О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы

Новый

Решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2026.

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 212 871 742 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 091 333 874 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2 252 681 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 12 629 912 тысяч тенге;

      специальным поступлениям – 3 734 000 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 043 058 971 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –1 574 715 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 5 400 000 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 3 825 285 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 122 759 517 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 122 759 517 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 45 478 539 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – (-45 478 539) тысяч тенге;

      7) погашение займов – (-45 478 539) тысяч тенге.

      2. Предусмотреть на 2026 год бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 125 655 286 тысяч тенге.

      3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" с 1 января 2026 года установлены:

      1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

      2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;

      3) минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;

      4) месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;

      5) размер прожиточного минимума – 50 851 тенге;

      6) месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

      4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 20 764 035 тысяч тенге.

      5. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.

      6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год, согласно приложению 5.

      7. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 6, 7, 8.

      8. Утвердить перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 9, 10, 11.

      9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 12, 13, 14.

      10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 15, 16, 17.

      11. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 18, 19, 20.

      12. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 21, 22, 23.

      13. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ на 2026-2028 годы согласно приложению 24.

      14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 1 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2026 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 212 871 742,0

1



Налоговые поступления

1 091 333 874,0


01


Подоходный налог

684 600 000,0



1

Корпоративный подоходный налог

219 000 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

465 600 000,0


03


Социальный налог

309 200 000,0



1

Социальный налог

309 200 000,0


04


Налоги на собственность

56 814 574,0



1

Налоги на имущество

42 315 000,0



3

Земельный налог

1 610 000,0



4

Налог на транспортные средства

12 889 574,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 119 300,0



2

Акцизы

494 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 423 800,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 201 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

23 600 000,0



1

Государственная пошлина

23 600 000,0

2



Неналоговые поступления

2 252 681,0


01


Доходы от государственной собственности

2 252 681,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

115 304,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

389 000,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

461 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

133 734,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 629 912,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 329 912,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 329 912,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 300 000,0



1

Продажа земли

1 200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 100 000,0

4



Специальные поступления

3 734 000,0


01


Специальные поступления

3 734 000,0



1

Специальные поступления

3 734 000,0

5



Поступления трансфертов

102 921 275,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 921 275,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

102 921 275,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 043 058 971,0

01



Государственные услуги общего характера

29 301 219,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

301 451,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

300 868,0



003

Капитальные расходы государственного органа

583,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

2 861 092,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

2 847 178,0



003

Капитальные расходы государственного органа

13 914,0


123


Аппарат акима района в городе

2 909 514,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

2 894 098,0



022

Капитальные расходы государственного органа

15 416,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 932 470,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

518 720,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 274,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 355 923,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

808 123,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

805 325,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

440 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

374 600,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 399,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

692 142,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

687 311,0



004

Капитальные расходы государственного органа

4 831,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

349 347,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

349 347,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

1 114 565,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

114 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

641,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

998 986,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

13 756 900,0



061

Развитие объектов государственных органов

13 756 900,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

559 581,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

557 666,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

575 417,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

572 619,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

02



Оборона

6 442 688,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

485 382,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

485 382,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

1 935 850,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 935 850,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

4 021 456,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

120 983,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

800 295,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

420 089,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

999 029,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 680 000,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

39 674 717,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 282 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 282 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

36 038 988,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

33 055 348,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

28 121,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

59 201,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 896 318,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

912 783,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

912 783,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

440 191,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0



006

Капитальные расходы государственного органа

63 200,0

04



Образование

336 183 950,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 298,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 298,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 040 087,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

212 599,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

560 597,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

266 891,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

308 165 024,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

3 151 952,0



003

Общеобразовательное обучение

44 247 911,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 483 059,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 103 054,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 676 822,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 032,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 122,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 398 193,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

31 382 185,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 538 319,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

58 908 882,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

95 778 143,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 541 945,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

34 602 909,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

18 407 350,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

8 124 512,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

10 000,0



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

10 272 838,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 568 191,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 568 191,0

05



Здравоохранение

20 631 354,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

2 404 100,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 404 100,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

16 679 026,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

420 737,0



006

Услуги по охране материнства и детства

1 018 191,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

159 000,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

185 717,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

427,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

743 468,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

214 904,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 628 142,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

310 795,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 041,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

5 767 961,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

607 254,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

3 620 389,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 548 228,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 548 228,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

48 915 528,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

47 095 996,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

743 129,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 356 735,0



003

Программа занятости

4 300 107,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 813 194,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 962 470,0



007

Оказание жилищной помощи

21 200,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10 695 272,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 385 438,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

26 182,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 389 449,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

520 313,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 186 531,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 547 932,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 161 563,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 257 950,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 186,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 023,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

236 541,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

929 719,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

754 967,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

3 157 834,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

465 750,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

134 746,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

43 765,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 000,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 000,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

149 787,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

149 787,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

124 745,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

124 745,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

164 412 853,0


123


Аппарат акима района в городе

89 513 491,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 870 040,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

52 992 419,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

182 201,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 468 831,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

20 324 206,0



007

Благоустройство и озеленение города

1 089 532,0



017

Развитие благоустройства города

18 184 504,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 050 170,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

19 601 928,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 944 865,0



013

Развитие благоустройства города

1 330 826,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 537 907,0



029

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

9 787 330,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

13 627 061,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

757 769,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 642 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 807,0



008

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

467 255,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0



055

Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика

485 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

21 346 167,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

255 007,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



005

Развитие коммунального хозяйства

200 000,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 680 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

9 367 943,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 087 831,0



010

Развитие ливневой канализации

2 754 162,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

36 942 522,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 809 796,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

933 361,0



004

Капитальные расходы государственного органа

875,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 875 560,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

1 385 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

1 385 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 320 511,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

212 229,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

598 823,0



004

Капитальные расходы государственного органа

933,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

502 918,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 608,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 470 029,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

251 855,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 342 950,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

845 908,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 351 852,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

676 240,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 830 418,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

838 092,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 990 985,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 341,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

380 428,0



015

Развитие объектов спорта

380 428,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

2 227 769,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

149 072,0



004

Капитальные расходы государственного органа

758,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2 077 939,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

13 518 571,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

637 259,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

1 124 538,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

10 694 429,0



005

Капитальные расходы государственного органа

758,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 061 587,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

57 601 412,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

57 601 412,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

247 804,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

41 344 409,0



029

Развитие газотранспортной системы

1 492 749,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 026 193,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

204 540,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

204 540,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

5 821 653,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

386 057,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 454 865,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

507 857,0



012

Капитальные расходы государственного органа

1 807,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

273 393,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 786 219,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 197,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

189 081,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

81 109,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

20 187,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

94 092,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 037,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

16 752,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 440 443,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

2 002 958,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

2 002 958,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

437 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

435 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 099,0

12



Транспорт и коммуникации

97 161 495,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

90 002 631,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

2 342 643,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

12 677 210,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

10 350 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 157,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

62 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

2 290 621,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

7 158 864,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

7 158 864,0

13



Прочие

67 487 617,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

28 878 833,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

8 621 209,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

20 257 624,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

7 361 816,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

546 620,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 332,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 998 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

