Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 105 310,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 27 134,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 78 156,0 тысяч тенге;
2) затраты – 105 310,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2026 год составляют 78156,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2026 год составляют 0,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 371 774,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 108 268,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5 958,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 510,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 257 038,0 тысяч тенге;
2) затраты – 371 774,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2026 год составляют 257 038,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2026 год составляют 0,0 тысяч тенге.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель городского маслихата | А. Искаков |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 декабря 2025 года | |
| № 262 |
Бюджет поселка Горняцкий на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 105 310,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 134,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 4 528,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 528,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 6 962,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 280,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 220,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 6 462,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 644,0 | ||
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 644,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | |||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 20,0 | |
5 | Поступления трансфертов | 78 156,0 | |||
5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 156,0 | ||
5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 156,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 105 310,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 596,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 596,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 596,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 596,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 891,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 891,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 891,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 466,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 120,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 305,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 823,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 823,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 823,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 823,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 декабря 2025 года | |
| № 262 |
Бюджет поселка Горняцкий на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 109 324,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 878,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 4 822,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 822,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 7 395,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 280,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 234,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 6 881,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 661,0 | ||
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 661,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | |||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 20,0 | |
5 | Поступления трансфертов | 80 426,0 | |||
5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 426,0 | ||
5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 426,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 109 324,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 289,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 289,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 289,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 289,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 509,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 509,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 509,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 951,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 648,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 910,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 526,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 526,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 526,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 526,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 декабря 2025 года | |
| № 262 |
Бюджет поселка Горняцкий на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 112 877,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30 594,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 5 112,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 112,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 7 822,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 280,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 248,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 7 294,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 660,0 | ||
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17 660,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | |||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 20,0 | |
5 | Поступления трансфертов | 82 263,0 | |||
5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 263,0 | ||
5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 263,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 112 877,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 559,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 559,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 559,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 559,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 100,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 100,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 428,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 167,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 505,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 218,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 218,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 218,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 218,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 декабря 2025 года | |
| № 262 |
Бюджет поселка Качар на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 371 774,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 108 268,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 63 525,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 63 525,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 34 458,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 610,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 220,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 33 628,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 285,0 | ||
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 285,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 5 958,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 176,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 176,0 | |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 5 782,0 | ||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 5 782,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 510,0 | |||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 510,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 300,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 210,0 | |
5 | Поступления трансфертов | 257 038,0 | |||
5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 257 038,0 | ||
5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 257 038,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 371 774,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 605,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 605,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 605,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 605,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 069,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 122 069,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 069,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 927,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 415,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 398,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 61 329,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 106 571,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 106 571,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 571,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 106 571,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 55 529,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 55 529,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 529,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55 529,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 декабря 2025 года | |
| № 262 |
Бюджет поселка Качар на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 388 318,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 115 267,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 67 655,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 67 655,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 36 659,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 610,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 235,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 35 814,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 953,0 | ||
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 953,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 5 969,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 187,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 187,0 | |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 5 782,0 | ||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 5 782,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 525,0 | |||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 525,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 315,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 210,0 | |
5 | Поступления трансфертов | 266 557,0 | |||
5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 266 557,0 | ||
5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 266 557,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 388 318,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 121,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 121,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 121,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 121,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 130 004,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 130 004,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 130 004,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 35 068,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 197,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 424,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 65 315,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 109 055,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 109 055,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 055,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 109 055,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 59 138,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 59 138,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 138,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 59 138,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 декабря 2025 года | |
| № 262 |
Бюджет поселка Качар на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 403 300,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 122 146,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 71 713,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 71 713,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 38 823,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 610,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 250,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 37 963,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 610,0 | ||
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 610,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 5 981,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 199,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 199,0 | |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 5 782,0 | ||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 5 782,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 541,0 | |||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 541,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 331,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 210,0 | |
5 | Поступления трансфертов | 274 632,0 | |||
5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 274 632,0 | ||
5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 274 632,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 403 300,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 91 281,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 91 281,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 281,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 281,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 137 805,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 137 805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 805,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 37 172,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 30 949,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 450,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 69 234,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 111 528,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 111 528,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 528,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 111 528,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 62 686,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 62 686,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 686,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 62 686,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||