Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;
налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;
2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 007 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;
2) расходы – 159 914 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 429 тысяч тенге;
налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 123 030 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 015 тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;
2) расходы – 123 137 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
" 9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 221 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
" 11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 134 552 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 577 543 тысяч тенге;
налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 592 409 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 156 042 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 277 769 тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 289 327 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 501 тысяч тенге;
налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 79 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.";
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 400 173 тысяч тенге;
налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 430 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.";
приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Сайрамского районного маслихата | Ш. Халмурадов |
| Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 352 716 | ||||
1 | Налоговые поступления | 846 611 | |||
01 | Подоходный налог | 599 938 | |||
2 | Налоговые поступления | 599 938 | |||
04 | Hалоги на собственность | 241 114 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 828 | |||
3 | Земельный налог | 4 120 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 223 253 | |||
5 | Единый земельный налог | 10 913 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 559 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 350 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 209 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 197 067 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 197 067 | |||
1 | Продажа земли | 197 067 | |||
4 | Поступления трансфертов | 308 928 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 414 527 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 118 612 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 118 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 612 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 974 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 638 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 983 885 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 983 885 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 983 885 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 53 793 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 2 143 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 927 949 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 221 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 221 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 221 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 221 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -61 811 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 61 811 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 61 811 | |||
| Приложение 2 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года№24-174/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 159 007 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 019 | |||
01 | Подоходный налог | 20 599 | |||
2 | Налоговые поступления | 20 599 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 150 | |||
1 | Hалоги на имущество | 488 | |||
3 | Земельный налог | 286 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 302 | |||
5 | Единый земельный налог | 74 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 270 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 225 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 45 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 532 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 24 532 | |||
1 | Продажа земли | 24 532 | |||
4 | Поступления трансфертов | 91 456 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 456 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 456 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 159 914 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 999 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 999 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 999 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 634 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 365 | |||
032 | Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 172 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 80 172 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 172 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 570 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 602 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 743 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 743 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -907 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 907 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 907 | |||
| Приложение 3 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 110 429 | ||||
1 | Налоговые поступления | 106 842 | |||
01 | Подоходный налог | 17 306 | |||
2 | Налоговые поступления | 17 306 | |||
04 | Hалоги на собственность | 89 436 | |||
1 | Hалоги на имущество | 747 | |||
3 | Земельный налог | 250 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 217 | |||
5 | Единый земельный налог | 54 222 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 53 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 47 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 587 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 587 | |||
1 | Продажа земли | 3 587 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 123 030 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 100 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 100 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 880 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 115 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 115 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 115 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 207 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 908 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 006 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 006 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 006 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 006 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 601 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 601 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 601 | |||
| Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года№24-174/VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 96 015 | ||||
1 | Налоговые поступления | 67 309 | |||
01 | Подоходный налог | 48 320 | |||
2 | Налоговые поступления | 48 320 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 975 | |||
1 | Hалоги на имущество | 467 | |||
3 | Земельный налог | 118 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 183 | |||
5 | Единый земельный налог | 207 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 078 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 078 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 078 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 000 | |||
1 | Продажа земли | 1 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 628 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 628 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 628 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 123 137 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 209 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 209 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 209 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 963 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 246 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 981 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 981 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 981 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 371 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 610 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 947 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 31 947 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 947 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 947 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -27 122 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 122 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 122 | |||
| Приложение 5 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года№24-174/VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 197 732 | ||||
1 | Налоговые поступления | 147 815 | |||
01 | Подоходный налог | 65 374 | |||
2 | Налоговые поступления | 65 374 | |||
04 | Hалоги на собственность | 82 002 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 551 | |||
3 | Земельный налог | 308 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 76 911 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 232 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 439 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 296 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 143 | |||
2 | Неналоговые поступления | 509 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 408 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 49 408 | |||
1 | Продажа земли | 49 408 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 221 082 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 662 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 662 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 662 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 662 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 730 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 770 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 242 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 528 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 116 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 116 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 116 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 698 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 698 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 698 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 20 698 | |||
15 | Трансферты | 67 876 | |||
1 | Трансферты | 67 876 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -23 350 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 23 350 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 23 350 | |||
| Приложение 6 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года№24-174/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 107 437 | ||||
1 | Налоговые поступления | 72 495 | |||
01 | Подоходный налог | 32 785 | |||
2 | Налоговые поступления | 32 785 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 986 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 423 | |||
3 | Земельный налог | 616 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 536 | |||
5 | Единый земельный налог | 411 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 724 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 346 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 378 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 746 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 746 | |||