500 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

814 076,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

20 764 035,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

20 764 035,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

345 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

345 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

9 490 339,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

9 490 339,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

347 594,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

347 594,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

300 000,0



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

300 000,0

14



Обслуживание долга

4 181 694,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 181 694,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 150 729,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

30 965,0

15



Трансферты

125 655 286,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

125 655 286,0



007

Бюджетные изъятия

125 655 286,0




III. Чистое бюджетное кредитование

1 574 715,0




Бюджетные кредиты

5 400 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

3 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

3 800 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 300 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

1 300 000,0



038

Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

1 300 000,0

13



Прочие

300 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

300 000,0



010

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

300 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0


01


Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 825 285,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

122 759 517,0




Приобретение финансовых активов

122 759 517,0

12



Транспорт и коммуникации

121 039 895,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

121 039 895,0



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"

121 039 895,0

13



Прочие

1 719 622,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

27 699,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

27 699,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

985 054,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

985 054,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

706 869,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

706 869,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

45 478 539,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-45 478 539,0

16



Погашение займов

-45 478 539,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-45 478 539,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-42 375 952,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-3 102 587,0

  Приложение 2 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2027 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 254 673 779,0

1



Налоговые поступления

1 213 083 215,0


01


Подоходный налог

761 112 215,0



1

Корпоративный подоходный налог

233 490 752,0



2

Индивидуальный подоходный налог

527 621 463,0


03


Социальный налог

350 387 793,0



1

Социальный налог

350 387 793,0


04


Налоги на собственность

59 809 061,0



1

Налоги на имущество

46 540 921,0



3

Земельный налог

1 662 953,0



4

Налог на транспортные средства

11 605 187,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 702 146,0



2

Акцизы

400 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 837 961,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 463 985,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 072 000,0



1

Государственная пошлина

24 072 000,0

2



Неналоговые поступления

2 147 645,0


01


Доходы от государственной собственности

2 147 645,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

181 435,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

138 145,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

490 264,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

184 158,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 736 088,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000 000,0



1

Продажа земли

1 000 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 000 000,0

4



Специальные поступления

3 991 121,0


01


Специальные поступления

3 991 121,0



1

Специальные поступления

3 991 121,0

5



Поступления трансфертов

32 715 710,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 715 710,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

32 715 710,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 195 024 621,0

01



Государственные услуги общего характера

18 175 125,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

310 512,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

309 894,0



003

Капитальные расходы государственного органа

618,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

2 956 438,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

2 941 689,0



003

Капитальные расходы государственного органа

14 749,0


123


Аппарат акима района в городе

2 995 330,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

2 978 990,0



022

Капитальные расходы государственного органа

16 340,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 383 610,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

534 282,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 410,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 791 365,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

829 892,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

826 926,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

399 596,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

333 495,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 483,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

717 348,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

712 227,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 121,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

356 416,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

356 416,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

936 979,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

118 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

679,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

817 914,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 121 953,0



061

Развитие объектов государственных органов

3 121 953,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

574 287,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

572 257,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

592 764,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

589 798,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0

02



Оборона

8 499 276,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

800 000,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

800 000,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

5 342 776,0



003

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

2 982 050,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

2 360 726,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

2 356 500,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

124 370,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

848 313,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

441 382,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

941 311,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 124,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

39 929 469,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 165 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 165 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

37 386 723,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

33 956 422,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

29 808,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

62 753,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 337 740,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

376 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0

04



Образование

341 198 270,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 496,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 496,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 090 200,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

223 229,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

588 979,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

277 992,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

322 441 370,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

965 614,0



003

Общеобразовательное обучение

44 304 192,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 491 767,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 115 841,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 902 260,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 214,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 527,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 399 095,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

33 972 252,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 416 819,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

69 477 856,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

98 377 683,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 303 848,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

35 361 906,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

9 529 113,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

9 529 113,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 134 091,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 134 091,0

05



Здравоохранение

13 524 632,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

3 378 976,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

3 378 976,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

10 145 656,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

432 419,0



006

Услуги по охране материнства и детства

892 447,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

166 950,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

194 505,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

447,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

225 386,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

147 371,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 859 435,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

271 509,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 163,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 479 823,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

637 617,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

1 835 584,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

52 687 683,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

51 013 763,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

765 423,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 432 423,0



003

Программа занятости

6 967 327,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 863 121,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 807 405,0



007

Оказание жилищной помощи

22 260,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11 230 035,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 604 710,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

27 491,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 608 922,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

505 587,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 267 752,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 963 711,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 248 427,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 308 733,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 245,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 264,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

240 912,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

837 824,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 634 898,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

489 037,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

135 865,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

46 391,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 571,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 571,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

128 349,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

128 349,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

205 132 561,0


123


Аппарат акима района в городе

93 989 168,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 163 542,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 642 041,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

191 312,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31 992 273,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

13 639 691,0



007

Благоустройство и озеленение города

134 100,0



017

Развитие благоустройства города

12 415 412,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 090 179,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

30 130 095,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 900 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 334 825,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 178 079,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

15 717 191,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

15 195 061,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

777 916,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 142 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

13 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

52 178 546,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

262 657,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 000 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

36 680 369,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 150 000,0



010

Развитие ливневой канализации

3 084 223,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 672 922,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 710 771,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

721 749,0



004

Капитальные расходы государственного органа

928,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 988 094,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

900 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

900 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 195 108,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

218 596,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

503 295,0



004

Капитальные расходы государственного органа

989,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

472 228,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 214 872,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

259 411,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 331 747,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

821 549,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 159 373,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

641 495,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 506 376,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

785 784,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 719 171,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 421,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

449 945,0



015

Развитие объектов спорта

449 945,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

1 445 972,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

153 544,0



004

Капитальные расходы государственного органа

803,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 291 625,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

10 249 878,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

588 964,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

900 338,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

8 759 773,0



005

Капитальные расходы государственного органа

803,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

52 765 054,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

52 765 054,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

255 238,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

37 993 293,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 104 456,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

7 104 456,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

397 639,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 018 659,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

2 100 000,0



012

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

284 771,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 865 330,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 569,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

200 426,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

85 975,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

21 398,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

99 738,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 279,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

17 757,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 238 164,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

1 787 491,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

1 282 958,0



003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города

504 533,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

450 673,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

448 448,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 225,0

12



Транспорт и коммуникации

118 336 166,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

111 482 056,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

412 065,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

20 011 705,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 516 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 286,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

75 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

2 200 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

6 854 110,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

6 854 110,0

13



Прочие

59 544 127,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

25 897 934,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

6 411 899,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

19 486 035,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

6 688 977,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

561 962,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 472,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 498 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

300 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

825 755,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

21 491 278,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

21 491 278,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

5 108 652,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

5 108 652,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

357 286,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

357 286,0

14



Обслуживание долга

3 256 176,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

3 256 176,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

3 200 749,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

55 427,0

15



Трансферты

240 960 540,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

240 960 540,0



007

Бюджетные изъятия

240 960 540,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-8 562 422,0




Бюджетные кредиты

1 800 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

1 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

1 800 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

10 362 422,0


01


Погашение бюджетных кредитов

10 362 422,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

10 362 422,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

90 953,0




Приобретение финансовых активов

90 953,0

13



Прочие

90 953,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

90 953,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

90 953,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

68 120 627,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-68 120 627,0

16



Погашение займов

-68 120 627,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-68 120 627,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-62 393 355,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-5 727 272,0

