О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 12 сентября 2025 года № 31-221/VIII

      Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 340 742 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 834 637 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;

      2) расходы – 1 402 553 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 167 285 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 43 081 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 99 672 тысяч тенге;

      2) расходы – 168 192 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 111 478 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 107 891 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 124 079 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы –99 738 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 68 589 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 29 071 тысяч тенге;

      2) расходы – 126 860 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 107 437 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;

      2) расходы – 134 552 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 611 243 тысяч тенге;

      налоговые поступления –568 920 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 323 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 626 109 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 182 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 110 369 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 334 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 40 479 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –0;

      2) расходы – 156 042 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 274 492 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 254 492 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 286 050 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 49 126 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 27 403 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;

      2) расходы – 91 353 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -42 227 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге".

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 401 095 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 362 616 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 431 612 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -30 517 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге".

      приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Сайрамского районного маслихата Ш. Халмурадов

  Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

1 340 742

1




Налоговые поступления

834 637


01



Подоходный налог

592 214



2


Налоговые поступления

592 214


04



Hалоги на собственность

237 164



1


Hалоги на имущество

3 088



3


Земельный налог

4 120



4


Hалог на транспортные средства

229 453



5


Единый земельный налог

503


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 259



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

350



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 909

2




Неналоговые поступления

110


06



Прочие неналоговые поступления

110



1


Прочие неналоговые поступления

110

3




Поступления от продажи основного капитала

197 067


03



Продажа земли и нематериальных активов

197 067



1


Продажа земли

197 067

4




Поступления трансфертов

308 928

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 402 553

01




Государственные услуги общего характера

118 634


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

118 634



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

118 634




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 974




022

Капитальные расходы государственного органа

660

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

975 110


3



Благоустройство населенных пунктов

975 110



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

975 110




008

Освещение улиц населенных пунктов

53 793




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




010

Содержание могильников и захоронение посторонних людей

2 568




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

918 749

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0


1



Деятельность в области культуры

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0

12




Транспорт и коммуникации

0


1



Автомобильный транспорт

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0

15




Трансферты

308 809


1



Трансферты

308 809



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

308 809




043

Бюджетные изъятия

308 809





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-61 811





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

61 811





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

61 811

  Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

167 285

1




Налоговые поступления

43 081


01



Подоходный налог

20 599



2


Налоговые поступления

20 599


04



Hалоги на собственность

22 150



1


Hалоги на имущество

488



3


Земельный налог

286



4


Hалог на транспортные средства

21 302



5


Единый земельный налог

74


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

332



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

287



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

45

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

24 532


03



Продажа земли и нематериальных активов

24 532



1


Продажа земли

24 532

4




Поступления трансфертов

99 672


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99 672



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99 672

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

168 192

01




Государственные услуги общего характера

60 215


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 215



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 215




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 278




022

Капитальные расходы государственного органа

239




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

698

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

88 792


3



Благоустройство населенных пунктов

88 792



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 792




008

Освещение улиц населенных пунктов

17 570




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71 222

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 185


1



Деятельность в области культуры

19 185



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 185




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 185





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-907





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

907





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

907

  Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

111 478

1




Налоговые поступления

107 891


01



Подоходный налог

17 306



2


Налоговые поступления

17 306


04



Hалоги на собственность

90 485



1


Hалоги на имущество

747



3


Земельный налог

250



4


Hалог на транспортные средства

35 266



5


Единый земельный налог

54 222


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

53



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

47

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

3 587


03



Продажа земли и нематериальных активов

3 587



1


Продажа земли

3 587

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

124 079

01




Государственные услуги общего характера

72 550


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 550



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 550




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 330




022

Капитальные расходы государственного органа

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 714


3



Благоустройство населенных пунктов

17 714