1 | Продажа земли | 25 746 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 134 552 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 086 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 086 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 086 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 428 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 1 658 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 568 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 568 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 568 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 046 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 522 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 334 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 334 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 334 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 334 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 564 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 564 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 564 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 15 564 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -27 115 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 115 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 115 | |||
| Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года№24-174/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 577 543 | ||||
1 | Налоговые поступления | 553 286 | |||
01 | Подоходный налог | 302 394 | |||
2 | Налоговые поступления | 302 394 | |||
04 | Hалоги на собственность | 249 905 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 728 | |||
3 | Земельный налог | 1 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 198 401 | |||
5 | Единый земельный налог | 46 616 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 987 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 259 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 728 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 281 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 207 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 207 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 900 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 900 | |||
06 | Прочие | 174 | |||
1 | Прочие неналоговые доходы | 174 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 976 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 976 | |||
1 | Продажа земли | 21 792 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 184 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 592 409 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 124 154 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 124 154 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124 154 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 777 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 377 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 958 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 300 958 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 958 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 228 763 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 195 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 789 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 789 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 789 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 765 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 765 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 765 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 44 765 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -14 866 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 866 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 866 | |||
| Приложение 8 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 152 182 | ||||
1 | Налоговые поступления | 102 335 | |||
01 | Подоходный налог | 39 233 | |||
2 | Налоговые поступления | 39 233 | |||
04 | Hалоги на собственность | 63 038 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 558 | |||
3 | Земельный налог | 949 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 438 | |||
5 | Единый земельный налог | 16 093 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 64 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 64 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 773 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 773 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 773 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 074 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 49 074 | |||
1 | Продажа земли | 49 074 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 156 042 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 139 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 139 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 139 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 942 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 197 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 771 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 771 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 771 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 411 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 360 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 896 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 896 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 896 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 896 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 447 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 447 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 447 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 447 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 860 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 860 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 860 | |||
| Приложение 9 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года№24-174/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 277 769 | ||||
1 | Налоговые поступления | 247 882 | |||
01 | Подоходный налог | 125 625 | |||
2 | Налоговые поступления | 125 625 | |||
04 | Hалоги на собственность | 121 897 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 542 | |||
3 | Земельный налог | 1 302 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 115 619 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 434 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 360 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 238 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 122 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 887 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 29 887 | |||
1 | Продажа земли | 29 887 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 289 327 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 116 665 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 665 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 665 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 862 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 862 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 862 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 115 | |||
011 | Благоустройство населенных пунктов | 44 747 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 78 804 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 78 804 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 804 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 78 804 | |||
15 | Трансферты | 28 996 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 28 996 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 558 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 558 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 558 | |||
| Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года№24-174/VIII |
Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 37 501 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 778 | |||
01 | Подоходный налог | 889 | |||
2 | Налоговые поступления | 889 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 830 | |||
1 | Hалоги на имущество | 586 | |||
3 | Земельный налог | 23 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 095 | |||
5 | Единый земельный налог | 126 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 59 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 59 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 527 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 527 | |||
1 | Продажа земли | 4 527 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 79 728 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 378 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 378 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 378 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 158 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 488 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 488 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 488 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 488 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 862 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 862 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 862 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 862 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | ||||
1 | Автомобильный транспорт | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 42 227 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 42 227 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 227 | |||
| Приложение 11 к решению Сайрамского районного маслихата от 5 декабря 2025 года №34-238/ VIII |
|
| Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 400 173 | ||||
1 | Налоговые поступления | 361 694 | |||
01 | Подоходный налог | 140 593 | |||
2 | Налоговые поступления | 140 593 | |||
04 | Hалоги на собственность | 220 422 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 200 | |||
3 | Земельный налог | 1 003 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 170 413 | |||
5 | Единый земельный налог | 45 806 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 679 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 412 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 267 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 479 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 38 479 | |||
1 | Продажа земли | 38 479 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 430 690 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 108 581 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 108 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 581 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 087 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 494 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 196 101 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 196 101 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196 101 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 140 297 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 804 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 250 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 250 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 250 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 250 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 667 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 667 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 667 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -30 517 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 517 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30 517 | |||
