О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы

Решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2026.

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 212 871 742 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 091 333 874 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2 252 681 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 12 629 912 тысяч тенге;

      специальным поступлениям – 3 734 000 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 043 058 971 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –1 574 715 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 5 400 000 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 3 825 285 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 122 759 517 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 122 759 517 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 45 478 539 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – (-45 478 539) тысяч тенге;

      7) погашение займов – (-45 478 539) тысяч тенге.

      2. Предусмотреть на 2026 год бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 125 655 286 тысяч тенге.

      3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" с 1 января 2026 года установлены:

      1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

      2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;

      3) минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;

      4) месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;

      5) размер прожиточного минимума – 50 851 тенге;

      6) месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

      4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 20 764 035 тысяч тенге.

      5. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.

      6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год, согласно приложению 5.

      7. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 6, 7, 8.

      8. Утвердить перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 9, 10, 11.

      9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 12, 13, 14.

      10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 15, 16, 17.

      11. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 18, 19, 20.

      12. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 21, 22, 23.

      13. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ на 2026-2028 годы согласно приложению 24.

      14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 1 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2026 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 212 871 742,0

1



Налоговые поступления

1 091 333 874,0


01


Подоходный налог

684 600 000,0



1

Корпоративный подоходный налог

219 000 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

465 600 000,0


03


Социальный налог

309 200 000,0



1

Социальный налог

309 200 000,0


04


Налоги на собственность

56 814 574,0



1

Налоги на имущество

42 315 000,0



3

Земельный налог

1 610 000,0



4

Налог на транспортные средства

12 889 574,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 119 300,0



2

Акцизы

494 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 423 800,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 201 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

23 600 000,0



1

Государственная пошлина

23 600 000,0

2



Неналоговые поступления

2 252 681,0


01


Доходы от государственной собственности

2 252 681,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

115 304,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

389 000,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

461 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

133 734,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 629 912,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 329 912,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 329 912,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 300 000,0



1

Продажа земли

1 200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 100 000,0

4



Специальные поступления

3 734 000,0


01


Специальные поступления

3 734 000,0



1

Специальные поступления

3 734 000,0

5



Поступления трансфертов

102 921 275,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 921 275,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

102 921 275,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 043 058 971,0

01



Государственные услуги общего характера

29 301 219,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

301 451,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

300 868,0



003

Капитальные расходы государственного органа

583,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

2 861 092,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

2 847 178,0



003

Капитальные расходы государственного органа

13 914,0


123


Аппарат акима района в городе

2 909 514,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

2 894 098,0



022

Капитальные расходы государственного органа

15 416,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 932 470,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

518 720,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 274,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 355 923,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

808 123,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

805 325,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

440 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

374 600,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 399,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

692 142,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

687 311,0



004

Капитальные расходы государственного органа

4 831,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

349 347,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

349 347,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

1 114 565,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

114 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

641,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

998 986,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

13 756 900,0



061

Развитие объектов государственных органов

13 756 900,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

559 581,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

557 666,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

575 417,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

572 619,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

02



Оборона

6 442 688,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

485 382,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

485 382,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

1 935 850,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 935 850,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

4 021 456,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

120 983,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

800 295,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

420 089,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

999 029,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 680 000,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

39 674 717,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 282 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 282 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

36 038 988,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

33 055 348,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

28 121,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

59 201,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 896 318,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

912 783,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

912 783,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

440 191,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0



006

Капитальные расходы государственного органа

63 200,0

04



Образование

336 183 950,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 298,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 298,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 040 087,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

212 599,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

560 597,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

266 891,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

308 165 024,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

3 151 952,0



003

Общеобразовательное обучение

44 247 911,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 483 059,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 103 054,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 676 822,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 032,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 122,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 398 193,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

31 382 185,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 538 319,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

58 908 882,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

95 778 143,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 541 945,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

34 602 909,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

18 407 350,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

8 124 512,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

10 000,0



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

10 272 838,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 568 191,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 568 191,0

05



Здравоохранение

20 631 354,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

2 404 100,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 404 100,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

16 679 026,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

420 737,0



006

Услуги по охране материнства и детства

1 018 191,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

159 000,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

185 717,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

427,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

743 468,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

214 904,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 628 142,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

310 795,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 041,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

5 767 961,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

607 254,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

3 620 389,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 548 228,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 548 228,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

48 915 528,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

47 095 996,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

743 129,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 356 735,0



003

Программа занятости

4 300 107,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 813 194,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 962 470,0



007

Оказание жилищной помощи

21 200,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10 695 272,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 385 438,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

26 182,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 389 449,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

520 313,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 186 531,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 547 932,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 161 563,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 257 950,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 186,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 023,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

236 541,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

929 719,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

754 967,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

3 157 834,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

465 750,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

134 746,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

43 765,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 000,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 000,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

149 787,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

149 787,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

124 745,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

124 745,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

164 412 853,0


123


Аппарат акима района в городе

89 513 491,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 870 040,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

52 992 419,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

182 201,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 468 831,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

20 324 206,0



007

Благоустройство и озеленение города

1 089 532,0



017

Развитие благоустройства города

18 184 504,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 050 170,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

19 601 928,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 944 865,0



013

Развитие благоустройства города

1 330 826,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 537 907,0



029

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

9 787 330,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

13 627 061,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

757 769,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 642 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 807,0



008

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

467 255,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0



055

Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика

485 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

21 346 167,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

255 007,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



005

Развитие коммунального хозяйства

200 000,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 680 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

9 367 943,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 087 831,0



010

Развитие ливневой канализации

2 754 162,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

36 942 522,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 809 796,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

933 361,0



004

Капитальные расходы государственного органа

875,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 875 560,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

1 385 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

1 385 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 320 511,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

212 229,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

598 823,0



004

Капитальные расходы государственного органа

933,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

502 918,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 608,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 470 029,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

251 855,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 342 950,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

845 908,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 351 852,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

676 240,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 830 418,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

838 092,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 990 985,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 341,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

380 428,0



015

Развитие объектов спорта

380 428,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

2 227 769,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

149 072,0



004

Капитальные расходы государственного органа

758,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2 077 939,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

13 518 571,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

637 259,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

1 124 538,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

10 694 429,0



005

Капитальные расходы государственного органа

758,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 061 587,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

57 601 412,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

57 601 412,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

247 804,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

41 344 409,0



029

Развитие газотранспортной системы

1 492 749,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 026 193,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

204 540,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

204 540,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

5 821 653,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

386 057,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 454 865,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

507 857,0



012

Капитальные расходы государственного органа

1 807,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

273 393,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 786 219,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 197,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

189 081,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

81 109,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

20 187,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

94 092,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 037,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

16 752,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 440 443,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

2 002 958,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

2 002 958,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

437 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

435 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 099,0

12



Транспорт и коммуникации

97 161 495,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

90 002 631,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

2 342 643,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

12 677 210,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

10 350 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 157,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

62 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

2 290 621,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

7 158 864,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

7 158 864,0

13



Прочие

67 487 617,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

28 878 833,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

8 621 209,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

20 257 624,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

7 361 816,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

546 620,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 332,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 998 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

500 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

814 076,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

20 764 035,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

20 764 035,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

345 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

345 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

9 490 339,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

9 490 339,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

347 594,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

347 594,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

300 000,0



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

300 000,0

14



Обслуживание долга

4 181 694,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 181 694,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 150 729,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

30 965,0

15



Трансферты

125 655 286,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

125 655 286,0



007

Бюджетные изъятия

125 655 286,0




III. Чистое бюджетное кредитование

1 574 715,0




Бюджетные кредиты

5 400 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

3 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

3 800 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 300 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

1 300 000,0



038

Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

1 300 000,0

13



Прочие

300 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

300 000,0



010

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

300 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0


01


Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 825 285,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

122 759 517,0




Приобретение финансовых активов

122 759 517,0

12



Транспорт и коммуникации

121 039 895,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

121 039 895,0



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"

121 039 895,0

13



Прочие

1 719 622,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

27 699,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

27 699,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

985 054,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

985 054,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

706 869,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

706 869,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

45 478 539,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-45 478 539,0

16



Погашение займов

-45 478 539,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-45 478 539,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-42 375 952,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-3 102 587,0

  Приложение 2 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2027 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 254 673 779,0

1



Налоговые поступления

1 213 083 215,0


01


Подоходный налог

761 112 215,0



1

Корпоративный подоходный налог

233 490 752,0



2

Индивидуальный подоходный налог

527 621 463,0


03


Социальный налог

350 387 793,0



1

Социальный налог

350 387 793,0


04


Налоги на собственность

59 809 061,0



1

Налоги на имущество

46 540 921,0



3

Земельный налог

1 662 953,0



4

Налог на транспортные средства

11 605 187,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 702 146,0



2

Акцизы

400 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 837 961,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 463 985,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 072 000,0



1

Государственная пошлина

24 072 000,0

2



Неналоговые поступления

2 147 645,0


01


Доходы от государственной собственности

2 147 645,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

181 435,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

138 145,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

490 264,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

184 158,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 736 088,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000 000,0



1

Продажа земли

1 000 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 000 000,0

4



Специальные поступления

3 991 121,0


01


Специальные поступления

3 991 121,0



1

Специальные поступления

3 991 121,0

5



Поступления трансфертов

32 715 710,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 715 710,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

32 715 710,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 195 024 621,0

01



Государственные услуги общего характера

18 175 125,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

310 512,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

309 894,0



003

Капитальные расходы государственного органа

618,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

2 956 438,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

2 941 689,0



003

Капитальные расходы государственного органа

14 749,0


123


Аппарат акима района в городе

2 995 330,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

2 978 990,0



022

Капитальные расходы государственного органа

16 340,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 383 610,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

534 282,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 410,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 791 365,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

829 892,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

826 926,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

399 596,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

333 495,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 483,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

717 348,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

712 227,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 121,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

356 416,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

356 416,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

936 979,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

118 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

679,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

817 914,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 121 953,0



061

Развитие объектов государственных органов

3 121 953,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

574 287,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

572 257,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

592 764,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

589 798,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0

02



Оборона

8 499 276,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

800 000,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

800 000,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

5 342 776,0



003

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

2 982 050,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

2 360 726,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

2 356 500,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

124 370,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

848 313,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

441 382,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

941 311,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 124,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

39 929 469,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 165 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 165 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

37 386 723,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

33 956 422,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

29 808,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

62 753,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 337 740,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

376 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0

04



Образование

341 198 270,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 496,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 496,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 090 200,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

223 229,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

588 979,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

277 992,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

322 441 370,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

965 614,0



003

Общеобразовательное обучение

44 304 192,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 491 767,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 115 841,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 902 260,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 214,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 527,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 399 095,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

33 972 252,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 416 819,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

69 477 856,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

98 377 683,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 303 848,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

35 361 906,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

9 529 113,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

9 529 113,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 134 091,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 134 091,0

05



Здравоохранение

13 524 632,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

3 378 976,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

3 378 976,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

10 145 656,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

432 419,0



006

Услуги по охране материнства и детства

892 447,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

166 950,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

194 505,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

447,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

225 386,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

147 371,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 859 435,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

271 509,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 163,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 479 823,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

637 617,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

1 835 584,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

52 687 683,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

51 013 763,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

765 423,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 432 423,0



003

Программа занятости

6 967 327,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 863 121,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 807 405,0



007

Оказание жилищной помощи

22 260,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11 230 035,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 604 710,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

27 491,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 608 922,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

505 587,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 267 752,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 963 711,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 248 427,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 308 733,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 245,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 264,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

240 912,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

837 824,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 634 898,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

489 037,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

135 865,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

46 391,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 571,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 571,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

128 349,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

128 349,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

205 132 561,0


123


Аппарат акима района в городе

93 989 168,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 163 542,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 642 041,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

191 312,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31 992 273,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

13 639 691,0



007

Благоустройство и озеленение города

134 100,0



017

Развитие благоустройства города

12 415 412,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 090 179,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

30 130 095,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 900 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 334 825,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 178 079,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

15 717 191,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

15 195 061,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

777 916,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 142 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

13 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

52 178 546,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

262 657,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 000 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

36 680 369,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 150 000,0



010

Развитие ливневой канализации

3 084 223,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 672 922,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 710 771,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

721 749,0



004

Капитальные расходы государственного органа

928,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 988 094,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

900 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

900 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 195 108,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

218 596,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

503 295,0



004

Капитальные расходы государственного органа

989,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

472 228,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 214 872,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

259 411,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 331 747,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

821 549,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 159 373,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

641 495,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 506 376,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

785 784,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 719 171,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 421,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

449 945,0



015

Развитие объектов спорта

449 945,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

1 445 972,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

153 544,0



004

Капитальные расходы государственного органа

803,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 291 625,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

10 249 878,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

588 964,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

900 338,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

8 759 773,0



005

Капитальные расходы государственного органа

803,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

52 765 054,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

52 765 054,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

255 238,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

37 993 293,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 104 456,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

7 104 456,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

397 639,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 018 659,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

2 100 000,0



012

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

284 771,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 865 330,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 569,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

200 426,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

85 975,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

21 398,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

99 738,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 279,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

17 757,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 238 164,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

1 787 491,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

1 282 958,0



003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города

504 533,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

450 673,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

448 448,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 225,0

12



Транспорт и коммуникации

118 336 166,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

111 482 056,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

412 065,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

20 011 705,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 516 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 286,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

75 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

2 200 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

6 854 110,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

6 854 110,0

13



Прочие

59 544 127,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

25 897 934,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

6 411 899,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

19 486 035,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

6 688 977,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

561 962,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 472,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 498 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

300 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

825 755,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

21 491 278,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

21 491 278,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

5 108 652,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

5 108 652,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

357 286,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

357 286,0

14



Обслуживание долга

3 256 176,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

3 256 176,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

3 200 749,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

55 427,0

15



Трансферты

240 960 540,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

240 960 540,0



007

Бюджетные изъятия

240 960 540,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-8 562 422,0




Бюджетные кредиты

1 800 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

1 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

1 800 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

10 362 422,0


01


Погашение бюджетных кредитов

10 362 422,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

10 362 422,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

90 953,0




Приобретение финансовых активов

90 953,0

13



Прочие

90 953,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

90 953,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

90 953,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

68 120 627,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-68 120 627,0

16



Погашение займов

-68 120 627,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-68 120 627,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-62 393 355,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-5 727 272,0

  Приложение 3 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2028 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 348 145 179,0

1



Налоговые поступления

1 339 204 065,0


01


Подоходный налог

839 247 956,0



1

Корпоративный подоходный налог

249 835 105,0



2

Индивидуальный подоходный налог

589 412 851,0


03


Социальный налог

393 062 900,0



1

Социальный налог

393 062 900,0


04


Налоги на собственность

64 055 708,0



1

Налоги на имущество

49 676 266,0



3

Земельный налог

1 696 212,0



4

Налог на транспортные средства

12 683 230,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18 284 061,0



2

Акцизы

400 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 184 308,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 698 853,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 553 440,0



1

Государственная пошлина

24 553 440,0

2



Неналоговые поступления

2 134 526,0


01


Доходы от государственной собственности

2 134 526,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

161 783,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

152 368,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

508 914,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

157 818,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 536 088,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 800 000,0



1

Продажа земли

900 000,0



2

Продажа нематериальных активов

900 000,0

4



Специальные поступления

4 270 500,0


01


Специальные поступления

4 270 500,0



1

Специальные поступления

4 270 500,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 336 736 772,0

01



Государственные услуги общего характера

19 195 443,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

319 846,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

319 191,0



003

Капитальные расходы государственного органа

655,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 043 017,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

3 027 383,0



003

Капитальные расходы государственного органа

15 634,0


123


Аппарат акима района в городе

3 083 748,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

3 066 429,0



022

Капитальные расходы государственного органа

17 319,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 399 783,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

550 310,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 555,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 791 365,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

852 318,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

849 174,0



005

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

408 847,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

342 657,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 572,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

737 840,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

732 412,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 428,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

374 237,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

374 237,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

981 468,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

121 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

720,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

858 810,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 794 266,0



061

Развитие объектов государственных органов

3 794 266,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

589 438,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

587 286,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 152,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

610 635,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

607 491,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0

02



Оборона

7 577 727,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 400 000,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

1 400 000,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

3 687 724,0



003

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

2 441 635,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 246 089,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

2 490 003,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

127 859,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

899 211,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

463 953,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

997 789,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 191,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

41 166 049,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 274 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 274 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

38 514 303,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

34 911 561,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

31 597,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

66 518,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 504 627,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

376 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0

04



Образование

355 006 483,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 706,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 706,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 141 970,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

234 390,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

618 411,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

289 169,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

333 153 307,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

998 306,0



003

Общеобразовательное обучение

44 362 744,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 500 910,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 129 268,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

16 175 478,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 407,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 952,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 400 042,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

36 055 376,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 416 819,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

74 275 990,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

101 137 522,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 303 848,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

36 044 149,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

12 509 171,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

12 509 171,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 198 329,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 198 329,0

05



Здравоохранение

13 827 982,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

3 486 477,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

3 486 477,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

10 341 505,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

444 452,0



006

Услуги по охране материнства и детства

936 032,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

175 298,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

203 657,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

470,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

203 730,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

154 740,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 859 435,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

284 714,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 293,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 479 823,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

669 498,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

1 927 363,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

54 361 753,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

52 687 106,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

788 386,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 552 008,0



003

Программа занятости

6 505 091,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 914 591,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 897 775,0



007

Оказание жилищной помощи

23 373,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11 791 537,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 834 946,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

28 866,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 839 368,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

530 475,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 330 618,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 111 896,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 411 128,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 422 818,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 308,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 520,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

252 933,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

879 715,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 866 642,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

513 489,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

136 448,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

49 175,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 046 171,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 032 171,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

128 476,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

128 476,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

185 349 347,0


123


Аппарат акима района в городе

98 688 623,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 471 719,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

58 424 141,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200 877,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 591 886,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

14 588 553,0



017

Развитие благоустройства города

13 456 365,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 132 188,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

28 985 062,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 196 164,0



013

Развитие благоустройства города

1 650 998,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 330 996,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

15 806 904,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

15 215 928,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

798 668,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 142 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

13 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

27 871 181,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

270 537,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 000 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

17 175 900,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 300 815,0



010

Развитие ливневой канализации

3 122 554,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 751 255,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 851 344,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

742 982,0



004

Капитальные расходы государственного органа

983,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

2 107 379,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

900 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

900 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 250 501,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

225 154,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

528 460,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 048,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

495 839,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 291 699,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

267 193,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 342 096,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

831 253,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 203 020,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

646 762,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 615 994,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

809 357,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 805 130,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 507,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

1 515 208,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

158 150,0



004

Капитальные расходы государственного органа

852,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 356 206,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