  Приложение 3 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2028 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 348 145 179,0

1



Налоговые поступления

1 339 204 065,0


01


Подоходный налог

839 247 956,0



1

Корпоративный подоходный налог

249 835 105,0



2

Индивидуальный подоходный налог

589 412 851,0


03


Социальный налог

393 062 900,0



1

Социальный налог

393 062 900,0


04


Налоги на собственность

64 055 708,0



1

Налоги на имущество

49 676 266,0



3

Земельный налог

1 696 212,0



4

Налог на транспортные средства

12 683 230,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18 284 061,0



2

Акцизы

400 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 184 308,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 698 853,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 553 440,0



1

Государственная пошлина

24 553 440,0

2



Неналоговые поступления

2 134 526,0


01


Доходы от государственной собственности

2 134 526,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

161 783,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

152 368,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

508 914,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

157 818,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 536 088,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 800 000,0



1

Продажа земли

900 000,0



2

Продажа нематериальных активов

900 000,0

4



Специальные поступления

4 270 500,0


01


Специальные поступления

4 270 500,0



1

Специальные поступления

4 270 500,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 336 736 772,0

01



Государственные услуги общего характера

19 195 443,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

319 846,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

319 191,0



003

Капитальные расходы государственного органа

655,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 043 017,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

3 027 383,0



003

Капитальные расходы государственного органа

15 634,0


123


Аппарат акима района в городе

3 083 748,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

3 066 429,0



022

Капитальные расходы государственного органа

17 319,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 399 783,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

550 310,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 555,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 791 365,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

852 318,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

849 174,0



005

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

408 847,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

342 657,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 572,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

737 840,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

732 412,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 428,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

374 237,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

374 237,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

981 468,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

121 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

720,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

858 810,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 794 266,0



061

Развитие объектов государственных органов

3 794 266,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

589 438,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

587 286,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 152,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

610 635,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

607 491,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0

02



Оборона

7 577 727,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 400 000,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

1 400 000,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

3 687 724,0



003

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

2 441 635,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 246 089,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

2 490 003,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

127 859,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

899 211,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

463 953,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

997 789,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 191,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

41 166 049,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 274 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 274 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

38 514 303,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

34 911 561,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

31 597,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

66 518,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 504 627,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

376 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0

04



Образование

355 006 483,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 706,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 706,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 141 970,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

234 390,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

618 411,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

289 169,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

333 153 307,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

998 306,0



003

Общеобразовательное обучение

44 362 744,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 500 910,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 129 268,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

16 175 478,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 407,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 952,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 400 042,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

36 055 376,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 416 819,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

74 275 990,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

101 137 522,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 303 848,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

36 044 149,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

12 509 171,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

12 509 171,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 198 329,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 198 329,0

05



Здравоохранение

13 827 982,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

3 486 477,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

3 486 477,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

10 341 505,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

444 452,0



006

Услуги по охране материнства и детства

936 032,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

175 298,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

203 657,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

470,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

203 730,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

154 740,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 859 435,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

284 714,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 293,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 479 823,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

669 498,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

1 927 363,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

54 361 753,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

52 687 106,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

788 386,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 552 008,0



003

Программа занятости

6 505 091,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 914 591,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 897 775,0



007

Оказание жилищной помощи

23 373,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11 791 537,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 834 946,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

28 866,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 839 368,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

530 475,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 330 618,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 111 896,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 411 128,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 422 818,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 308,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 520,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

252 933,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

879 715,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 866 642,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

513 489,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

136 448,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

49 175,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 046 171,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 032 171,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

128 476,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

128 476,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

185 349 347,0


123


Аппарат акима района в городе

98 688 623,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 471 719,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

58 424 141,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200 877,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 591 886,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

14 588 553,0



017

Развитие благоустройства города

13 456 365,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 132 188,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

28 985 062,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 196 164,0



013

Развитие благоустройства города

1 650 998,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 330 996,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

15 806 904,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

15 215 928,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

798 668,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 142 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

13 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

27 871 181,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

270 537,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 000 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

17 175 900,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 300 815,0



010

Развитие ливневой канализации

3 122 554,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 751 255,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 851 344,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

742 982,0



004

Капитальные расходы государственного органа

983,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

2 107 379,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

900 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

900 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 250 501,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

225 154,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

528 460,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 048,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

495 839,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 291 699,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

267 193,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 342 096,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

831 253,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 203 020,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

646 762,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 615 994,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

809 357,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 805 130,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 507,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

1 515 208,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

158 150,0



004

Капитальные расходы государственного органа

852,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 356 206,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

10 326 509,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

568 533,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

900 338,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

8 856 786,0



005

Капитальные расходы государственного органа

852,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

20 728 773,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

20 728 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

262 895,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

5 949 277,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 461 486,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

7 461 486,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

409 568,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 018 659,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

2 323 690,0



012

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

296 831,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 948 397,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 963,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

212 452,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

91 134,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

22 682,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

105 722,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 536,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

18 822,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 251 750,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

1 787 491,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

1 282 958,0



003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города

504 533,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

464 259,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

461 901,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 358,0

12



Транспорт и коммуникации

118 680 451,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

113 439 041,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

424 427,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

22 355 159,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 906 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 424,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

75 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

1 411 031,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

5 241 410,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

5 241 410,0

13



Прочие

55 766 365,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

25 432 777,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

6 796 613,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

18 636 164,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

6 717 189,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

577 764,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 620,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 498 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

300 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

838 017,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

21 238 672,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

21 238 672,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

2 003 424,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

2 003 424,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

374 303,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

374 303,0

14



Обслуживание долга

2 968 387,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

2 968 387,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

2 919 112,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

49 275,0

15



Трансферты

420 643 521,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

420 643 521,0



007

Бюджетные изъятия

420 643 521,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-436 067,0




Бюджетные кредиты

1 800 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

1 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

1 800 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

2 236 067,0


01


Погашение бюджетных кредитов

2 236 067,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 236 067,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

38 615,0




Приобретение финансовых активов

38 615,0

13



Прочие

38 615,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

38 615,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

38 615,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

11 805 859,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-11 805 859,0

16



Погашение займов

-11 805 859,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-11 805 859,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-6 285 215,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-5 520 644,0

  Приложение 4 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



061

Развитие объектов государственных органов

02



Оборона


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

05



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



017

Развитие благоустройства города


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



010

Развитие ливневой канализации

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



015

Развитие объектов спорта

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы



029

Развитие газотранспортной системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



003

Развитие транспортной инфраструктуры



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



025

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 5 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год

Наименование

Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Здравоохранение
Услуги по охране материнства и детства
Пропаганда здорового образа жизни
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 6 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

571 426,0


123


Аппарат акима района в городе

571 426,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

568 511,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 915,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 420 207,0


123


Аппарат акима района в городе

12 420 207,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

842 100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 513 996,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 064 111,0