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 714




008

Освещение улиц населенных пунктов

15 806




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 908

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 006


1



Деятельность в области культуры

8 006



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 006




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 006

12




Транспорт и коммуникации

0


1



Автомобильный транспорт

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

0

15




Трансферты

25 809


1



Трансферты

25 809



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 809




043

Бюджетные изъятия

25 809





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 601





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 601





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 601

  Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

99 738

1




Налоговые поступления

68 589


01



Подоходный налог

48 913



2


Налоговые поступления

48 913


04



Hалоги на собственность

19 662



1


Hалоги на имущество

467



3


Земельный налог

203



4


Hалог на транспортные средства

18 183



5


Единый земельный налог

809


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

14

2




Неналоговые поступления

1 078


01



Доходы от государственной собственности

1 078



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 078

3




Поступления от продажи основного капитала

1 000


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1


Продажа земли

1 000

4




Поступления трансфертов

29 071


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 071



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 071

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

126 860

01




Государственные услуги общего характера

60 209


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 209



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 209




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 963




022

Капитальные расходы государственного органа

246

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 704


3



Благоустройство населенных пунктов

37 704



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 704




008

Освещение улиц населенных пунктов

16 651




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 053

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 947


1



Деятельность в области культуры

31 947



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 947




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

31 947





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-27 122





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 122





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 122

  Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

107 437

1




Налоговые поступления

72 495


01



Подоходный налог

32 785



2


Налоговые поступления

32 785


04



Hалоги на собственность

38 384



1


Hалоги на имущество

2 423



3


Земельный налог

616



4


Hалог на транспортные средства

35 536



5


Единый земельный налог

411


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

724



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

346



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

378

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

25 746


03



Продажа земли и нематериальных активов

25 746



1


Продажа земли

25 746

4




Поступления трансфертов

9 196


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 196



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 196

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

134 552

01




Государственные услуги общего характера

80 998


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

80 998



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 998




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 237




022

Капитальные расходы государственного органа

1 761

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 568


3



Благоустройство населенных пунктов

34 568



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 568




008

Освещение улиц населенных пунктов

11 046




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 522

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 422


1



Деятельность в области культуры

3 422



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 422




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

3 422

12




Транспорт и коммуникации

15 564


1



Автомобильный транспорт

15 564



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 564




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

15 564





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 27 115





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 115





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 115

  Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

611 243

1




Налоговые поступления

568 920


01



Подоходный налог

312 394



2


Налоговые поступления

312 394


04



Hалоги на собственность

255 539



1


Hалоги на имущество

3 728



3


Земельный налог

1 160



4


Hалог на транспортные средства

203 401



5


Единый земельный налог

47 250


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

987



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

259



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

728

2




Неналоговые поступления

2 323


01



Доходы от государственной собственности

1 249



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 249


04



Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

900



1


Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора

900


06



Прочие

174



1


Прочие неналоговые доходы

174

3




Поступления от продажи основного капитала

40 000


03



Продажа земли и нематериальных активов

40 000



1


Продажа земли

39 816



2


Продажа нематериальных активов

184

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

626 109

01




Государственные услуги общего характера

121 710


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

121 710



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 710




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 323




022

Капитальные расходы государственного органа

387

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

337 099


3



Благоустройство населенных пунктов

337 099



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

337 099




008

Освещение улиц населенных пунктов

261 555




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

75 544

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 789


1



Деятельность в области культуры

20 789



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 789




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 789

12




Транспорт и коммуникации

44 768


1



Автомобильный транспорт

44 768



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 768




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

44 768

15




Трансферты

101 743


1



Трансферты

101 743



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 743




043

Бюджетные изъятия

101 743





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-14 866





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 866





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

14 866

  Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

152 182

1




Налоговые поступления

110 369


01



Подоходный налог

47 207



2


Налоговые поступления

47 207


04



Hалоги на собственность

63 038



1


Hалоги на имущество

1 558



3


Земельный налог

949



4


Hалог на транспортные средства

44 438



5


Единый земельный налог

16 093


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

124



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