10 326 509,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

568 533,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

900 338,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

8 856 786,0



005

Капитальные расходы государственного органа

852,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

20 728 773,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

20 728 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

262 895,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

5 949 277,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 461 486,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

7 461 486,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

409 568,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 018 659,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

2 323 690,0



012

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

296 831,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 948 397,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 963,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

212 452,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

91 134,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

22 682,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

105 722,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 536,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

18 822,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 251 750,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

1 787 491,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

1 282 958,0



003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города

504 533,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

464 259,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

461 901,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 358,0

12



Транспорт и коммуникации

118 680 451,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

113 439 041,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

424 427,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

22 355 159,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 906 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 424,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

75 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

1 411 031,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

5 241 410,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

5 241 410,0

13



Прочие

55 766 365,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

25 432 777,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

6 796 613,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

18 636 164,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

6 717 189,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

577 764,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 620,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 498 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

300 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

838 017,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

21 238 672,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

21 238 672,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

2 003 424,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

2 003 424,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

374 303,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

374 303,0

14



Обслуживание долга

2 968 387,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

2 968 387,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

2 919 112,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

49 275,0

15



Трансферты

420 643 521,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

420 643 521,0



007

Бюджетные изъятия

420 643 521,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-436 067,0




Бюджетные кредиты

1 800 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

1 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

1 800 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

2 236 067,0


01


Погашение бюджетных кредитов

2 236 067,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 236 067,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

38 615,0




Приобретение финансовых активов

38 615,0

13



Прочие

38 615,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

38 615,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

38 615,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

11 805 859,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-11 805 859,0

16



Погашение займов

-11 805 859,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-11 805 859,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-6 285 215,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-5 520 644,0

  Приложение 4 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



061

Развитие объектов государственных органов

02



Оборона


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

05



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



017

Развитие благоустройства города


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



010

Развитие ливневой канализации

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



015

Развитие объектов спорта

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы



029

Развитие газотранспортной системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



003

Развитие транспортной инфраструктуры



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



025

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 5 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год

Наименование

Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Здравоохранение
Услуги по охране материнства и детства
Пропаганда здорового образа жизни
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 6 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

571 426,0


123


Аппарат акима района в городе

571 426,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

568 511,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 915,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 420 207,0


123


Аппарат акима района в городе

12 420 207,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

842 100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 513 996,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 064 111,0




Итого:

12 991 633,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 7 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

588 656,0


123


Аппарат акима района в городе

588 656,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

585 566,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 090,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 041 218,0


123


Аппарат акима района в городе

13 041 218,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

884 205,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 839 696,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 317 317,0




Итого:

13 629 874,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 8 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

606 408,0


123


Аппарат акима района в городе

606 408,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

603 133,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 275,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 693 278,0


123


Аппарат акима района в городе

13 693 278,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

928 415,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 181 681,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 583 182,0




Итого:

14 299 686,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 9 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

459 434,0


123


Аппарат акима района в городе

459 434,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

456 901,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 514 255,0


123


Аппарат акима района в городе

12 514 255,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 050 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 088 540,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

77 800,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 297 915,0




Итого:

12 973 689,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 10 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

473 293,0


123


Аппарат акима района в городе

473 293,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

470 608,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 139 968,0


123


Аппарат акима района в городе

13 139 968,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 102 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 542 967,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

81 690,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 412 811,0




Итого:

13 613 261,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 11 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

487 571,0


123


Аппарат акима района в городе

487 571,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

484 726,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 845,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 796 966,0


123


Аппарат акима района в городе

13 796 966,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 157 625,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 020 115,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

85 775,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 533 451,0




Итого:

14 284 537,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 12 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

430 842,0


123


Аппарат акима района в городе

430 842,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

428 452,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 111 608,0


123


Аппарат акима района в городе

20 111 608,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

740 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 968 114,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

11 956,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 391 288,0




Итого:

20 542 450,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 13 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

443 839,0


123


Аппарат акима района в городе

443 839,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

441 306,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 117 189,0


123


Аппарат акима района в городе

21 117 189,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

777 263,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 516 520,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

12 554,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 810 852,0




Итого:

21 561 028,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 14 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

457 230,0


123


Аппарат акима района в городе

457 230,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

454 545,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 173 048,0


123


Аппарат акима района в городе

22 173 048,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

816 126,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 092 345,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

13 181,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 251 396,0




Итого:

22 630 278,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 15 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

435 023,0


123


Аппарат акима района в городе

435 023,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

432 633,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 683 500,0


123


Аппарат акима района в городе

17 683 500,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 230 455,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 556 050,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 615,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 890 380,0




Итого:

18 118 523,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 16 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

448 145,0


123


Аппарат акима района в городе

448 145,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

445 612,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 567 676,0


123


Аппарат акима района в городе

18 567 676,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 291 978,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 033 853,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 946,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 234 899,0




Итого:

19 015 821,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 17 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

461 665,0


123


Аппарат акима района в городе

461 665,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

458 980,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 496 059,0


123


Аппарат акима района в городе

19 496 059,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 356 577,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 535 545,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

7 293,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 596 644,0




Итого:

19 957 724,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 18 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

519 601,0


123


Аппарат акима района в городе

519 601,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

516 803,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 933 066,0


123


Аппарат акима района в городе

15 933 066,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 315 067,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 568 624,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

60 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 989 375,0




Итого:

16 452 667,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 19 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

535 273,0


123


Аппарат акима района в городе

535 273,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

532 307,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 729 719,0


123


Аппарат акима района в городе

16 729 719,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 380 820,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 097 055,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 188 844,0




Итого:

17 264 992,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 20 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

551 420,0


123


Аппарат акима района в городе

551 420,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

548 276,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 566 205,0


123


Аппарат акима района в городе

17 566 205,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 449 861,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 651 908,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

66 150,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 398 286,0




Итого:

18 117 625,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 21 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

493 188,0


123


Аппарат акима района в городе

493 188,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

490 798,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 850 855,0


123


Аппарат акима района в городе

10 850 855,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

692 168,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 297 095,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

25 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 835 762,0




Итого:

11 344 043,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 22 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

506 124,0


123


Аппарат акима района в городе

506 124,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

503 591,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 393 398,0


123


Аппарат акима района в городе

11 393 398,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

726 776,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 611 950,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

27 122,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 027 550,0




Итого:

11 899 522,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 23 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

519 454,0


123


Аппарат акима района в городе

519 454,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

516 769,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 963 067,0


123


Аппарат акима района в городе

11 963 067,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

763 115,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 942 547,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

28 478,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 228 927,0




Итого:

12 482 521,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 24
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

АБП

БП

Наименование

Плановый период

2026 год

2027 год

2028 год

123
Аппарат акима района "Алматы"



008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением, единиц

206

206

206



Количество обслуживаемых опор освещения, единиц

9 473

9 473

9 473



Количество обслуживаемых светильников, единиц

12 973

12 973

12 973



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц

107

107

107


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м

5 424

5 424

5 424



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м

10 900

10 900

10 900



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м

13

13

13



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м

29

29

29



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт

13

13

13



Содержание снежной свалки, га

5

5

5


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор






Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц

2

2

2



Конечный результат






Площадь содержания мест захоронений, га

6,37

6,37

6,37


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107



Благоустройство дворов, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц

4

4

4



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц

19

19

19



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

9

9

9



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов

2 000

2 000

2 000



Обустройство ледового катка

6

6

6



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц

141

141

141

123


Аппарат акима района "Байконыр"






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

210

210

210



Количество обслуживаемых опор освещения

5361

5361

5361



Количество функционирующих свето точек, в том числе:






Уличные

8593

8593

8593



внутриквартальные

4697

4697

4697



парки и скверы

3896

3896

3896



Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки

143

143

143


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой

2363,2

2363,2

2363,2



Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц

3651,0

3651,0

3651,0



Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий

8500,0

8500,0

8500,0



Объем ликвидированных несанкционированных свалок

1000

1000

1000



Площадь снежного полигона

140

140

140



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием

7

7

7



Количество парков и скверов, охваченных уборкой

47

47

47



Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот

53

53

53



Количество приобретенных урн

250

250

250


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности мест захоронения, количество

4

4

4



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронений

93,0

93,0

93,0



Погребение

21

21

21


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся






зеленых насаждений

1 044 517

1 044 517

1 044 517



газонов

14 763

14 763

14 763



кустарники

141139

141139

141139



деревьев

37722

37722

37722



живая изгородь

13 332

13 332

13 332



цветники






Количество дворовых территорий охваченных ремонтом

29

29

29



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация

2

2

2



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

9

9

9



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

8

8

8



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

12 696,41

12 696,41

12 696,41



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

500

500

500



Количество обустроенных аншлагов-указателей

500

500

500



Обустройство общественных пространств

2

2

2



Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов

187

187

187

123


Аппарат акима района "Есиль"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная освещением

100%

100%

100%



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

117

117

117



Количество обслуживаемых опор освещения

10 057

10 057

10 057



Количество обслуживаемых светильников

14 192

14 192

14 192



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

140

140

140


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

10 800

10 800

10 800



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 079,6

4 079,6

4 079,6



Количество парков и скверов охваченной уборкой

31 скверов 4 парков

31 скверов 4 парков

31 скверов, 4 парков



Устройство и ремонт выгребных ям

3

3

3



Ликвидация несанкционированных свалок

3

3

3



Содержание мостов и транспортных развязок

17

17

17



Содержание снежной свалки

67,9

67,9

67,9



Конечный результат:






Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %

100

100

100


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

6,46

6,46

6,46


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

21

21

21



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

207 733

207 733

207 733



кустарников

362 514

362 514

362 514



газонов

4 936 359

4 936 359

4 936 359



живая изгородь

99 511

99 511

99 511



цветников

65 450

65 450

65 450



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

7 000

7 000

7 000



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

504

504

504



Количество обустроенных аншлагов-указателей

400

400

400



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

13 282

13 282

13 282



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

5

5

5



Обустройство общественных пространств

1

1

1



Текущее содержание остановочных павильонов

132

132

132

123


Аппарат акима района "Нура"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Текущее содержание уличного освещения,
внутриквартального и паркового освещения.

1 063 567

1 116 745

1 172 583



Содержание декоративной подсветки

166 888

175 232

183 994


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечный результат:






Уборка внутриквартальных территорий

1 155 000

1 212 750

1 273 388



Санитарная очистка

7 770 000

8 158 500

8 566 425



Противопаводковые мероприятия

86 100

90 405

94 925



Противопаводковые мероприятия

328 650

345 083

362 337



Устройство,ремонт и откачка нечистот с выгребных ям

2 100

2 205

2 315



Ремонт и устройство контйнерных площадок

21 000

22 050

23 153



Содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок

15 750

16 538

17 364



Приобретение и установка урн

17 850

18 743

19 680



Содержание мостов и транспортных развязок

10 500

11 025

11 576



Содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов

73 500

77 175

81 034



Текущее содержание снежного полигона

75 600

79 380

83 349


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 615

6 946

7 293



Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

6,37

6,37

6,37


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание, консервация фонтанов

119 910

125 906

132 201



Оформление города праздникам и визитам

450 000

472 500

496 125



Текущее содержание за зелеными насаждениями

6 195 000

6 504 750

6 829 988



Текущее содержание и уходные работы за зелеными насаждениями внутриквартальных территорий

78 960

82 908

87 053



Косьба камыша и бурьяна

26 250

27 563

28 941



Ремонт элементов благоустройства

300 000

315 000

330 750



Ремонт, содержание ограждений

21 000

22 050

23 153



Содержание и хранение материалов при консервации объектов

8 400

8 820

9 261



Уходные работы в лесонасаждениях вдоль трасс

21 000

22 050

23 153



Содержание флага

25 000

26 250

27 563



Текущее содержание и ремонт внутриквартальных территорий

500 000

525 000

551 250



Текущее содержание и ремонт остановочных комплексов

46 620

48 951

51 399



Изготовление и установка аншлагов

9 450

9 923

10 419

123


Аппарат акима района "Сарыарка"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением (улиц)

358

358

358



Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)

8 350

8 350

8 350



Количество обслуживаемых светильников (ед.)

12 300

12 300

12 300



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)

192

192

192


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц

9

9

9



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц

84

84

84



Устройство и ремонт выгребных ям, единиц

17

17

17



Количество приобретенных урн, штук

300

300

300



Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук

1 047

1 047

1 047



Содержание модульных туалетов, штук

11

11

11



Содержание снежного полигона, га

53

53

53


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронения, кв. м.

136 216

136 216

136 216


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь

2 254 500
35 590
291 100
32 473

2 254 500
35 590
291 100
32 473

2 254 500
35 590
291 100
32 473



Количество обустроенных общественных пространств, единиц

3

3

3



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц

30

30

30



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц

12

12

12



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

10

10

10



Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук

12 983

12 983

12 983



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га

83

83

83



Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук

6 000

6 000

6 000



Асфальтирование дворовых проездов, проезд

50

50

50



Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц

320

320

320



Ремонт элементов благоустройства, штук

20

20

20

123


Аппарат акима района "Сарайшык"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

317

317

317



Количество обслуживаемых опор освещения

15563

15563

15563



Количество обслуживаемых светильников

20458

20458

20458



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

181

181

181


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц

1973

1973

1973



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м

1900

1 900

1 900



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс. кв. м

4

4

4



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м

8

8

8



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.

2

2

2



Содержание снежной свалки, га

5

5

5


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений

7

7

7



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

10,7

10,7

10,7


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Объем содержащихся зеленых насаждений:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107



благоустройство дворов

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией

4

4

4



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

19

19

19



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

9

9

9



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов

4 000

4 000

4 000



Обустройство ледового катка

6

6

6



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов

146

146

146

310


Управление цифровизации и государственных услуг





005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности






Целевой индикатор:






Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %

100

100

100



Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации "умного" города

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.



Конечные результаты:






Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800




Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны

1940

1940




Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны

626

626




Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения

2996

2996

2996



Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность

1

1

1



Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу "одного окна"

230 000

230 000

230 000



Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики

2

2

2



Предоставление доступа к информационным системам

3

3

3



Консультации пользователей по автоматизированным процессам

50 000

50 000

50 000



Услуги "Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны"

1

1

1



Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения






Целевой индикатор:






Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %

100

100

100



Конечные результаты:






Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан

1600

1600

1600


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %

100

100

100



Конечный результат:






Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.

14 000
8000

14 000
8000

14 000
8000

332


Управление активов и государственных закупок





010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим






Целевой индикатор






Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.

1

1

1



Конечные результаты:






Количество объектов охваченных оценкой

101

101

101



Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы

4

4

4


011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность






Целевой индикатор






Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве 30 единиц

1

1

1



Конечные результаты:






Изготовление технических паспортов

25

25

25



Землеустроительные и земельно-кадастровые работы

7

7

7



Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

40

40

40



Охрана объектов коммунального имущества

6

6

6

333


Управление занятости и социальной защиты населения





002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара;

330

330

330



2) Количество человек охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому;

640

640

640



3) Уровень удовлетворенности получателей качеством предоставляемых услуг (%);

100

100

100



Конечные результаты:






Обеспечение ежегодного 100% охвата престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальных социальных услугах, в рамках медико-социальных учреждений и центров социального обслуживания

100

100

100


003

"Программа занятости"






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Конечные результаты:






Охват населения мерами поддержки занятости, чел.

4 220

4 760

4 660


004

Государственная адресная социальная помощь






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %

2,2

2,0

2,0



1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.

22 500

22 500

22 500



2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.

5 335

5 335

5 335



Конечные результаты:






удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %

66,3

66,3

66,3


006

Реализация мероприятий по социальной защите населения






Целевой индикатор:






1) Содержание аппарата КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны с целью возложенных функций

92

92

92



2) Содержание аппарата КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны с целью возложенных функций

125

125

125



Конечные результаты:






1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%

100

100

100



2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных услугами досуга на базе КГУ "Центр активного долголетия", %

100

100

100


007

Оказание жилищной помощи






Целевой индикатор:






1) Количество малообеспеченных семей, получивших пособия, тыс. семей

0,5

0,5

0,5



2) Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций, тыс. чел.

0,9

0,9

0,9



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %

100

100

100


008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов






Целевой индикатор:






Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.

220 000

220 000

220 000



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %

100

100

100


009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения, чел.

821

821

821



2) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства, чел.

526

526

526



3) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, чел.

633

633

633



4) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня, чел.

8 604

8 604

8 604



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата лиц с инвалидностью обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %

100

100

100


013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат






Целевой индикатор:






Количество получателей пособий и социальных выплат, человек

220 000

220 000

220 000



Конечные результаты:






обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг

100

100

100


015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.

2 697

2 697

2 697



2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.

3 100

3 100

3 100



3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка, чел.

530

530

530



Конечные результаты:






обеспечение социальной помощью ежегодного 100% охвата лиц с инвалидностью, %

100

100

100


016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства






Целевой индикатор:






1) Содержание коммунального государственного учреждения "Центр ресоциализации "Демеу" акимата города Астаны, ед.

80

80

80



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств

230

230

230



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара, чел.

640

640

640



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жансая" акимата города Астаны

206,5

206,5

206,5



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, чел.

3300

3300

3300



2) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях, чел.

10

10

10



3) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях, чел.

60

60

60



Конечные результаты:






доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40

40

40


020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Камкор" акимата города Астаны, чел.

350

350

350



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Камкор" акимата города Астаны, ед.

304,5

304,5

304,5



3) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны, ед.

135

135

135



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы Журек" акимата города Астаны, ед.

437,25

437,25

437,25



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

290

290

290



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.

1

1

1



Конечные результаты:






трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %

100

100

100


028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия






Целевой индикатор:






1) Содержание коммунального государственного учреждения "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астаны, ед.

42

42

42



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

70

70

70



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


030

Обеспечение деятельности Центров занятости населения






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Конечные результаты:






Содержание коммунального государственного учреждения "Центра трудовой мобильности" акимата города Астаны", ед.

133

133

133


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Количество объектов, охваченных капитальным ремонтом, ед.

1





Конечные результаты:






Степень завершенности работ по капитальному ремонту объектов, %

100




045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.

3200

3200

3200



2) Количество получателей получающие катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina bifida, чел.

26

26

26



3) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение, чел.

1100

1100

1100



Конечные результаты:






1) обеспечение 100% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %

100

100

100



2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся, %

99,7

99,7

99,7


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






1) Количество детей инвалидов с кохлераными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, чел.

50

50

50



2) Количество инвалидов старше 18 лет после кохлераной имплантации, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, чел.

15

15

15



3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, чел.

