылар тасымалын субсидиялау

97

97

97



Түпкілікті нәтижелер:






Қоғамдық көлікті пайдаланатын халықтың үлесі

54%

54%

54%


011

"Жол қозғалысын реттейтін техникалық құралдарды салу және қайта жаңарту"






Нысаналы индикатор:






Жарықдиодты бағдаршам объектілерін адаптивті реттеуге қосу (бірлік)

105

105

105



Түпкілікті нәтижелер:






Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

100%

100%

100%


021

Тұрғын аудандардағы жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Сатып алынған жасанды кедергілер саны (өлшемі 500*500) (м)

700

700

700



Сатып алынған жасанды кедергілер саны (өлшемі 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Жол қозғалысын реттейтін құралдардың жұмыс істеу саны (бірлік)

790

800

810



Ұсталған автокөліктерді сақтау үшін арнайы тұрақтың жұмысын қамтамасыз ету (бірлік)

3

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Балабақшалар мен оқу орындарына тікелей жақын орналасқан жол учаскелерін жол қозғалысын реттеу құралдарымен жабдықтау

100%

100%

100%

336


Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы





004

Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары






Целевые индикаторы:






Қалдықтарды сұрыптау және өңдеу үлесін арттыру, %
Халықтың өмір сүрудің экологиялық сапасына қанағаттану деңгейі, %

17
58,1

18
59,9

19
61,7



Түпкілікті нәтижелер:






Есіл өзені мен оның Ақбұлақ, Сарыбұлақ салалары және Нұра-Есіл каналының ұзындығы 38,7 км болатын учаскелерінде күтім жүргізу және санитарлық тазалау жұмыстарын қамтамасыз ету

38,7

38,7

38,7


005

Қоршаған ортаны қорғау нысандарын дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалық-сметалық жұмыстар жүргізіліп жатқан жобалар саны

1





Жөндеу-құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан нысандар саны

2

1

2



Түпкілікті нәтижелер:






Сараптама қорытындысы оң болған жобалар саны

1





Қызметке берілген нысандар саны

1


1


016

"Жасыл белдеу" құру






Нысаналы индикатор::






11,5 мың га аумақта жыл сайын күтім және қорғау жұмыстарын жүргізу

11,5 мың.га

11,5 мың.га

11,5 мың.га



Түпкілікті нәтижелер:






"Жасыл белдеудің" ағымдағы күтіп ұстауы, Астана қаласы






Диаметрі 350 мм дейінгі жапырақты ағаштардың құрғақ бұтақтарын кесуге жататын ағаштар саны. 15 бұтаққа дейін кесілген бұтақтар саны

22 200 дана

22 200 дана

22 200 дана



Зиянкестерге қарсы VP-1 тіркемелі бүріккішпен химиялық өңдеу ауданы (толық)

650 га

650 га

650 га



"Жасыл белдеудің" жол-жолшалар желісін күтіп ұстау

1

1

1



Жол жабындысын механикаландырылған тазалау-құм себу көлемі (жазғы кезең)

336 машина-сағат

336 машина-сағат

336 машина-сағат



Астана қаласының "Жасыл белдеуінде" тұратын тауық тәрізді құстарды күтіп ұстау

1

1

1



- қызмет көрсету

1

1

1


017

Қаланың абаттандыруын дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан объектілердің саны

12

5

3



Түпкілікті нәтиже:






Пайдалануға берілген объектілер саны

5

1

1


065

"Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту"






Нысаналы индикатор:






"Жасыл белдеу" аумағында жасыл желектермен тығыздандыру және күтіп-ұстау жұмыстарын жүргізу

1261,43 га

828,57 га

486,46 га



Түпкілікті нәтижелер:






Көктемгі отырғызу және толықтыру үшін көшеттерді сатып алу

50 054 дана





Тыңайтқыштарды сатып алу

2 502,75 л





Топырақты өңдеу (культивациялау) жұмыстарын жүргізу – 5-кезек

 
2 621,52 км





Көшеттердің айналасындағы топырақты қопсыту жұмыстарын жүргізу – 5-кезек

 
394 097 м2





Топырақты өңдеу (культивациялау) жұмыстарын жүргізу – 6-кезек

4 804,71 км

4 804,71 км

2 200,14 км



Көшеттердің айналасындағы топырақты қопсыту жұмыстарын жүргізу – 6-кезек

1 140 105 м2

773 235 м2

366 870 м2

339


Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы





003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау






Нысаналы индикатор:






Ел ішінде қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларымен қамтылған медициналық қызметкерлер саны, адам

3 525

3 620

3 654



Түпкілікті нәтижелер:






Медициналық қызметкерлерді қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларымен жыл сайын қамту үлесі, %

100

100

100


006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер






Нысаналы индикатор:






Мекемеде болатын балалардың орташа жылдық саны, адам

85

85

85



Түпкілікті нәтижелер:






"Мамандандырылған сәбилер үйі" мемлекеттік коммуналдық мекемесінде тәрбиеленіп жатқан балалардың өлім-жітім деңгейі

0

0

0


007

Салауатты өмір салтын насихаттау






Нысаналы индикатор:






Астана қаласы бойынша салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтардың үлесін арттыру, %.