Итого:

12 991 633,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 7 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

588 656,0


123


Аппарат акима района в городе

588 656,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

585 566,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 090,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 041 218,0


123


Аппарат акима района в городе

13 041 218,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

884 205,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 839 696,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 317 317,0




Итого:

13 629 874,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 8 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

606 408,0


123


Аппарат акима района в городе

606 408,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

603 133,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 275,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 693 278,0


123


Аппарат акима района в городе

13 693 278,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

928 415,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 181 681,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 583 182,0




Итого:

14 299 686,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 9 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

459 434,0


123


Аппарат акима района в городе

459 434,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

456 901,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 514 255,0


123


Аппарат акима района в городе

12 514 255,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 050 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 088 540,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

77 800,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 297 915,0




Итого:

12 973 689,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 10 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

473 293,0


123


Аппарат акима района в городе

473 293,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

470 608,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 139 968,0


123


Аппарат акима района в городе

13 139 968,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 102 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 542 967,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

81 690,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 412 811,0




Итого:

13 613 261,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 11 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

487 571,0


123


Аппарат акима района в городе

487 571,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

484 726,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 845,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 796 966,0


123


Аппарат акима района в городе

13 796 966,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 157 625,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 020 115,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

85 775,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 533 451,0




Итого:

14 284 537,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 12 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

430 842,0


123


Аппарат акима района в городе

430 842,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

428 452,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 111 608,0


123


Аппарат акима района в городе

20 111 608,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

740 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 968 114,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

11 956,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 391 288,0




Итого:

20 542 450,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 13 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

443 839,0


123


Аппарат акима района в городе

443 839,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

441 306,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 117 189,0


123


Аппарат акима района в городе

21 117 189,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

777 263,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 516 520,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

12 554,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 810 852,0




Итого:

21 561 028,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 14 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

457 230,0


123


Аппарат акима района в городе

457 230,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

454 545,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 173 048,0


123


Аппарат акима района в городе

22 173 048,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

816 126,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 092 345,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

13 181,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 251 396,0




Итого:

22 630 278,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 15 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

435 023,0


123


Аппарат акима района в городе

435 023,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

432 633,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 683 500,0


123


Аппарат акима района в городе

17 683 500,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 230 455,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 556 050,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 615,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 890 380,0




Итого:

18 118 523,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 16 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

448 145,0


123


Аппарат акима района в городе

448 145,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

445 612,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 567 676,0


123


Аппарат акима района в городе

18 567 676,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 291 978,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 033 853,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 946,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 234 899,0




Итого:

19 015 821,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 17 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

461 665,0


123


Аппарат акима района в городе

461 665,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

458 980,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 496 059,0


123


Аппарат акима района в городе

19 496 059,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 356 577,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 535 545,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

7 293,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 596 644,0




Итого:

19 957 724,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 18 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

519 601,0


123


Аппарат акима района в городе

519 601,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

516 803,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 933 066,0


123


Аппарат акима района в городе

15 933 066,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 315 067,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 568 624,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

60 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 989 375,0




Итого:

16 452 667,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 19 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

535 273,0


123


Аппарат акима района в городе

535 273,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

532 307,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 729 719,0


123


Аппарат акима района в городе

16 729 719,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 380 820,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 097 055,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 188 844,0




Итого:

17 264 992,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 20 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

551 420,0


123


Аппарат акима района в городе

551 420,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

548 276,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 566 205,0


123


Аппарат акима района в городе

17 566 205,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 449 861,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 651 908,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

66 150,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 398 286,0




Итого:

18 117 625,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 21 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

493 188,0


123


Аппарат акима района в городе

493 188,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

490 798,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 850 855,0


123


Аппарат акима района в городе

10 850 855,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

692 168,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 297 095,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

25 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 835 762,0




Итого:

11 344 043,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 22 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

506 124,0


123


Аппарат акима района в городе

506 124,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

503 591,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 393 398,0


123


Аппарат акима района в городе

11 393 398,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

726 776,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 611 950,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

27 122,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 027 550,0




Итого:

11 899 522,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 23 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

519 454,0


123


Аппарат акима района в городе

519 454,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

516 769,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 963 067,0


123


Аппарат акима района в городе

11 963 067,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

763 115,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 942 547,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

28 478,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 228 927,0




Итого:

12 482 521,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 24
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

АБП

БП

Наименование

Плановый период

2026 год

2027 год

2028 год

123
Аппарат акима района "Алматы"



008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением, единиц

206

206

206



Количество обслуживаемых опор освещения, единиц

9 473

9 473

9 473



Количество обслуживаемых светильников, единиц

12 973

12 973

12 973



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц

107

107

107


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м

5 424

5 424

5 424



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м

10 900

10 900

10 900



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м

13

13

13



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м

29

29

29



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт

13

13

13



Содержание снежной свалки, га

5

5

5


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор






Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц

2

2

2



Конечный результат






Площадь содержания мест захоронений, га

6,37

6,37

6,37


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107



Благоустройство дворов, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц

4

4

4



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц

19

19

19



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

9

9

9



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов

2 000

2 000

2 000



Обустройство ледового катка

6

6

6



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц

141

141

141

123


Аппарат акима района "Байконыр"






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

210

210

210



Количество обслуживаемых опор освещения

5361

5361

5361



Количество функционирующих свето точек, в том числе:






Уличные

8593

8593

8593



внутриквартальные

4697

4697

4697



парки и скверы

3896

3896

3896



Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки

143

143

143


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой

2363,2

2363,2

2363,2



Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц

3651,0

3651,0

3651,0



Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий

8500,0

8500,0

8500,0



Объем ликвидированных несанкционированных свалок

1000

1000

1000



Площадь снежного полигона

140

140

140



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием

7

7

7



Количество парков и скверов, охваченных уборкой

47

47

47



Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот

53

53

53



Количество приобретенных урн

250

250

250


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности мест захоронения, количество

4

4

4



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронений

93,0

93,0

93,0



Погребение

21

21

21


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся






зеленых насаждений

1 044 517

1 044 517

1 044 517



газонов

14 763

14 763

14 763



кустарники

141139

141139

141139



деревьев

37722

37722

37722



живая изгородь

13 332

13 332

13 332



цветники






Количество дворовых территорий охваченных ремонтом

29

29

29



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация

2

2

2



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

9

9

9



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

8

8

8



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

12 696,41

12 696,41

12 696,41



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

500

500

500



Количество обустроенных аншлагов-указателей

500

500

500



Обустройство общественных пространств

2

2

2



Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов

187

187

187

123


Аппарат акима района "Есиль"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная освещением

100%

100%

100%



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

117

117

117



Количество обслуживаемых опор освещения

10 057

10 057

10 057



Количество обслуживаемых светильников

14 192

14 192

14 192



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

140

140

140


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

10 800

10 800

10 800



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 079,6

4 079,6

4 079,6



Количество парков и скверов охваченной уборкой

31 скверов 4 парков

31 скверов 4 парков

31 скверов, 4 парков



Устройство и ремонт выгребных ям

3

3

3



Ликвидация несанкционированных свалок

3

3

3



Содержание мостов и транспортных развязок

17

17

17



Содержание снежной свалки

67,9

67,9

67,9



Конечный результат:






Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %

100

100

100


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

6,46

6,46

6,46


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

21

21

21



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

207 733

207 733

207 733



кустарников

362 514

362 514

362 514



газонов

4 936 359

4 936 359

4 936 359



живая изгородь

99 511

99 511

99 511



цветников

65 450

65 450

65 450



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

7 000

7 000

7 000



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

504

504

504



Количество обустроенных аншлагов-указателей

400

400

400



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

13 282

13 282

13 282



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

5

5

5



Обустройство общественных пространств

1

1

1



Текущее содержание остановочных павильонов

132

132

132

123


Аппарат акима района "Нура"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Текущее содержание уличного освещения,
внутриквартального и паркового освещения.

