Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;
налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;
2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).2. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 308 809 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 007 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;
2) расходы – 159 914 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).4. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 23 986 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 429 тысяч тенге;
налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 123 030 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 5 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).6. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 25 809 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 015 тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;
2) расходы – 123 137 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 7 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).8. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 14 137 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 221 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 9 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).10. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 67 876 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 134 552 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 11 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).12. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 9 196 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 577 543 тысяч тенге;
налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 592 409 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 13 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).14. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 101 743 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 156 042 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 15 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).16. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 18 789 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 277 769 тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 289 327 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 17 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).18. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 28 996 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 501 тысяч тенге;
налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 79 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 19 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).20. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 17 196 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 400 173 тысяч тенге;
налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 430 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 21 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).22. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 104 091 тысяч тенге.
23. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Сайрамского районного маслихата | Ш. Халмурадов |
| Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 352 716 | ||||
1 | Налоговые поступления | 846 611 | |||
01 | Подоходный налог | 599 938 | |||
2 | Налоговые поступления | 599 938 | |||
04 | Hалоги на собственность | 241 114 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 828 | |||
3 | Земельный налог | 4 120 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 223 253 | |||
5 | Единый земельный налог | 10 913 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 559 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 350 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 209 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 197 067 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 197 067 | |||
1 | Продажа земли | 197 067 | |||
4 | Поступления трансфертов | 308 928 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 414 527 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 118 612 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 118 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 612 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 974 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 638 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 983 885 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 983 885 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 983 885 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 53 793 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 2 143 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 927 949 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 221 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 221 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 221 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 221 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -61 811 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 61 811 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 61 811 | |||
| Приложение 2 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 061 929 | ||||
1 | Налоговые поступления | 875 261 | |||
01 | Подоходный налог | 598 920 | |||
2 | Налоговые поступления | 598 920 | |||
04 | Hалоги на собственность | 271 082 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 242 | |||
3 | Земельный налог | 4 327 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 251 036 | |||
5 | Единый земельный налог | 12 477 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 259 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 105 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 154 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 186 668 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 186 668 | |||
1 | Продажа земли | 186 668 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 061 929 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112 507 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112 507 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 507 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 507 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 389 924 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 389 924 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 389 924 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 74 777 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 440 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 314 707 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 250 689 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 250 689 | |||
12 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 250 689 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 250 689 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 3 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 115 026 | ||||
1 | Налоговые поступления | 919 025 | |||
01 | Подоходный налог | 628 866 | |||
2 | Налоговые поступления | 628 866 | |||
04 | Hалоги на собственность | 284 637 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 405 | |||
3 | Земельный налог | 4 543 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 263 588 | |||
5 | Единый земельный налог | 13 101 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 522 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 110 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 412 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 196 001 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 196 001 | |||
1 | Продажа земли | 196 001 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 115 026 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 113 887 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 113 887 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 887 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 887 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 692 330 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 692 330 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 692 330 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 77 394 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 455 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 614 481 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 159 007 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 019 | |||
01 | Подоходный налог | 20 599 | |||
2 | Налоговые поступления | 20 599 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 150 | |||
1 | Hалоги на имущество | 488 | |||
3 | Земельный налог | 286 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 302 | |||
5 | Единый земельный налог | 74 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 270 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 225 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 45 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 532 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 24 532 | |||
1 | Продажа земли | 24 532 | |||
4 | Поступления трансфертов | 91 456 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 456 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 456 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 159 914 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 999 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 999 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 999 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 634 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 365 | |||
032 | Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 172 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 80 172 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 172 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 570 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 602 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 743 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 743 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -907 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 907 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 907 | |||
| Приложение 5 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 80 234 | ||||
1 | Налоговые поступления | 45 748 | |||
01 | Подоходный налог | 21 629 | |||
2 | Налоговые поступления | 21 629 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 818 | |||
1 | Hалоги на имущество | 472 | |||
3 | Земельный налог | 299 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 343 | |||
5 | Единый земельный налог | 704 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 301 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 301 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 986 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 986 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 986 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 80 234 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 219 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 219 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 219 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 219 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 005 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 005 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 005 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 005 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 010 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 010 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 010 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 010 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 6 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 83 046 | ||||
1 | Налоговые поступления | 48 035 | |||
01 | Подоходный налог | 22 710 | |||
2 | Налоговые поступления | 22 710 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 009 | |||
1 | Hалоги на имущество | 495 | |||
3 | Земельный налог | 314 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 460 | |||