5

5

5



Конечные результаты:






удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлераному импланту, %

100

100

100


062

Развитие системы квалификаций






Целевой индикатор:






Выдача единоразовых ваучеров для зарегистрированных безработных для прохождения признания профессиональных квалификаций, ед.

50

50

50



Конечные результаты:






100 % обеспечение по выдаче единоразовых ваучеров, прошедших процедуру признания профессиональных квалификаций

100

100

100


064

Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Конечные результаты:






Содержание административно-управленческого персонала коммунального государственного учреждения "Центра трудовой мобильности" акимата города Астаны", ед.

31

31

31


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Количество выданных кредитов, охваченных услугами поверенного (агента) по обслуживанию кредитов, ед.

451

451

451



Конечные результаты:






обеспечение ежегодной 100% вознаграждения поверенного агента

100

100

100

334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства





005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Конечные результаты:






Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США

1 175

1 188

1 199


015

Поддержка субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Доля ВДС МСП в ВВП, %

62,2

62,5

62,6



Доля среднего бизнеса в ВВП, %

16,7

19,7

20,6



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

100

100

100


017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства", ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета

565

565

565



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

300

300

300


018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства", за счет средств местного бюджета

80

80

80



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

80

80

80


021

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)

1350
729

1420
781

1490
912



Конечные результаты:











096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Количество заказов такси – 90 единиц

90 000

90 000

90 000



Конечный результат:






Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%

100

100

100

335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры





003

"Развитие транспортной инфраструктуры"






Целевой индикатор:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Конечные результаты:






Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)

3,5

4

4,5


004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог






Целевой индикатор:






Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог

1

1

1



Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)

6

6

6



Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)

20 000

20 000

20 000



Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)

72 000

72 000

72 000



Конечные результаты:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям






Целевой индикатор:






Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)

97

97

97



Конечные результаты:






Доля населения, использующего общественный транспорт

54%

54%

54%


011

"Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения"






Целевой индикатор:






Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)

105

105

105



Конечные результаты:






Обеспечение безопасности дорожного движения

100%

100%

100%


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах






Целевой индикатор:






Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)

700

700

700



Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)

790

800

810



Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)

3

3

3



Конечные результаты:






Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения

100%

100%

100%

336


Управление охраны окружающей среды и природопользования





004

Мероприятия по охране окружающей среды






Целевые индикаторы:






Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %

17
58,1

18
59,9

19
61,7



Конечные результаты:






Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 38,7 км

38,7

38,7

38,7


005

Развитие объектов охраны окружающей среды






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР

1





Количество объектов, по которым ведутся СМР

2

1

2



Конечные результаты:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы

1





Количество объектов введенных в эксплуатацию

1


1


016

Создание "Зеленого пояса"






Целевой индикатор::






Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га



Конечные результаты:






Текущее содержание "Зеленого пояса" г. Астаны






количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15 шт. срезанных ветвей

22 200 шт.

22 200 шт.

22 200 шт.



площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1

650 га

650 га

650 га



Содержание дорожно-тропиночной сети "Зеленого пояса

1

1

1



объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)

336 маш-час

336 маш-час

336 маш-час



Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" города Астаны

1

1

1



- предоставление услуги

1

1

1


017

Развитие благоустройства города






Целевой индикатор:






Количество объектов, по которым ведутся СМР

6

3

2



Конечный результат:






Количество объектов введенных в эксплуатацию

5

2

0


065

"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"






Целевые индикаторы:






Уплотнение зелеными насаждениями на территории "Зеленого пояса" и проведение уходных работ

1261,43 га

828,57 га

486,46



Конечные результаты:






Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения

50 054 шт.





Закуп удобрения

2 502,75 л





Проведение работ по культивации почвы – 5 очередь

2 621,52 км





Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь

394 097 м2





Проведение работ по культивации почвы – 6 очередь

4 804,71 км

4 804,71 км

2 200,14 км



Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь

1 140 105 м2

773 235 м2

366 870 м2

339


Управление общественного здравоохранения





003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.

1 740

1 740

1 740



Конечные результаты:






Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %

100

100

100


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.

85

85

85



Конечные результаты:






Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"

0

0

0


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %

32

34

36



1) Количество мероприятий, реализуемых в рамках пропаганды здорового образа жизни, ед.

152 260

152 260

260



2) Охват профилактическими услугами ЛУИН, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, шприцев, чел.

560

560

560



3) Охват профилактическими услугами МСМ, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, лубрикантов, чел.

560

560

560



4) Охват профилактическими услугами секс работников, который включает в себя информационно-образовательный компонент и раздачу презервативов, чел.

700

700

700



5) Прямой охват ЛЖВ профилактическими программами, чел.

240

240

240



6) Группа взаимопомощи (2 раза в месяц)

24

24

24



7) Выявление и информирование по туберкулезу лиц из целевых групп населения на территории обслуживания ПМСП, охваченных деятельностью НПО, чел.

8 400

8 400

8 400



Конечные результаты:






1) Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %

32

34

35



2) Охват тестированием ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) от охвата профилактическими программами, %

95

95

95



3) Удельный вес выявленных случаев туберкулеза при помощи НПО от всех выявленных пациентов за отчетный период, %

9

9

9


008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.

61 704

61 704

61 704



2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.

441

441

441



3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.

43 346

43 346

43 346



4) Проекты НПО, ед.

2

2

2



Конечные результаты:






Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%

0,47

0,49

0,51


016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом, чел.

111

111

111



Конечные результаты:






Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %

100

100

100


017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга






Целевой индикатор:






1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2020-2022 годах по которым возмещаются лизинговые платежи

104





2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024 году, по которому возмещаются лизинговые платежи

10

10




3) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2025 году, по которому возмещаются лизинговые платежи

25

25




Конечные результаты:






1) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2020-2022 годах, %

9,2





2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %

18,5

16,9



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество оказанных услуг, ед.

88

88

88



Конечные результаты:






Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %

100

100

100


027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






Количество доз вакцин, тыс. ед.

509

509

509



Конечные результаты:






охват вакцинацией населения в 2025 году, %

95

95

95


029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, ед.

3

3

3



Конечные результаты:






Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %

100

100

100


033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






1) Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой, ед.

335

335

335



2) Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий (новые объекты), ед.

2





Конечные результаты:






материально-техническое оснащение подведомственных организаций для удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями,%

90,7

90,7

90,7


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией

6

6

6



2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы

2

2

2



3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны

3100

3100

3100



Конечные результаты:






1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, %

18 400

18 400

18 400



2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %

100

100

100



3) Обеспечить оказание медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %

100

100

100


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Количество получателей лекарственной помощи на амбулаторном уровне, чел.

366

366

366



2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения, ед.

27000

27000

27000



Конечные результаты:






Полное и своевременное обеспечение качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами не входящих в перечень ГОБМП, %

100

100

100


043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования






Целевой индикатор:






Общий контингент учащихся, чел.

837

837

837



Конечные результаты:






укомплектованность медицинских организаций специалистов со средним медицинскими и фармацевтическими образованием, %

100

100

100


044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, после среднего образования






Целевой индикатор:






1) Прием учащихся, чел.

250

250

250



2) Количество выпускников, чел.

215

215

215



3) Среднегодовой контингент стипендиатов, чел.

538

538

538



4) Среднегодовой контингент учащихся, чел.

723

723

723



Конечные результаты:






обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100

344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города





002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов






Целевой индикатор:






Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы "Адресный регистр", подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.

68 855

68 855

68 855



Конечные результаты:






Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города

3,1

3,1

3,1



Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.

2 091,0

2 114,0

2219,7


003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города






Целевой индикатор:






обеспечение деятельности аппарата для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций

67

67

67



Конечные результаты:






Обеспечение деятельности КГУ "Астана-Жарнама" с лимитом штатной численности 67 единиц для эффективного выполнения возложенных на него функций. Обеспечение поступлений в бюджет налогов от размещения наружной (визуальной) рекламы; приведение, размещенных в городе Астана рекламных конструкций и вывесок, в соответствие стилю и архитектурному облику зданий, на которых размещена реклама; ведение и наполнение базы данных по размещенной наружной рекламе в городе Астане

15 450

15 450

15 450

346


Управление по развитию языков и архивного дела





002

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана






Целевой индикатор:






Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %

82

82,5

83



1) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку, человек

3 000

3 000

3 000



2) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку

110

110

110



3) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана

32

32

32



Конечные результаты:






1) Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %

82

82,5

83



2) Увеличение доли населения, владеющего английским языком, %

29

29,5

30



3) Увеличение доли населения, владеющего тремя языками, %

13,5

13,7

13,9


010

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






1) Объем документов постоянного хранения, ед.

224 000

224 000

250 000



2) Объем обработанных и отсканированных документов, стр.

5 933 607

5 933 607

6 643 607



3) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке, стр.

830 000

830 000

850 000



Конечные результаты:






Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %

100

100

100

356


Управление финансов





003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения






Целевой индикатор:






100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц

530 224

530 224

530 224

360


Управление образования





003

Общеобразовательное обучение






Целевой индикатор:






Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам, в %

61

61

61



Конечные результаты:






Количество учащихся обучающихся в общественных школах

240 000

250 000

260 000


004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам






Целевой индикатор:






Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, в %

21

21

21



Конечные результаты:






Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях

1460

1580

1580


005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования






Целевой индикатор:






Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне, единиц

140

140

140



Конечные результаты:






Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей, единиц

4300

4500

4500


007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Приобретенных учебников, учебно-методических комплексов, количество

2 400 000

2 700 000

2 700 000


008

Дополнительное образование для детей






Целевой индикатор:






Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, в %

15

15

15



Конечные результаты:






Количество детей, охваченных дополнительным образованиям, единиц

32 200

33 150

33 150


009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Доля школьников, учащих в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, в %

13,3

13,3

13,3



Конечные результаты:






Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города, единиц

210

220

220



Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города, единиц

32 000

33 000

33 000


013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению






Целевой индикатор:






Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество детей, охваченных обследованием психического здоровье, единиц

13 000

14 000

14 000


014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии






Целевой индикатор:






Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении , в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, единиц

4200

4500

4500


016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей






Целевой индикатор:






Доля воспитанников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, в %

18,3

18,3

18,3



Конечные результаты:






Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей оставш, единицихся без попечения родителей (постоянные), единиц

180

185

185



Количество детей поступивших в Центр поддержки детей находившихся в трудной жизненной ситуации (временные находятся (от 1 до 6 месяцев), единиц

45

50

50



Количество детей-сирот, и детей ОБПР, воспитывающихся в "SOS – Детской деревне Астана", единиц

75

70

70



Количество детей-сирот, и ОБПР, переданных на патронатное воспитание, единиц

85

90

90


017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения






Целевой индикатор:






Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в организациях технического и профессионально образования города Астаны, единиц

3165

3165

3165



В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны, единиц

1165

1165

1165



В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны, единиц

2000

2000

2000


019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы






Целевой индикатор:






Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %

100

100

100



Конечный результат:






Количество государственных учреждении образования которым присужден грант "Лучшая организация города" от имени Акима, единиц

2

2

2


021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Доля воспитанников дети-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на попечения опекунов, в %

100

100

100



Конечный результат:






Количество детей-сирот и детей, остававшихся без попечения родителей, переданных на попечение опекунов

730

740

750


024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования






Целевой индикатор:






Доля трудоустроенных выпускников в первый год
после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, в %

66,9

67,1

67,1



Конечный результат:






Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу

27000

29751

29751



Среднегодовой контингент получателей стипендий

21000

24500

24500


027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Охват выплатами единовременных денежных средств граждан усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в %

100

100

100



Конечный результат:






Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечению родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

37

37

37


029

Методическая работа






Целевой индикатор:






Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением

100%

100%

100%



Конечный результат:






Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением

800

850

900


034

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

96,2

99,0

100



Конечный результат:






Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения

370

380

390



Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения

399

400

401



Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением

69000

70000

71000



Количество инклюзивных детей

1276

1300

1300



Количество коррекционных детей

510

515

515


040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

99%

99%

99%



Конечный результат:






Количество апробируемых школ с подушевым финансированием

105

108

201


204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

99%

99%

99%



Конечный результат:






Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу

41

41

41


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием

100%

100%

100%



Конечный результат:






Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования

2500

2600

2700


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Доля организаций образования оснащенных материально-технической базой от общего количество организаций образования

80%

80%

80%



Конечный результат:






Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета

110

120

130


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.

100

100

100



Конечный результат:






Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.

24000
938

24000
938

24000
938

361


Управление культуры





004

Поддержка культурно-досуговой работы






Целевой индикатор:






количество посетителей культурно- досуговых мероприятий

723 250

724 500

725 500



Конечный результат:






количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы

114

114

115


005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Целевой индикатор:






количество посетителей

64 790

65 600

66 310



Конечный результат:






количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов

110

121

132



количество выставок, лекций

10 280

10 354

10 435



количество экскурсий и фильмов

3 500

3 570

3 635


007

Поддержка театрального и музыкального искусства






Целевой индикатор:






количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства

818 348

828 075

828 075



Конечный результат:






количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров

31

31

30



количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей

1 612 1 505

1 622 1 514

1 628 1 519



количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах

14

13

13



количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра

149

154

156



услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества

225

227

230



услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий

90

93

95


009

Обеспечение функционирования городских библиотек






Целевой индикатор:






число посетителей библиотек

90 000

91 000

91 500



число посетителей мероприятий

900 500

901 500

901 700



Конечный результат:






количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, организованных для жителей города

5 500

6 500

6 700



количество функционируемых библиотек

25

25

25

362


Управление внутренней политики





005

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)

811 676

773 676

773 676



2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)

3 100 000

2 400 000

2 400 000



3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)

800

500

500



4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед)

108

103

103



5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)

38 111

38 111

38 111



6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ "Служба коммуникаций города Астаны" с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности

36

36

36



Конечные результаты:






1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой

60

60

60


013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Штатная численность (шт. ед.)

60

60

60



2) Количество проводимых мероприятий (ед.)

22

22

22



3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.

80

80

80

369


Управление по делам религий





005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе






Целевой индикатор:






Количество приобретенных услуг в рамках изучения религиозной ситуации, проведения контрдеструктивной пропаганды, разъяснительной и адресной работы , ед.

4 206

4 206

4 206



Конечные результаты:






Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %

100

100

100

373


Управление строительства города Астана





004

"Развитие объектов органов внутренних дел"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

4





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

3




012

"Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

5





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5

3

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

2

3

0



Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

3

2

1


013

"Развитие благоустройства города"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

2

3

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

2

1

1


015

"Развитие объектов спорта"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5





Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

0

0

1


017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

11

10

11



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

9

9

11


025

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

3

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

2

1

1


028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

5





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

10

3

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1

3

2


030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

3





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

5

2

2



Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

2

2

3


038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

7





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

5





Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1




039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




061

Развитие объектов государственных органов






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы

10





Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

2

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

10

0

0


098

"Приобретение жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.

100

100

100



Конечные результаты:






Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.

311

345

326

377


Управление по вопросам молодежной политики





005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






1) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);

3

3

3



2) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);

5

5

5



3) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).

1

1

1



4) Количество сертифицированных участников в рамках проекта "JolTap" (чел.)

5316

5316

5316



5) Количество участников проекта "Freelance мүмкіндік" (чел.)

2700

2700

2700



6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта "Жасыл Ел" на летний период (чел.)

5200

5200

5200



Конечные результаты:






1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %

77,9

77,9

77,9

381


Управление физической культуры и спорта





002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне






Целевой индикатор:






Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %

37

39

41



Конечные результаты:






Количество основных проведенных спортивно-массовых мероприятий

17

17

17



Количество мероприятий с осуществлением координации по организации и проведению спортивных мероприятий на территории города

603

603

603


003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях






Целевой индикатор:






Выполнение и подтверждение спортивных званий:






"Мастер спорта"

123

125

127



"Мастер спорта международного класса"

22

24

26



Конечные результаты:






Количество завоеванных медалей, единиц

1 800

2 000

2 200



Количество участия в республиканских и международных спортивных соревнований, единиц

400

450

500



Количество педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

43,5

43,5

43,5



Количество медицинских работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

60

60

60



Количество гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

446,5

446,5

446,5


006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Целевой индикатор:






Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %

33

33

33



Конечные результаты:






Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР, единиц

8 800

8 850

8 900



Государственный спортивный заказ в спортивных секциях для детей и юношества, единиц

26 000

26 000

26 000



Количество педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

805

805

805



Количество медицинских работников государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

16

16

16



Количество гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым увеличена оплата труда, шт. единиц

382,5

382,5

382,5


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан", в %

100

100

100



Конечный результат:






Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов

2

2

2

383


Управление жилья и жилищной инспекции





006

"Организация сохранения государственного жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

94,1

94,1

94,1



Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

65

65

65



Конечные результаты:






Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц

3 500

3 500

3 500



Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц

3 000

3 000

3 000



Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %

100

100

100


012

"Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов






Целевой индикатор:






Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%

100

100

100



Конечные результаты:






Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %

100

100

100


013

"Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов"






Целевой индикатор:






Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц

25

25

25


014

014 "Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества"






Целевой индикатор:






Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.

195,4

195,4

195,4



Конечные результаты:






Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.

264

264

264


054

"Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде"






Целевой индикатор:






Количество получателей, имеющие право на данную выплату

1262

1262

1262



Конечные результаты






Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %

100

100

100


068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь






Целевой индикатор:






Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц

333

333

333



Конечные результаты






Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %

100

100

100

517


Управление коммунального хозяйства





006

Функционирование систем водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Охват населения очисткой сточных вод,%

100

100

100



Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %

100

100

100



Конечные результаты:






Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %

100

100

100



Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %

100

100

100


007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

4

3

3



Конечный результат:






Количество проектов по которым ведутся СМР

3

7

4


008

Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

2

2

2



Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

2

0

2


010

Развитие ливневой канализации






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

4

1

1



Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов



4

518


Управление энергетики





012

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Снижение износа электрических сетей, в %

31,5

31,0

30,5



Снижение износа сетей теплоснабжения, в %

52,9

52,3

51,7



Количество проектов, по которым ведутся СМР

11

4

6



Конечный результат:






Количество введенных в эксплуатацию проектов

5


6


029

Развитие газотранспортной системы






Целевой индикатор:






Уровень газификации населения, в %

85

87

89



Количество проектов, по которым ведутся СМР

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы






Количество введенных в эксплуатацию проектов

1




050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона






Целевой индикатор:






Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %

34

20

17



Конечные результаты:






Приобретение газа на выделяемые субсидии

215 699 тыс. м3

181 877 тыс. м3

143 056 тыс. м3

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы

Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 352/47 шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 14-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 91-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Астана қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 1 212 871 742 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 1 091 333 874 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 2 252 681 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 12 629 912 мың теңге;

      арнаулы түсімдер бойынша – 3 734 000 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 102 921 275 мың теңге;

      2) шығындар – 1 043 058 971 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 1 574 715 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 5 400 000 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 825 285 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 122 759 517 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 122 759 517 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 45 478 539 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – (-45 478 539) мың теңге;

      7) қарыздарды өтеу – (-45 478 539) мың теңге.