1 063 567

1 116 745

1 172 583



Содержание декоративной подсветки

166 888

175 232

183 994


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечный результат:






Уборка внутриквартальных территорий

1 155 000

1 212 750

1 273 388



Санитарная очистка

7 770 000

8 158 500

8 566 425



Противопаводковые мероприятия

86 100

90 405

94 925



Противопаводковые мероприятия

328 650

345 083

362 337



Устройство,ремонт и откачка нечистот с выгребных ям

2 100

2 205

2 315



Ремонт и устройство контйнерных площадок

21 000

22 050

23 153



Содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок

15 750

16 538

17 364



Приобретение и установка урн

17 850

18 743

19 680



Содержание мостов и транспортных развязок

10 500

11 025

11 576



Содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов

73 500

77 175

81 034



Текущее содержание снежного полигона

75 600

79 380

83 349


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 615

6 946

7 293



Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

6,37

6,37

6,37


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание, консервация фонтанов

119 910

125 906

132 201



Оформление города праздникам и визитам

450 000

472 500

496 125



Текущее содержание за зелеными насаждениями

6 195 000

6 504 750

6 829 988



Текущее содержание и уходные работы за зелеными насаждениями внутриквартальных территорий

78 960

82 908

87 053



Косьба камыша и бурьяна

26 250

27 563

28 941



Ремонт элементов благоустройства

300 000

315 000

330 750



Ремонт, содержание ограждений

21 000

22 050

23 153



Содержание и хранение материалов при консервации объектов

8 400

8 820

9 261



Уходные работы в лесонасаждениях вдоль трасс

21 000

22 050

23 153



Содержание флага

25 000

26 250

27 563



Текущее содержание и ремонт внутриквартальных территорий

500 000

525 000

551 250



Текущее содержание и ремонт остановочных комплексов

46 620

48 951

51 399



Изготовление и установка аншлагов

9 450

9 923

10 419

123


Аппарат акима района "Сарыарка"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением (улиц)

358

358

358



Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)

8 350

8 350

8 350



Количество обслуживаемых светильников (ед.)

12 300

12 300

12 300



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)

192

192

192


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц

9

9

9



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц

84

84

84



Устройство и ремонт выгребных ям, единиц

17

17

17



Количество приобретенных урн, штук

300

300

300



Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук

1 047

1 047

1 047



Содержание модульных туалетов, штук

11

11

11



Содержание снежного полигона, га

53

53

53


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронения, кв. м.

136 216

136 216

136 216


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь

2 254 500
35 590
291 100
32 473

2 254 500
35 590
291 100
32 473

2 254 500
35 590
291 100
32 473



Количество обустроенных общественных пространств, единиц

3

3

3



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц

30

30

30



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц

12

12

12



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

10

10

10



Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук

12 983

12 983

12 983



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га

83

83

83



Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук

6 000

6 000

6 000



Асфальтирование дворовых проездов, проезд

50

50

50



Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц

320

320

320



Ремонт элементов благоустройства, штук

20

20

20

123


Аппарат акима района "Сарайшык"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

317

317

317



Количество обслуживаемых опор освещения

15563

15563

15563



Количество обслуживаемых светильников

20458

20458

20458



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

181

181

181


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц

1973

1973

1973



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м

1900

1 900

1 900



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс. кв. м

4

4

4



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м

8

8

8



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.

2

2

2



Содержание снежной свалки, га

5

5

5


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений

7

7

7



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

10,7

10,7

10,7


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Объем содержащихся зеленых насаждений:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107



благоустройство дворов

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией

4

4

4



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

19

19

19



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

9

9

9



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов

4 000

4 000

4 000



Обустройство ледового катка

6

6

6



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов

146

146

146

310


Управление цифровизации и государственных услуг





005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности






Целевой индикатор:






Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %

100

100

100



Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации "умного" города

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.



Конечные результаты:






Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800




Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны

1940

1940




Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны

626

626




Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения

2996

2996

2996



Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность

1

1

1



Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу "одного окна"

230 000

230 000

230 000



Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики

2

2

2



Предоставление доступа к информационным системам

3

3

3



Консультации пользователей по автоматизированным процессам

50 000

50 000

50 000



Услуги "Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны"

1

1

1



Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения






Целевой индикатор:






Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %

100

100

100



Конечные результаты:






Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан

1600

1600

1600


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %

100

100

100



Конечный результат:






Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.

14 000
8000

14 000
8000

14 000
8000

332


Управление активов и государственных закупок





010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим






Целевой индикатор






Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.

1

1

1



Конечные результаты:






Количество объектов охваченных оценкой

101

101

101



Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы

4

4

4


011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность






Целевой индикатор






Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве 30 единиц

1

1

1



Конечные результаты:






Изготовление технических паспортов

25

25

25



Землеустроительные и земельно-кадастровые работы

7

7

7



Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

40

40

40



Охрана объектов коммунального имущества

6

6

6

333


Управление занятости и социальной защиты населения





002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара;

330

330

330



2) Количество человек охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому;

640

640

640



3) Уровень удовлетворенности получателей качеством предоставляемых услуг (%);

100

100

100



Конечные результаты:






Обеспечение ежегодного 100% охвата престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальных социальных услугах, в рамках медико-социальных учреждений и центров социального обслуживания

100

100

100


003

"Программа занятости"






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Конечные результаты:






Охват населения мерами поддержки занятости, чел.

4 220

4 760

4 660


004

Государственная адресная социальная помощь






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %

2,2

2,0

2,0



1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.

22 500

22 500

22 500



2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.

5 335

5 335

5 335



Конечные результаты:






удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %

66,3

66,3

66,3


006

Реализация мероприятий по социальной защите населения






Целевой индикатор:






1) Содержание аппарата КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны с целью возложенных функций

92

92

92



2) Содержание аппарата КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны с целью возложенных функций

125

125

125



Конечные результаты:






1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%

100

100

100



2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных услугами досуга на базе КГУ "Центр активного долголетия", %

100

100

100


007

Оказание жилищной помощи






Целевой индикатор:






1) Количество малообеспеченных семей, получивших пособия, тыс. семей

0,5

0,5

0,5



2) Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций, тыс. чел.

0,9

0,9

0,9



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %

100

100

100


008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов






Целевой индикатор:






Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.