5 | Единый земельный налог | 740 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 316 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 316 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 025 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 986 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 986 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 986 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 83 046 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 872 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 872 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 872 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 872 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 112 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 112 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 112 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 112 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 062 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 062 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 062 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 110 429 | ||||
1 | Налоговые поступления | 106 842 | |||
01 | Подоходный налог | 17 306 | |||
2 | Налоговые поступления | 17 306 | |||
04 | Hалоги на собственность | 89 436 | |||
1 | Hалоги на имущество | 747 | |||
3 | Земельный налог | 250 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 217 | |||
5 | Единый земельный налог | 54 222 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 53 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 47 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 587 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 587 | |||
1 | Продажа земли | 3 587 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 123 030 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 100 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 100 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 880 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 115 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 115 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 115 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 207 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 908 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 006 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 006 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 006 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 006 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 601 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 601 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 601 | |||
| Приложение 8 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 102 864 | ||||
1 | Налоговые поступления | 80 553 | |||
01 | Подоходный налог | 38 121 | |||
2 | Налоговые поступления | 38 121 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 114 | |||
1 | Hалоги на имущество | 784 | |||
3 | Земельный налог | 263 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 521 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 546 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 318 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 11 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 307 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 311 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 102 864 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 947 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 947 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 947 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 947 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 828 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 828 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 828 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 828 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 280 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 280 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 280 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 280 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 9 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 108 008 | ||||
1 | Налоговые поступления | 84 581 | |||
01 | Подоходный налог | 40 027 | |||
2 | Налоговые поступления | 40 027 | |||
04 | Hалоги на собственность | 44 221 | |||
1 | Hалоги на имущество | 824 | |||
3 | Земельный налог | 276 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 298 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 823 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 333 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 11 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 322 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 427 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 108 008 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 638 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 638 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 638 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 638 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 214 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 214 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 214 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 214 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 347 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 347 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 347 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 347 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 96 015 | ||||
1 | Налоговые поступления | 67 309 | |||
01 | Подоходный налог | 48 320 | |||
2 | Налоговые поступления | 48 320 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 975 | |||
1 | Hалоги на имущество | 467 | |||
3 | Земельный налог | 118 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 183 | |||
5 | Единый земельный налог | 207 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 078 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 078 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 078 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 000 | |||
1 | Продажа земли | 1 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 628 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 628 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 628 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 123 137 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 209 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 209 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 209 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 963 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 246 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 981 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 981 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 981 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 371 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 610 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 947 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 31 947 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 947 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 947 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -27 122 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 122 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 122 | |||
| Приложение 11 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 739 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 470 | |||
01 | Подоходный налог | 43 990 | |||
2 | Налоговые поступления | 43 990 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 465 | |||
1 | Hалоги на имущество | 377 | |||
3 | Земельный налог | 213 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 026 | |||
5 | Единый земельный налог | 849 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 132 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 132 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 132 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 137 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 137 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 137 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 79 739 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 955 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 955 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 955 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 955 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 362 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 362 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 362 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 422 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 422 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 422 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 12 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 83 019 | ||||
1 | Налоговые поступления | 67 694 | |||
01 | Подоходный налог | 46 189 | |||
2 | Налоговые поступления | 46 189 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 396 | |||
3 | Земельный налог | 224 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 977 | |||
5 | Единый земельный налог | 892 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 16 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 188 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 188 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 188 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 137 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 137 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 137 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 83 019 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 313 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 313 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 313 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 313 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 046 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 046 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 046 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 046 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 660 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 660 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 660 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 660 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 197 732 | ||||
1 | Налоговые поступления | 147 815 | |||
01 | Подоходный налог | 65 374 | |||
2 | Налоговые поступления | 65 374 | |||
04 | Hалоги на собственность | 82 002 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 551 | |||
3 | Земельный налог | 308 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 76 911 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 232 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 439 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 296 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 143 | |||
2 | Неналоговые поступления | 509 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 408 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 49 408 | |||
1 | Продажа земли | 49 408 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 221 082 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 662 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 662 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 662 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 662 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 730 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 770 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 242 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 528 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 116 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 116 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 116 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 698 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 698 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 698 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 20 698 | |||
15 | Трансферты | 67 876 | |||
1 | Трансферты | 67 876 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -23 350 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 23 350 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 23 350 | |||
| Приложение 14 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 219 693 | ||||
1 | Налоговые поступления | 198 480 | |||
01 | Подоходный налог | 101 723 | |||
2 | Налоговые поступления | 101 723 | |||
