О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 5 декабря 2025 года № 34-238/VIII

      Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;

      2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 159 007 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;

      2) расходы – 159 914 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 110 429 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 123 030 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 96 015 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;

      2) расходы – 123 137 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      " 9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 197 732 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 221 082 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      " 11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 107 437 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;

      2) расходы – 134 552 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 577 543 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 592 409 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 182 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –0;

      2) расходы – 156 042 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 277 769 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 289 327 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 501 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;

      2) расходы – 79 728 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 400 173 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 0;

      2) расходы – 430 690 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.";

      приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Сайрамского районного маслихата Ш. Халмурадов

  Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

1 352 716

1




Налоговые поступления

846 611


01



Подоходный налог

599 938



2


Налоговые поступления

599 938


04



Hалоги на собственность

241 114



1


Hалоги на имущество

2 828



3


Земельный налог

4 120



4


Hалог на транспортные средства

223 253



5


Единый земельный налог

10 913


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 559



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

350



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 209

2




Неналоговые поступления

110


06



Прочие неналоговые поступления

110



1


Прочие неналоговые поступления

110

3




Поступления от продажи основного капитала

197 067


03



Продажа земли и нематериальных активов

197 067



1


Продажа земли

197 067

4




Поступления трансфертов

308 928

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 414 527

01




Государственные услуги общего характера

118 612


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

118 612



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

118 612




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 974




022

Расходы, понесенные государственным органом

638

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

983 885


3



Благоустройство населенных пунктов

983 885



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

983 885




008

Освещение улиц населенных пунктов

53 793




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




010

Содержание могильников и захоронение посторонних людей

2 143




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

927 949

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0


1



Деятельность в области культуры

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0

12




Транспорт и коммуникации

3 221


1



Автомобильный транспорт

3 221



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 221




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 221

15




Трансферты

308 809


1



Трансферты

308 809



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

308 809




043

Бюджетные изъятия

308 809





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-61 811





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

61 811





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

61 811

  Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

159 007

1




Налоговые поступления

43 019


01



Подоходный налог

20 599



2


Налоговые поступления

20 599


04



Hалоги на собственность

22 150



1


Hалоги на имущество

488



3


Земельный налог

286



4


Hалог на транспортные средства

21 302



5


Единый земельный налог

74


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

270



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

225



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

45

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

24 532


03



Продажа земли и нематериальных активов

24 532



1


Продажа земли

24 532

4




Поступления трансфертов

91 456


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 456



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

91 456

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

159 914

01




Государственные услуги общего характера

59 999


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 999



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 999




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 634




022

Расходы, понесенные государственным органом

365




032

Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения

0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

80 172


3



Благоустройство населенных пунктов

80 172



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 172




008

Освещение улиц населенных пунктов

17 570




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

62 602

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 743


1



Деятельность в области культуры

19 743



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 743




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 743





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-907





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

907





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

907

  Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

110 429

1




Налоговые поступления

106 842


01



Подоходный налог

17 306



2


Налоговые поступления

17 306


04



Hалоги на собственность

89 436



1


Hалоги на имущество

747



3


Земельный налог

250



4


Hалог на транспортные средства

34 217



5


Единый земельный налог

54 222


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

53



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

47

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

3 587


03



Продажа земли и нематериальных активов

3 587



1


Продажа земли

3 587

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

123 030

01




Государственные услуги общего характера

73 100


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

73 100



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 100




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 880




022

Расходы, понесенные государственным органом

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 115


3



Благоустройство населенных пунктов

16 115



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 115




008

Освещение улиц населенных пунктов

14 207




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 908

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 006


1



Деятельность в области культуры

8 006



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 006




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 006

12




Транспорт и коммуникации

0


1



Автомобильный транспорт

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

0

15




Трансферты

25 809


1



Трансферты

25 809



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 809




043

Бюджетные изъятия

25 809





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 601





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 601





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 601

  Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII

Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

96 015

1




Налоговые поступления

67 309


01



Подоходный налог

48 320



2


Налоговые поступления

48 320


04



Hалоги на собственность

18 975



1


Hалоги на имущество

467



3


Земельный налог

118



4


Hалог на транспортные средства

18 183



5


Единый земельный налог

207


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

14

2