64



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

60

2




Неналоговые поступления

1 334


01



Доходы от государственной собственности

1 334



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 334

3




Поступления от продажи основного капитала

40 479


03



Продажа земли и нематериальных активов

40 479



1


Продажа земли

40 478

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

156 042

01




Государственные услуги общего характера

86 579


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

86 579



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 579




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 359




022

Капитальные расходы государственного органа

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 331


3



Благоустройство населенных пунктов

28 331



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 331




008

Освещение улиц населенных пунктов

21 971




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 360

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 896


1



Деятельность в области культуры

18 896



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 896




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 296

12




Транспорт и коммуникации

3 447


1



Автомобильный транспорт

3 447



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 447




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 447

15




Трансферты

18 789


1



Трансферты

18 789



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 789




043

Бюджетные изъятия

18 789





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 860





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 860





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 860

  Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

274 492

1




Налоговые поступления

254 492


01



Подоходный налог

129 739



2


Налоговые поступления

129 739


04



Hалоги на собственность

124 533



1


Hалоги на имущество

2 789



3


Земельный налог

1 109



4


Hалог на транспортные средства

120 052



5


Единый земельный налог

583


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

220



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

120



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

20 000


03



Продажа земли и нематериальных активов

20 000



1


Продажа земли

20 000

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты


01




Государственные услуги общего характера

286 050


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

111 880



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 880




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 880

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

111 880


3



Благоустройство населенных пунктов

65 767



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 767




008

Освещение улиц населенных пунктов

20 115




011

Благоустройство населенных пунктов

45 652

12




Транспорт и коммуникации

79 407


1



Автомобильный транспорт

79 407



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 407




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

79 407

15




Трансферты

28 996


1



Трансферты

28 996



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 996




043

Бюджетные изъятия

28 996





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-11 558





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 558





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

11 558

  Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 28 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

49 126

1




Налоговые поступления

27 403


01



Подоходный налог

11 841



2


Налоговые поступления

11 841


04



Hалоги на собственность

15 489



1


Hалоги на имущество

586



3


Земельный налог

57



4


Hалог на транспортные средства

14 095



5


Единый земельный налог

751


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

73



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

73

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

4 527


03



Продажа земли и нематериальных активов

4 527



1


Продажа земли

4 527

4




Поступления трансфертов

17 196


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 196



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 196

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

91 353

01




Государственные услуги общего характера

63 075


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 075



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 075




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 855




022

Капитальные расходы государственного органа

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 488


3



Благоустройство населенных пунктов

5 488



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 488




008

Освещение улиц населенных пунктов

0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 488

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 862


1



Деятельность в области культуры

9 862



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 862




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 862

12




Транспорт и коммуникации

12 928


1



Автомобильный транспорт

12 928



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 928




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

12 928





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-42 2270





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

42 2270





Поступления займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

42 227

  Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
  Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

401 095

1




Налоговые поступления

362 616


01



Подоходный налог

140 570



2


Налоговые поступления

140 570


04



Hалоги на собственность

221 367



1


Hалоги на имущество

3 200



3


Земельный налог

1 026



4


Hалог на транспортные средства

170 413



5


Единый земельный налог

46 728


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

679



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

412



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

267

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

38 479


03



Продажа земли и нематериальных активов

38 479



1


Продажа земли

38 479

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

431 612

01




Государственные услуги общего характера

106 583


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

106 583



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 583




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 089




022

Капитальные расходы государственного органа

494

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

199 021


3



Благоустройство населенных пунктов

199 021



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

199 021




008

Освещение улиц населенных пунктов

141 219




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

57 802

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 250


1



Деятельность в области культуры

18 250



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 250




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 250

12




Транспорт и коммуникации

3 667


1



Автомобильный транспорт

3 667



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 667




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 667

15




Трансферты

104 091


1



Трансферты

104 091



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 091




043

Бюджетные изъятия

104 091





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 30 517





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

30 517





Поступления займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

30 517


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.