04 | Hалоги на собственность | 96 641 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 006 | |||
3 | Земельный налог | 380 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 91 651 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 604 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 116 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 27 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 89 | |||
2 | Неналоговые поступления | 213 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 45 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 45 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 168 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 168 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 000 | |||
1 | Продажа земли | 21 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 219 693 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 053 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 053 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 053 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 053 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 926 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 014 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 014 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 912 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 912 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 338 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 574 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 068 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 068 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 068 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 068 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 770 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22 770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 770 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 22 770 | |||
15 | Трансферты | 67 876 | |||
1 | Трансферты | 67 876 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 15 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 230 678 | ||||
1 | Налоговые поступления | 208 405 | |||
01 | Подоходный налог | 106 809 | |||
2 | Налоговые поступления | 106 809 | |||
04 | Hалоги на собственность | 101 473 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 106 | |||
3 | Земельный налог | 399 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 96 234 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 734 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 123 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 29 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 94 | |||
2 | Неналоговые поступления | 223 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 47 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 47 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 176 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 176 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 050 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 22 050 | |||
1 | Продажа земли | 22 050 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 230 678 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 93 205 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 93 205 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 205 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 205 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 435 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 30 435 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 435 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 439 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 439 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 670 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 769 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 595 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 595 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 595 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 595 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 23 567 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 23 567 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 567 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 23 567 | |||
15 | Трансферты | 67 876 | |||
1 | Трансферты | 67 876 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 107 437 | ||||
1 | Налоговые поступления | 72 495 | |||
01 | Подоходный налог | 32 785 | |||
2 | Налоговые поступления | 32 785 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 986 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 423 | |||
3 | Земельный налог | 616 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 536 | |||
5 | Единый земельный налог | 411 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 724 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 346 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 378 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 746 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 746 | |||
1 | Продажа земли | 25 746 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 134 552 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 086 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 086 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 086 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 428 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 1 658 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 568 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 568 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 568 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 046 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 522 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 334 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 334 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 334 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 334 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 564 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 564 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 564 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 15 564 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -27 115 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 115 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 115 | |||
| Приложение 17 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 106 008 | ||||
1 | Налоговые поступления | 81 042 | |||
01 | Подоходный налог | 39 674 | |||
2 | Налоговые поступления | 39 674 | |||
04 | Hалоги на собственность | 40 303 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 960 | |||
3 | Земельный налог | 1 231 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 952 | |||
5 | Единый земельный налог | 160 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 065 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 668 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 397 | |||
2 | Неналоговые поступления | 20 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 750 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 106 008 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 973 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 973 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 973 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 973 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 485 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 485 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 485 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 553 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 932 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 969 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 969 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 969 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 969 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 612 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 612 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 10 612 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 18 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 110 849 | ||||
1 | Налоговые поступления | 85 094 | |||
01 | Подоходный налог | 41 658 | |||
2 | Налоговые поступления | 41 658 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 318 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 058 | |||
3 | Земельный налог | 1 292 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 747 | |||
5 | Единый земельный налог | 168 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 118 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 701 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 417 | |||
2 | Неналоговые поступления | 21 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 538 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 110 849 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 901 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 901 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 901 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 901 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 886 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 886 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 886 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 922 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 964 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 001 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 001 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 001 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 061 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 061 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 061 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 18 061 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 577 543 | ||||
1 | Налоговые поступления | 553 286 | |||
01 | Подоходный налог | 302 394 | |||
2 | Налоговые поступления | 302 394 | |||
04 | Hалоги на собственность | 249 905 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 728 | |||
3 | Земельный налог | 1 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 198 401 | |||
5 | Единый земельный налог | 46 616 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 987 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 259 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 728 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 281 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 207 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 207 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 900 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 900 | |||
06 | Прочие | 174 | |||
1 | Прочие неналоговые доходы | 174 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 976 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 976 | |||
1 | Продажа земли | 21 792 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 184 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 592 409 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 124 154 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 124 154 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124 154 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 777 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 377 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 958 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 300 958 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 958 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 228 763 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 195 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 789 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 789 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 789 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 765 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 765 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 765 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 44 765 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -14 866 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 866 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 866 | |||
| Приложение 20 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 665 718 | ||||
