Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 340 742 тысяч тенге;
налоговые поступления – 834 637 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;
2) расходы – 1 402 553 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 285 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 081 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 672 тысяч тенге;
2) расходы – 168 192 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 111 478 тысяч тенге;
налоговые поступления – 107 891 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 124 079 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –99 738 тысяч тенге;
налоговые поступления – 68 589 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 29 071 тысяч тенге;
2) расходы – 126 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 134 552 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 611 243 тысяч тенге;
налоговые поступления –568 920 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 323 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 626 109 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 110 369 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 334 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 156 042 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 274 492 тысяч тенге;
налоговые поступления – 254 492 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 286 050 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 126 тысяч тенге;
налоговые поступления – 27 403 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 91 353 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -42 227 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге".
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 401 095 тысяч тенге;
налоговые поступления – 362 616 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 431 612 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 517 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге".
приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Сайрамского районного маслихата | Ш. Халмурадов |
| Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 340 742 | ||||
1 | Налоговые поступления | 834 637 | |||
01 | Подоходный налог | 592 214 | |||
2 | Налоговые поступления | 592 214 | |||
04 | Hалоги на собственность | 237 164 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 088 | |||
3 | Земельный налог | 4 120 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 229 453 | |||
5 | Единый земельный налог | 503 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 259 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 350 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 909 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 197 067 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 197 067 | |||
1 | Продажа земли | 197 067 | |||
4 | Поступления трансфертов | 308 928 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 402 553 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 118 634 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 118 634 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 634 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 974 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 660 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 975 110 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 975 110 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 975 110 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 53 793 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 2 568 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 918 749 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -61 811 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 61 811 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 61 811 | |||
| Приложение 2 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 167 285 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 081 | |||
01 | Подоходный налог | 20 599 | |||
2 | Налоговые поступления | 20 599 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 150 | |||
1 | Hалоги на имущество | 488 | |||
3 | Земельный налог | 286 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 302 | |||
5 | Единый земельный налог | 74 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 332 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 287 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 45 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 532 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 24 532 | |||
1 | Продажа земли | 24 532 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 672 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 672 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 672 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 168 192 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 215 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 215 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 215 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 278 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 239 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 698 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88 792 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 88 792 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 792 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 570 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 71 222 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 185 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 185 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 185 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 185 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -907 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 907 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 907 | |||
| Приложение 3 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 111 478 | ||||
1 | Налоговые поступления | 107 891 | |||
01 | Подоходный налог | 17 306 | |||
2 | Налоговые поступления | 17 306 | |||
04 | Hалоги на собственность | 90 485 | |||
1 | Hалоги на имущество | 747 | |||
3 | Земельный налог | 250 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 266 | |||
5 | Единый земельный налог | 54 222 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 53 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 47 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 587 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 587 | |||
1 | Продажа земли | 3 587 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 124 079 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 550 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 550 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 550 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 330 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 714 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 714 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 714 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 806 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 908 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 006 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 006 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 006 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 006 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 601 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 601 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 601 | |||
| Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 99 738 | ||||
1 | Налоговые поступления | 68 589 | |||
01 | Подоходный налог | 48 913 | |||
2 | Налоговые поступления | 48 913 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 662 | |||
1 | Hалоги на имущество | 467 | |||
3 | Земельный налог | 203 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 183 | |||
5 | Единый земельный налог | 809 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 078 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 078 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 078 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 000 | |||
1 | Продажа земли | 1 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 071 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 071 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 071 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 126 860 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 209 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 209 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 209 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 963 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 246 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 704 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 704 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 704 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 651 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 053 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 947 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 31 947 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 947 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 947 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -27 122 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 122 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 122 | |||
| Приложение 5 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 107 437 | ||||
1 | Налоговые поступления | 72 495 | |||
01 | Подоходный налог | 32 785 | |||
2 | Налоговые поступления | 32 785 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 384 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 423 | |||
3 | Земельный налог | 616 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 536 | |||
5 | Единый земельный налог | 411 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 724 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 346 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 378 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 746 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 746 | |||