220 000

220 000

220 000



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %

100

100

100


009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения, чел.

821

821

821



2) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства, чел.

526

526

526



3) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, чел.

633

633

633



4) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня, чел.

8 604

8 604

8 604



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата лиц с инвалидностью обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %

100

100

100


013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат






Целевой индикатор:






Количество получателей пособий и социальных выплат, человек

220 000

220 000

220 000



Конечные результаты:






обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг

100

100

100


015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.

2 697

2 697

2 697



2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.

3 100

3 100

3 100



3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка, чел.

530

530

530



Конечные результаты:






обеспечение социальной помощью ежегодного 100% охвата лиц с инвалидностью, %

100

100

100


016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства






Целевой индикатор:






1) Содержание коммунального государственного учреждения "Центр ресоциализации "Демеу" акимата города Астаны, ед.

80

80

80



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств

230

230

230



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара, чел.

640

640

640



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жансая" акимата города Астаны

206,5

206,5

206,5



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, чел.

3300

3300

3300



2) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях, чел.

10

10

10



3) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях, чел.

60

60

60



Конечные результаты:






доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40

40

40


020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Камкор" акимата города Астаны, чел.

350

350

350



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Камкор" акимата города Астаны, ед.

304,5

304,5

304,5



3) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны, ед.

135

135

135



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы Журек" акимата города Астаны, ед.

437,25

437,25

437,25



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

290

290

290



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.

1

1

1



Конечные результаты:






трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %

100

100

100


028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия






Целевой индикатор:






1) Содержание коммунального государственного учреждения "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астаны, ед.

42

42

42



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

70

70

70



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


030

Обеспечение деятельности Центров занятости населения






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Конечные результаты:






Содержание коммунального государственного учреждения "Центра трудовой мобильности" акимата города Астаны", ед.

133

133

133


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Количество объектов, охваченных капитальным ремонтом, ед.

1





Конечные результаты:






Степень завершенности работ по капитальному ремонту объектов, %

100




045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.

3200

3200

3200



2) Количество получателей получающие катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina bifida, чел.

26

26

26



3) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение, чел.

1100

1100

1100



Конечные результаты:






1) обеспечение 100% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %

100

100

100



2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся, %

99,7

99,7

99,7


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






1) Количество детей инвалидов с кохлераными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, чел.

50

50

50



2) Количество инвалидов старше 18 лет после кохлераной имплантации, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, чел.

15

15

15



3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, чел.

5

5

5



Конечные результаты:






удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, %

100

100

100


062

Развитие системы квалификаций






Целевой индикатор:






Выдача единоразовых ваучеров для зарегистрированных безработных для прохождения признания профессиональных квалификаций, ед.

50

50

50



Конечные результаты:






100 % обеспечение по выдаче единоразовых ваучеров, прошедших процедуру признания профессиональных квалификаций

100

100

100


064

Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Конечные результаты:






Содержание административно-управленческого персонала коммунального государственного учреждения "Центра трудовой мобильности" акимата города Астаны", ед.

31

31

31


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Количество выданных кредитов, охваченных услугами поверенного (агента) по обслуживанию кредитов, ед.

451

451

451



Конечные результаты:






обеспечение ежегодной 100% вознаграждения поверенного агента

100

100

100

334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства





005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Конечные результаты:






Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США

1 175

1 188

1 199


015

Поддержка субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Доля ВДС МСП в ВВП, %

62,2

62,5

62,6



Доля среднего бизнеса в ВВП, %

16,7

19,7

20,6



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

100

100

100


017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства", ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета

565

565

565



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

300

300

300


018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства", за счет средств местного бюджета

80

80

80



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

80

80

80


021

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)

1350
729

1420
781

1490
912



Конечные результаты:











096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Количество заказов такси – 90 единиц

90 000

90 000

90 000



Конечный результат:






Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%

100

100

100

335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры





003

"Развитие транспортной инфраструктуры"






Целевой индикатор:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Конечные результаты:






Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)

3,5

4

4,5


004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог






Целевой индикатор:






Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог

1

1

1



Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)

6

6

6



Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)

20 000

20 000

20 000



Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)

72 000

72 000

72 000



Конечные результаты:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям






Целевой индикатор:






Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)

97

97

97



Конечные результаты:






Доля населения, использующего общественный транспорт

54%

54%

54%


011

"Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения"






Целевой индикатор:






Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)

105

105

105



Конечные результаты:






Обеспечение безопасности дорожного движения

100%

100%

100%


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах






Целевой индикатор:






Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)

700

700

700



Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)

790

800

810



Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)

3

3

3



Конечные результаты:






Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения

100%

100%

100%

336


Управление охраны окружающей среды и природопользования





004

Мероприятия по охране окружающей среды






Целевые индикаторы:






Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %

17
58,1

18
59,9

19
61,7



Конечные результаты:






Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 38,7 км

38,7

38,7

38,7


005

Развитие объектов охраны окружающей среды






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР

1





Количество объектов, по которым ведутся СМР

2

1

2



Конечные результаты:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы

1





Количество объектов введенных в эксплуатацию

1


1


016

Создание "Зеленого пояса"






Целевой индикатор::






Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га



Конечные результаты:






Текущее содержание "Зеленого пояса" г. Астаны






количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15 шт. срезанных ветвей

22 200 шт.

22 200 шт.

22 200 шт.



площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1

650 га

650 га

650 га



Содержание дорожно-тропиночной сети "Зеленого пояса

1

1

1



объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)

336 маш-час

336 маш-час

336 маш-час



Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" города Астаны

1

1

1



- предоставление услуги

1

1

1


017

Развитие благоустройства города






Целевой индикатор:






Количество объектов, по которым ведутся СМР

6

3

2



Конечный результат:






Количество объектов введенных в эксплуатацию

5

2

0


065

"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"






Целевые индикаторы:






Уплотнение зелеными насаждениями на территории "Зеленого пояса" и проведение уходных работ

1261,43 га

828,57 га

486,46



Конечные результаты:






Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения

50 054 шт.





Закуп удобрения

2 502,75 л





Проведение работ по культивации почвы – 5 очередь

2 621,52 км





Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь

394 097 м2





Проведение работ по культивации почвы – 6 очередь

4 804,71 км

4 804,71 км

2 200,14 км



Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь

1 140 105 м2

773 235 м2

366 870 м2

339


Управление общественного здравоохранения





003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.

1 740

1 740

1 740



Конечные результаты:






Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %

100

100

100


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.

85

85

85



Конечные результаты:






Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"

0

0

0


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %

32

34

36



1) Количество мероприятий, реализуемых в рамках пропаганды здорового образа жизни, ед.

152 260

152 260

260



2) Охват профилактическими услугами ЛУИН, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, шприцев, чел.

560

560

560



3) Охват профилактическими услугами МСМ, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, лубрикантов, чел.

560

560

560



4) Охват профилактическими услугами секс работников, который включает в себя информационно-образовательный компонент и раздачу презервативов, чел.

700

700

700



5) Прямой охват ЛЖВ профилактическими программами, чел.