1 | Налоговые поступления | 620 622 | |||
01 | Подоходный налог | 410 258 | |||
2 | Налоговые поступления | 410 258 | |||
04 | Hалоги на собственность | 206 702 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 914 | |||
3 | Земельный налог | 1 218 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 192 401 | |||
5 | Единый земельный налог | 9 169 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 662 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 273 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 389 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 096 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 151 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 151 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 945 | |||
01 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 945 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 42 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 665 718 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 114 447 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 114 447 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 447 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 447 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 430 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 244 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 244 430 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 157 424 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87 363 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 869 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 869 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 869 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 869 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 185 229 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 185 229 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 229 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 185 229 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 21 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 699 004 | ||||
1 | Налоговые поступления | 651 653 | |||
01 | Подоходный налог | 430 771 | |||
2 | Налоговые поступления | 430 771 | |||
04 | Hалоги на собственность | 217 037 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 110 | |||
3 | Земельный налог | 1 279 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 202 021 | |||
5 | Единый земельный налог | 9 627 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 845 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 286 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 559 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 251 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 259 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 259 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 992 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 992 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 44 100 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 699 004 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 115 923 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 115 923 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 923 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 923 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 252 985 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 252 985 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 252 985 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 252 985 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 075 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 075 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 075 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 075 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 208 278 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 208 278 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 208 278 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 208 278 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 152 182 | ||||
1 | Налоговые поступления | 102 335 | |||
01 | Подоходный налог | 39 233 | |||
2 | Налоговые поступления | 39 233 | |||
04 | Hалоги на собственность | 63 038 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 558 | |||
3 | Земельный налог | 949 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 438 | |||
5 | Единый земельный налог | 16 093 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 64 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 64 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 773 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 773 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 773 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 074 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 49 074 | |||
1 | Продажа земли | 49 074 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 156 042 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 139 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 139 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 139 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 942 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 197 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 771 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 771 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 771 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 411 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 360 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 896 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 896 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 896 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 896 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 447 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 447 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 447 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 447 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 860 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 860 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 860 | |||
| Приложение 23 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 129 544 | ||||
1 | Налоговые поступления | 127 876 | |||
01 | Подоходный налог | 72 023 | |||
2 | Налоговые поступления | 72 023 | |||
04 | Hалоги на собственность | 55 485 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 595 | |||
3 | Земельный налог | 783 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 46 621 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 486 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 368 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 124 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 244 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 668 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 668 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 668 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 129 544 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 665 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 665 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 665 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 665 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 225 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 225 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 225 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 582 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 643 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 654 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 654 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 654 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 654 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 24 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 136 021 | ||||
1 | Налоговые поступления | 134 269 | |||
01 | Подоходный налог | 75 624 | |||
2 | Налоговые поступления | 75 624 | |||
04 | Hалоги на собственность | 58 259 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 675 | |||
3 | Земельный налог | 822 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 952 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 810 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 386 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 130 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 256 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 752 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 752 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 752 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 136 021 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 070 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 070 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 070 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 070 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 003 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 003 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 003 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 882 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 121 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 948 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 948 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 948 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 277 769 | ||||
1 | Налоговые поступления | 247 882 | |||
01 | Подоходный налог | 125 625 | |||
2 | Налоговые поступления | 125 625 | |||
04 | Hалоги на собственность | 121 897 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 542 | |||
3 | Земельный налог | 1 302 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 115 619 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 434 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 360 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 238 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 122 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 887 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 29 887 | |||
1 | Продажа земли | 29 887 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 289 327 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 116 665 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 665 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 665 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 862 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 862 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 862 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 115 | |||
011 | Благоустройство населенных пунктов | 44 747 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 78 804 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 78 804 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 804 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 78 804 | |||
15 | Трансферты | 28 996 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 28 996 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 558 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 558 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 558 | |||
| Приложение 26 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 315 499 | ||||
1 | Налоговые поступления | 268 249 | |||
01 | Подоходный налог | 148 859 | |||
2 | Налоговые поступления | 148 859 | |||
04 | Hалоги на собственность | 118 738 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 460 | |||
3 | Земельный налог | 1 015 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 113 398 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 865 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 652 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 126 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 526 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 47 250 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 315 499 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 102 440 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102 440 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 440 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 440 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 84 399 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 84 399 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 399 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 48 180 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 219 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 99 664 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 99 664 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 664 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 99 664 | |||