32

34

36



1)Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша жұмыстар жүргізу (бірлік).

200 444

200 444

200 444



2)Есірткіні инъекциялық жолмен қолданатын адамдарды (ЕИҚА) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

900

900

900



3)Ерлермен жыныстық қатынасқа түсетін ерлерді (МСМ) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

800

800

800



4)Секс қызметкерлерін (СҚ) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

900

900

900



5) АИТВ-мен өмір сүретін адамдарды (АӨСА) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

280

280

280



6) Туберкулез бойынша жоғары қауіп тобына жататын адамдарды профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

8 400

8 400

8 400



Түпкілікті нәтижелер:






1)Халықтың негізгі топтарын (ЕИҚА, СҚ, МСМ) АИТВ инфекциясына тексерумен қамту, кемінде %.

95

95

95



2)АИТВ-мен өмір сүретін адамдарды (АӨСА) динамикалық бақылаумен қамтудың бағаланған санынан үлесі, %.

7,5

7,5

7,5



2)Астана қаласы бойынша анықталған туберкулез жағдайларының жалпы санынан үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен анықталған жағдайлардың үлесі, %.

10

10

10


008

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және онымен күресу жөніндегі іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






1) Жұқтыру қаупі жоғары осал топтар үшін АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

65 544

65 544

65 544



2) АИТВ-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық қадағалау және дозорлық эпидемиологиялық бақылау жүргізу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

240

441

240



3) Халық арасында АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

62 136

67 162

72 775



4) ҮЕҰ жобалары, бірлік

2

2

2



Түпкілікті нәтижелер:






15–49 жас аралығындағы халық тобында АИТВ-инфекциясының таралу деңгейін 0,2–0,6 % шегінде ұстап тұру

0,44

0,47

0,49


016

Азаматтарды емделу үшін елді мекеннен тыс жерлерге тегін немесе жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1)Тегін жол жүрумен қамтамасыз етілген пациенттердің саны (адам).

9

9

9



2) Пациенттерді алып жүретін және тегін жол жүрумен қамтамасыз етілген адамдардың саны (адам).

6

6

6



Түпкілікті нәтижелер:






Емделу үшін елді мекеннен тыс жерлерге тегін немесе жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз етілген мұқтаж адамдардың үлесі, %

100

100

100


017

Қаржылық лизинг шарттарымен сатып алынған санитариялық көлік пен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизингтік төлемдерді өтеу






Мақсатты индикатор






1)2022 жылы сатып алынған, лизингтік төлемдері өтелетін санитариялық автокөлік саны

55

-

-



2) 2024-2025 жылдары сатып алынған, лизингтік төлемдері өтелетін санитариялық автокөлік саны

35

35

35



Түпкілікті нәтижелер:






1) 2022 жылы сатып алынған автокөлік үшін қаржылық лизинг бойынша төлемдердің орындалу деңгейі, %

9,2





2) 2024–2025 жылдары сатып алынған автокөлік үшін қаржылық лизинг бойынша төлемдердің орындалу деңгейі, %

19,4

17,7

16,0


018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық қызметтер






Нысаналы индикатор:






Көрсетілген ақпараттық-талдамалық қызметтердің саны (тармақтар).

109

99

99



Түпкілікті нәтижелер:






Статистикалық деректер базаларының орындалуын мониторингтеу және талдау деңгейі, %

100

100

100


027

Халықты иммунопрофилактикадан өткізу үшін вакциналар мен басқа да медициналық иммунобиологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау






Нысаналы индикатор:






1)Вакциналардың саны, оның ішінде:






- доза;

593 044

669 374

669 374



- миллилитр;

47

47

47



- литр.

0,2

0,1

0,1



2)Шприцтердің саны (дана).

290 500

351 500

351 500



Түпкілікті нәтижелер:






Ұлттық бағдарламаларға енгізілген барлық вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың мақсатты тобының үлесі, кемінде %

95

95

95


029

Республикалық маңызы бар қала – астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары






Нысаналы индикатор:






Дәрілік препараттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға арналған қоймаларды ұстау (қоймалар саны)

3

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Номенклатураға және табельдік жарақтандыруға сәйкес медициналық мүлікпен және дәрілік препараттармен қамтамасыз ету деңгейі, %

100

100

100


033

Денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






1)Мемлекеттік кәсіпорындарды медициналық техникамен материалдық-техникалық жарақтандыру (медициналық техника бірліктерінің саны).

