О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2026-2028 годы

Новый

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 29 декабря 2025 года № 262

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 105 310,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 134,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 78 156,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 105 310,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2026 год составляют 78156,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2026 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 371 774,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 108 268,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 5 958,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 510,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 257 038,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 371 774,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2026 год составляют 257 038,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2026 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Горняцкий на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

105 310,0

1



Налоговые поступления

27 134,0

1

01


Подоходный налог

4 528,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4 528,0

1

04


Hалоги на собственность

6 962,0

1

04

1

Hалоги на имущество

280,0

1

04

3

Земельный налог

220,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

6 462,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 644,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 644,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0

3

03

1

Продажа земли

20,0

5



Поступления трансфертов

78 156,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 156,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

78 156,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

105 310,0

01




Государственные услуги общего характера

69 596,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69 596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 596,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 596,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 891,0


3



Благоустройство населенных пунктов

24 891,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 891,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 466,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 305,0

12




Транспорт и коммуникации

10 823,0


1



Автомобильный транспорт

10 823,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 823,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 823,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Горняцкий на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

109 324,0

1



Налоговые поступления

28 878,0

1

01


Подоходный налог

4 822,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4 822,0

1

04


Hалоги на собственность

7 395,0

1

04

1

Hалоги на имущество

280,0

1

04

3

Земельный налог

234,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

6 881,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 661,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 661,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0

3

03

1

Продажа земли

20,0

5



Поступления трансфертов

80 426,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 426,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80 426,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

109 324,0

01




Государственные услуги общего характера

71 289,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 289,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 289,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 509,0


3



Благоустройство населенных пунктов

26 509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 509,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 951,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 648,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 910,0

12




Транспорт и коммуникации

11 526,0


1



Автомобильный транспорт

11 526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 526,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 526,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Горняцкий на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

112 877,0

1



Налоговые поступления

30 594,0

1

01


Подоходный налог

5 112,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

5 112,0

1

04


Hалоги на собственность

7 822,0

1

04

1

Hалоги на имущество

280,0

1

04

3

Земельный налог

248,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

7 294,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 660,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

17 660,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0

3

03

1

Продажа земли

20,0

5



Поступления трансфертов

82 263,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 263,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 263,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

112 877,0

01




Государственные услуги общего характера

72 559,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 559,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 559,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 559,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 100,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 100,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 428,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 167,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 505,0

12




Транспорт и коммуникации

12 218,0


1



Автомобильный транспорт

12 218,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 218,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 218,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Качар на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

371 774,0

1



Налоговые поступления

108 268,0

1

01


Подоходный налог

63 525,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

63 525,0

1

04


Hалоги на собственность

34 458,0

1

04

1

Hалоги на имущество

610,0

1

04

3

Земельный налог

220,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

33 628,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 285,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 285,0

2



Неналоговые поступления

5 958,0

2

01


Доходы от государственной собственности

176,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

176,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5 782,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

5 782,0

3



Поступления от продажи основного капитала

510,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

510,0

3

03

1

Продажа земли

300,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

210,0

5



Поступления трансфертов

257 038,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

257 038,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

257 038,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

371 774,0

01




Государственные услуги общего характера

87 605,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

87 605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 605,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 605,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

122 069,0


3



Благоустройство населенных пунктов

122 069,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122 069,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 927,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 415,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

398,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 329,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

106 571,0


1



Деятельность в области культуры

106 571,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 571,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

106 571,0

12




Транспорт и коммуникации

55 529,0


1



Автомобильный транспорт

55 529,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 529,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 529,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Качар на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

388 318,0

1



Налоговые поступления

115 267,0

1

01


Подоходный налог

67 655,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

67 655,0

1

04


Hалоги на собственность

36 659,0

1

04

1

Hалоги на имущество

610,0

1

04

3

Земельный налог

235,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

35 814,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 953,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 953,0

2



Неналоговые поступления

5 969,0

2

01


Доходы от государственной собственности

187,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

187,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5 782,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

5 782,0

3



Поступления от продажи основного капитала

525,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

525,0

3

03

1

Продажа земли

315,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

210,0

5



Поступления трансфертов

266 557,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

266 557,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

266 557,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

388 318,0

01




Государственные услуги общего характера

90 121,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

90 121,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 121,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 121,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

130 004,0


3



Благоустройство населенных пунктов

130 004,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 004,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 068,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 197,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

424,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

65 315,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

109 055,0


1



Деятельность в области культуры

109 055,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 055,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

109 055,0

12




Транспорт и коммуникации

59 138,0


1



Автомобильный транспорт

59 138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 138,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

59 138,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Качар на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

403 300,0

1



Налоговые поступления

122 146,0

1

01


Подоходный налог

71 713,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

71 713,0

1

04


Hалоги на собственность

38 823,0

1

04

1

Hалоги на имущество

610,0

1

04

3

Земельный налог

250,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

37 963,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 610,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

11 610,0

2



Неналоговые поступления

5 981,0

2

01


Доходы от государственной собственности

199,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

199,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5 782,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

5 782,0

3



Поступления от продажи основного капитала

541,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

541,0

3

03

1

Продажа земли

331,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

210,0

5



Поступления трансфертов

274 632,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

274 632,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

274 632,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

403 300,0

01




Государственные услуги общего характера

91 281,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

91 281,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 281,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 281,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

137 805,0


3



Благоустройство населенных пунктов

137 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 805,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

37 172,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 949,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

450,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

69 234,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

111 528,0


1



Деятельность в области культуры

111 528,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 528,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

111 528,0

12




Транспорт и коммуникации

62 686,0


1



Автомобильный транспорт

62 686,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 686,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

62 686,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.