15 | Трансферты | 28 996 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 27 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 331 274 | ||||
1 | Налоговые поступления | 281 660 | |||
01 | Подоходный налог | 156 301 | |||
2 | Налоговые поступления | 156 301 | |||
04 | Hалоги на собственность | 124 675 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 583 | |||
3 | Земельный налог | 1 066 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 119 068 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 958 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 684 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 132 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 552 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 614 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 331 274 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 107 562 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 562 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 562 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 107 562 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 87 353 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 353 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 87 353 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 866 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 487 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 107 363 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 363 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 107 363 | |||
15 | Трансферты | 107 363 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 28 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 37 501 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 778 | |||
01 | Подоходный налог | 889 | |||
2 | Налоговые поступления | 889 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 830 | |||
1 | Hалоги на имущество | 586 | |||
3 | Земельный налог | 23 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 095 | |||
5 | Единый земельный налог | 126 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 59 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 59 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 527 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 527 | |||
1 | Продажа земли | 4 527 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 79 728 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 378 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 378 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 378 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 158 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 488 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 488 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 488 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 488 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 862 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 862 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 862 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 862 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | ||||
1 | Автомобильный транспорт | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 42 227 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 42 227 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 227 | |||
| Приложение 29 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 141 686 | ||||
1 | Налоговые поступления | 121 340 | |||
01 | Подоходный налог | 105 000 | |||
2 | Налоговые поступления | 105 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 264 | |||
1 | Hалоги на имущество | 615 | |||
3 | Земельный налог | 60 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 800 | |||
5 | Единый земельный налог | 789 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 76 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 76 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 150 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 141 686 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 512 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 512 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 512 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 512 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 220 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 220 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 220 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 220 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 961 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 961 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 961 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 961 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 993 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 993 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 993 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 15 993 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 30 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 147 911 | ||||
1 | Налоговые поступления | 127 407 | |||
01 | Подоходный налог | 110 250 | |||
2 | Налоговые поступления | 110 250 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 077 | |||
1 | Hалоги на имущество | 646 | |||
3 | Земельный налог | 63 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 540 | |||
5 | Единый земельный налог | 828 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 80 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 308 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 147 911 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 661 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 661 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 661 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 083 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 55 083 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 083 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 083 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 060 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 060 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 060 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 107 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 107 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 107 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 19 107 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 31 в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 05.12.2025 № 34-238/VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 400 173 | ||||
1 | Налоговые поступления | 361 694 | |||
01 | Подоходный налог | 140 593 | |||
2 | Налоговые поступления | 140 593 | |||
04 | Hалоги на собственность | 220 422 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 200 | |||
3 | Земельный налог | 1 003 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 170 413 | |||
5 | Единый земельный налог | 45 806 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 679 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 412 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 267 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 479 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 38 479 | |||
1 | Продажа земли | 38 479 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 430 690 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 108 581 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 108 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 581 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 087 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 494 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 196 101 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 196 101 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196 101 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 140 297 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 804 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 250 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 250 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 250 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 250 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 667 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 667 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 667 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -30 517 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 517 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30 517 | |||
| Приложение 32 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 502 304 | ||||
1 | Налоговые поступления | 476 054 | |||
01 | Подоходный налог | 259 666 | |||
2 | Налоговые поступления | 259 666 | |||
04 | Hалоги на собственность | 216 176 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 929 | |||
3 | Земельный налог | 1 227 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 166 125 | |||
5 | Единый земельный налог | 44 895 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 212 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 42 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 170 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 250 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 502 304 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 542 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 542 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 542 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 542 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 257 402 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 257 402 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 257 402 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 257 402 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 881 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 881 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 881 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 881 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 388 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 388 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 388 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 17 388 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 33 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 527 419 | ||||
1 | Налоговые поступления | 499 858 | |||
01 | Подоходный налог | 272 649 | |||
2 | Налоговые поступления | 272 649 | |||
04 | Hалоги на собственность | 226 986 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 126 | |||
3 | Земельный налог | 1 289 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 174 431 | |||
5 | Единый земельный налог | 47 140 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 223 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 44 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 179 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 27 561 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 527 419 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 105 668 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 105 668 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 668 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 668 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 266 411 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 266 411 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 266 411 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 266 411 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 226 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 226 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 226 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 226 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 023 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 32 023 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 023 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 32 023 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