436

-

-



2)Денсаулық сақтау нысандарында күрделі жөндеу жүргізу (күрделі жөндеулер саны).

5

1

1



3)Сатып алынған жабдықтар мен шаруашылық инвентарь саны (бірлік).

226





Түпкілікті нәтижелер:






1)Ведомстволық бағынысты ұйымдардың материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейі, %.

95,5

95,5

95,5



2)Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету, %

67,52

67,4

66,23


039

Денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті, Call-орталықтардың қызметтерін және өзге де шығыстарды қамтитын қосымша көлемдегі медициналық көмекті көрсету






Нысаналы индикатор:






1) Әскерге шақыру және тіркеу медициналық комиссиясы, сондай-ақ бақылау медициналық комиссиясы қызмет көрсететін аудандар саны

5

5

5



2) Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдар саны

1

1

1



3) Астана қаласы әкімдігінің "Мамандандырылған сәбилер үйі" МКМ тәрбиеленуші балаларға көрсетілген медициналық қызметтер (тексерулер) саны

3 247

3 247

3 247



Түпкілікті нәтижелер:






1) Әскерге шақыру және тіркеу жасындағы адамдарды медициналық тексерумен қамту деңгейі, %

14 063

14 063

14 063



2) Сәбилер үйінде тұратын балаларды медициналық тексерулермен қамтамасыз ету деңгейі, %

100

100

100



3) Сотталған адамдарға медициналық және физиопульмонологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, %

100

100

100


041

Республикалық маңызы бар қала – астананың жергілікті өкілді органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1)Дәрілік заттар, арнайы емдік тағам өнімдері және медициналық бұйымдар алған алушылардың саны (адам).

2 934

2 934

2 934



2)Алкоголь қолдану фактісін және мас күйін анықтау бойынша медициналық куәландыру қызметтерінің саны (бірлік).

29 000

29 000

29 000



Түпкілікті нәтижелер:






1)Әрілік заттармен, арнайы емдік тағам өнімдерімен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету, %.

100

100

100



2)Уақытша бейімдеу және уақытша детоксикация орталығында алкоголь қолдану фактісін және мас күйін анықтау бойынша медициналық куәландыру қызметтерін көрсетуді қамтамасыз ету, %.

100

100

100


043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау






Нысаналы индикатор:

1 164

1 200

1 223



Білім алушылардың жалпы контингенті, адам






Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға стипендия төлеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100


044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Стипендия алушылардың орташа жылдық саны (адам)

600

600

600



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға стипендия төлеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100

344


Қаланың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы





002

Елді мекендерді салудың бас жоспарларын әзірлеу






Нысаналы индикатор:






Қаланың аумағын егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары мен құрылыс жобаларымен қамту жоспарының орындалуын қамтамасыз ету, қала құрылысы жобаларын, сызбаларын және тұжырымдамаларын әзірлеу және түзету, қала маңындағы аймақты дамыту схемаларын әзірлеу, қоғамдық кеңістіктерді урбанистік дамыту және қаланы көгалдандыру бойынша схемалар мен жобалық шешімдерді іске асыру, қала құрылысы регламенттерін әзірлеу, инженерлік желілер мен коммуникацияларды жобалау және салу бойынша деректер базасын жүргізу, Астана қаласы аумағының құрылысына мониторинг жүргізу, "Мекенжай тіркелімі" ақпараттық жүйесінің деректер базасын толықтыру, жер учаскелерін беру бойынша бастапқы рұқсат құжаттарын дайындау және жобалау мен құрылысқа арналған бастапқы деректерді беру, тұрғын үй құрылысының алаңын анықтау, сондай-ақ республикалық және халықаралық конкурстарға, семинарлар мен көрмелерге қатысу және оларды өткізу.

68 855

68 855

68 855



Түпкілікті нәтижелер:






Жыл ішінде жаңа тәсілдермен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын (ЕЖЖ) әзірлеумен қамтылған аумақтың қаланың жалпы аумағындағы үлесі

3,1

3,1

3,1



Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы, млн шаршы метр

2 091,0

2 114,0

2 219,7

346


Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы





002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік тілді меңгерген халық үлесін арттыру, %

82

82,5

83



1)Астана қаласы әкімдігінің "Руханият" КММ-ін ұстау (штаттық бірлік).

20

20

20



2)Мемлекеттік тілді оқыту курстарымен қамтылған тыңдаушылар саны (адам).

