О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 11 июня 2025 года № 4/24 "Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2025 - 2027 годы"

Новый

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 28 ноября 2025 года № 3/29

      В соответствии со статьями 94, 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2025-2027 годы" от 11 июня 2025 года № 4/24 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет города Петропавловска на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 76 994 381,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 27 893 813,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 190 722,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 11 046 475,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 863 369,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 297 827,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 350 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 9 953 446,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -9 953 446,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 13 769 013,2 тысяч тенге;

      погашение займов – 4 744 741,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 929 174,0 тысячи тенге.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к решению Петропавловского
  городского маслихата
  № 3/29 от 28 ноября 2025 года

Бюджет города Петропавловска на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




1) Доходы

76 994 381,1

1



Налоговые поступления

27 893 813,3


01


КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

7 166 130,0



1

КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субьектов крупного предпринимательства

7 166 130,0


04


Hалоги на собственность

4 127 261,8



1

Hалоги на имущество

2 439 114,0



3

Земельный налог

139 099,0



4

Hалог на транспортные средства

1 549 048,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 731 798,5



2

Акцизы

13 777 307,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

152 571,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

801 920,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 868 623,0



1

Государственная пошлина

1 868 623,0

2



Неналоговые поступления

1 190 722,8


01


Доходы от государственной собственности

190 960,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

185 545,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 415,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0


06


Прочие неналоговые поступления

992 993,8



1

Прочие неналоговые поступления

992 993,8

3



Поступления от продажи основного капитала

11 046 475,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 918 911,5



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 918 911,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 127 564,0



1

Продажа земли

922 370,0



2

Продажа нематериальных активов

205 194,0

4



Поступления трансфертов

36 863 369,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 863 369,5



2

Трансферты из областного бюджета

36 863 369,5

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

87 297 827,3

01



Государственные услуги общего характера

3 361 474,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

70 619,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

70 619,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 307 083,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 263 417,6



003

Капитальные расходы государственного органа

6 557,5



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

37 108,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

139 220,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

126 439,2



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 713,9



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

0,0



015

Капитальные расходы государственного органа

67,7



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

0,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

79 030,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

79 030,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 688 383,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 308 137,4



013

Капитальные расходы государственного органа

380 245,6


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

77 138,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

67 220,3



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

9 918,0

02



Оборона

97 280,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

97 280,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

97 280,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

239 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

239 500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

239 500,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 537 897,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 537 897,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

269 256,1



005

Государственная адресная социальная помощь

224 665,1



006

Оказание жилищной помощи

13 955,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

594 796,9



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 726,8



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 764,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

208 094,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

376 828,4



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью

1 661 681,0



021

Капитальные расходы государственного органа

18 894,9



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

34 672,1



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

64 168,7



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

900,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организация

52 494,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 896 982,4


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

26 022 601,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

14 287 610,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

9 777 172,4



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

1 957 817,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 818 737,9



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

620 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

275 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 230 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 563 033,5



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 975 303,6



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

27 145,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 092 096,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

392 181,7



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

478 977,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

65 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

55 643,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

55 643,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 358 825,5


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

770 436,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

75 178,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

490 875,6



006

Функционирование районных (городских) библиотек

126 445,4



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 051,8



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

24 002,2



014

Капитальные расходы государственного органа

2 692,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

47 190,6


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

588 389,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

292 307,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

226 676,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

61 406,0



006

Капитальные расходы государственного органа

8 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

353 110,6


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

239 225,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

120 246,1



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

114 737,7



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

1 197,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 044,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

110 668,1



010

Развитие объектов сельского хозяйства

110 668,1


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 217,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3 217,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 558 595,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 558 595,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

1 475 357,9



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

75 400,4



015

Капитальные расходы государственного органа

7 837,4

12



Транспорт и коммуникации

12 138 841,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 138 841,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 788 198,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

403 973,8



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 490 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 456 669,2

13



Прочие

3 303 249,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 231 071,1



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 231 071,1


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

898 920,9



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

327 575,0



040

Развитие объектов государственных органов

571 345,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 173 257,7



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

1 173 257,7

14



Обслуживание долга

29 240,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 240,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

29 240,0

15



Трансферты

19 422 829,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 422 829,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47 645,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

19 060 904,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

314 279,5




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-9 953 446,2




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 953 446,2

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

13 769 013,2


01


Внутренние государственные займы

13 769 013,2



2

Договоры займа

13 769 013,2

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

4 744 741,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 744 741,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 744 741,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

929 174,0


01


Остатки бюджетных средств

929 174,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

929 174,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.