      2. 2026 жылға республикалық бюджетке бюджеттiк алу 125 655 286 мың теңге сомасында қарастырылсын.

      3. "2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төмен мөлшерi – 85 000 теңге;

      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң ең төмен мөлшерi – 35 596 теңге;

      3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 69 049 теңге;

      4) айлық есептiк көрсеткiш – 4 325 теңге;

      5) ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң мөлшері – 50 851 теңге;

      6) әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында болып белгіленгендігі мәліметке алынсын.

      4. Астана қаласының жергілікті атқарушы органының 2026 жылға арналған резерві 20 764 035 мың теңге сомасында бекітілсін.

      5. 4-қосымшаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын құруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлумен Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетінің бюджеттік даму бағдарламалар тізбесі бекітілсін.

      6. 5-қосымшаға сәйкес Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі бекітілсін.

      7. 6, 7, 8 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Алматы" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      8. 9, 10, 11 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      9. 12, 13, 14 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Есіл" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      10. 15, 16, 17 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Нұра" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      11. 18, 19, 20 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      12. 21, 22, 23 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Сарайшық" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      13. 24 - қосымшаға сәйкес 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары мен түпкілікті нәтижелерінің тізбесі бекітілсін.

      14. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласы мәслихатының төрағасы Т. Зейнұлқабден

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
1-қосымша

Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы мың тенге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

1 212 871 742,0

1



Салықтық түсімдер

1 091 333 874,0


01


Табыс салығы

684 600 000,0



1

Корпоративтік табыс салығы

219 000 000,0



2

Жеке табыс салығы

465 600 000,0


03


Әлеуметтiк салық

309 200 000,0



1

Әлеуметтік салық

309 200 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

56 814 574,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42 315 000,0



3

Жер салығы

1 610 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 889 574,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 119 300,0



2

Акциздер

494 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 423 800,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 201 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

23 600 000,0



1

Мемлекеттік баж

23 600 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 252 681,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 252 681,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

115 304,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

389 000,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

461 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 153 643,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

133 734,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 629 912,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 329 912,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 329 912,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 300 000,0



1

Жерді сату

1 200 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 100 000,0

4



Арнаулы түсімдер

3 734 000,0


01


Арнаулы түсімдер

3 734 000,0



1

Арнаулы түсімдер

3 734 000,0

5



Трансферттердің түсімдері

102 921 275,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

102 921 275,0



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

102 921 275,0

     

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

1 043 058 971,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29 301 219,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

301 451,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

300 868,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

583,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

2 861 092,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

2 847 178,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 914,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

2 909 514,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 894 098,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 416,0


332


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы

4 932 470,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

518 720,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 274,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 355 923,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

55 553,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

808 123,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

805 325,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

440 617,0



001

Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

374 600,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

64 618,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 399,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

692 142,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

687 311,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 831,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

349 347,0



013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

349 347,0


369


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

1 114 565,0



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

114 938,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

641,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

998 986,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

13 756 900,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

13 756 900,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

559 581,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

557 666,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 915,0


521


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

575 417,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

572 619,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0

02



Қорғаныс

6 442 688,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

485 382,0



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

485 382,0


387


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

1 935 850,0



005

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

1 935 850,0


515


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

4 021 456,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120 983,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

800 295,0



004

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

420 089,0



005

Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

999 029,0



006

Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою

1 680 000,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 060,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

39 674 717,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 282 755,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 282 755,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

36 038 988,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

33 055 348,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

28 121,0



004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

59 201,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 896 318,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

912 783,0



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

912 783,0


522


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

440 191,0



001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

376 991,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

63 200,0

04



Бiлiм беру

336 183 950,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 298,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

3 298,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

1 040 087,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

212 599,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

560 597,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

266 891,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

308 165 024,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 151 952,0



003

Жалпы білім беру

44 247 911,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

4 483 059,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

3 103 054,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

2 000 000,0



008

Балаларға қосымша білім беру

15 676 822,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

331 797,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 032,0



013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

659 122,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

2 398 193,0



019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

27 336,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

233 511,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

31 382 185,0



027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

11 699,0



029

Әдістемелік жұмыс

1 538 319,0



034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

58 908 882,0



040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға

95 778 143,0



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 085 153,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 541 945,0



204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

34 602 909,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

18 407 350,0



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

8 124 512,0



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

10 000,0



069

Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

10 272 838,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 568 191,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

8 568 191,0

05



Денсаулық сақтау

20 631 354,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

2 404 100,0



034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

2 404 100,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

16 679 026,0



001

Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

420 737,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 018 191,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

159 000,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

185 717,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

427,0



017

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

743 468,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

214 904,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

3 628 142,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

310 795,0



030

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 041,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

5 767 961,0



039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

607 254,0



041

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

3 620 389,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

1 548 228,0



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 548 228,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

48 915 528,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

47 095 996,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

743 129,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 356 735,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

4 300 107,0



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 813 194,0



006

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 962 470,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

21 200,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

10 695 272,0



009

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау

4 385 438,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

26 182,0



015

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

4 389 449,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

520 313,0



018

Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 186 531,0



019

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 547 932,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

3 161 563,0



022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 257 950,0



023

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 186,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 023,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

236 541,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

929 719,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

754 967,0



045

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

3 157 834,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

465 750,0



064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету

134 746,0



066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

43 765,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 045 000,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

1 031 000,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

14 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

149 787,0



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

149 787,0


376


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы

124 745,0



001

Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

124 745,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

500 000,0



068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

500 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

164 412 853,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

89 513 491,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 870 040,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

52 992 419,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

182 201,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

30 468 831,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

20 324 206,0



007

Қаланы абаттандыру және көгалдандыру

1 089 532,0



017

Қаланы абаттандыруды дамыту

18 184 504,0



041

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

1 050 170,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

19 601 928,0



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 944 865,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

1 330 826,0



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 537 907,0



029

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

1 000,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

9 787 330,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

13 627 061,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

757 769,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 642 931,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 807,0



008

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

467 255,0



013

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

22 299,0



014

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

10 000 000,0



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

250 000,0



055

Бірыңғай сәулеттік келбетін беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын күрделі және/немесе ағымдағы жөндеу

485 000,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

21 346 167,0



001

Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

255 007,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

200 000,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 680 000,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

9 367 943,0



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 087 831,0



010

Нөсер кәрізін дамыту

2 754 162,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

36 942 522,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

2 809 796,0



001

Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

933 361,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

875,0



007

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 875 560,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

1 385 000,0



021

Туристік қызметті реттеу

1 385 000,0


346


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы

1 320 511,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

212 229,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

598 823,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

933,0



010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

502 918,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 608,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

12 470 029,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

251 855,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



004

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3 342 950,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

845 908,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

7 351 852,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

676 240,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

2 830 418,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

838 092,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 990 985,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 341,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

380 428,0



015

Cпорт объектілерін дамыту

380 428,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

2 227 769,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

149 072,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

758,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

2 077 939,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

13 518 571,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

637 259,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 124 538,0



003

Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

10 694 429,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

758,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 061 587,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

57 601 412,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

57 601 412,0



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

247 804,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

41 344 409,0



029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1 492 749,0



050

Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау

14 515 226,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

6 026 193,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

204 540,0



050

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

204 540,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

5 821 653,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

386 057,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

1 454 865,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

507 857,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 807,0



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

273 393,0



016

"Жасыл белдеуді" салу

2 786 219,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

6 197,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

189 081,0



031

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

81 109,0



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

20 187,0



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

94 092,0



035

Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру

4 037,0



043

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

16 752,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 440 443,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

2 002 958,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

2 002 958,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

437 485,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

435 386,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 099,0

12



Көлiк және коммуникация

97 161 495,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

90 002 631,0



001

Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

2 342 643,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

12 677 210,0



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 350 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 157,0



010

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

62 340 000,0



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау

2 290 621,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

7 158 864,0



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

7 158 864,0

13



Басқалар

67 487 617,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

28 878 833,0



005

Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 621 209,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

20 257 624,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

7 361 816,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

546 620,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 332,0



005

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 998 788,0



015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

500 000,0



017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

3 000 000,0



018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру

500 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

814 076,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

20 764 035,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

20 764 035,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

345 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

345 000,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

9 490 339,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

9 490 339,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

347 594,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

347 594,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

300 000,0



040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

300 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

4 181 694,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

4 181 694,0



005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

4 150 729,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

30 965,0

15



Трансферттер

125 655 286,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

125 655 286,0



007

Бюджеттік алып коюлар

125 655 286,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

1 574 715,0




Бюджеттік кредиттер

5 400 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 800 000,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

3 800 000,0



012

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

3 800 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 300 000,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

1 300 000,0



038

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру үшін мамандандырылған ұйымдарға кредит беру

1 300 000,0

13



Басқалар

300 000,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

300 000,0



010

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру

300 000,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 825 285,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 825 285,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

3 825 285,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

122 759 517,0




Қаржы активтерін сатып алу

122 759 517,0

12



Көлiк және коммуникация

121 039 895,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

121 039 895,0



015

"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

121 039 895,0

13



Басқалар

1 719 622,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

27 699,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

27 699,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

985 054,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

985 054,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

706 869,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

706 869,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

45 478 539,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-45 478 539,0

16



Қарыздарды өтеу

-45 478 539,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-45 478 539,0



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

-42 375 952,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-3 102 587,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
2-қосымша

Астана қаласының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы мың тенге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

1 254 673 779,0

1



Салықтық түсімдер

1 213 083 215,0


01


Табыс салығы

761 112 215,0



1

Корпоративтік табыс салығы

233 490 752,0



2

Жеке табыс салығы

527 621 463,0


03


Әлеуметтiк салық

350 387 793,0



1

Әлеуметтік салық

350 387 793,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

59 809 061,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

46 540 921,0



3

Жер салығы

1 662 953,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 605 187,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 702 146,0



2

Акциздер

400 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 837 961,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 463 985,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

24 072 000,0



1

Мемлекеттік баж

24 072 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 147 645,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 147 645,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

181 435,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

138 145,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

490 264,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 153 643,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

184 158,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 736 088,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000 000,0



1

Жерді сату

1 000 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 000 000,0

4



Арнаулы түсімдер

3 991 121,0


01


Арнаулы түсімдер

3 991 121,0



1

Арнаулы түсімдер

3 991 121,0

5



Трансферттердің түсімдері

32 715 710,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

32 715 710,0



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

32 715 710,0

     

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

1 195 024 621,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

18 175 125,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

310 512,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

309 894,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

618,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

2 956 438,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

2 941 689,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 749,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

2 995 330,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 978 990,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 340,0


332


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы

4 383 610,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

534 282,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 410,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 791 365,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

55 553,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

829 892,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

826 926,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 966,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

399 596,0



001

Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

333 495,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

64 618,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 483,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

717 348,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

712 227,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 121,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

356 416,0



013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

356 416,0


369


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

936 979,0



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

118 386,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

679,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

817 914,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

3 121 953,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3 121 953,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

574 287,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

572 257,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 030,0


521


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

592 764,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

589 798,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 966,0

02



Қорғаныс

8 499 276,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

800 000,0



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

800 000,0


387


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

5 342 776,0



003

Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

2 982 050,0



005

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

2 360 726,0


515


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

2 356 500,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

124 370,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

848 313,0



004

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

441 382,0



005

Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

941 311,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 124,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

39 929 469,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 165 755,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 165 755,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

37 386 723,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

33 956 422,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

29 808,0



004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

62 753,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 337 740,0


522


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

376 991,0



001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

376 991,0

04



Бiлiм беру

341 198 270,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 496,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

3 496,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

1 090 200,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

223 229,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

588 979,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

277 992,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

322 441 370,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

965 614,0



003

Жалпы білім беру

44 304 192,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

4 491 767,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

3 115 841,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

2 000 000,0



008

Балаларға қосымша білім беру

15 902 260,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

331 797,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 214,0



013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

659 527,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

2 399 095,0



019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

27 336,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

233 511,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

33 972 252,0



027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

11 699,0



029

Әдістемелік жұмыс

1 416 819,0



034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

69 477 856,0



040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға

98 377 683,0



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 085 153,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 303 848,0



204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

35 361 906,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

9 529 113,0



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

9 529 113,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 134 091,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

8 134 091,0

05



Денсаулық сақтау

13 524 632,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

3 378 976,0



034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

3 378 976,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

10 145 656,0



001

Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

432 419,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

892 447,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

166 950,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

194 505,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

447,0



017

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

225 386,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

147 371,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

3 859 435,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

271 509,0



030

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 163,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 479 823,0



039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

637 617,0



041

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

1 835 584,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

52 687 683,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

51 013 763,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

765 423,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 432 423,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

6 967 327,0



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 863 121,0



006

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 807 405,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

22 260,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

11 230 035,0



009

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау

4 604 710,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

27 491,0



015

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

4 608 922,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

505 587,0



018

Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 267 752,0



019

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 963 711,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

3 248 427,0



022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 308 733,0



023

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 245,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 264,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

240 912,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

837 824,0



045

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

4 634 898,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

489 037,0



064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету

135 865,0



066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

46 391,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 045 571,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

1 031 571,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

14 000,0


376


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы

128 349,0



001

Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128 349,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

500 000,0



068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

500 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

205 132 561,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

93 989 168,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 163 542,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

55 642 041,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

191 312,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

31 992 273,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

13 639 691,0



007

Қаланы абаттандыру және көгалдандыру

134 100,0



017

Қаланы абаттандыруды дамыту

12 415 412,0



041

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

1 090 179,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

30 130 095,0



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 900 000,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

1 334 825,0



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 178 079,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

15 717 191,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

15 195 061,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

777 916,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 142 931,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 915,0



013

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

22 299,0



014

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

13 000 000,0



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

250 000,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

52 178 546,0



001

Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

262 657,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 297,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 000 000,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

36 680 369,0



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 150 000,0



010

Нөсер кәрізін дамыту

3 084 223,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

31 672 922,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

2 710 771,0



001

Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

721 749,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

928,0



007

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 988 094,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

900 000,0



021

Туристік қызметті реттеу

900 000,0


346


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы

1 195 108,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

218 596,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

503 295,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

989,0



010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

472 228,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

12 214 872,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

259 411,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 297,0



004

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3 331 747,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

821 549,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

7 159 373,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

641 495,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

2 506 376,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

785 784,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 719 171,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 421,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

449 945,0



015

Cпорт объектілерін дамыту

449 945,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

1 445 972,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

153 544,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

803,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

1 291 625,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

10 249 878,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

588 964,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

900 338,0



003

Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

8 759 773,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

803,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

52 765 054,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

52 765 054,0



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

255 238,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 297,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

37 993 293,0



050

Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау

14 515 226,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 104 456,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

7 104 456,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

397 639,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

1 018 659,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

2 100 000,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 915,0



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

284 771,0



016

"Жасыл белдеуді" салу

2 865 330,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

6 569,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

200 426,0



031

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

85 975,0



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

21 398,0



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

99 738,0



035

Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру

4 279,0



043

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

17 757,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 238 164,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

1 787 491,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

1 282 958,0



003

Қаланың сәулеттік-көркемдік келбетін сақтау бойынша қызметті қамтамасыз ету

504 533,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

450 673,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

448 448,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 225,0

12



Көлiк және коммуникация

118 336 166,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

111 482 056,0



001

Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

412 065,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

20 011 705,0



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 516 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 286,0



010

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

75 340 000,0



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау

2 200 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

6 854 110,0



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 854 110,0

13



Басқалар

59 544 127,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

25 897 934,0



005

Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

6 411 899,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

19 486 035,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

6 688 977,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

561 962,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 472,0



005

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 498 788,0



015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

300 000,0



017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

3 000 000,0



018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру

500 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

825 755,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

21 491 278,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

21 491 278,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

5 108 652,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

5 108 652,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

357 286,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

357 286,0

14



Борышқа қызмет көрсету

3 256 176,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

3 256 176,0



005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

3 200 749,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

55 427,0

15



Трансферттер

240 960 540,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

240 960 540,0



007

Бюджеттік алып коюлар

240 960 540,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-8 562 422,0




Бюджеттік кредиттер

1 800 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800 000,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

1 800 000,0



012

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

1 800 000,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 362 422,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 362 422,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

10 362 422,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

90 953,0




Қаржы активтерін сатып алу

90 953,0

13



Басқалар

90 953,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

90 953,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

90 953,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

68 120 627,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-68 120 627,0

16



Қарыздарды өтеу

-68 120 627,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-68 120 627,0



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

-62 393 355,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-5 727 272,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
3-қосымша

Астана қаласының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы мың тенге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

1 348 145 179,0

1



Салықтық түсімдер

1 339 204 065,0


01


Табыс салығы

839 247 956,0



1

Корпоративтік табыс салығы

249 835 105,0



2

Жеке табыс салығы

589 412 851,0


03


Әлеуметтiк салық

393 062 900,0



1

Әлеуметтік салық

393 062 900,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

64 055 708,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49 676 266,0



3

Жер салығы

1 696 212,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 683 230,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

18 284 061,0



2

Акциздер

400 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 184 308,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 698 853,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

24 553 440,0



1

Мемлекеттік баж

24 553 440,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 134 526,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 134 526,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

161 783,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

152 368,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

508 914,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 153 643,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

157 818,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 536 088,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 800 000,0



1

Жерді сату

900 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

900 000,0

4



Арнаулы түсімдер

4 270 500,0


01


Арнаулы түсімдер

4 270 500,0



1

Арнаулы түсімдер

4 270 500,0

     

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

1 336 736 772,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

19 195 443,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

319 846,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

319 191,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

655,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 043 017,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

3 027 383,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 634,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

3 083 748,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 066 429,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 319,0


332


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы

4 399 783,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

550 310,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 555,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 791 365,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

55 553,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

852 318,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

849 174,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 144,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

408 847,0



001

Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

342 657,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

64 618,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 572,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

737 840,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

732 412,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 428,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

374 237,0



013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

374 237,0


369


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

981 468,0



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

121 938,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

720,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

858 810,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

3 794 266,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3 794 266,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

589 438,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

587 286,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 152,0


521


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

610 635,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

607 491,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 144,0

02



Қорғаныс

7 577 727,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

1 400 000,0



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

1 400 000,0


387


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

3 687 724,0



003

Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

2 441 635,0



005

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

1 246 089,0


515


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

2 490 003,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

127 859,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

899 211,0



004

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

463 953,0



005

Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

997 789,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 191,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