240

240

240



6) Группа взаимопомощи (2 раза в месяц)

24

24

24



7) Выявление и информирование по туберкулезу лиц из целевых групп населения на территории обслуживания ПМСП, охваченных деятельностью НПО, чел.

8 400

8 400

8 400



Конечные результаты:






1) Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %

32

34

35



2) Охват тестированием ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) от охвата профилактическими программами, %

95

95

95



3) Удельный вес выявленных случаев туберкулеза при помощи НПО от всех выявленных пациентов за отчетный период, %

9

9

9


008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.

61 704

61 704

61 704



2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.

441

441

441



3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.

43 346

43 346

43 346



4) Проекты НПО, ед.

2

2

2



Конечные результаты:






Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%

0,47

0,49

0,51


016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом, чел.

111

111

111



Конечные результаты:






Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %

100

100

100


017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга






Целевой индикатор:






1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2020-2022 годах по которым возмещаются лизинговые платежи

104





2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024 году, по которому возмещаются лизинговые платежи

10

10




3) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2025 году, по которому возмещаются лизинговые платежи

25

25




Конечные результаты:






1) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2020-2022 годах, %

9,2





2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %

18,5

16,9



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество оказанных услуг, ед.

88

88

88



Конечные результаты:






Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %

100

100

100


027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






Количество доз вакцин, тыс. ед.

509

509

509



Конечные результаты:






охват вакцинацией населения в 2025 году, %

95

95

95


029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, ед.

3

3

3



Конечные результаты:






Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %

100

100

100


033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






1) Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой, ед.

335

335

335



2) Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий (новые объекты), ед.

2





Конечные результаты:






материально-техническое оснащение подведомственных организаций для удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями,%

90,7

90,7

90,7


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией

6

6

6



2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы

2

2

2



3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны

3100

3100

3100



Конечные результаты:






1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, %

18 400

18 400

18 400



2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %

100

100

100



3) Обеспечить оказание медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %

100

100

100


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Количество получателей лекарственной помощи на амбулаторном уровне, чел.

366

366

366



2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения, ед.

27000

27000

27000



Конечные результаты:






Полное и своевременное обеспечение качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами не входящих в перечень ГОБМП, %

100

100

100


043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования






Целевой индикатор:






Общий контингент учащихся, чел.

837

837

837



Конечные результаты:






укомплектованность медицинских организаций специалистов со средним медицинскими и фармацевтическими образованием, %

100

100

100


044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, после среднего образования






Целевой индикатор:






1) Прием учащихся, чел.

250

250

250



2) Количество выпускников, чел.

215

215

215



3) Среднегодовой контингент стипендиатов, чел.

538

538

538



4) Среднегодовой контингент учащихся, чел.

723

723

723



Конечные результаты:






обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100

344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города





002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов






Целевой индикатор:






Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы "Адресный регистр", подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.

68 855

68 855

68 855



Конечные результаты:






Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города

3,1

3,1

3,1



Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.

2 091,0

2 114,0

2219,7


003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города






Целевой индикатор:






обеспечение деятельности аппарата для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций

67

67

67



Конечные результаты:






Обеспечение деятельности КГУ "Астана-Жарнама" с лимитом штатной численности 67 единиц для эффективного выполнения возложенных на него функций. Обеспечение поступлений в бюджет налогов от размещения наружной (визуальной) рекламы; приведение, размещенных в городе Астана рекламных конструкций и вывесок, в соответствие стилю и архитектурному облику зданий, на которых размещена реклама; ведение и наполнение базы данных по размещенной наружной рекламе в городе Астане

15 450

15 450

15 450

346


Управление по развитию языков и архивного дела





002

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана






Целевой индикатор:






Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %

82

82,5

83



1) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку, человек

3 000

3 000

3 000



2) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку

110

110

110



3) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана

32

32

32



Конечные результаты:






1) Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %

82

82,5

83



2) Увеличение доли населения, владеющего английским языком, %

29

29,5

30



3) Увеличение доли населения, владеющего тремя языками, %

13,5

13,7

13,9


010

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






1) Объем документов постоянного хранения, ед.

224 000

224 000

250 000



2) Объем обработанных и отсканированных документов, стр.

5 933 607

5 933 607

6 643 607



3) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке, стр.

830 000

830 000

850 000



Конечные результаты:






Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %

100

100

100

356


Управление финансов





003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения






Целевой индикатор:






100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц

530 224

530 224

530 224

360


Управление образования





003

Общеобразовательное обучение






Целевой индикатор:






Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам, в %

61

61

61



Конечные результаты:






Количество учащихся обучающихся в общественных школах

240 000

250 000

260 000


004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам






Целевой индикатор:






Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, в %

21

21

21



Конечные результаты:






Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях

1460

1580

1580


005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования






Целевой индикатор:






Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне, единиц

140

140

140



Конечные результаты:






Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей, единиц

4300

4500

4500


007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Приобретенных учебников, учебно-методических комплексов, количество

2 400 000

2 700 000

2 700 000


008

Дополнительное образование для детей






Целевой индикатор:






Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, в %

15

15

15



Конечные результаты:






Количество детей, охваченных дополнительным образованиям, единиц

32 200

33 150

33 150


009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Доля школьников, учащих в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, в %

13,3

13,3

13,3



Конечные результаты:






Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города, единиц

210

220

220



Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города, единиц

32 000

33 000

33 000


013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению






Целевой индикатор:






Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество детей, охваченных обследованием психического здоровье, единиц

13 000

14 000

14 000


014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии






Целевой индикатор:






Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении , в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, единиц

4200

4500

4500


016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей






Целевой индикатор:






Доля воспитанников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, в %

18,3

18,3

18,3



Конечные результаты:






Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей оставш, единицихся без попечения родителей (постоянные), единиц

180

185

185



Количество детей поступивших в Центр поддержки детей находившихся в трудной жизненной ситуации (временные находятся (от 1 до 6 месяцев), единиц

45

50

50



Количество детей-сирот, и детей ОБПР, воспитывающихся в "SOS – Детской деревне Астана", единиц

75

70

70



Количество детей-сирот, и ОБПР, переданных на патронатное воспитание, единиц

85

90

90


017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения






Целевой индикатор:






Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в организациях технического и профессионально образования города Астаны, единиц

3165

3165

3165



В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны, единиц

1165

1165

1165



В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны, единиц

2000

2000

2000


019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы






Целевой индикатор:






Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %

100

100

100



Конечный результат:






Количество государственных учреждении образования которым присужден грант "Лучшая организация города" от имени Акима, единиц

2

2

2


021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Доля воспитанников дети-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на попечения опекунов, в %

100

100

100



Конечный результат:






Количество детей-сирот и детей, остававшихся без попечения родителей, переданных на попечение опекунов

730

740

750


024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования






Целевой индикатор:






Доля трудоустроенных выпускников в первый год
после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, в %

66,9

67,1

67,1



Конечный результат:






Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу

27000

29751

29751



Среднегодовой контингент получателей стипендий

21000

24500

24500


027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Охват выплатами единовременных денежных средств граждан усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в %

100

100

100



Конечный результат:






Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечению родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

37

37

37


029

Методическая работа






Целевой индикатор:






Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением

100%

100%

100%



Конечный результат:






Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением

800

850

900


034

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

96,2

99,0

100



Конечный результат:






Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения

370

380

390



Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения

399

400

401



Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением

69000

70000

71000



Количество инклюзивных детей

1276

1300

1300



Количество коррекционных детей

510

515

515


040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

99%

99%

99%



Конечный результат:






Количество апробируемых школ с подушевым финансированием

105

108

201


204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

99%

99%

99%



Конечный результат:






Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу

41

41

41


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием

100%

100%

100%



Конечный результат:






Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования

2500

2600

2700


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Доля организаций образования оснащенных материально-технической базой от общего количество организаций образования

80%

80%

80%



Конечный результат:






Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета

110

120

130


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.