1 | Продажа земли | 25 746 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 134 552 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 998 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 998 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 998 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 237 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 761 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 568 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 568 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 568 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 046 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 522 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 422 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 422 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 422 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 564 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 564 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 564 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 15 564 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 27 115 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 115 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 115 | |||
| Приложение 6 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 611 243 | ||||
1 | Налоговые поступления | 568 920 | |||
01 | Подоходный налог | 312 394 | |||
2 | Налоговые поступления | 312 394 | |||
04 | Hалоги на собственность | 255 539 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 728 | |||
3 | Земельный налог | 1 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 203 401 | |||
5 | Единый земельный налог | 47 250 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 987 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 259 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 728 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 323 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 249 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 249 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 900 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 900 | |||
06 | Прочие | 174 | |||
1 | Прочие неналоговые доходы | 174 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 40 000 | |||
1 | Продажа земли | 39 816 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 184 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 626 109 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 121 710 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 121 710 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 710 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 323 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 387 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 337 099 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 337 099 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 099 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 261 555 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 75 544 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 789 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 789 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 789 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 768 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 768 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 768 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 44 768 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -14 866 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 866 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 866 | |||
| Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 152 182 | ||||
1 | Налоговые поступления | 110 369 | |||
01 | Подоходный налог | 47 207 | |||
2 | Налоговые поступления | 47 207 | |||
04 | Hалоги на собственность | 63 038 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 558 | |||
3 | Земельный налог | 949 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 438 | |||
5 | Единый земельный налог | 16 093 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 124 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 64 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 334 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 334 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 334 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 479 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 40 479 | |||
1 | Продажа земли | 40 478 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 156 042 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 86 579 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 86 579 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 579 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 359 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 331 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 331 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 331 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21 971 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 360 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 896 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 896 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 896 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 296 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 447 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 447 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 447 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 447 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 860 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 860 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 860 | |||
| Приложение 8 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 274 492 | ||||
1 | Налоговые поступления | 254 492 | |||
01 | Подоходный налог | 129 739 | |||
2 | Налоговые поступления | 129 739 | |||
04 | Hалоги на собственность | 124 533 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 789 | |||
3 | Земельный налог | 1 109 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 120 052 | |||
5 | Единый земельный налог | 583 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 220 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 120 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 100 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20 000 | |||
1 | Продажа земли | 20 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 286 050 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 111 880 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 880 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 880 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 880 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 65 767 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 767 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 115 | |||
011 | Благоустройство населенных пунктов | 45 652 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 79 407 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 79 407 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 407 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 79 407 | |||
15 | Трансферты | 28 996 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 558 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 558 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 558 | |||
| Приложение 9 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 49 126 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 403 | |||
01 | Подоходный налог | 11 841 | |||
2 | Налоговые поступления | 11 841 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 586 | |||
3 | Земельный налог | 57 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 095 | |||
5 | Единый земельный налог | 751 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 73 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 73 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 527 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 527 | |||
1 | Продажа земли | 4 527 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 91 353 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 075 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 075 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 075 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 855 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 488 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 488 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 488 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 488 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 862 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 862 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 862 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 862 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 928 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 928 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 928 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 12 928 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -42 2270 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 42 2270 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 227 | |||
| Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 12 сентября 2025 года № 31-221/ VIII |
|
| Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 401 095 | ||||
1 | Налоговые поступления | 362 616 | |||
01 | Подоходный налог | 140 570 | |||
2 | Налоговые поступления | 140 570 | |||
04 | Hалоги на собственность | 221 367 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 200 | |||
3 | Земельный налог | 1 026 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 170 413 | |||
5 | Единый земельный налог | 46 728 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 679 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 412 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 267 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 479 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 38 479 | |||
1 | Продажа земли | 38 479 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 431 612 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 106 583 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 106 583 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 583 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 089 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 494 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 199 021 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 199 021 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 199 021 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 141 219 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 57 802 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 250 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 250 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 250 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 250 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 667 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 667 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 667 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 30 517 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 517 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30 517 | |||