41 166 049,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 274 755,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 274 755,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

38 514 303,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

34 911 561,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

31 597,0



004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

66 518,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 504 627,0


522


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

376 991,0



001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

376 991,0

04



Бiлiм беру

355 006 483,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 706,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

3 706,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

1 141 970,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

234 390,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

618 411,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

289 169,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

333 153 307,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

998 306,0



003

Жалпы білім беру

44 362 744,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

4 500 910,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

3 129 268,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

2 000 000,0



008

Балаларға қосымша білім беру

16 175 478,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

331 797,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 407,0



013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

659 952,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

2 400 042,0



019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

27 336,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

233 511,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

36 055 376,0



027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

11 699,0



029

Әдістемелік жұмыс

1 416 819,0



034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

74 275 990,0



040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға

101 137 522,0



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 085 153,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 303 848,0



204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

36 044 149,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

12 509 171,0



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

12 509 171,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 198 329,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

8 198 329,0

05



Денсаулық сақтау

13 827 982,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

3 486 477,0



034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

3 486 477,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

10 341 505,0



001

Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

444 452,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

936 032,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

175 298,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

203 657,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

470,0



017

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

203 730,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

154 740,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

3 859 435,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

284 714,0



030

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 293,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 479 823,0



039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

669 498,0



041

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

1 927 363,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

54 361 753,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

52 687 106,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

788 386,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 552 008,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

6 505 091,0



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 914 591,0



006

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 897 775,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

23 373,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

11 791 537,0



009

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау

4 834 946,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

28 866,0



015

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

4 839 368,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

530 475,0



018

Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 330 618,0



019

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 111 896,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

3 411 128,0



022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 422 818,0



023

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 308,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 520,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

252 933,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

879 715,0



045

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

4 866 642,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

513 489,0



064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету

136 448,0



066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

49 175,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 046 171,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

1 032 171,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

14 000,0


376


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы

128 476,0



001

Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128 476,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

500 000,0



068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

500 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

185 349 347,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

98 688 623,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 471 719,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

58 424 141,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200 877,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

33 591 886,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

14 588 553,0



017

Қаланы абаттандыруды дамыту

13 456 365,0



041

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

1 132 188,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

28 985 062,0



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 196 164,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

1 650 998,0



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 330 996,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

15 806 904,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

15 215 928,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

798 668,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 142 931,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 030,0



013

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

22 299,0



014

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

13 000 000,0



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

250 000,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

27 871 181,0



001

Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

270 537,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 375,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 000 000,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

17 175 900,0



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 300 815,0



010

Нөсер кәрізін дамыту

3 122 554,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

31 751 255,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

2 851 344,0



001

Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

742 982,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

983,0



007

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

2 107 379,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

900 000,0



021

Туристік қызметті реттеу

900 000,0


346


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы

1 250 501,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

225 154,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

528 460,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 048,0



010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

495 839,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

12 291 699,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

267 193,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 375,0



004

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3 342 096,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

831 253,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

7 203 020,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

646 762,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

2 615 994,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

809 357,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 805 130,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 507,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

1 515 208,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 150,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

852,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

1 356 206,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

10 326 509,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

568 533,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

900 338,0



003

Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

8 856 786,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

852,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

20 728 773,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

20 728 773,0



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

262 895,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 375,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

5 949 277,0



050

Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау

14 515 226,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 461 486,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

7 461 486,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

409 568,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

1 018 659,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

2 323 690,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 030,0



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

296 831,0



016

"Жасыл белдеуді" салу

2 948 397,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

6 963,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

212 452,0



031

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

91 134,0



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

22 682,0



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

105 722,0



035

Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру

4 536,0



043

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

18 822,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 251 750,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

1 787 491,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

1 282 958,0



003

Қаланың сәулеттік-көркемдік келбетін сақтау бойынша қызметті қамтамасыз ету

504 533,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

464 259,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

461 901,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 358,0

12



Көлiк және коммуникация

118 680 451,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

113 439 041,0



001

Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

424 427,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

22 355 159,0



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 906 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 424,0



010

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

75 340 000,0



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау

1 411 031,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

5 241 410,0



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 241 410,0

13



Басқалар

55 766 365,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

25 432 777,0



005

Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

6 796 613,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

18 636 164,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

6 717 189,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

577 764,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 620,0



005

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 498 788,0



015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

300 000,0



017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

3 000 000,0



018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру

500 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

838 017,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

21 238 672,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

21 238 672,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

2 003 424,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

2 003 424,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

374 303,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

374 303,0

14



Борышқа қызмет көрсету

2 968 387,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

2 968 387,0



005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

2 919 112,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

49 275,0

15



Трансферттер

420 643 521,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

420 643 521,0



007

Бюджеттік алып коюлар

420 643 521,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-436 067,0




Бюджеттік кредиттер

1 800 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800 000,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

1 800 000,0



012

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

1 800 000,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 236 067,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 236 067,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 236 067,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

38 615,0




Қаржы активтерін сатып алу

38 615,0

13



Басқалар

38 615,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

38 615,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

38 615,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

11 805 859,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-11 805 859,0

16



Қарыздарды өтеу

-11 805 859,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-11 805 859,0



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

-6 285 215,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-5 520 644,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
4-қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлумен, Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетінің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

02



Қорғаныс


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

04



Бiлiм беру


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау



069

Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

05



Денсаулық сақтау


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



017

Қаланы абаттандыруды дамыту


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



013

Қаланы абаттандыруды дамыту



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



010

Нөсер кәрізін дамыту

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



015

Cпорт объектілерін дамыту

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту



029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

12



Көлік және коммуникация


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау



015

"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VII шешіміне
5-қосымша

Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру
Жалпы білім беру
Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
Жекеменшік орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру
Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру
Денсаулық сақтау
Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
Саламатты өмір салтын насихаттау
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
6-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

571 426,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

571 426,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

568 511,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 915,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 420 207,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

12 420 207,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

842 100,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 513 996,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 064 111,0




Барлығы:

12 991 633,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
7-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

588 656,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

588 656,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

585 566,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 090,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 041 218,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 041 218,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

884 205,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 839 696,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 317 317,0




Барлығы:

13 629 874,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
8-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

606 408,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

606 408,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

603 133,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 275,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 693 278,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 693 278,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

928 415,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 181 681,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 583 182,0




Барлығы:

14 299 686,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  9-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

459 434,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

459 434,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

456 901,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 514 255,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

12 514 255,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 050 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 088 540,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

77 800,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 297 915,0




Барлығы:

12 973 689,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  10-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

473 293,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

473 293,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

470 608,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 139 968,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 139 968,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 102 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 542 967,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

81 690,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 412 811,0




Барлығы:

13 613 261,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  11-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

487 571,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

487 571,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

484 726,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 845,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 796 966,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 796 966,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 157 625,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 020 115,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

85 775,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 533 451,0




Барлығы:

14 284 537,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  12-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

430 842,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

430 842,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

428 452,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 390,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 111 608,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

20 111 608,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

740 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 968 114,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 956,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 391 288,0




Барлығы:

20 542 450,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  13-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

443 839,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

443 839,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

441 306,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 117 189,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

21 117 189,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

777 263,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 516 520,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

12 554,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 810 852,0




Барлығы:

21 561 028,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  14-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

457 230,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

457 230,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

454 545,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 173 048,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

22 173 048,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

816 126,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 092 345,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

13 181,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 251 396,0




Барлығы:

22 630 278,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  15-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Нұра" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

435 023,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

435 023,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

432 633,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 390,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 683 500,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

17 683 500,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 230 455,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 556 050,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

6 615,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 890 380,0




Барлығы:

18 118 523,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  16-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Нұра" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

448 145,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

448 145,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

445 612,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 567 676,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

18 567 676,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 291 978,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 033 853,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

6 946,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 234 899,0




Барлығы:

19 015 821,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  17-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Нұра" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

461 665,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

461 665,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

458 980,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 496 059,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

19 496 059,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 356 577,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 535 545,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 293,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 596 644,0




Барлығы:

19 957 724,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  18-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

519 601,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

519 601,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

516 803,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 933 066,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

15 933 066,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 315 067,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 568 624,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

60 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 989 375,0




Барлығы:

16 452 667,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  19-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

535 273,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

535 273,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

532 307,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 966,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 729 719,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

16 729 719,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 380 820,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 097 055,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 188 844,0




Барлығы:

17 264 992,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  20-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

551 420,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

551 420,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

548 276,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 144,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 566 205,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

17 566 205,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 449 861,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 651 908,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

66 150,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 398 286,0




Барлығы:

18 117 625,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  21-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Сарайшық" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

493 188,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

493 188,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

490 798,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 390,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 850 855,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

10 850 855,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

692 168,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 297 095,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

25 830,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 835 762,0




Барлығы:

11 344 043,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  22-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Сарайшық" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

506 124,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

506 124,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

503 591,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 393 398,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

11 393 398,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

726 776,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 611 950,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

27 122,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 027 550,0




Барлығы:

11 899 522,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  23-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Сарайшық" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

519 454,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

519 454,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

516 769,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 963 067,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

11 963 067,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

763 115,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 942 547,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

28 478,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 228 927,0




Барлығы:

12 482 521,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  24-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары мен түпкілікті нәтижелерінің тізбесі

ӘБП

БП

Атауы

Жоспарлы кезең

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

123


"Алматы" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Халықтың жарықтандыру мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

 
100

 
100

 
100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны, бірлік

206

206

206



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны, бірлік

9 473

9 473

9 473



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру құралдарының саны, бірлік

12 973

12 973

12 973



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны, бірлік

107

107

107


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы көрсеткіш:






Аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағының көше тазалауымен қамтылған ауданы (механикалық және қолмен), мың шаршы метр

5 424

5 424

5 424



Аудан аумағының квартал ішілік көше тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

10 900

10 900

10 900



Тазаланатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, мың шаршы метр

13

13

13



Тазаланатын саябақтар мен алаңшалардың саны, мың шаршы метр

29

29

29



Модульді дәретханаларды күтіп ұстау және қызмет көрсету, бірлік

13

13

13



Қар қалдықтарын жинау алаңын күтіп ұстау, га

5

5

5


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттарды сапалы күтіп ұстауды қамтамасыз ету, бірлік

2

2

2



Түпкілікті нәтиже






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

6,37

6,37

6,37


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже






Күтім жасалатын жасыл желектер көлемі:
Шөптік алқаптар
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар
Көшеттер

 
1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107



Аулаларды абаттандыру, бірлік

35

35

35



Күтіммен, ағымдағы жөндеумен және консервациямен қамтылған субұрқақтар саны, бірлік

4

4

4



Ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстар саны, бірлік

19

19

19



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны, бірлік

9

9

9



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулардың ауданы

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Квартал ішіндегі аулалар мен кірме жолдарды ағымдағы күтіп ұстау және абаттандыру шеңберінде асфальтбетон жабындысын төсеу

 
2 000

 
2 000

 
2 000



Мұз айдынын ұйымдастыру

6

6

6



Аялдама кешендерін ағымдағы күтіп ұстау, жөндеу, бөлшектеу және орнату, бірлік

141

141

141

123


"Байқоңыр" ауданы әкімінің аппараты






Нысаналы индикатор:






Жарықтандырумен қамтылған аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны

210

210

210



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны

5361

5361

5361



Функциялайтын жарық нүктелерінің саны, оның ішінде:






Көшелер

8593

8593

8593



Квартал ішілік аумақтар

4697

4697

4697



Саябақтар мен алаңшалар

3896

3896

3896



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны

143

143

143


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы көрсеткіш:






Халықтың аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштері уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Аудан аумағының механикалық тазалаумен қамтылған ауданы

2363,2

2363,2

2363,2



Аудан аумағының көшелерді қолмен тазалауымен қамтылған ауданы

3651,0

3651,0

3651,0



Аудан аумағының квартал ішілік аумақтарын тазалауымен қамтылған ауданы

8500,0

8500,0

8500,0



Рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарының жойылған көлемі

1000

1000

1000



Қар полигонының ауданы

140

140

140



Тазаланатын және күтіп ұсталатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны

7

7

7



Тазаланатын саябақтар мен алаңшалардың саны

47

47

47



Ағымдағы жөндеу және нәжісті шығару жұмыстары жүргізілетін жертөле шұңқырларының саны

53

53

53



Сатып алынған қоқыс жәшіктерінің саны

250

250

250


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттардың қызметін қамтамасыз ету, саны

4

4

4



Түпкілікті нәтижелер:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы

93,0

93,0

93,0



Жерлеу

21

21

21


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Абаттандыру және көгалдандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Күтім жасалатын жасыл желектер көлемі:






Шөптік алқаптар

1 044 517

1 044 517

1 044 517



Газондар

14 763

14 763

14 763



Көшеттер

141139

141139

141139



Ағаштар

37722

37722

37722



Тірі қоршаулар

13 332

13 332

13 332



Гүлзарлар






Жөндеумен қамтылған аула аумақтарының саны

29

29

29



Күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және консервация жұмыстары жүргізілетін субұрқақтар саны

2

2

2



Ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстар саны

9

9

9



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

8

8

8



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары жүргізілетін қоршаулар ауданы

12 696,41

12 696,41

12 696,41



Жамбы және шөпті өсімдіктерді шабумен қамтылған аумақ ауданы

500

500

500



Құрылымдалған бағыт көрсеткіштері (аншлагтар) саны

500

500

500



Қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру

2

2

2



Аялдама павильондарының ағымдағы күтіп ұстауы және ағымдағы жөндеуі

187

187

187

123


"Есіл" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная освещением

100%

100%

100%



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны

117

117

117



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны

10 057

10 057

10 057



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны

14 192

14 192

14 192



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны

140

140

140


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының көшелерді қолмен және механикалық тазалауымен қамтылған ауданы

10 800

10 800

10 800



Аудан аумағының квартал ішілік тазалаумен қамтылған ауданы

4 079,6

4 079,6

4 079,6



Тазалаумен қамтылған саябақтар мен алаңшалардың саны

31 скверов 4 парков

31 скверов 4 парков

31 скверов, 4 парков



Жертөле шұңқырларын ұйымдастыру және жөндеу

3

3

3



Рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарын жою

3

3

3



Көпірлер мен көлік қиылыстарын күтіп ұстау

17

17

17



Қар қалдықтарын жинау алаңын күтіп ұстау

67,9

67,9

67,9



Түпкілікті нәтиже:






Көшелердің санитарлық тазалауымен қамтылған аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттарды күтіп ұстау аумағының жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

6,46

6,46

6,46


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Көгалдандыру және абаттандыру жұмыстары жүргізілген аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Субұрқақтарды жөндеу, күтіп ұстау және консервациялау

21

21

21



Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі, оның ішінде:






Ағаштар

207 733

207 733

207 733



Көшеттер

362 514

362 514

362 514



Газондар

4 936 359

4 936 359

4 936 359



Тірі қоршаулар

99 511

99 511

99 511



Гүлзарлар

65 450

65 450

65 450



Квартал ішілік аумақтардағы жасыл желектер саны (ағаштарды қырқу)

7 000

7 000

7 000



Қамыс шабумен қамтылған аумақ ауданы

504

504

504



Құрылымдалған бағыт көрсеткіштері (аншлагтар) саны

400

400

400



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулар ауданы

13 282

13 282

13 282



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

10

10

10



Тұрғын кварталдар мен шағын аудандарды абаттандыру

5

5

5



Қоғамдық кеңістіктерді ұйымдастыру

1

1

1



Аялдама павильондарының ағымдағы күтіп ұсталуы

132

132

132

123


"Нұра" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Көшелерді, квартал ішілік және саябақ жарықтандыруын ағымдағы күтіп ұстау

1 063 567

1 116 745

1 172 583



Декоративті жарықтандыруды күтіп ұстау

166 888

175 232

183 994


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Елді мекендердің санитария мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Квартал ішілік аумақтарды тазалау

1 155 000

1 212 750

1 273 388



Санитарлық тазалау

7 770 000

8 158 500

8 566 425



Су тасқынына қарсы іс-шаралар

86 100

90 405

94 925



Су тасқынына қарсы іс-шаралар

328 650

345 083

362 337



Жертөле шұңқырларын ұйымдастыру, жөндеу және нәжісті шығару

2 100

2 205

2 315



Контейнер алаңдарын жөндеу және ұйымдастыру

21 000

22 050

23 153



Шеткі аумақтарды күтіп ұстау және рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарын жою

15 750

16 538

17 364



Қоқыс жәшіктерін сатып алу және орнату

17 850

18 743

19 680



Көпірлер мен көлік қиылыстарын күтіп ұстау

10 500

11 025

11 576



Тұрақты модульді дәретханаларды күтіп ұстау және қызмет көрсету

73 500

77 175

81 034



Қар полигонын ағымдағы күтіп ұстау

75 600

79 380

83 349


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу

6 615

6 946

7 293



Нысаналы индикатор:






Қызмет көрсетілетін зират аумағының үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

6,37

6,37

6,37


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Субұрқақтарды жөндеу, күтіп ұстау және консервациялау

119 910

125 906

132 201



Қаланы мерекелер мен ресми келулерге безендіру

450 000

472 500

496 125



Жасыл желектерді ағымдағы күтіп ұстау

6 195 000

6 504 750

6 829 988



Квартал ішілік аумақтардағы жасыл желектерді ағымдағы күтіп ұстау және күтім жұмыстары

78 960

82 908

87 053



Қамыс пен жамбыны шабу

26 250

27 563

28 941



Абаттандыру элементтерін жөндеу

300 000

315 000

330 750



Қоршауларды жөндеу және күтіп ұстау

21 000

22 050

23 153



Нысандарды консервациялау кезінде материалдарды күтіп ұстау және сақтау

8 400

8 820

9 261



Трасса бойындағы орман алқаптарында күтім жұмыстары

21 000

22 050

23 153



Туды күтіп ұстау

25 000

26 250

27 563



Квартал ішілік аумақтарды ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу

500 000

525 000

551 250



Аялдама кешендерін ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу

46 620

48 951

51 399



Бағыт көрсеткіштерін (аншлагтарды) жасау және орнату

9 450

9 923

10 419

123


"Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Жарықтандыру және декоративті жарықтандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны (көшелер)

358

358

358



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны (бірлік)

8 350

8 350

8 350



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны (бірлік)

12 300

12 300

12 300



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны (бірлік)

192

192

192


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының санитарлық тазалаумен қамтылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Аудан аумағының көшелерді механикалық тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Аудан аумағының көшелерді қолмен тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Аудан аумағының квартал ішілік көше тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Тазалау және күтіп ұстаумен қамтылған көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, бірлік