3 000

3 000

3 000



3)Астана қаласының ағылшын тілін оқыту курстарымен қамтылған мемлекеттік қызметшілерінің саны (адам).

200

110

110



4)Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқы тілдерін дамыту бойынша жоспарланған іс-шаралар саны (бірлік).

37

32

32



Түпкілікті нәтижелер:






Құжаттарды мемлекеттік сақтауға уақтылы және сапалы қабылдауды ұйымдастыру, %

100

100

100


010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласының мемлекеттік архиві" ММ-ін ұстау (штаттық бірлік)

70

70

70



2) Тұрақты сақтауға арналған құжаттар көлемі, бірлік

224 000

224 000

250 000



3) Өңделген және сканерленген құжаттар көлемі, бет

5 933 607

5 933 607

6 643 607



4) Ерекше құнды құжаттардың микропленкадағы сақтандыру көшірмелерінің көлемі, бет

830 000

830 000

850 000



Түпкілікті нәтижелер:






Құжаттарды мемлекеттік сақтауға уақтылы және сапалы қабылдауды ұйымдастыру деңгейі, %

100

100

100

356


Қаржы басқармасы





003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізу






Нысаналы индикатор:






Салық салу мақсатында мүлікті бағалау жөніндегі қызметтерді сатып алуға 100 % қаржыландыруды қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласында тіркелген, бағалауға жататын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерінің саны, бірлік

530 224

530 224

530 224

360


Білім басқармасы





003

Жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Жалпы білім беретін мектептерде білім алатын оқушылар саны

257 245

285 000

316 000



Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша мектеп бітірушілер арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылардың үлесі, %

61

61

61


004

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Арнайы оқу орындарында білім алатын балалар саны

1 362

1 382

1 402



Түпкілікті нәтижелер:






Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті білім берумен қамтылған балалардың үлесі, %

30

30

30


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларды жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Дарынды балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдарында білім алатын оқушылар саны, бірлік

3 035

3 200

3 200



Түпкілікті нәтижелер:






Республикалық және халықаралық деңгейде иеленген жүлделі орындар саны, бірлік

90

90

90


007

Республикалық маңызы бар қала – астананың мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу






Нысаналы индикатор:






Сатып алынған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің саны

543 224

543 224

543 224



Түпкілікті нәтижелер:






Оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі, %

100

100

100


008

Балаларға арналған қосымша білім беру






Нысаналы индикатор:






Қосымша білім берумен қамтылған балалар саны, бірлік

70 000

72 000

72 000



Түпкілікті нәтижелер:






Қосымша білім берумен қамтылған жалпы білім беретін мектеп оқушыларының үлесі, %

27

27

27


009

Республикалық маңызы бар қала – астана ауқымында мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстарды өткізу






Нысаналы индикатор:






Қала ауқымында өткізілген мектеп олимпиадаларының, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстардың саны, бірлік

200

210

220



Қала ауқымында мектеп олимпиадаларына, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстарға қатысқан балалар саны, бірлік

183 000

193 000

204 000



Түпкілікті нәтижелер:






Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жалпы санынан олимпиадалар мен мектептен тыс іс-шараларға қатысатын оқушылардың үлесі, %

13,3

13,3

13,3


013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеру және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультативтік көмек көрсету






Нысаналы индикатор:






Психикалық денсаулықты тексерумен қамтылған балалар саны, бірлік

12 432

13 000

13 000



Түпкілікті нәтижелер:






Тексеруден өткен балалардың жалпы санынан медициналық, арнайы білім беру және әлеуметтік қызметтер алу үшін арнайы түзету және өзге де ұйымдарға жіберілген балалардың үлесі, %

100

100

100


014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу






Нысаналы индикатор:






Өмір сүру шектеулерін еңсеру және олардың орнын толтыру үшін жағдайлармен қамтылған, қоғам өміріне басқа азаматтармен тең қатысу мүмкіндігін жасауға бағытталған мүмкіндігі шектеулі балалар саны, бірлік

4 560

4 600

4 600



Түпкілікті нәтижелер:






Сөйлеу, көру, есту, тірек-қимыл аппараты бұзылыстары бар, сондай-ақ оқуда, қарым-қатынаста және мінез-құлқында қиындықтары бар балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-педагогикалық түзету және оңалту түріндегі кешенді психологиялық-педагогикалық көмек көрсету, %

100

100

100


016

Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелердегі тәрбиеленушілер саны (тұрақты), бірлік

172

172

172



Қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығына қабылданған балалар саны (уақытша болу мерзімі 1 айдан 6 айға дейін), бірлік

