Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокбайского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 75 146,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 810,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 86,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 59 250,0 тысяч тенге;
2) затраты –75 146,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0 тенге;
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств –0 тенге.
2. Учесть бюджет Кокбайского сельского округа на 2026 год объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 37 572,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Абайского района | М. Нұрсұлтанұлы |
| Приложение 1 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/4-VIII |
Бюджет Кокбайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 75 146,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 896,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 4 000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 15 8100 | |||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 40,0 | |||
02 | Земельный налог | 40,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5 800,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 5 800,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 130,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 2 130,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 720,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 720,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 3 720,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 86,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 86,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 86,0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Специальные поступления | 0 | |||
1 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 250,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 250,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 250,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 21 678,0 | |||
03 | Субвенции | 37 572,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 75 146,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 784,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 784,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 784,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 335,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 449,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 570,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 570,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 570,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 900,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 670,0 | ||||
13 | Прочие | 1 792,0 | ||||
9 | Прочие | 1 792,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 792,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 792,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VІI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
| Приложение 2 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/4-VIII |
Бюджет Кокбайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 52 019,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 707,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 480,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 480,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 4 480,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9 060,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 134,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 134,0 | |||
3 | Земельный налог | 44,0 | |||
02 | Земельный налог | 44,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 6 496,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 6 496,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 386,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 2 386,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 167,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 167,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 4 167,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 97,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 97,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 97,0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Специальные поступления | 0 | |||
1 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34 215,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 215,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 215,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты |
| |||
03 | Субвенции | 34 215,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 52 019,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 828,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 828,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 828,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 828,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 399,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 399,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 399,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 900,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 499,0 | ||||
13 | Прочие | 1 792,0 | ||||
9 | Прочие | 1 792,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 792,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 792,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VІI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
| Приложение 3 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/4-VIII |
Бюджет Кокбайского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 55 535,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 035,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 107,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 107,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 5 107,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 11 178,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 153,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 153,0 | |||
3 | Земельный налог | 50,0 | |||
02 | Земельный налог | 50,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 7 400,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 7 400,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 575,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 3 575,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 750,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 750,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 4 750,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 111,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 111,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 111,0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Специальные поступления | 0 | |||
1 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34 389,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 389,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 389,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты |
| |||
03 | Субвенции | 34 389,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 55 535,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 49 036,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 036,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 036,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 036,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 707,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 707,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 707,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 033,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 674,0 | ||||
13 | Прочие | 1 792,0 | ||||
9 | Прочие | 1 792,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 792,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 792,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
| Приложение 4 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/4-VIII |
Перечень утративших силу некоторых решений маслихата Абайского района
1. Решение Абайского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/4-VIII "О бюджете Кокбайского сельского округа на 2025-2027 годы"
2. Решение Абайского районного маслихата от 16 апреля 2025 года № 26/4-VIII "О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/4-VIII "О бюджете Кокбайского сельского округа на 2025-2027 годы";
3. Решение Абайского районного маслихата от 24 июля 2025 года № 30/4-VIII "О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/4-VIII "О бюджете Кокбайского сельского округа на 2025-2027 годы";
4. Решение Абайского районного маслихата от 17 октября 2025 года № 32/4-VIII "О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/4-VIII "О бюджете Кокбайского сельского округа на 2025-2027 годы.