9

9

9



Тазалау жұмыстары жүргізілетін саябақтар мен скверлер саны, бірлік

84

84

84



Жертөле шұңқырларын ұйымдастыру және жөндеу, бірлік

17

17

17



Сатып алынған қоқыс жәшіктерінің саны, бірлік

300

300

300



Контейнер алаңдарын ағымдағы жөндеу және ұйымдастыру, бірлік

1 047

1 047

1 047



Модульді дәретханаларды күтіп ұстау, бірлік

11

11

11



Қар полигонын күтіп ұстау, га

53

53

53


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Қызмет көрсетілетін зират аумағының үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, шаршы метр

136 216

136 216

136 216


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізілген үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:
Газонда
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473

 
2 254 500
35 590
291 100
32 473



Құрылымдалған қоғамдық кеңістіктер саны, бірлік

3

3

3



Жөндеумен қамтылған аула аумақтарының саны, бірлік

30

30

30



Күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және консервация жұмыстары жүргізілетін субұрқақтар саны, бірлік

12

12

12



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны, бірлік

10

10

10



Көлік трассаларындағы ағымдағы күтіп ұстаумен қамтылған қоршаулар ауданы, бірлік

12 983

12 983

12 983



Жамбы мен шөпті өсімдіктерді шабумен қамтылған аумақ ауданы, га

83

83

83



Квартал ішілік аумақтардағы жасыл желектерді қырқу (кронирование), бірлік

6 000

6 000

6 000



Аула жолдарын асфальттау, жол

50

50

50



Аялдама кешендерін ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау, бірлік

320

320

320



Абаттандыру элементтерін жөндеу, бірлік

20

20

20

123


"Сарайшық" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Халықтың жарықтандыру мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны

317

317

317



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны

15563

15563

15563



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны

20458

20458

20458



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны

181

181

181


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағының көшелерді механикалық және қолмен тазалауымен қамтылған ауданы

1973

1973

1973



Аудан аумағының квартал ішілік көше тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

1900

1 900

1 900



Тазаланатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, мың шаршы метр

4

4

4



Тазаланатын саябақтар мен алаңшалардың саны, мың шаршы метр

8

8

8



Модульді дәретханаларды күтіп ұстау және қызмет көрсету, бірлік

2

2

2



Қар қалдықтарын жинау алаңын күтіп ұстау, га

5

5

5


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






7 зиратты сапалы күтіп ұстауды қамтамасыз ету

7

7

7



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

10,7

10,7

10,7


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:
Газондар
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар
Көшеттер

 
1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107

 
1 678 078
7 137,28
86 218
38 743
3 107



Аулаларды абаттандыру

35

35

35



Күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және консервация жұмыстары жүргізілетін субұрқақтар саны

4

4

4



Ағымдағы күтіп ұстау және жөндеумен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстар саны

19

19

19



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

9

9

9



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары жүргізілетін қоршаулар ауданы

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Квартал ішілік аулалар мен кірме жолдарды ағымдағы күтіп ұстау және абаттандыру шеңберінде асфальтбетон жабындысын төсеу

 
4 000

 
4 000

 
4 000



Мұз айдынын ұйымдастыру

6

6

6



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов

146

146

146

310


Цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы





005

Инновациялық қызметті дамытуға арналған қызметтер






Нысаналы индикатор:






Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету (тұрғын массивтер), %

100

100

100



"Ақылды қала" бағдарламасын жүзеге асыру бойынша астананың аймақтық рейтингтегі орны

3-орыннан төмен емес

3-орыннан төмен емес

3-орыннан төмен емес



Түпкілікті нәтижелер:






Қоғамдық қауіпсіздікті арттыру үшін жалпы бейнебақылау камераларын сатып алу және орнату

1200

800




Астана қаласындағы мемлекеттік мектептерде орнатылған бейнебақылау камераларының саны

1940

1940




Астана қаласындағы денсаулық сақтау нысандарында орнатылған бейнебақылау камераларының саны

626

626




Бейнебақылау жүйелерінің жұмысын мониторингілеу және олардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету

2996

2996

2996



Деректерді өңдеу орталығының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету және ақпараттық қауіпсіздік бойынша сынақтарды жүргізу

1

1

1



Физикалық және/немесе заңды тұлғаларға консультациялық қызметтер көрсету, өтініштерді қабылдау және "бір терезе" қағидаты бойынша құжаттар беру

230 000

230 000

230 000



Ғылым, технология, инженерия және математика саласында талантты балаларды анықтау үшін мектеп оқушылары арасында өткізілген іс-шаралардың саны

2

2

2



Ақпараттық жүйелерге қолжетімділікті қамтамасыз ету

3

3

3



Автоматтандырылған процестер бойынша пайдаланушыларға консультациялар беру

50 000

50 000

50 000



"Астана қаласы әкімдігінің қызметіне жобалық басқару әдістері мен құралдарын қолдануға арналған консультациялық-әдістемелік, ақпараттық-аналитикалық және ұйымдастырушылық қолдау" қызметтері

1

1

1



Қоғамдық қауіпсіздікті арттыру үшін жалпы бейнебақылау камераларын сатып алу және орнату

1200

800



007

Халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру қызметтері, халықтың өмір сүруін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша






Тікелей нәтижелер:






Халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру мәселелері бойынша физикалық және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдау және өңдеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Өтініштерді қабылдау және олардың орындалуын мониторингілеу қызметтері

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Бейнежазбалар бойынша, құқық қорғау органдарынан, соттардан, адвокаттардан және Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша уәкілетті заңды тұлғалардан келіп түскен сұрауларды өңдеу

1600

1600

1600


096

Мемлекеттік-жеке әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Астана қаласының жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ету, инновациялар мен жаңа технологияларды дамыту және енгізу үшін ең қолайлы жағдайларды жасау, сондай-ақ жоғары технологиялық және ғылымға негізделген өндірістерді дамытуға жәрдемдесу мақсатында фотожазба және бейнебақылау жүйесін құруға арналған мемлекеттік-жеке әріптестік жобасы бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету – 100 %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Бейнебақылау камераларын қызмет көрсету, бірлік
Біріктірілген сыртқы камераларды қызмет көрсету, бірлік

14 000
8000

14 000
8000

14 000
8000

332


Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы





010

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, постжекешелендірулік қызмет және осыған байланысты мәселелерді реттеу






Нысаналы индикатор:






Коммуналдық мүлікті жекешелендіруді қамтамасыз ету, сенімгерлік басқару шарттары аясында коммуналдық мүлікті күтіп ұстауды қамтамасыз ету

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Бағалауға қамтылған нысандар саны

101

101

101



Шығындары өтелетін сенімгерлік басқарудағы нысандар саны

4

4

4


011

Коммуналдық меншікте болған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату






Нысаналы индикатор:






Қалаға коммуналдық меншікте қабылданған нысандар жалпы саны – 30 бірлік

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Техникалық паспорттарды жасау

25

25

25



Жер қатынастары және жер кадастрлық жұмыстар

7

7

7



Көпқабатты жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу

40

40

40



Коммуналдық мүлікті қорғау

6

6

6

333


Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы





002

Жалпы типтегі медико-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Стационарлық жағдайда арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны

330

330

330



2)Жартылай стационарлық жағдайда немесе үйде арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны

640

640

640



3)Қызмет көрсетудің сапасына қанағаттану деңгейі (%)

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Медико-әлеуметтік мекемелер мен әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары аясында арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж қарттар мен мүгедектерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету

100

100

100


003

"Еңбекке орналастыру бағдарламасы"






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Түпкілікті нәтижелер:






Халықтың еңбекпен қамту шараларымен қамтылуы, адам саны

4 220

4 760

4 660


004

Мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек






Нысаналы индикатор:






Тұрғындардың табысы күнкөріс минимумынан/кедейлік шегінен төмен адамдардың үлесі, %

2,2

2,0

2,0



1)Адрестік әлеуметтік көмек алушылардың жылдық орташа саны, адам

22 500

22 500

22 500



2)Мемлекеттік әлеуметтік пакет алушылардың жылдық орташа саны, адам

5 335

5 335

5 335



Түпкілікті нәтижелер:






Адрестік әлеуметтік көмек (ақшалай көмек) алушылардың, еңбекке қабілетті, жұмыспен қамтуға белсенді шараларға тартылғандар үлесі (АДП еңбекке қабілетті алушылардың жалпы санына қатысты), %

66,3

66,3

66,3


006

Халықты әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыру






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығының аппаратын тағайындалған функцияларды орындау мақсатында күтіп ұстау

92

92

92



2)Астана қаласы әкімдігінің "Белсенді ұзақ өмір орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының аппаратын тағайындалған функцияларды орындау мақсатында күтіп ұстау

125

125

125



Түпкілікті нәтижелер:






1)"Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы базасында консультациялық қызметтермен қамтылған азаматтардың, жүгінгендер ішінен, үлесі, %

100

100

100



2)"Белсенді ұзақ өмір орталығы" базасында бос уақыт қызметтерімен қамтылған мақсатты топтағы азаматтардың үлесі, %

100

100

100


007

Тұрғын үй көмегін көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Көмек алған төмен кірісті отбасылардың саны, мың отбасы

0,5

0,5

0,5



2)Телефон абоненттік төлем мөлшерін көтеруге арналған тұрғын үй көмегі мен өтемақы алған азаматтардың саны, мың адам

0,9

0,9

0,9



Түпкілікті нәтижелер:






Тұрғын үй көмегіне мұқтаж жүгінген барлық азаматтарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


008

Жергілікті өкілді органдар шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың белгілі санаттарына әлеуметтік көмек көрсету






Нысаналы индикатор:






Мұқтаж азаматтардың белгілі санаттарына әлеуметтік көмек көрсету, адам саны

220 000

220 000

220 000



Түпкілікті нәтижелер:






Мақсатты халық топтарын қарастырылған қаражат аясында әлеуметтік қолдау шараларымен жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


009

Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік қолдау






Нысаналы индикатор:






Арнайы көлік құралдарын алған мүгедектігі бар тұлғалар саны, адам

821

821

821



Сурдотехникалық құралдарды алған мүгедектігі бар тұлғалар саны, адам

526

526

526



Тифлотехникалық құралдарды алған мүгедектігі бар тұлғалар саны, адам

633

633

633



Мүгедектігі бар тұлғаларға Перечень кеңейту аясында берілетін техникалық қосалқы (компенсаторлық) құралдардың саны, адам

8 604

8 604

8 604



Түпкілікті нәтижелер:






Мүгедектігі бар тұлғаларды қарастырылған қаражат аясында әлеуметтік қолдау бойынша мемлекеттік қызметке жүгінген барлық азаматтарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


013

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке алу, төлеу және жеткізу қызметтері үшін төлем






Нысаналы индикатор:






Жәрдемақылар мен әлеуметтік төлем алушылар саны, адам

220 000

220 000

220 000



Түпкілікті нәтижелер:






Банктік қызметтерді жыл сайын 100% төлеуді қамтамасыз ету

100

100

100


015

Мүгедектігі бар тұлғаларға қажетті гигиеналық заттарды қамтамасыз ету, бірінші топтағы мүгедектігі бар және қозғалыста қиындықтары бар тұлғаларға жеке көмекші арқылы әлеуметтік қызмет көрсету, сондай-ақ есту мүмкіндігі шектеулі мүгедектігі бар тұлғаларға қимыл тілін меңгерген маман арқылы әлеуметтік қызмет көрсету, мүгедектің жеке оңалту бағдарламасына сәйкес






Нысаналы индикатор:






1)Мүгедектігі бар тұлғалар арасында міндетті гигиеналық заттармен қамтамасыз етуге мұқтаж адамдар саны, адам

2 697

2 697

2 697



2)Берілген жеке көмекшілер саны, адам

3 100

3 100

3 100



3)Қимыл тілінің маманы қызметін алатын мүгедектігі бар тұлғалар саны, адам

530

530

530



Түпкілікті нәтижелер:






Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік көмекпен жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


016

Тұрақты мекенжайы жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласы әкімдігінің "Демеу" ресоциализация орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесін күтіп ұстау, бірлік

80

80

80



2)Қарастырылған қаражат есебінен әлеуметтік қызметтермен жыл сайын қамтылатын адамдар саны, адам

230

230

230



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


018

Әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және үйде қарттарға, мүгедектігі бар тұлғаларға және мүгедек балаларға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Қарастырылған қаражат есебінен үйде және жартылай стационарлық жағдайда әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

640

640

640



2)Астана қаласы әкімдігінің "Жансая" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау

206,5

206,5

206,5



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес ұйымдарға орналастыру






Нысаналы индикатор:






1)Қарастырылған қаражат есебінен үкіметтік емес ұйымдар арқылы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

3300

3300

3300



2)Адам саудасының құрбандарына үкіметтік емес ұйымдарда арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетілген адамдар саны, адам

10

10

10



3)Отбасылық зорлық-зомбылық құрбандарына үкіметтік емес ұйымдарда арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетілген адамдар саны, адам

60

60

60



Түпкілікті нәтижелер:






Арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдардың жалпы санына қатысты жеке сектор субъектілері арқылы көрсетілген арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұлғалардың үлесі, %

40

40

40


020

Психоневрологиялық аурулары бар мүгедектігі бар тұлғаларға психоневрологиялық медико-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын Астана қаласы әкімдігінің "Камқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК арқылы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

350

350

350



2)Астана қаласы әкімдігінің "Камқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау, бірлік

304,5

304,5

304,5



3)Астана қаласы әкімдігінің "Жәрдем" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау, бірлік

135

135

135



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


022

Психоневрологиялық патологиясы бар мүгедек балаларға психоневрологиялық медико-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласы әкімдігінің "Нұрлы Жүрек" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау, бірлік

437,25

437,25

437,25



2)Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

290

290

290



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


023

Мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамту үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жұмыс беруші тарапынан мүгедектігі бар тұлғаларға арналған арнайы жұмыс орындарын құру, адам саны

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мүгедектігі бар тұлғаларды арнайы жұмыс орындарына орналастыру, %

100

100

100


028

Қауіп тобына кіретін, зорлық-зомбылыққа немесе зорлық-зомбылық қаупіне ұшыраған тұлғаларға көрсетілетін қызметтер






Нысаналы индикатор:






1) Астана қаласы әкімдігінің "Үміт" дағдарыс орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесін күтіп ұстау, бірлік

42

42

42



2) Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

70

70

70



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


030

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласы әкімдігінің "Еңбек мобильділігі орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесін күтіп ұстау, бірлік

133

133

133


032

Қатысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың негізгі капиталына шығындар






Нысаналы индикатор:






Нысандардың негізгі жөндеуден өткен саны, бірлік

1





Түпкілікті нәтижелер:






Нысандардың негізгі жөндеу жұмыстарын аяқталу деңгейі, %

100




045

Қазақстан Республикасындағы мүгедектігі бар тұлғалардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту






Нысаналы индикатор:






1)Міндетті гигиеналық заттармен қамтамасыз етуге мұқтаж мүгедектер саны, адам

3200

3200

3200



2)"Spina bifida" диагнозы бар бір реттік катетерлерді алушылар саны, адам

26

26

26



3)Санаторлық-курорттық емделуден өткен мүгедектігі бар тұлғалар саны, адам

1100

1100

1100



Түпкілікті нәтижелер:






1) Мүгедектігі бар жүгінген тұлғалардың ВКК (дәрігерлік-консультациялық комиссия) ұсынған көрсеткіштерге сәйкес Инватакси қызметімен 100% қамтылуын қамтамасыз ету, %

100

100

100



2) Мүгедектігі бар тұлғалардың арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған үлесі, мұқтаждар санынан, %

99,7

99,7

99,7


053

Кохлеарлық импланттарға арналған сөйлеу процессорларын ауыстыру және баптау қызметтері






Нысаналы индикатор:






1) Кохлеарлық импланттары бар мүгедек балаларға кохлеарлық имплантқа арналған сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген балалар саны, адам

50

50

50



2) 18 жастан асқан мүгедектерге кохлеарлық имплантациядан кейін кохлеарлық имплантқа арналған сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген адамдар саны, адам

15

15

15



3) Мүгедектігі бар тұлғаларға кохлеарлық имплантқа арналған сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген адамдар саны, адам

5

5

5



Түпкілікті нәтижелер:






Кохлеарлық имплантпен жабдықталған мүгедектігі бар адамдар мен балаларға сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және баптау бойынша қызмет көрсетілгендердің үлесі, %

100

100

100


062

Біліктілік жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Тіркелген жұмыссыздарға кәсіби біліктіліктерін мойындаудан өту үшін бір реттік ваучерлерді беру, бірлік

50

50

50



Түпкілікті нәтижелер:






Кәсіби біліктіліктерін мойындау рәсімінен өткендерге бір реттік ваучерлерді беру бойынша 100% қамтамасыз ету

100

100

100


064

Азаматтарды жұмыспен қамту мәселелері бойынша әлеуметтік қолдау көрсетуде Еңбек мобильдігі орталықтары мен Карьера орталықтарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласы әкімдігінің "Еңбек мобильдігі орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің әкімшілік-басқарушы персоналын қамтамасыз ету, бірлік

31

31

31


066

Жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға арналған бюджеттік кредиттерді беру бойынша сенімді агентке қызмет көрсету ақысы






Нысаналы индикатор:






Кредиттерге қызмет көрсету бойынша сенімді (агент) қызметтерін алған берілген кредиттер саны, бірлік

451

451

451



Түпкілікті нәтижелер:






Сенімді агенттің жыл сайынғы 100% сыйақысын қамтамасыз ету

100

100

100

334


Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы





005

Республикалық маңызы бар қала – астананың инвестициялық қызметін дамытуға арналған қызметтер






Нысаналы индикатор:






Өңдеу өнеркәсібі өнімін экспорттау, млн. АҚШ долл.
Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ), ЖІӨ-ге % қатысы
Негізгі капиталға инвестиция көлеміндегі сыртқы инвестициялардың үлесі, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Түпкілікті нәтижелер:






Тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны, млрд АҚШ долл.

1 175

1 188

1 199


015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау






Нысаналы индикатор:






Шағын және орта кәсіпкерліктің қосылған құнының ЖІӨ-дегі үлесі, %

62,2

62,5

62,6



Орта бизнесінің ЖІӨ-дегі үлесі, %

16,7

19,7

20,6



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

100

100

100


017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен екінші деңгейлі банктердің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау жөніндегі "Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау" бағдарламасы аясында қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны

565

565

565



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

300

300

300


018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен "Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру" бағдарламасы аясында қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны

80

80

80



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

80

80

80


021

Туристік қызметті реттеу






Нысаналы индикатор:






Увеличение количества внутренних туристов (тыс.чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс.чел.)