100

100

100



Конечный результат:






Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.

24000
938

24000
938

24000
938

361


Управление культуры





004

Поддержка культурно-досуговой работы






Целевой индикатор:






количество посетителей культурно- досуговых мероприятий

723 250

724 500

725 500



Конечный результат:






количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы

114

114

115


005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Целевой индикатор:






количество посетителей

64 790

65 600

66 310



Конечный результат:






количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов

110

121

132



количество выставок, лекций

10 280

10 354

10 435



количество экскурсий и фильмов

3 500

3 570

3 635


007

Поддержка театрального и музыкального искусства






Целевой индикатор:






количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства

818 348

828 075

828 075



Конечный результат:






количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров

31

31

30



количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей

1 612 1 505

1 622 1 514

1 628 1 519



количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах

14

13

13



количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра

149

154

156



услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества

225

227

230



услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий

90

93

95


009

Обеспечение функционирования городских библиотек






Целевой индикатор:






число посетителей библиотек

90 000

91 000

91 500



число посетителей мероприятий

900 500

901 500

901 700



Конечный результат:






количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, организованных для жителей города

5 500

6 500

6 700



количество функционируемых библиотек

25

25

25

362


Управление внутренней политики





005

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)

811 676

773 676

773 676



2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)

3 100 000

2 400 000

2 400 000



3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)

800

500

500



4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед)

108

103

103



5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)

38 111

38 111

38 111



6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ "Служба коммуникаций города Астаны" с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности

36

36

36



Конечные результаты:






1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой

60

60

60


013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Штатная численность (шт. ед.)

60

60

60



2) Количество проводимых мероприятий (ед.)

22

22

22



3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.

80

80

80

369


Управление по делам религий





005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе






Целевой индикатор:






Количество приобретенных услуг в рамках изучения религиозной ситуации, проведения контрдеструктивной пропаганды, разъяснительной и адресной работы , ед.

4 206

4 206

4 206



Конечные результаты:






Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %

100

100

100

373


Управление строительства города Астана





004

"Развитие объектов органов внутренних дел"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

4





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

3




012

"Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

5





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5

3

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

2

3

0



Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

3

2

1


013

"Развитие благоустройства города"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

2

3

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

2

1

1


015

"Развитие объектов спорта"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5





Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

0

0

1


017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

11

10

11



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

9

9

11


025

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

3

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

2

1

1


028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

5





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

10

3

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1

3

2


030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

3





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5

2

2



Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

2

2

3


038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

7





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

5





Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1




039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




061

Развитие объектов государственных органов






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

10





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

2

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

10

0

0


098

"Приобретение жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.

100

100

100



Конечные результаты:






Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.

311

345

326

377


Управление по вопросам молодежной политики





005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






1) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);

3

3

3



2) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);

5

5

5



3) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).

1

1

1



4) Количество сертифицированных участников в рамках проекта "JolTap" (чел.)

5316

5316

5316



5) Количество участников проекта "Freelance мүмкіндік" (чел.)

2700

2700

2700



6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта "Жасыл Ел" на летний период (чел.)

5200

5200

5200



Конечные результаты:






1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %

77,9

77,9

77,9

381


Управление физической культуры и спорта





002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне






Целевой индикатор:






Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %

37

39

41



Конечные результаты:






Количество основных проведенных спортивно-массовых мероприятий

17

17

17



Количество мероприятий с осуществлением координации по организации и проведению спортивных мероприятий на территории города

603

603

603


003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях






Целевой индикатор:






Выполнение и подтверждение спортивных званий:






"Мастер спорта"

123

125

127



"Мастер спорта международного класса"

22

24

26



Конечные результаты:






Количество завоеванных медалей, единиц

1 800

2 000

2 200



Количество участия в республиканских и международных спортивных соревнований, единиц

400

450

500



Количество педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

43,5

43,5

43,5



Количество медицинских работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

60

60

60



Количество гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

446,5

446,5

446,5


006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Целевой индикатор:






Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %

33

33

33



Конечные результаты:






Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР, единиц

8 800

8 850

8 900



Государственный спортивный заказ в спортивных секциях для детей и юношества, единиц

26 000

26 000

26 000



Количество педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

805

805

805



Количество медицинских работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

16

16

16



Количество гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

382,5

382,5

382,5


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан", в %

100

100

100



Конечный результат:






Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов

2

2

2

383


Управление жилья и жилищной инспекции





006

"Организация сохранения государственного жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

94,1

94,1

94,1



Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

65

65

65



Конечные результаты:






Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц

3 500

3 500

3 500



Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц

3 000

3 000

3 000



Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %

100

100

100


012

"Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов






Целевой индикатор:






Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%

100

100

100



Конечные результаты:






Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %

100

100

100


013

"Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов"






Целевой индикатор:






Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц

25

25

25


014

014 "Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества"






Целевой индикатор:






Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.

195,4

195,4

195,4



Конечные результаты:






Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.

264

264

264


054

"Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде"






Целевой индикатор:






Количество получателей, имеющие право на данную выплату

1262

1262

1262



Конечные результаты






Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %

100

100

100


068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь






Целевой индикатор:






Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц

333

333

333



Конечные результаты






Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %

100

100

100

517


Управление коммунального хозяйства





006

Функционирование систем водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Охват населения очисткой сточных вод,%

100

100

100



Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %

100

100

100



Конечные результаты:






Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %

100

100

100



Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %

100

100

100


007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

4

3

3



Конечный результат:






Количество проектов по которым ведутся СМР

3

7

4


008

Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

2

2

2



Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

2

0

2


010

Развитие ливневой канализации






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

4

1

1



Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов



4

518


Управление энергетики





012

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Снижение износа электрических сетей, в %

31,5

31,0

30,5



Снижение износа сетей теплоснабжения, в %

52,9

52,3

51,7



Количество проектов, по которым ведутся СМР

11

4

6



Конечный результат:






Количество введенных в эксплуатацию проектов

5


6


029

Развитие газотранспортной системы






Целевой индикатор:






Уровень газификации населения, в %

85

87

89



Количество проектов, по которым ведутся СМР

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы






Количество введенных в эксплуатацию проектов

1




050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона






Целевой индикатор:






Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %

34

20

17



Конечные результаты:






Приобретение газа на выделяемые субсидии

215 699 тыс. м3

181 877 тыс. м3

143 056 тыс. м3

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.