68

68

68



"SOS – Астана балалар ауылы" мекемесінде тәрбиеленіп жатқан жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, бірлік

69

69

69



Патронаттық тәрбиелеуге берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, бірлік

68

68

68



Түпкілікті нәтижелер:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар ұйымдарының тәрбиеленушілерін қазақстандық азаматтардың отбасыларына орналастыру үлесі, %

18,3

18,3

18,3


017

Күндізгі оқу нысанындағы білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Халықтың нысаналы топтарын (жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған отбасылардың балалары, көпбалалы отбасылардың балалары) Астана қаласының мемлекеттік жоғары және орта кәсіптік оқу орындарында жеңілдетілген жол жүру түріндегі әлеуметтік қолдаумен қамту (бірлік):

1 867

1 867

1 867



Астана қаласының мемлекеттік жоғары кәсіптік оқу орындарында (бірлік).

1 208

1 208

1 208



Астана қаласының мемлекеттік орта кәсіптік оқу орындарында (бірлік).

659

659

659



Түпкілікті нәтижелер:






Өтінім бойынша қажеттіліктен жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз етілген балалардың үлесі, %

100

100

100


019

Республикалық маңызы бар қала – астананың мемлекеттік білім беру ұйымдарына жоғары жұмыс көрсеткіштері үшін гранттар беру






Нысаналы индикатор:






"Үздік орта білім беру ұйымы" және "Үздік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы" гранттары берілген мемлекеттік білім беру ұйымдарының саны (бірлік).

2

2

2



Түпкілікті нәтижелер:






Қызмет тиімділігі бойынша конкурстармен қамтылған білім беру ұйымдарының үлесі, %

100

100

100


021

Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырау үшін қорғаншыларға (қамқоршыларға) ай сайын ақшалай төлемдер төлеу






Нысаналы индикатор:






Қорғаншылардың (қамқоршылардың) қамқорлығына берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны

771

771

771



Түпкілікті нәтижелер:






Қорғаншылардың (қамқоршылардың) қамқорлығына берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың үлесі, %

100

100

100


024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылар саны

26 000

27 000

28 000



Стипендия алушылардың орташа жылдық контингенті

20 000

21 000

22 000



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары түлектерінің оқу орнын бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандарының үлесі, %

66,9

67,1

67,1


027

Жетім баланы (балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған (асырап алған) қазақстандық азаматтарға біржолғы ақшалай төлемдер төлеу






Нысаналы индикатор:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардан жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алған (қыз етіп алған) азаматтардың саны.

36

36

36



Конечный результат:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардан жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алған (қыз етіп алған) азаматтарды біржолғы ақшалай төлемдермен қамту деңгейі, %.

100

100

100


029

Әдістемелік жұмыс






Нысаналы индикатор:






Әдістемелік сүйемелдеумен қамтамасыз етілген білім беру ұйымдарының саны

757

800

800



Түпкілікті нәтижелер:






Әдістемелік сүйемелдеумен қамтылған педагог қызметкерлердің үлесі

100

100

100


034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамтылған 2–6 жастағы балалар саны

67 280

67 580

67 880



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың санаторлық ұйымдарындағы жобалық қуаттылық

340

350

340



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың арнайы ұйымдарындағы жобалық қуаттылық

399

399

399



Инклюзивті балалар саны

1 276

1 480

1 480



Түзету (коррекциялық) балалар саны

506

514

514



Түпкілікті нәтижелер:






2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамту

96,2

99,0

100


040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру






Нысаналы индикатор:






Жан басына шаққандағы қаржыландыру апробациясынан өтіп жатқан мектептердің саны

116

133

145



Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарындағы жан басына шаққандағы қаржыландырудың үлесі

99

99

99


204

Жекеменшік орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қаржыландырылатын жекеменшік мектептердің саны

65

65

65



Түпкілікті нәтижелер:






Жекеменшік орта білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысының үлесі

99

99

99


057

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алатын студенттердің саны

2 000

2 200

2 500



Түпкілікті нәтижелер:






Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар жұмысқа орналасқан жастардың үлесі

85

85

85


067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен негізгі құралдар сатып алынған білім беру ұйымдарының саны

170

170

170



Ғимараттарды сатып алу, бірліктер

1





Физика, химия, биология, робототехника, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі, %.