1350
729

1420
781

1490
912



Түпкілікті нәтижелер:






Ішкі туристер санының артуы (мың адам)
Кірме туристер санының артуы (мың адам)

1350
729

1420
781

1490
912


096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Такси тапсырыстарының саны – 90 бірлік

90 000

90 000

90 000



Түпкілікті нәтиже:






Астана қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерін такси қызметімен қамтамасыз ету, қаланың бюджетін оңтайландыру, %

100

100

100

335


Көлік және жол - көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы





003

"Тасымалдау инфрақұрылымын дамыту"






Нысаналы индикатор:






Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесін арттыру

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Түпкілікті нәтижелер:






Қалада салынған жаңа және қайта жаңартылған автожолдардың ұзындығы (км)

3,5

4

4,5


004

Автокөлік жолдарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жолдарды жөндеу және салу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптау қызметтері

1

1

1



Орташа жөндеуден өткен автожолдардың ұзындығы (км)

6

6

6



Ағымдағы жөндеуден өткен жолдардың ауданы (шаршы.м)

20 000

20 000

20 000



Жол белгілерін салу ауданы (шаршы м)

72 000

72 000

72 000



Түпкілікті нәтижелер:






Жергілікті маңызы бар автожолдардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болу үлесін арттыру, %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Әлеуметтік маңызды ішкі бағыттардағы жолаушылар тасымалын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Әлеуметтік маңызды ішкі бағыттардағы жолаушылар тасымалын субсидиялау

97

97

97



Түпкілікті нәтижелер:






Қоғамдық көлікті пайдаланатын халықтың үлесі

54%

54%

54%


011

"Жол қозғалысын реттейтін техникалық құралдарды салу және қайта жаңарту"






Нысаналы индикатор:






Жарықдиодты бағдаршам объектілерін адаптивті реттеуге қосу (бірлік)

105

105

105



Түпкілікті нәтижелер:






Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

100%

100%

100%


021

Тұрғын аудандардағы жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Сатып алынған жасанды кедергілер саны (өлшемі 500*500) (м)

700

700

700



Сатып алынған жасанды кедергілер саны (өлшемі 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Жол қозғалысын реттейтін құралдардың жұмыс істеу саны (бірлік)

790

800

810



Ұсталған автокөліктерді сақтау үшін арнайы тұрақтың жұмысын қамтамасыз ету (бірлік)

3

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Балабақшалар мен оқу орындарына тікелей жақын орналасқан жол учаскелерін жол қозғалысын реттеу құралдарымен жабдықтау

100%

100%

100%

336


Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы





004

Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары






Целевые индикаторы:






Қалдықтарды сұрыптау және өңдеу үлесін арттыру, %
Халықтың өмір сүрудің экологиялық сапасына қанағаттану деңгейі, %

17
58,1

18
59,9

19
61,7



Түпкілікті нәтижелер:






Есіл өзені мен оның Ақбұлақ, Сарыбұлақ салалары және Нұра-Есіл каналының ұзындығы 38,7 км болатын учаскелерінде күтім жүргізу және санитарлық тазалау жұмыстарын қамтамасыз ету

38,7

38,7

38,7


005

Қоршаған ортаны қорғау нысандарын дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалық-сметалық жұмыстар жүргізіліп жатқан жобалар саны

1





Жөндеу-құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан нысандар саны

2

1

2



Түпкілікті нәтижелер:






Сараптама қорытындысы оң болған жобалар саны

1





Қызметке берілген нысандар саны

1


1


016

"Жасыл белдеу" құру






Нысаналы индикатор::






11,5 мың га аумақта жыл сайын күтім және қорғау жұмыстарын жүргізу

11,5 мың.га

11,5 мың.га

11,5 мың.га



Түпкілікті нәтижелер:






"Жасыл белдеудің" ағымдағы күтіп ұстауы, Астана қаласы






Диаметрі 350 мм дейінгі жапырақты ағаштардың құрғақ бұтақтарын кесуге жататын ағаштар саны. 15 бұтаққа дейін кесілген бұтақтар саны

22 200 дана

22 200 дана

22 200 дана



Зиянкестерге қарсы VP-1 тіркемелі бүріккішпен химиялық өңдеу ауданы (толық)

650 га

650 га

650 га



"Жасыл белдеудің" жол-жолшалар желісін күтіп ұстау

1

1

1



Жол жабындысын механикаландырылған тазалау-құм себу көлемі (жазғы кезең)

336 машина-сағат

336 машина-сағат

336 машина-сағат



Астана қаласының "Жасыл белдеуінде" тұратын тауық тәрізді құстарды күтіп ұстау

1

1

1



- қызмет көрсету

1

1

1


017

Қаланың абаттандыруын дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан объектілердің саны

6

3

2



Түпкілікті нәтиже:






Пайдалануға берілген объектілер саны

5

2

0


065

"Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту"






Нысаналы индикатор:






"Жасыл белдеу" аумағында жасыл желектермен тығыздандыру және күтіп-ұстау жұмыстарын жүргізу

1261,43 га

828,57 га

486,46 га



Түпкілікті нәтижелер:






Көктемгі отырғызу және толықтыру үшін көшеттерді сатып алу

50 054 дана





Тыңайтқыштарды сатып алу

2 502,75 л





Топырақты өңдеу (культивациялау) жұмыстарын жүргізу – 5-кезек

2 621,52 км





Көшеттердің айналасындағы топырақты қопсыту жұмыстарын жүргізу – 5-кезек

394 097 м2





Топырақты өңдеу (культивациялау) жұмыстарын жүргізу – 6-кезек

4 804,71 км

4 804,71 км

2 200,14 км



Көшеттердің айналасындағы топырақты қопсыту жұмыстарын жүргізу – 6-кезек

1 140 105 м2

773 235 м2

366 870 м2

339


Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы





003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау






Нысаналы индикатор:






Ел ішінде қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларымен қамтылған медициналық қызметкерлер саны, адам

1 740

1 740

1 740



Түпкілікті нәтижелер:






Медициналық қызметкерлерді қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларымен жыл сайын қамту үлесі, %

100

100

100


006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер






Нысаналы индикатор:






Мекемеде болатын балалардың орташа жылдық саны, адам

85

85

85



Түпкілікті нәтижелер:






"Мамандандырылған сәбилер үйі" мемлекеттік коммуналдық мекемесінде тәрбиеленіп жатқан балалардың өлім-жітім деңгейі

0

0

0


007

Салауатты өмір салтын насихаттау






Нысаналы индикатор:






Астана қаласы бойынша салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтардың үлесін арттыру, %

32

34

36



1) Салауатты өмір салтын насихаттау шеңберінде іске асырылатын іс-шаралар саны, бірлік

152 260

152 260

260



2) Ақпараттық-ағартушылық компонентті, презервативтер мен шприцтерді таратуды қамтитын профилактикалық қызметтермен инъекциялық есірткі қолданатын адамдарды қамту, адам

560

560

560



3) Ақпараттық-ағартушылық компонентті, презервативтер мен лубриканттарды таратуды қамтитын профилактикалық қызметтермен МСМ-ді қамту, адам

560

560

560



4) Ақпараттық-ағартушылық компонентті және презервативтерді таратуды қамтитын профилактикалық қызметтермен секс-қызметкерлерді қамту, адам

700

700

700



5) Алдын алу бағдарламаларымен АИТВ-мен өмір сүретін адамдарды тікелей қамту, адам

240

240

240



6) Өзара көмек көрсету тобы (айына 2 рет)

24

24

24



7) ҮЕҰ қызметімен қамтылған, БМСК қызмет көрсету аумағындағы халықтың нысаналы топтарынан туберкулезді анықтау және ақпараттандыру, адам

8 400

8 400

8 400



Түпкілікті нәтижелер:






1) Астана қаласы бойынша салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтардың үлесін арттыру, %

32

34

35



2) Алдын алу бағдарламаларымен қамтылған негізгі халық топтарының (ИЕҚА, РС, МСМ) тестілеумен қамтылу үлесі, %

95

95

95



3) Есепті кезеңде анықталған барлық пациенттердің ішінде ҮЕҰ көмегімен анықталған туберкулез жағдайларының үлесі, %

9

9

9


008

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және онымен күресу жөніндегі іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






1) Жұқтыру қаупі жоғары осал топтар үшін АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

61 704

61 704

61 704



2) АИТВ-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық қадағалау және дозорлық эпидемиологиялық бақылау жүргізу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

441

441

441



3) Халық арасында АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

43 346

43 346

43 346



4) ҮЕҰ жобалары, бірлік

2

2

2



Түпкілікті нәтижелер:






15–49 жас аралығындағы халық тобында АИТВ-инфекциясының таралу деңгейін 0,2–0,6 % шегінде ұстап тұру

0,47

0,49

0,51


016

Азаматтарды емделу үшін елді мекеннен тыс жерлерге тегін немесе жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Тегін жол жүрумен қамтамасыз етілген пациенттер саны, адам

111

111

111



Түпкілікті нәтижелер:






Емделу үшін елді мекеннен тыс жерлерге тегін немесе жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз етілген мұқтаж адамдардың үлесі, %

100

100

100


017

Қаржылық лизинг шарттарымен сатып алынған санитариялық көлік пен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизингтік төлемдерді өтеу






Мақсатты индикатор






1) 2020–2022 жылдары сатып алынған, лизингтік төлемдері өтелетін санитариялық автокөлік саны

104





2) 2024 жылы сатып алынған, лизингтік төлемдері өтелетін санитариялық автокөлік саны

10

10




3) 2025 жылы сатып алынған, лизингтік төлемдері өтелетін санитариялық автокөлік саны

25

25




Түпкілікті нәтижелер:






1) 2020–2022 жылдары сатып алынған автокөлік үшін қаржылық лизинг бойынша төлемдердің орындалу деңгейі, %

9,2





2) 2024–2025 жылдары сатып алынған автокөлік үшін қаржылық лизинг бойынша төлемдердің орындалу деңгейі, %

18,5

16,9



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық қызметтер






Нысаналы индикатор:






Көрсетілген қызметтер саны, бірлік

88

88

88



Түпкілікті нәтижелер:






Статистикалық деректер базаларының орындалуын мониторингтеу және талдау деңгейі, %

100

100

100


027

Халықты иммунопрофилактикадан өткізу үшін вакциналар мен басқа да медициналық иммунобиологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау






Нысаналы индикатор:






Вакцина дозаларының саны, мың бірлік

509

509

509



Түпкілікті нәтижелер:






2025 жылы халықты вакцинациялаумен қамту деңгейі, %

95

95

95


029

Республикалық маңызы бар қала – астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары






Нысаналы индикатор:






Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға арналған қоймаларды ұстау, бірлік

3

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Номенклатураға және табельдік жарақтандыруға сәйкес медициналық мүлікпен және дәрілік препараттармен қамтамасыз ету деңгейі, %

100

100

100


033

Денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






1) Мемлекеттік кәсіпорындарды медициналық техникамен материалдық-техникалық жарақтандыру, бірлік

335

335

335



2) Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттары мен құрылыстарын (жаңа объектілерді) күрделі жөндеу, бірлік

2





Түпкілікті нәтижелер:






Медициналық ұйымдар көрсететін медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне халықтың қанағаттануын арттыру мақсатында ведомстволық бағынысты ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру, %

90,7

90,7

90,7


039

Денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті, Call-орталықтардың қызметтерін және өзге де шығыстарды қамтитын қосымша көлемдегі медициналық көмекті көрсету






Нысаналы индикатор:






1) Әскерге шақыру және тіркеу медициналық комиссиясы, сондай-ақ бақылау медициналық комиссиясы қызмет көрсететін аудандар саны

6

6

6



2) Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдар саны

2

2

2



3) Астана қаласы әкімдігінің "Мамандандырылған сәбилер үйі" МКМ тәрбиеленуші балаларға көрсетілген медициналық қызметтер (тексерулер) саны

3100

3100

3100



Түпкілікті нәтижелер:






1) Әскерге шақыру және тіркеу жасындағы адамдарды медициналық тексерумен қамту деңгейі, %

18 400

18 400

18 400



2) Сәбилер үйінде тұратын балаларды медициналық тексерулермен қамтамасыз ету деңгейі, %

100

100

100



3) Сотталған адамдарға медициналық және физиопульмонологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, %

100

100

100


041

Республикалық маңызы бар қала – астананың жергілікті өкілді органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1) Амбулаториялық деңгейде дәрілік көмек алған алушылар саны, адам

366

366

366



2) Алкоголь тұтыну фактісін және мас күйін анықтау бойынша жүргізілген медициналық куәландыру қызметтерінің саны, бірлік

27000

27000

27000



Түпкілікті нәтижелер:






ТМККК-нің тізбесіне кірмейтін сапалы дәрілік препараттармен және мамандандырылған емдік өнімдермен толық әрі уақтылы қамтамасыз ету, %

100

100

100


043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау






Нысаналы индикатор:






Білім алушылардың жалпы контингенті, адам

837

837

837



Түпкілікті нәтижелер:






Орта медициналық және фармацевтикалық білімі бар мамандармен медициналық ұйымдардың жасақталу деңгейі, %

100

100

100


044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






1) Қабылданған білім алушылар саны, адам

250

250

250



2) Түлектер саны, адам

215

215

215



3) Стипендия алушылардың орташа жылдық контингенті, адам

538

538

538



4) Білім алушылардың орташа жылдық контингенті, адам

723

723

723



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға стипендия төлеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100

344


Қаланың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы





002

Елді мекендерді салудың бас жоспарларын әзірлеу






Нысаналы индикатор:






Қаланың аумағын егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары мен құрылыс жобаларымен қамту жоспарының орындалуын қамтамасыз ету, қала құрылысы жобаларын, сызбаларын және тұжырымдамаларын әзірлеу және түзету, қала маңындағы аймақты дамыту схемаларын әзірлеу, қоғамдық кеңістіктерді урбанистік дамыту және қаланы көгалдандыру бойынша схемалар мен жобалық шешімдерді іске асыру, қала құрылысы регламенттерін әзірлеу, инженерлік желілер мен коммуникацияларды жобалау және салу бойынша деректер базасын жүргізу, Астана қаласы аумағының құрылысына мониторинг жүргізу, "Мекенжай тіркелімі" ақпараттық жүйесінің деректер базасын толықтыру, жер учаскелерін беру бойынша бастапқы рұқсат құжаттарын дайындау және жобалау мен құрылысқа арналған бастапқы деректерді беру, тұрғын үй құрылысының алаңын анықтау, сондай-ақ республикалық және халықаралық конкурстарға, семинарлар мен көрмелерге қатысу және оларды өткізу.

68 855

68 855

68 855



Түпкілікті нәтижелер:






Жыл ішінде жаңа тәсілдермен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын (ЕЖЖ) әзірлеумен қамтылған аумақтың қаланың жалпы аумағындағы үлесі

3,1

3,1

3,1



Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы, млн шаршы метр

2 091,0

2 114,0

2219,7


003

Қаланың сәулеттік-көркемдік келбетін сақтау жөніндегі қызметті қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін аппарат қызметін қамтамасыз ету

67

67

67



Түпкілікті нәтижелер:






Өзіне жүктелген функцияларды тиімді орындау үшін штат санының лимиті 67 бірлік болатын "Астана-Жарнама" КММ қызметін қамтамасыз ету. Сыртқы (визуалды) жарнаманы орналастырудан бюджетке түсетін салық түсімдерін қамтамасыз ету; Астана қаласында орналастырылған жарнама конструкциялары мен маңдайшаларды жарнама орналастырылған ғимараттардың стилі мен сәулеттік келбетіне сәйкестендіру; Астана қаласында орналастырылған сыртқы жарнама бойынша деректер базасын жүргізу және толықтыру.

15 450

15 450

15 450

346


Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы





002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік тілді меңгерген халық үлесін арттыру, %

82

82,5

83



1) Мемлекеттік тілді оқыту курстарымен қамтылған Астана қаласының ағылшын тілін оқыту курстарымен қамтылған тыңдаушылар саны, адам

3 000

3 000

3 000



2) мемлекеттік қызметшілер саны

110

110

110



3) Мемлекеттік тілдерді және Қазақстан халықтарының тілдерін дамытуға жоспарланған іс-шаралар саны

32

32

32



Түпкілікті нәтижелер:






1) Мемлекеттік тілді меңгерген халық үлесін арттыру, %

82

82,5

83



2) Ағылшын тілін меңгерген халық үлесін арттыру, %

29

29,5

30



3) Үш тілді меңгерген халық үлесін арттыру, %

13,5

13,7

13,9


010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1) Тұрақты сақтауға арналған құжаттар көлемі, бірлік

224 000

224 000

250 000



2) Өңделген және сканерленген құжаттар көлемі, бет

5 933 607

5 933 607

6 643 607



3) Ерекше құнды құжаттардың микропленкадағы сақтандыру көшірмелерінің көлемі, бет

830 000

830 000

850 000



Түпкілікті нәтижелер:






Құжаттарды мемлекеттік сақтауға уақтылы және сапалы қабылдауды ұйымдастыру деңгейі, %

100

100

100

356


Қаржы басқармасы





003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізу






Нысаналы индикатор:






Салық салу мақсатында мүлікті бағалау жөніндегі қызметтерді сатып алуға 100 % қаржыландыруды қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласында тіркелген, бағалауға жататын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерінің саны, бірлік

530 224

530 224

530 224

360


Білім басқармасы





003

Жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша мектеп бітірушілер арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылардың үлесі, %

61

61

61



Түпкілікті нәтижелер:






Жалпы білім беретін мектептерде білім алатын оқушылар саны

240 000

250 000

260 000


004

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті білім берумен қамтылған балалардың үлесі, %

21

21

21



Түпкілікті нәтижелер:






Арнайы оқу орындарында білім алатын балалар саны

1460

1580

1580


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларды жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Республикалық және халықаралық деңгейде иеленген жүлделі орындар саны, бірлік

140

140

140



Түпкілікті нәтижелер:






Дарынды балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдарында білім алатын оқушылар саны, бірлік

4300

4500

4500


007

Республикалық маңызы бар қала – астананың мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу






Нысаналы индикатор:






Оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Сатып алынған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің саны

2 400 000

2 700 000

2 700 000


008

Балаларға арналған қосымша білім беру






Нысаналы индикатор:






Қосымша білім берумен қамтылған жалпы білім беретін мектеп оқушыларының үлесі, %

15

15

15



Түпкілікті нәтижелер:






