О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 11 июня 2025 года № 4/24 "Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2025 - 2027 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 28 ноября 2025 года № 3/29

      В соответствии со статьями 94, 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2025-2027 годы" от 11 июня 2025 года № 4/24 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет города Петропавловска на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 76 994 381,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 27 893 813,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 190 722,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 11 046 475,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 863 369,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 297 827,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 350 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 9 953 446,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -9 953 446,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 13 769 013,2 тысяч тенге;

      погашение займов – 4 744 741,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 929 174,0 тысячи тенге.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к решению Петропавловского
  городского маслихата
  № 3/29 от 28 ноября 2025 года

Бюджет города Петропавловска на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




1) Доходы

76 994 381,1

1



Налоговые поступления

27 893 813,3


01


КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

7 166 130,0



1

КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субьектов крупного предпринимательства

7 166 130,0


04


Hалоги на собственность

4 127 261,8



1

Hалоги на имущество

2 439 114,0



3

Земельный налог

139 099,0



4

Hалог на транспортные средства

1 549 048,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 731 798,5



2

Акцизы

13 777 307,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

152 571,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

801 920,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 868 623,0



1

Государственная пошлина

1 868 623,0

2



Неналоговые поступления

1 190 722,8


01


Доходы от государственной собственности

190 960,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

185 545,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 415,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0


06


Прочие неналоговые поступления

992 993,8



1

Прочие неналоговые поступления

992 993,8

3



Поступления от продажи основного капитала

11 046 475,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 918 911,5



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 918 911,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 127 564,0



1

Продажа земли

922 370,0



2

Продажа нематериальных активов

205 194,0

4



Поступления трансфертов

36 863 369,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 863 369,5



2

Трансферты из областного бюджета

36 863 369,5

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

87 297 827,3

01



Государственные услуги общего характера

3 361 474,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

70 619,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

70 619,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 307 083,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 263 417,6



003

Капитальные расходы государственного органа

6 557,5



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

37 108,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

139 220,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

126 439,2



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 713,9



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

0,0



015

Капитальные расходы государственного органа

67,7



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

0,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

79 030,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

79 030,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 688 383,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 308 137,4



013

Капитальные расходы государственного органа

380 245,6


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

77 138,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

67 220,3



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

9 918,0

02



Оборона

97 280,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

97 280,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

97 280,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

239 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

239 500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

239 500,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 537 897,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 537 897,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

269 256,1



005

Государственная адресная социальная помощь

224 665,1



006

Оказание жилищной помощи

13 955,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

594 796,9



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 726,8



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 764,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

208 094,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

376 828,4



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью

1 661 681,0



021

Капитальные расходы государственного органа

18 894,9



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

34 672,1



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

64 168,7



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

900,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организация

52 494,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 896 982,4


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

26 022 601,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

14 287 610,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

9 777 172,4



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

1 957 817,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 818 737,9



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

620 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

275 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 230 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 563 033,5



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 975 303,6



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

27 145,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 092 096,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

392 181,7



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

478 977,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

65 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

55 643,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

55 643,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 358 825,5


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

770 436,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

75 178,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

490 875,6



006

Функционирование районных (городских) библиотек

126 445,4



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 051,8



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

24 002,2



014

Капитальные расходы государственного органа

2 692,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

47 190,6


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

588 389,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

292 307,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

226 676,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

61 406,0



006

Капитальные расходы государственного органа

8 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

353 110,6


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

239 225,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

120 246,1



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

114 737,7



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

1 197,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 044,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

110 668,1



010

Развитие объектов сельского хозяйства

110 668,1


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 217,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3 217,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 558 595,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 558 595,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

1 475 357,9



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

75 400,4



015

Капитальные расходы государственного органа

7 837,4

12



Транспорт и коммуникации

12 138 841,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 138 841,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 788 198,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

403 973,8



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 490 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 456 669,2

13



Прочие

3 303 249,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 231 071,1



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 231 071,1


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

898 920,9



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

327 575,0



040

Развитие объектов государственных органов

571 345,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 173 257,7



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

1 173 257,7

14



Обслуживание долга

29 240,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 240,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

29 240,0

15



Трансферты

19 422 829,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 422 829,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47 645,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

19 060 904,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

314 279,5




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-9 953 446,2




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 953 446,2

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

13 769 013,2


01


Внутренние государственные займы

13 769 013,2



2

Договоры займа

13 769 013,2

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

4 744 741,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 744 741,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 744 741,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

929 174,0


01


Остатки бюджетных средств

929 174,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

929 174,0


"Петропавл қаласының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 11 маусымдағы № 4/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 28 қарашадағы № 3/29 шешімі

      Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 94, 96-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 11 маусымдағы № 4/24 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "2025 – 2027 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 76 994 381,1 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 27 893 813,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 190 722,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 11 046 475,5 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36 863 369,5 мың теңге;

      2) шығындар – 87 297 827,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -350 000 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 350 000 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 9 953 446,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – -9 953 446,2 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 13 769 013,2 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 4 744 741,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 929 174,0 мың теңге.

      Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихатының төрағасы А. Бердағұлов

  Петропавл қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 3/29 шешіміне
  1-қосымша

Петропавл қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санат

Сомасы
(мың теңге)


Сынып




Ішкі сынып





Аты





1) Табыс

76 994 381,1

1



Салық түсімдері

27 893 813,3


01


Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

7 166 130,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

7 166 130,0


04


Мүлік салығы

4 127 261,8



1

Мүлік салығы

2 439 114,0



3

Жер салығы

139 099,0



4

Көлік салығы

1 549 048,8


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

14 731 798,5



2

Акциздер

13 777 307,5



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

152 571,0



4

Іскерлік және кәсіби төлемдер

801 920,0


08


Уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 868 623,0



1

Мемлекеттік міндет

1 868 623,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 190 722,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

190 960,0



5

Мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

185 545,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 415,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

6 769,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

6 769,0


06


Басқа салықтық емес түсімдер

992 993,8



1

Басқа салықтық емес түсімдер

992 993,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 046 475,5


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 918 911,5



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 918 911,5


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 127 564,0



1

Жерді сату

922 370,0



2

Материалдық емес активтерді сату

205 194,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 863 369,5


02


Жоғары мемлекеттік органдардан трансферттер

36 863 369,5



2

Облыстық бюджеттен трансферттер

36 863 369,5

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты





2) Шығындар

87 297 827,3

01



Жалпы мемлекеттік қызметтер

3 361 474,7


112


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

70 619,0



001

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 619,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 307 083,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 263 417,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 557,5



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

37 108,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

139 220,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

126 439,2



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау

12 713,9



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

0,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

67,7



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау

0,0


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

79 030,5



001

Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 030,5


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 688 383,0



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 308 137,4



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380 245,6


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

77 138,3



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 220,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

9 918,0

02



Қорғаныс

97 280,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

97 280,5



005

Жалпы әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар

97 280,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

239 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

239 500,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

239 500,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 537 897,9


451


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 537 897,9



001

Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

269 256,1



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

224 665,1



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

13 955,0



007

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

594 796,9



010

Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15 726,8



011

Оқуға түсу, жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді төлеу және жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 764,0



013

Тұрғылықты жері жоқ адамдардың әлеуметтік бейімделуі

208 094,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

376 828,4



017

Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, есту аппараттарымен және тифлотехникалық құралдармен, арнайы көлік құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаториялық-курорттық емдеу қызметтерімен, ымдау тілі маманымен, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету мүгедек адам

1 661 681,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 894,9



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

34 672,1



050

Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын арттыру

64 168,7



054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

900,0



067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары және ұйымдастыру

52 494,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

41 896 982,4


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

26 022 601,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорын жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

14 287 610,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

9 777 172,4



098

Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй коммуналдық тұрғын үй қорын сатып алу

1 957 817,9


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 818 737,9



002

Тәркілеу, оның ішінде мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін сатып алу және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару арқылы

620 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

275 000,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 230 000,0



012

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін пайдалану

2 563 033,5



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 975 303,6



016

Елді мекендердің санитарлық тазалығын қамтамасыз ету

100 000,0



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және баспанасыздарды жерлеу

27 145,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 092 096,6



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

392 181,7



029

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін дамыту

478 977,5



048

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

65 000,0


479


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

55 643,3



001

Тұрғын үй қоры саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 643,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 358 825,5


457


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

770 436,5



001

Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 178,5



003

Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету

490 875,6



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

126 445,4



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту

4 051,8



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

24 002,2



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 692,4



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

47 190,6


456


аудандық (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат бөлімі

588 389,0



001

Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

292 307,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

226 676,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

61 406,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

353 110,6


463


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастары бөлімі

239 225,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120 246,1



003

Елді мекендердің жер-шаруашылық құрылысы

114 737,7



006

Жерге орналастыру аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүзеге асырылады.

1 197,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 044,7


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

110 668,1



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

110 668,1


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

3 217,0



005

Мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) жұмысын қамтамасыз ету

3 217,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 558 595,7


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

1 558 595,7



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 475 357,9



013

Аудан аумағының қала құрылысы схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

75 400,4



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 837,4

12



Көлік және байланыс

12 138 841,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 138 841,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 788 198,0



024

Кентішілік (қалаішілік), қала маңындағы және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

403 973,8



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (селолық), қала маңындағы және ауданішілік коммуникациялар бойынша жолаушыларды тасымалдауды субсидиялау

3 490 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 456 669,2

13



Басқалар

3 303 249,7


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

1 231 071,1



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 231 071,1


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

898 920,9



026

"Бизнестің жол картасы 2025" кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында өндірістік инфрақұрылымды дамыту

327 575,0



040

Мемлекеттік объектілерді дамыту

571 345,9


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 173 257,7



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 173 257,7

14



Қарызға қызмет көрсету

29 240,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

29 240,0



021

Облыстық бюджеттен несиелер бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың берешегіне қызмет көрсету

29 240,0

15



Трансферттер

19 422 829,3


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

19 422 829,3



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

47 645,8



024

Заңнамадағы өзгерістерге байланысты жоғары тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 060 904,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

314 279,5




3) Таза бюджеттік несиелеу

-350 000,0




Бюджеттік несиелер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0




4) Қаржы активтерімен операциялардың сальдосы

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

 -9 953 446,2




6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

9 953 446,2 

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


7



Несие түбіртектері

13 769 013,2


01


Мемлекеттік ішкі несиелер

13 769 013,2 



2

Несиелік келісімдер

13 769 013,2

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты


16



Несиені өтеу

4 744 741,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

4 744 741,0 



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы қарызын өтеу

4 744 741,0 

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


8



Қолданылған бюджет қалдықтары

929 174,0


01


Бюджет баланстары

929 174,0



1

Қолжетімді бюджет қалдықтары

929 174,0