Неналоговые поступления

1 078


01



Доходы от государственной собственности

1 078



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 078

3




Поступления от продажи основного капитала

1 000


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1


Продажа земли

1 000

4




Поступления трансфертов

26 628


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 628



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 628

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

123 137

01




Государственные услуги общего характера

60 209


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 209



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 209




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 963




022

Расходы, понесенные государственным органом

246

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

30 981


3



Благоустройство населенных пунктов

30 981



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 981




008

Освещение улиц населенных пунктов

15 371




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 610

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 947


1



Деятельность в области культуры

31 947



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 947




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

31 947





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-27 122





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 122





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 122

  Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII

Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

197 732

1




Налоговые поступления

147 815


01



Подоходный налог

65 374



2


Налоговые поступления

65 374


04



Hалоги на собственность

82 002



1


Hалоги на имущество

2 551



3


Земельный налог

308



4


Hалог на транспортные средства

76 911



5


Единый земельный налог

2 232


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

439



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

296



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

143

2




Неналоговые поступления

509

3




Поступления от продажи основного капитала

49 408


03



Продажа земли и нематериальных активов

49 408



1


Продажа земли

49 408

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

221 082

01




Государственные услуги общего характера

83 662


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

83 662



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 662




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 662




022

Расходы, понесенные государственным органом

0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 730


3



Благоустройство населенных пунктов

27 770



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 770




008

Освещение улиц населенных пунктов

14 242




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 528

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 116


1



Деятельность в области культуры

14 116



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 116




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 116

12




Транспорт и коммуникации

20 698


1



Автомобильный транспорт

20 698



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 698




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

20 698

15




Трансферты

67 876


1



Трансферты

67 876



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 876




043

Бюджетные изъятия

67 876





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-23 350





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

23 350





Поступления займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

23 350

  Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII

Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

107 437

1




Налоговые поступления

72 495


01



Подоходный налог

32 785



2


Налоговые поступления

32 785


04



Hалоги на собственность

38 986



1


Hалоги на имущество

2 423



3


Земельный налог

616



4


Hалог на транспортные средства

35 536



5


Единый земельный налог

411


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

724



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

346



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

378

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

25 746


03



Продажа земли и нематериальных активов

25 746



1


Продажа земли

25 746

4




Поступления трансфертов

9 196


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 196



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 196

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

134 552

01




Государственные услуги общего характера

81 086


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

81 086



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 086




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 428




022

Расходы, понесенные государственным органом

1 658

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 568


3



Благоустройство населенных пунктов

34 568



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 568




008

Освещение улиц населенных пунктов

11 046




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 522

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 334


1



Деятельность в области культуры

3 334



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 334




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

3 334

12




Транспорт и коммуникации

15 564


1



Автомобильный транспорт

15 564



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 564




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

15 564





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-27 115





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 115





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 115

  Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII

Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

577 543

1




Налоговые поступления

553 286


01



Подоходный налог

302 394



2


Налоговые поступления

302 394


04



Hалоги на собственность

249 905



1


Hалоги на имущество

3 728



3


Земельный налог

1 160



4


Hалог на транспортные средства

198 401



5


Единый земельный налог

46 616


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

987



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

259



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

728

2




Неналоговые поступления

2 281


01



Доходы от государственной собственности

1 207



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 207


04



Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

900



1


Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора

900


06



Прочие

174



1


Прочие неналоговые доходы

174

3




Поступления от продажи основного капитала

21 976


03



Продажа земли и нематериальных активов

21 976



1


Продажа земли

21 792



2


Продажа нематериальных активов

184

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

592 409

01




Государственные услуги общего характера

124 154


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

124 154



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

124 154




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

123 777




022

Расходы, понесенные государственным органом

377

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

300 958


3



Благоустройство населенных пунктов

300 958



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300 958




008

Освещение улиц населенных пунктов

228 763




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

72 195

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 789


1



Деятельность в области культуры

20 789



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 789




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 789

12




Транспорт и коммуникации

44 765


1



Автомобильный транспорт

44 765



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 765




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

44 765

15




Трансферты

101 743


1



Трансферты

101 743



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 743




043

Бюджетные изъятия

101 743





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-14 866





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 866





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

14 866

  Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

152 182

1




Налоговые поступления