Қосымша білім берумен қамтылған балалар саны, бірлік

32 200

33 150

33 150


009

Республикалық маңызы бар қала – астана ауқымында мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстарды өткізу






Нысаналы индикатор:






Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жалпы санынан олимпиадалар мен мектептен тыс іс-шараларға қатысатын оқушылардың үлесі, %

13,3

13,3

13,3



Түпкілікті нәтижелер:






Қала ауқымында өткізілген мектеп олимпиадаларының, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстардың саны, бірлік

210

220

220



Қала ауқымында мектеп олимпиадаларына, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстарға қатысқан балалар саны, бірлік

32 000

33 000

33 000


013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеру және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультативтік көмек көрсету






Нысаналы индикатор:






Тексеруден өткен балалардың жалпы санынан медициналық, арнайы білім беру және әлеуметтік қызметтер алу үшін арнайы түзету және өзге де ұйымдарға жіберілген балалардың үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Психикалық денсаулықты тексерумен қамтылған балалар саны, бірлік

13 000

14 000

14 000


014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу






Нысаналы индикатор:






Сөйлеу, көру, есту, тірек-қимыл аппараты бұзылыстары бар, сондай-ақ оқуда, қарым-қатынаста және мінез-құлқында қиындықтары бар балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-педагогикалық түзету және оңалту түріндегі кешенді психологиялық-педагогикалық көмек көрсету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Өмір сүру шектеулерін еңсеру және олардың орнын толтыру үшін жағдайлармен қамтылған, қоғам өміріне басқа азаматтармен тең қатысу мүмкіндігін жасауға бағытталған мүмкіндігі шектеулі балалар саны, бірлік

4200

4500

4500


016

Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар ұйымдарының тәрбиеленушілерін қазақстандық азаматтардың отбасыларына орналастыру үлесі, %

18,3

18,3

18,3



Түпкілікті нәтижелер:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелердегі тәрбиеленушілер саны (тұрақты), бірлік

180

185

185



Қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығына қабылданған балалар саны (уақытша болу мерзімі 1 айдан 6 айға дейін), бірлік

45

50

50



"SOS – Астана балалар ауылы" мекемесінде тәрбиеленіп жатқан жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, бірлік

75

70

70



Патронаттық тәрбиелеуге берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, бірлік

85

90

90


017

Күндізгі оқу нысанындағы білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Өтінім бойынша қажеттіліктен жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз етілген балалардың үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жеңілдетілген жол жүру түріндегі әлеуметтік қолдаумен қамтылған нысаналы халық топтарының (жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар, көпбалалы отбасылардан шыққан балалар) саны, бірлік

3165

3165

3165



Астана қаласының мемлекеттік жоғары кәсіптік оқу орындарында жеңілдетілген жол жүру түріндегі әлеуметтік қолдаумен қамтылған балалар саны, бірлік

1165

1165

1165



Астана қаласының мемлекеттік орта кәсіптік оқу орындарында жеңілдетілген жол жүру түріндегі әлеуметтік қолдаумен қамтылған балалар саны, бірлік

2000

2000

2000


019

Республикалық маңызы бар қала – астананың мемлекеттік білім беру ұйымдарына жоғары жұмыс көрсеткіштері үшін гранттар беру






Нысаналы индикатор:






Қызмет тиімділігі бойынша конкурстармен қамтылған білім беру ұйымдарының үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласы әкімінің атынан "Қаланың үздік ұйымы" гранты берілген мемлекеттік білім беру ұйымдарының саны, бірлік

2

2

2


021

Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырау үшін қорғаншыларға (қамқоршыларға) ай сайын ақшалай төлемдер төлеу






Нысаналы индикатор:






Қорғаншылардың (қамқоршылардың) қамқорлығына берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Қорғаншылардың (қамқоршылардың) қамқорлығына берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны

730

740

750


024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары түлектерінің оқу орнын бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандарының үлесі, %

66,9

67,1

67,1



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылар саны

27000

29751

29751



Стипендия алушылардың орташа жылдық контингенті

21000

24500

24500


027

Жетім баланы (балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған (асырап алған) қазақстандық азаматтарға біржолғы ақшалай төлемдер төлеу






Нысаналы индикатор:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардан балаларды асырап алған (асырап алған) азаматтарды біржолғы ақшалай төлемдермен қамту үлесі, %

100

100

100



Конечный результат:






Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды ұйымдардан асырап алған (асырап алған) азаматтар саны

37

37

37


029

Әдістемелік жұмыс






Нысаналы индикатор:






Әдістемелік сүйемелдеумен қамтылған педагог қызметкерлердің үлесі

100%

100%

100%



Түпкілікті нәтижелер:






Әдістемелік сүйемелдеумен қамтамасыз етілген білім беру ұйымдарының саны

800

850

900


034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамту






Түпкілікті нәтижелер:






Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың санаторлық ұйымдарындағы жобалық қуаттылық

370

380

390



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың арнайы ұйымдарындағы жобалық қуаттылық

399

400

401



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамтылған 2–6 жастағы балалар саны

69000

70000

71000



Инклюзивті балалар саны

1276

1300

1300



Түзету (коррекциялық) балалар саны

510

515

515


040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарындағы жан басына шаққандағы қаржыландырудың үлесі

99%

99%

99%



Түпкілікті нәтижелер:






Жан басына шаққандағы қаржыландыру апробациясынан өтіп жатқан мектептердің саны

105

108

201


204

Жекеменшік орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру






Нысаналы индикатор:






Жекеменшік орта білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысының үлесі

99%

99%

99%



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қаржыландырылатын жекеменшік мектептердің саны

41

41

41


057

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар жұмысқа орналасқан жастардың үлесі

100%

100%

100%



Түпкілікті нәтижелер:






Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алатын студенттердің саны

2500

2600

2700


067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Білім беру ұйымдарының жалпы санынан материалдық-техникалық базамен жарақтандырылған білім беру ұйымдарының үлесі

80%

80%

80%



Түпкілікті нәтижелер:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен негізгі құралдар сатып алынған білім беру ұйымдарының саны

110

120

130


096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Орта білім беру ұйымдарындағы орын тапшылығын азайту мақсатында 6 білім беру мектебін және студенттерге арналған жатақхананы салу жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






6 мектептегі балаларды қамту, орын саны
Жатақханада төсек-орынмен қамтамасыз ету

24000
938

24000
938

24000
938

361


Мәдениет басқармасы





004

Мәдени-демалыс жұмысына қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Мәдени-демалыс іс-шараларына келушілер саны

723 250

724 500

725 500



Түпкілікті нәтижелер:






Елорданың тұрғындары мен қонақтары үшін ұйымдастырылған мәдени-көркем іс-шаралар саны

114

114

115


005

Тарихи-мәдени мұраны сақтау және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Келушілер саны

64 790

65 600

66 310



Түпкілікті нәтижелер:






Қаланың тарих және мәдениет ескерткіштері мен музей экспонаттарының реставрацияланған саны

110

121

132



Көрмелер мен дәрістер саны

10 280

10 354

10 435



Экскурсиялар мен фильмдер саны

3 500

3 570

3 635


007

Театр және музыка өнерін қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Театр және музыка өнері қойылымдарын тамашалаушылар саны

818 348

828 075

828 075



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа премьера-спектакльдер, хореографиялық қойылымдар және цирк нөмірлерінің саны

31

31

30



Барлық іс-шаралардың саны, оның ішінде спектакльдер

1 612 1 505

1 622 1 514

1 628 1 519



Астана қаласы өнер қайраткерлерінің Қазақстан бойынша және шет мемлекеттердегі гастрольдерінің саны

14

13

13



Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарына арналған филармониялық жанрдағы мәдени-көркем іс-шаралар саны

149

154

156



Музыкалық, сахналық өнер және халық шығармашылығы бағытындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтер

225

227

230



Авторлық және шығармашылық іс-шараларды ұйымдастыру, қызмет көрсету және сүйемелдеу бойынша қызметтер

90

93

95


009

Қалалық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Кітапханаларға келушілер саны

90 000

91 000

91 500



Іс-шараларға келушілер саны

900 500

901 500

901 700



Түпкілікті нәтижелер:






Қала тұрғындары үшін ұйымдастырылған мәдени-бұқаралық, ағартушылық іс-шаралар саны

5 500

6 500

6 700



Жұмыс істеп тұрған кітапханалар саны

25

25

25

362


Ішкі саясат басқармасы





005

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер






Нысаналы индикатор:






1.Мемлекеттік тапсырыс аясында жарияланған отандық баспа бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдардың көлемі (газеттер) (шаршы см)

811 676

773 676

773 676



2.Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс аясында интернет-ресурстарда орналастырылған материалдардың көлемі (таңбалар)

3 100 000

2 400 000

2 400 000



3.Мемлекеттік саясатты іске асыру және салалық республикалық және өңірлік бағдарламалардың орындалу барысын Астана қаласы аумағында жариялау жөніндегі әлеуметтік, ақпараттық-талдамалық материалдардың саны (минут)

800

500

500



4.Елорданың тыныс-тіршілігі туралы ақпараттық және әлеуметтік бейнероликтердің, қысқаметражды және деректі фильмдердің саны (бірлік)

108

103

103



5.Мемлекеттік тапсырыс аясында жарияланған отандық бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдардың көлемі (журналдар) (шаршы см)

38 111

38 111

38 111



6.Жүктелген функцияларды штаттық сан шегінде орындау мақсатында Астана қаласы Коммуникациялар қызметі КММ-нің ведомстволық бағынысты ұйымы аппаратының қызметін қамтамасыз ету

36

36

36



Түпкілікті нәтижелер:






1. Елорда халқының кемінде 60 %-ын жыл сайын мемлекеттік ақпараттық саясатпен қамту үлесі

60

60

60


013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1. Штаттық бірліктер саны (бірлік)

60

60

60



2. Өткізілетін іс-шаралар саны (бірлік)

22

22

22



3. Өткізілетін социологиялық зерттеулер саны (бірлік)

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Елордағы этносаралық қатынастар саласындағы жағдайды оң бағалайтын респонденттердің үлесі кемінде 80 %

80

80

80

369


Дін істері жөніндегі басқарма





005

Өңірдегі діни ахуалды зерделеу және талдау






Нысаналы индикатор:






Діни ахуалды зерделеу, деструктивті идеологияға қарсы насихат жүргізу, түсіндіру және атаулы жұмыстарды жүзеге асыру аясында сатып алынған қызметтер саны (бірлік)

4 206

4 206

4 206



Түпкілікті нәтижелер:






Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары шеңберінде референттік топтар өкілдерінің жыл сайын кемінде 100 %-ын қамту үлесі, сондай-ақ деструктивті діни ағымдардан зардап шеккен адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету, %

100

100

100

373


Астана қаласының құрылыс басқармасы





004

"Ішкі істер органдары объектілерін дамыту"






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

3




012

"Коммуналдық тұрғын үй қоры тұрғын үйлерін жобалау және (немесе) салу, қайта жаңғырту"






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

2

3

0



Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

3

2

1


013

"Развитие благоустройства города"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2

3

2



Конечный результат:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

2

1

1


015

"Спорт объектілерін дамыту"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5





Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

0

0

1


017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

11

10

11



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

9

9

11


025

Көлік инфрақұрылымын дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

3

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

2

1

1


028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

10

3

2



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

1

3

2


030

Жұмылдыру даярлығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

3





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5

2

2



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

2

2

3


038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

7





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

5





Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

1




039

Әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1




061

Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

10





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

10

0

0


098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу






Нысаналы индикатор:






Әлеуметтік осал топтарға берілген пәтерлердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік осал топтар үшін пәтерлер сатып алу

311

345

326

377


Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма





005

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






1. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде іске асырылған жобалардың саны (155-ерекшелік) (бірлік)

3

3

3



2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде іске асырылған жобалардың саны (159-ерекшелік) (бірлік)

5

5

5



3. Жастардың өзекті мәселелерін анықтау және шешу мақсатында социологиялық зерттеулер жүргізу арқылы жастардың қажеттіліктеріне мониторинг пен бағалау жүргізу саны (бірлік)

1

1

1



4. "JolTap" жобасы шеңберінде сертификатталған қатысушылар саны (адам)

5316

5316

5316



5. "Freelance мүмкіндік" жобасына қатысушылар саны (адам)

2700

2700

2700



6. Жазғы кезеңде "Жасыл Ел" жобасы шеңберінде жұмыспен қамтылған жастар саны (адам)

5200

5200

5200



Түпкілікті нәтижелер:






1) Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға жастардың қанағаттану деңгейі, %

77,9

77,9

77,9

381


Дене шынықтыру және спорт басқармасы





002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткізу






Нысаналы индикатор:






Барлық жас санатындағы халықтың дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде шұғылдануын қамту деңгейін арттыру, %

37

39

41



Түпкілікті нәтижелер:






Өткізілген негізгі спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

17

17

17



Қала аумағында спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша үйлестіру жүзеге асырылған іс-шаралар саны

603

603

603


003

Әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалар мүшелерін даярлау және олардың республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға қатысуы






Нысаналы индикатор:






Спорттық атақтарды орындау және растау:






"Спорт шебері"

123

125

127



"Халықаралық дәрежедегі спорт шебері"

22

24

26



Түпкілікті нәтижелер:






Жеңіп алынған медальдар саны (бірлік)

1 800

2 000

2 200



Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға қатысу саны (бірлік)

400

450

500



Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының еңбекақысы арттырылған педагог қызметкерлерінің саны (штаттық бірлік)

43,5

43,5

43,5



Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының еңбекақысы арттырылған медициналық қызметкерлерінің саны (штаттық бірлік)

 
60

 
60

 
60



Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың азаматтық қызметшілері мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің, еңбекақысы арттырылған қызметкерлер саны (штаттық бірлік)

446,5

446,5

446,5


006

Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт саласындағы қосымша білім беру






Нысаналы индикатор:






Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту деңгейін арттыру, %

33

33

33



Түпкілікті нәтижелер:






Балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде және олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде білім алатын балалар саны (бірлік)

8 800

8 850

8 900



Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт секцияларындағы мемлекеттік спорттық тапсырыс (бірлік)

26 000

26 000

26 000



Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының еңбекақысы арттырылған педагог қызметкерлерінің саны (штаттық бірлік)

805

805

805



Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының еңбекақысы арттырылған медициналық қызметкерлерінің саны (штаттық бірлік)

16

16

16



Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың азаматтық қызметшілері мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің, еңбекақысы арттырылған қызметкерлер саны (штаттық бірлік)

382,5

382,5

382,5


096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Мүмкіндігі шектеулі адамдар арасында спортты дамытуды қамтамасыз ету мақсатында мүліктік жалдауды (жалға алуды) жүзеге асыруға бағытталған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, оның ішінде екі спорт объектісі: Паралимпиадалық дайындық орталығы және "Тарлан" мұз айдыны, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануына жағдай жасау – 2 мамандандырылған спорт объектісінің жұмыс істеуі

2

2

2

383


Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы





006

"Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру"






Нысаналы индикатор:






Жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық сан шегінде Астана қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй қоры" КММ аппаратының қызметін қамтамасыз ету

94,1

94,1

94,1



Жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық сан шегінде Астана қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй қоры" КММ аппаратының қызметін қамтамасыз ету

65

65

65



Түпкілікті нәтижелер:






Азаматтардың нақты тұруын анықтау мақсатында тұрғын үйді жалға алу (жалдау) шарттарына мониторинг жүргізу (бірлік)

3 500

3 500

3 500



Азаматтардың тұрғын үй үшін жалдау ақысын төлеуіне қатысты тұрғын үйді жалға алу (жалдау) шарттарына мониторинг жүргізу (бірлік)

3 000

3 000

3 000



Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде салынған тұрғын үйлерді қамту деңгейі, %

100

100

100


012

"Тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ны бюджеттік кредиттеу"






Нысаналы индикатор:






Жас мамандарды жеңілдетілген кредиттеу шеңберінде Астана қаласында тұрғын үй сатып алу

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






2026, 2027 және 2028 жылдары іріктеуден өткен 35 жасқа дейінгі мамандарды 20 млн теңгеге дейінгі тұрғын үй қарыздарын беру арқылы тұрғын үймен қамтамасыз ету, %

100

100

100


013

"Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін техникалық тексеру және техникалық паспорттарын әзірлеу"






Нысаналы индикатор:






Кондоминиум объектілеріне жүргізілген техникалық тексерулермен қамту деңгейі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне техникалық тексеру жүргізу саны (бірлік)

25

25

25


014

"Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін, оның ішінде сатып алу арқылы жер учаскелерін алып қою және соған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару"






Нысаналы индикатор:






Алып қойылған (сатып алынған) жер учаскелерінің алаңы, шаршы метр

195,4

195,4

195,4



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін объектілер салуға арналған босатылған жер учаскелері

264

264

264


054

"Жекеменшік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер жүргізу"






Нысаналы индикатор:






Осы төлемді алуға құқығы бар алушылардың саны

1262

1262

1262



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген бюджет қаражаты шегінде жекеменшік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін іріктеуден өткен азаматтардың жекелеген санаттарына өтемақы түрінде өтеусіз негізде тағайындалатын мемлекеттік қолдау көрсету, %

100

100

100


068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру






Нысаналы индикатор:






Тұрғын үй сертификаттарын берумен қамтылған адамдар саны (бірлік)

333

333

333



Түпкілікті нәтижелер:






Тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды әлеуметтік көмек шараларымен жыл сайын қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100

517


Коммуналдық шаруашылық басқармасы





006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі






Нысаналы индикатор:






Халықты ағынды суларды тазалаумен қамту, %

100

100

100



Су бұру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және нөсерлік кәрізді күтіп-ұстау мен тазалау, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Халықты ағынды суларды тазалаумен қамту, %

100

100

100



Су бұру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және нөсерлік кәрізді күтіп-ұстау мен тазалау, %

100

100

100


007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

3

7

4


008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2

2

2



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

2

0

2


010

Нөсерлік кәріз жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны



4

518


Энергетика басқармасы





012

Жылу энергетикасы жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Электр желілерінің тозуын төмендету, %

31,5

31,0

30,5



Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету, %

52,9

52,3

51,7



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

11

4

6



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

5


6


029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Халықтың газбен қамту деңгейі, %

85

87

89



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалардың саны






Пайдалануға берілген жобалардың саны

1




050

Жылыту маусымын үздіксіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға жұмсаған шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жылу энергиясын өндіруге арналған тарифтің өсуін тежеу, %

34

20

17



Түпкілікті нәтижелер:






Бөлінген субсидиялар есебінен газ сатып алу

215 699 мың м³

181 877 мың м³

143 056 мың м³