96

97

97



Типтік ғимараттарда орналасқан мектептердің үлесі, %

99

99

99



Түпкілікті нәтижелер:






Білім беру ұйымдарының жалпы санынан материалдық-техникалық базамен жарақтандырылған білім беру ұйымдарының үлесі

65

65

65


096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






6 мектептегі балаларды қамту, орын саны
Жатақханада төсек-орынмен қамтамасыз ету

24000
938

24000
938

24000
938



Түпкілікті нәтижелер:






Орта білім беру ұйымдарындағы орын тапшылығын азайту мақсатында 6 білім беру мектебін және студенттерге арналған жатақхананы салу жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, %

100

100

100

361


Мәдениет басқармасы





004

Мәдени-демалыс жұмысына қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Мәдени-демалыс іс-шараларына келушілер саны

723 250

724 500

725 500



Түпкілікті нәтижелер:






Елорданың тұрғындары мен қонақтары үшін ұйымдастырылған мәдени-көркем іс-шаралар саны

114

115

116


005

Тарихи-мәдени мұраны сақтау және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Келушілер саны

64 790

65 600

66 310



Түпкілікті нәтижелер:






Қаланың тарих және мәдениет ескерткіштері мен музей экспонаттарының реставрацияланған саны

110

121

132



Көрмелер мен дәрістер саны

10 280

10 354

10 435



Экскурсиялар мен фильмдер саны

3 500

3 570

3 635


007

Театр және музыка өнерін қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Театр және музыка өнері қойылымдарын тамашалаушылар саны

799 816

804 948

807 854



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа премьера-спектакльдер, хореографиялық қойылымдар және цирк нөмірлерінің саны

30

31

31



Барлық іс-шаралардың саны, оның ішінде спектакльдер

1 621 1 513

1 631 1 522

1 636 1 526



Астана қаласы өнер қайраткерлерінің Қазақстан бойынша және шет мемлекеттердегі гастрольдерінің саны

14

16

16



Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарына арналған филармониялық жанрдағы мәдени-көркем іс-шаралар саны

152

154

156



Музыкалық, сахналық өнер және халық шығармашылығы бағытындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтер

225

227

230



Авторлық және шығармашылық іс-шараларды ұйымдастыру, қызмет көрсету және сүйемелдеу бойынша қызметтер

90

93

95


009

Қалалық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Кітапханаларға келушілер саны

91 000

92 000

93 000



Іс-шараларға келушілер саны

903 000

904 000

905 000



Түпкілікті нәтижелер:






Қала тұрғындары үшін ұйымдастырылған мәдени-бұқаралық, ағартушылық іс-шаралар саны

5 500

6 500

6 700



Жұмыс істеп тұрған кітапханалар саны

25

25

25


032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдарды материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету, %

100





Түпкілікті нәтижелер:






Материалдық-техникалық базаны толықтыру

2





Материалдық-техникалық базаны толықтыру – ғимарат сатып алу

1





Ескерткіштерді жөндеу-реставрациялау жұмыстары

1



362


Ішкі саясат басқармасы





005

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер






Нысаналы индикатор:






1.Мемлекеттік тапсырыс аясында жарияланған отандық баспа бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдардың көлемі (газеттер) (шаршы см)

 
811 676

 
773 676

 
773 676



2.Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс аясында интернет-ресурстарда орналастырылған материалдардың көлемі (таңбалар)

 
3 577 959

 
2 400 000

 
2 400 000



3.Мемлекеттік саясатты іске асыру және салалық республикалық және өңірлік бағдарламалардың орындалу барысын Астана қаласы аумағында жариялау жөніндегі әлеуметтік, ақпараттық-талдамалық материалдардың саны (минут)

 
1 092

 
500

 
500



4.Елорданың тыныс-тіршілігі туралы ақпараттық және әлеуметтік бейнероликтердің, қысқаметражды және деректі фильмдердің саны (бірлік)

108

103

103



5.Мемлекеттік тапсырыс аясында жарияланған отандық бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдардың көлемі (журналдар) (шаршы см)

38 111

38 111

38 111



6.Жүктелген функцияларды штаттық сан шегінде орындау мақсатында Астана қаласы Коммуникациялар қызметі КММ-нің ведомстволық бағынысты ұйымы аппаратының қызметін қамтамасыз ету

36

36

36



Түпкілікті нәтижелер:






1. Елорда халқының кемінде 60 %-ын жыл сайын мемлекеттік ақпараттық саясатпен қамту үлесі

60

60

60


013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1. Штаттық бірліктер саны (бірлік)

60

60

60



2. Өткізілетін іс-шаралар саны (бірлік)

22

22

22



3.Өткізілетін социологиялық зерттеулер саны (бірлік)

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Елордағы этносаралық қатынастар саласындағы жағдайды оң бағалайтын респонденттердің үлесі кемінде 80 %

80

80

80

369


Дін істері жөніндегі басқарма





005

Өңірдегі діни ахуалды зерделеу және талдау






Нысаналы индикатор:






1)Халық арасында діни экстремизмнің алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (қызмет);