102 335


01



Подоходный налог

39 233



2


Налоговые поступления

39 233


04



Hалоги на собственность

63 038



1


Hалоги на имущество

1 558



3


Земельный налог

949



4


Hалог на транспортные средства

44 438



5


Единый земельный налог

16 093


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

64



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

64



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0

2




Неналоговые поступления

773


01



Доходы от государственной собственности

773



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

773

3




Поступления от продажи основного капитала

49 074


03



Продажа земли и нематериальных активов

49 074



1


Продажа земли

49 074

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

156 042

01




Государственные услуги общего характера

88 139


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

88 139



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 139




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 942




022

Расходы, понесенные государственным органом

197

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 771


3



Благоустройство населенных пунктов

26 771



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 771




008

Освещение улиц населенных пунктов

20 411




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 360

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 896


1



Деятельность в области культуры

18 896



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 896




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 896

12




Транспорт и коммуникации

3 447


1



Автомобильный транспорт

3 447



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 447




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 447

15




Трансферты

18 789


1



Трансферты

18 789



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 789




043

Бюджетные изъятия

18 789





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 860





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 860





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 860

  Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII

Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

277 769

1




Налоговые поступления

247 882


01



Подоходный налог

125 625



2


Налоговые поступления

125 625


04



Hалоги на собственность

121 897



1


Hалоги на имущество

3 542



3


Земельный налог

1 302



4


Hалог на транспортные средства

115 619



5


Единый земельный налог

1 434


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

360



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

238



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

122

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

29 887


03



Продажа земли и нематериальных активов

29 887



1


Продажа земли

29 887

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты


01




Государственные услуги общего характера

289 327


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

116 665



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 665




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 665

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

64 862


3



Благоустройство населенных пунктов

64 862



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 862




008

Освещение улиц населенных пунктов

20 115




011 

Благоустройство населенных пунктов

44 747

12




Транспорт и коммуникации

78 804


1



Автомобильный транспорт

78 804



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 804




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

78 804

15




Трансферты

28 996


1



Трансферты

28 996



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 996




043

Бюджетные изъятия

28 996





3. Чистое бюджетное кредитование

28 996





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-11 558





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 558





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

11 558

  Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 28 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII

Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

37 501

1




Налоговые поступления

15 778


01



Подоходный налог

889



2


Налоговые поступления

889


04



Hалоги на собственность

14 830



1


Hалоги на имущество

586



3


Земельный налог

23



4


Hалог на транспортные средства

14 095



5


Единый земельный налог

126


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

59



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

59

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

4 527


03



Продажа земли и нематериальных активов

4 527



1


Продажа земли

4 527

4




Поступления трансфертов

17 196


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 196



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 196

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

79 728

01




Государственные услуги общего характера

64 378


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 378



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 378




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 158




022

Расходы, понесенные государственным органом

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 488


3



Благоустройство населенных пунктов

5 488



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 488




008

Освещение улиц населенных пунктов

0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 488

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 862


1



Деятельность в области культуры

9 862



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 862




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 862

12




Транспорт и коммуникации



1



Автомобильный транспорт




124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа





013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах






3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 42 227





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

42 227





Поступления займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

42 227

  Приложение 11 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
  Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII

Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

400 173

1




Налоговые поступления

361 694


01



Подоходный налог

140 593



2


Налоговые поступления

140 593


04



Hалоги на собственность

220 422



1


Hалоги на имущество

3 200



3


Земельный налог

1 003



4


Hалог на транспортные средства

170 413



5


Единый земельный налог

45 806


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

679



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

412



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

267

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

38 479


03



Продажа земли и нематериальных активов

38 479



1


Продажа земли

38 479

4




Поступления трансфертов

0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

430 690

01




Государственные услуги общего характера

108 581


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

108 581



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 581




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 087




022

Расходы, понесенные государственным органом

494

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

196 101


3



Благоустройство населенных пунктов

196 101



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

196 101




008

Освещение улиц населенных пунктов

140 297




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 804

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 250


1



Деятельность в области культуры

18 250



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 250




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 250

12




Транспорт и коммуникации

3 667


1



Автомобильный транспорт

3 667



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 667




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 667

15




Трансферты

104 091


1



Трансферты

104 091



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 091




043

Бюджетные изъятия

104 091





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-30 517





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

30 517





Поступления займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

30 517


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.