939

914

914



2)Деструктивті діни ағымдардың (ДДА) жақтаушылары және олардың жақын ортасы арасында мекенжайлық профилактикалық жұмыстар жүргізу (қызмет);

2423

2423

2423



3)ҚАЖ мекемелерінде жазасын өтеп жатқан сотталғандар (оның ішінде ДДА өкілдері) арасында профилактикалық, қарсы насихаттық және оңалту жұмыстарын жүргізу (қызмет);

554

554

554



4)Әлеуметтік желілерде экстремистік және деструктивті бағыттағы материалдарды анықтау, сондай-ақ интернет пен БАҚ арқылы өңірдегі діни ахуалға талдау және бағалау жүргізу (қызмет);

649

649

649



5)Әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ақпараттық-түсіндіру және қарсы насихат жұмыстарын жүргізу (қызмет);

337

285

300



6)Діни бірлестіктерде далалық мониторинг жүргізу (қызмет);

300

300

300



7)Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу (қызмет).

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары шеңберінде референттік топтар өкілдерінің жыл сайын кемінде 100 %-ын қамту үлесі, сондай-ақ деструктивті діни ағымдардан зардап шеккен адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету, %

100

100

100

373


Астана қаласының құрылыс басқармасы





004

"Ішкі істер органдары объектілерін дамыту"






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

2




012

"Коммуналдық тұрғын үй қоры тұрғын үйлерін жобалау және (немесе) салу, қайта жаңғырту"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4

3

2



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1

3



013

"Қаланы абаттандыруды дамыту"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5





Түпкілікті нәтижелер::






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

5

1

1



Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1




014

Мәдениет нысандарын дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1




015

"Спорт объектілерін дамыту"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1

1




Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

0




017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

33

10

3



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

17

8

2


025

Көлік инфрақұрылымын дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

4

1

1


028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

18





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

15

7

3



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

10

3

3


030

Жұмылдыру даярлығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1




037

Денсаулық сақтау нысандарын салу және реконструкциялау.






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны





038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

6





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

6





Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

1




039

Әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1




061

Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

9





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

3




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу






Нысаналы индикатор:






Әлеуметтік осал топтарға берілген пәтерлердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік осал топтар үшін пәтерлер сатып алу

218

241

228

377


Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма





005

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






1."Астана жастары" КММ Жастар ресурстық орталығын ұстау (штат бірлігі).

25

25

25



2.Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде (155 ерекшелік) іске асырылған жобалар саны (бірлік).

4

3

3



3.Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде (159 ерекшелік) іске асырылған жобалар саны (бірлік).

8

4

4



4.Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу арқылы жастардың өзекті мәселелерін анықтау және шешу мақсатында жастардың қажеттіліктерін мониторингтеу және бағалау саны (бірлік).

1

1

1



5. "JolTap" жобасы аясында сертификатталған қатысушылар саны (адам).

8 004

8 004

8 004



6.Жазғы кезеңде "Жасыл Ел" жобасы аясында жұмысқа орналастырылған жастар саны (адам).

5200

5200

5200



7.Оқымайтын, жұмыс істемейтін және кәсіби дағдыларды меңгермейтін 15–35 жас аралығындағы жастардың үлесі (NEET жастарының үлесі), %.

9,4

9,2

8,8



Түпкілікті нәтижелер:






1) Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға жастардың қанағаттану деңгейі, %

77,9

77,9

77,9

381


Дене шынықтыру және спорт басқармасы





002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткізу






Нысаналы индикатор:






Барлық жастағы халықтың дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысатындарының үлесін арттыру, %

44

46

48



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласының тұрғындары үшін бұқаралық спорттық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу

34

29

29


003

Әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалар мүшелерін даярлау және олардың республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға қатысуы






Нысаналы индикатор:






Астана қаласының құрама командаларының спорттың әртүрлі түрлері бойынша республикалық және халықаралық деңгейдегі күнтізбелік спорттық іс-шараларға қатысуы (бірлік)

400

450

500



Түпкілікті нәтижелер:






Спорттық атақтарды орындау және растау:






"Спорт шебері"

245

125

130



"Халықаралық дәрежедегі спорт шебері"

85

24

30


006

Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт саласындағы қосымша білім беру






Нысаналы индикатор:






Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту деңгейін арттыру, %

33

35

37



Түпкілікті нәтижелер:






БЖСМ және БЖСМОР-да оқитын балалар саны

8 800

8 850

8 900


032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту және жөндеу

7





Түпкілікті нәтижелер:






Сатып алынған спорттық мүкәммалдың, көлік құралдарының және жабдықтардың саны

215




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Мүмкіндігі шектеулі адамдар арасында спортты дамытуды қамтамасыз ету мақсатында мүліктік жалдауды (жалға алуды) жүзеге асыруға бағытталған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, оның ішінде екі спорт объектісі: Паралимпиадалық дайындық орталығы және "Тарлан" мұз айдыны, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануына жағдай жасау – 2 мамандандырылған спорт объектісінің жұмыс істеуі

2

2

2

383


Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы





006

"Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру"






Нысаналы индикатор:






Жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық сан шегінде Астана қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй қоры" КММ аппаратының қызметін қамтамасыз ету

94,1

94,1

94,1



Жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық сан шегінде Астана қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй қоры" КММ аппаратының қызметін қамтамасыз ету

65

65

65



Түпкілікті нәтижелер:






Азаматтардың нақты тұруын анықтау мақсатында тұрғын үйді жалға алу (жалдау) шарттарына мониторинг жүргізу (бірлік)

3 500

3 500

3 500



Азаматтардың тұрғын үй үшін жалдау ақысын төлеуіне қатысты тұрғын үйді жалға алу (жалдау) шарттарына мониторинг жүргізу (бірлік)

3 000

3 000

3 000



Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде салынған тұрғын үйлерді қамту деңгейі, %

100

100

100


012

"Тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ны бюджеттік кредиттеу"






Нысаналы индикатор:






Жас мамандарды жеңілдетілген кредиттеу шеңберінде Астана қаласында тұрғын үй сатып алу

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






2026, 2027 және 2028 жылдары іріктеуден өткен 35 жасқа дейінгі мамандарды 20 млн теңгеге дейінгі тұрғын үй қарыздарын беру арқылы тұрғын үймен қамтамасыз ету, %

100

100

100


013

"Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін техникалық тексеру және техникалық паспорттарын әзірлеу"






Нысаналы индикатор:






Кондоминиум объектілеріне жүргізілген техникалық тексерулермен қамту деңгейі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне техникалық тексеру жүргізу саны (бірлік)

25

25

25


014

"Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін, оның ішінде сатып алу арқылы жер учаскелерін алып қою және соған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару"






Нысаналы индикатор:






Алып қойылған (сатып алынған) жер учаскелерінің алаңы, шаршы метр

195,4

195,4

195,4



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін объектілер салуға арналған босатылған жер учаскелері

264

264

264


054

"Жекеменшік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер жүргізу"






Нысаналы индикатор:






Осы төлемді алуға құқығы бар алушылардың саны

1 262

1 262

1 262



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген бюджет қаражаты шегінде жекеменшік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін іріктеуден өткен азаматтардың жекелеген санаттарына өтемақы түрінде өтеусіз негізде тағайындалатын мемлекеттік қолдау көрсету, %

100

100

100


068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру






Нысаналы индикатор:






Тұрғын үй сертификаттарын берумен қамтылған адамдар саны (бірлік)

333

333

333



Түпкілікті нәтижелер:






Тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды әлеуметтік көмек шараларымен жыл сайын қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100

517


Коммуналдық шаруашылық басқармасы





006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі






Нысаналы индикатор:






Халықты ағынды суларды тазалаумен қамту, %

100

100

100



Су бұру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және нөсерлік кәрізді күтіп-ұстау мен тазалау, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Халықты ағынды суларды тазалаумен қамту, %

100

100

100



Су бұру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және нөсерлік кәрізді күтіп-ұстау мен тазалау, %

100

100

100


007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

8

3

3



Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

7





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

5

7

4


008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

7

2

2



Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

3

0

2


010

Нөсерлік кәріз жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

6

1

1



Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

8





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

3


4


019

Ұлттық пантеон салу






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

0




046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Су құбыры желілерінің ұзындығы (су құбыры желілерін реконструкциялау), км

3,03





Түпкілікті нәтижелер:






Қайта жаңғырту және пайдалануға беру актісі

1




052

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

1



518


Энергетика басқармасы





012

Жылу энергетикасы жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Электр желілерінің тозуын төмендету, %.

32,77

32,05

31,35



Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету, %

53,4

53

52,6



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

11

4

6



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

5

5

6


029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Халықты газбен қамтамасыз ету (газдандыру) деңгейі, %

100

100

100



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалардың саны

5

3

3



Пайдалануға берілген жобалардың саны

5

3

3


046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалардың саны

6

2

2



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5

4

4



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

2

5

4


050

Жылыту маусымын үздіксіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға жұмсаған шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жылу энергиясын өндіруге арналған тарифтің өсуін тежеу, %

91

110

125



Түпкілікті нәтижелер:






Бөлінген субсидиялар есебінен газ сатып алу

535 412 мың. м3

569 636 мың. м3

599 266 мың. м3